オマエら、確定申告やりましたか?@北米版

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1名無しさん
そういう季節だなぁ。

ってか連邦税、州税払ってるか?
2名無しさん:02/02/10 05:46 ID:v+Yb5GGE
もうそんな時期ですかあげ。
3名無しさん:02/02/10 05:48 ID:pF43NqCQ
何時までに済ませばいいですかあげ。
4名無しさん:02/02/10 05:52 ID:vewUPETl
オレはJ-1ビザなんで最初の2年間免除
5名無しさん:02/02/10 06:06 ID:0BVtsdKH
>>3
4月15日までに申告してください。
6名無しさん:02/02/10 06:07 ID:1EOsLcLe
去年は4月16日だったな。
今年は?
7名無しさん:02/02/10 06:08 ID:1EOsLcLe
oh! thanks >>5
8名無しさん:02/02/10 06:12 ID:0BVtsdKH
>>7
yahooのtax calendarに概要が載ってます。
9名無しさん:02/02/10 06:21 ID:fGzeBRvX
株で5000ドルくらい損しちゃいました。
税金からいくらか控除できると思うんだけど、書類は何が必要ですか?
株を買った時と売却した時の書類…だけじゃだめだよね。
証券会社にTax用に書類を作成して貰うように頼むべき?
経験者の方、教えて下さいませ。ぺコリ。
10名無しさん:02/02/10 06:34 ID:zXbH3CkK
俺ただの学生でバイトも仕事もしてないんだけど、確申しないとだめ?しなかったらどうなっちゃうの??
11名無しさん:02/02/10 07:04 ID:li3W5Ine
>>10
申告する必要有りです。条約によって支払う義務はありませんが、
$0を申告する書類を提出しなければいけません。

しなかった場合、将来アメリカで暮らしたり、仕事するときになって
IRSにウダウダケチ付けられます。
12名無しさん:02/02/10 11:42 ID:axTeV169
Tuebo Tax使う人と、会計士に頼む人
どっちが多いかな?
13中国系:02/02/10 11:44 ID:DirA/VzS
中国系とかベトナム系とか安い
TurboTax買うより安い
でも、Accountの学生もっと安い、大学とか行くと、やってくれる
14名無しさん:02/02/10 11:48 ID:axTeV169
手数料の問題では無くて、
ReturnになるかDueになるかの方が問題。
Turbo Tax…漏れの場合確実にReturnになるけど面倒。
会計士…頼んでみないとわからない。
    手数料が安くてもDUEになっては意味が無い。
ちなみに、コスコで30ドルほどでTurbo Taxが売られているのを
この前見たけど…。
15自分でごまかせ:02/02/10 11:51 ID:DirA/VzS
なら、自分でやるっきゃない
少しごまかしても、OK
学生なら、いろいろ試算してくれる、これぬいとくといくらになるとか
16名無しさん:02/02/10 12:02 ID:axTeV169
ま、そうだろうね。
要は日本で振りこまれる給料から引かれる
・厚生年金
・健康組合費
等をどう扱うかと言うところに話はまとまるんだけどね。

>>13>>15
名前欄に内容の要約(タイトル?件名?)を書きこむ必要はないですよ
電子メールじゃないんで。
17自分でごまかせ:02/02/10 12:05 ID:DirA/VzS
ありがと
無理やろ、駐在員なら、交際費でごまかせ
18名無しさん:02/02/10 14:54 ID:axTeV169
>>17
おそれ州スマソ。
駐在員と言っても、恐らく全米の日本人駐在員で
最低レベルの扱いなので、交際費?ハァ?何それ?
というレベルなのでごまかす余地なし。

ただし、会社の利益隠しするならいくらでもアイデアあるし、
実際してるよ。ちょいと在庫を隠せば雑損計上で…、ほら
19ななしさん:02/02/10 14:57 ID:DirA/VzS
えー、会社が払ってくれない交際費とか、申請しときゃーいけるやろ、50%戻しってので
ごっつーごまかしたら追徴されるけど、毎年、毎年、許容範囲ならOK
20名無しさん:02/02/10 15:02 ID:axTeV169
本当に無いよ、交際費。
ま、去年は前出の方法で約2000jのReturnだったけど
21名無しさん:02/02/10 16:59 ID:OByhEdnb
初年度は会計士使ったおかげで、やり方次第でリターンできる初年度ならでは
の方法を教えてもらって、当初目算したのより$1500多く返ってきた。
ただしコンサルタント料は$200だったけど。
これをケチってボランティアんとこでやった元クラスメートは
当然この恩恵に預れなかった。
22ななし:02/02/10 17:26 ID:lPGFeHSN
>>11
をいをい、大嘘じゃん。
独身なら年収1万位(はっきりした金額はある)なら
する必要ない。
つまり税金ゼロなら必要なしだよ。
23西山ラーメン:02/02/10 17:52 ID:h+hrOBNu
みんなホームベースビジネスでもはじめたら?
で、何でも経費で落とすんだよ。で内容は外国向けの
テレビ番組製作会社にするわけ。で普段の無駄遣いも
立派な経費にはや代わり。

日本の彼女への国際電話=クライアントとのコミュニケーション費
映画やビデオレンタル=これは立派な業界の研究費用
日本関係の雑誌=情報収集費用
外食費=テレビねたの研究費
コンピューター=設備投資
日本の実家に帰る費用=海外遠征費
などなどいろいろできるわけだ。
24名無しさん:02/02/11 20:37 ID:mQFvoDaT
12月にこっちにきたもんだから、
12月分のみの給与について申告しなきゃあ
メンドクサイ
25名無しさん:02/02/11 20:39 ID:1uNUGZ6I
それよりも不法就労の奴らから税金を5倍取って欲しい。
26名無しさん:02/02/11 21:53 ID:ox/Gq9iX
俺日本で大学生やってるんだが
アメリカの国籍も持ってるんだよな。
俺も確定申告って必要なの?
収入なんてバイト代月5万円程度だよ。
27名無しさん:02/02/12 02:18 ID:qh79kfbK
みんな家のローンとかはらってるからリターンがあるの?
外国人でアパート暮らしだとたいていはリターンなんてないだろうに
28H&R B:02/02/12 03:05 ID:LeZAXF8T
>27
外国人でアパート暮らしでも源泉徴収(tax withheld)の額が多かったら
返ってくるよ。

>4
J−ビザ 2年免除というのは一般によく信じられてるデマです。
ビザのステータスは確定申告の免除には関係しません。
それにJ−ビザはソーシャルセキュリティー&medicareが免除なので、もし
給与から引かれていれば返ってきます。
申告した方が得な場合が多いです。

>10、>11、>22
シングルの場合、7450ドル以下の収入の場合は確定申告の義務はありません。
でも、確定申告しなければ返ってくるべきの源泉徴収分も戻ってきません。
W-2のbox2にかかれてる額が源泉徴収された額です。

>9
買った時と売った時の値段さえわかればOKです。
Schedule D をつかって申告して下さい。
2001年度分の株の儲けが5000ドル以上あれば全額控除できますが、
なければ3000ドルのみ控除、残りは来年度に繰越しとなります。
2910:02/02/12 03:35 ID:ORh8rfFc
>>28
だから、働いてないので、そのW-2とやらすら来てないんだってば。
30& ◆6DtK6mkk :02/02/12 03:47 ID:LeZAXF8T
>29
ごめん、勘違いしてました。
学生で収入がないならForm8843をIRSに送ってください。
簡単なフォームです。
irs.govからダウンロードすればいいよ。3ページめにinsutruction
も載ってるし。
書き方等でわからないことがあれば、またここで聞いて下さい。
31名無しさん:02/02/12 03:52 ID:rJN48SB/
税金ってアメリカ人なら絶対に払わないといけないの?
私払ってないと思う。
ついでにバイトしてたときのTAXリターンの紙が来たんだけど
これどーすればいいんだろう。さっぱりわからない。
知ってたら教えてください。無知です。
32名無し:02/02/12 04:11 ID:HUjwyOUh
皆さんはどんなものでtax withheldしてますか?
うちは学費くらいです。。。
33名無しさん:02/02/12 05:00 ID:CUv23VJC
>31
アメリカで働いて収入を得た人は、ごく希な例外を除いて税金を納める
義務があります。

普通はバイト先がペイチェックから税金を差し引いて(withheld)
税務署に納めてるから31さんが知らない間に税金は払われてるんだよ。
で、タックスリターン(確定申告)をして超過分を返してもらうのね。
独身者の場合、7450ドル以下の収入だと税金を払わなくてもいいので、
W-2のbox2にかかれてる額が戻ってきます。

3410:02/02/12 05:49 ID:ORh8rfFc
>>30
それって何歳以上の人がやるの?
働いていない高校生とか中学生も申告しないといけないの?
日本だったら働いていない限り未成年者は税金の申告義務は無いよね?
アメリカだと、未成年の大学生でも申告義務はあるわけ?
35ライアン@忙しいんだYo!:02/02/12 05:51 ID:5hnI4wiE

  /⌒\    ____________
 (    ) /
 ( ・∀・ )<パパン、もう申告したの?
 (    ) \____________
 (    )  _______________
 (    ) /
 ( ・∀・ )<・・・・・
 (    ) \______________
 (    )   _____________________
 (    )  /
 ( ・∀・ ) <うちには払うお金なんてないわよ!
 (    )  \_________________________
 (    )
 (    )
 人lUUl人
3631:02/02/12 05:59 ID:rJN48SB/
>33
ではバイトをしてない時(学生なので)は税金を払わなくても好いんですか?

この用紙にある「Federal income tax with held」の欄がゼロならば
もらえないってことですか?
 
ほんとに何もわからないので教えてください。お願いしますー。
3731:02/02/12 06:01 ID:rJN48SB/
しかも大学からきたTAX documentもよく分からない。
これいったい何?何をしたらいいの??
38名無しさん:02/02/12 06:11 ID:R5tI5sc4
>34
親の保護下(生活資金は親が100%出してる)場合は
申告義務はありません。

例外
自分名義の資産収入がある場合。(株式収入など)
バイト等で4450ドル以上の収入がある場合。
39名無しさん:02/02/12 06:17 ID:R5tI5sc4
31さんの場合は、2001年度のバイト収入が7450ドル以下で
しかもwithheldが0ならば、申告しなくていいです。
収入に対して税金がかかるので、収入がない場合は税金払わなくても
よいですよ。
4031:02/02/12 06:23 ID:rJN48SB/
>39
あ、ありがとうー。聞きに行くの面倒だって思ってたの。
わかりやすかったよ。

大学のTAX DOCUMENTはもう一回読んでみます。
もしなにか知ってたら教えてくださいねー。
41名無しさん:02/02/12 09:37 ID:hfqJAud8
今日会計士行って書類作ってきました。45分かかって45ドル
1分1ドルでやつら食っていかれるのかな。他人事ながら心配。
>>10
今年は収入0の予定なので来年の申告はどうしようって
ついでに聞いたら申告の必要は無いそうです。
>>26
日本での収入を正直に申告する人も居ないそうです。
42名無しさん:02/02/12 12:35 ID:mI17wUBP
>>28
medicareが返ってくるとは知りませんでした。
ということは、日本で海外赴任用の傷害保険に入るよりは
得だってことですか?
medicareの額って結構するので、給与からの自動引き落としはやめて
日本の保険に入ったわけですが・・・。うーーーーむぅ。
それからJ−VISAでは、SSに関して渡米が00年度としたら02年度から
支払う義務がでてきますよね。これも、課金される年度のものが
申告によって返ってくるってことかしら。
43名無しさん:02/02/12 12:39 ID:W0ZqCFF9
>28さん
9です。助かりました。レス頂いて有難うございました。
44名無しさん:02/02/12 12:49 ID:F5PMkSlq
medicare って何?アメリカ国民が絶対入らないといけないの?
45名無しさん:02/02/12 12:57 ID:ORh8rfFc
>>44
高齢者および民間の医療保険に入れない低所得者層向けの医療保険ですよ。
46ななし:02/02/12 13:05 ID:oioaBvlj
MEDICAREって 自分のためのぜいきんじゃないでしょ??
高齢者とかの 福祉目的税って聞いてるけど。
無理やり日本の制度で近いのを当てると 国民年金と厚生年金?
将来本人に帰ってくるってわけじゃなさそうだけど。
>人から聞いたので不確実情報です。 だれか詳しい人
 コメント願いたく
47ななし:02/02/12 13:06 ID:oioaBvlj
>45
なるほど そうですね。
48名無しさん:02/02/12 13:26 ID:ZuP+23FP
TAXはアカデミー賞みながらやるもんです。
49名無しさん:02/02/13 07:18 ID:6G97Vall
アカデミー賞いつ?
50名無しさん:02/02/13 07:35 ID:WXV8e/q2
真面目に書類取ってきて調べてみてるけど、外国人の場合はそもそも
滞在期間の計算があって、その日数によって税法上住民とみなされるか
非住民とみなされるかに大別されることが判明。しかも、独身か扶養家族がいるかで
用紙もさらに分かれている。

これまでの回答ってそのことについて触れたのが全く無い。
いかに知ったかぶりで書いている人が多いか、いまさらながら2ちゃんの側面を見た
気がする。試しにそれぞれどういう場合にどういう書式が必要になるか、正確に
書ける人いる?

51名無しさん:02/02/13 08:52 ID:i/GcGPHi
>50
個々のケースで必要なフォーム等が全然違うので、それぞれの状況を書いて
くれれば簡単に答えることはできるよ。

私は確定申告の書類を作成して生計をたててるので、知ったかぶり呼ばわり
はグサッときました。同じ日本人としてこういう所で他の人の助けになれば
と思っていろいろ書き込んでたんだけど...

ま、めげずに、これからも具体的な質問には答えられる範囲で答えますね。
52名無しさん:02/02/13 09:58 ID:B/UB1fiU
>>50
そうですね。こういうのは意外と盲点でみな悩むところもあるはず。
Formが幾種類もあるうえ、インストラクション読んでも
イマイチわからんことが多いっすしね。
忙しい季節ですが頑張ってください。

で、早速質問ですが
たとえば、J-1で給与をもらっている場合。
まず前提として昨年度在米期間が183日よりも短い場合でも申告自体
必要があるのでしょうか

さらに申告の必要がある場合、配偶者や子供の有無あるいは
配偶者が就労している場合でもFormが変わるはずですよね。
家族を日本に残して単身赴任であれば
Formは8843と1040NR-EZが必要ということでしょうか?
53名無しさん:02/02/13 10:00 ID:B/UB1fiU
おっと失礼
× >>50
○ >>51
54名無しさん:02/02/13 11:10 ID:x0pialEV
>52
非居住者でも米国内の収入に対してのみ納税の義務があり、52さんも
申告の必要があります。

提出するフォームは8843と、1040NRになります。単身赴任でも配偶者のみ
人的控除に加えることができるので、Married Filing Jointで申告して
下さい。(したがって、1040NR-EZはつかえない。)

更に、会社がsocial Security taxとmedicareを源泉徴収している
場合(W2のbox4と6になんらかの額か記入されている場合)
会社に請求して返してもらって下さい。会社が外国人の納税に関して
あまり知識がなく、らちがあかないようでしたら、Form843を提出して
IRSから直接返してもらってください。

しかし、日本でご家族が生活してる場合に住民税等を払っていたり、
日本での家賃所得や利子所得に対しても納税していれば、
外国税額控除の対象ですので、かなり複雑な申告書になります。
日系CPAやEnrolled Agentなりの専門家に頼むのがベストかと
思われます。
55名無しさん:02/02/13 11:35 ID:xdTpydCV
F-1 ビザを持っています。 今は修士が終わってプラクティカルトレーニングで
働いています。 それで、Tax Return? の用紙が送られてきたのですが
どうしたらいいのですか? 何割くらい戻ってくるのですか?
56名無しさん:02/02/13 12:33 ID:gYpQJZkV
>55
Tax returnの用紙とはW−2のことですか?
W-2のbox1とbox2の額は?
1099INTという用紙も送られてきましたか?(Yesの場合、額はいくら?)
55さんは未婚でしょうか?既婚でしょうか?
既婚の場合の家族構成は?

アメリカに何年住んでますか?

以上がわかれば大体いくら戻ってくるかお答えできます。
57名無しさん:02/02/13 14:07 ID:tvY6FA7t
TurboTax の Web版、gross income が $25,000 以下なら
federal も state も eFile 無料だよ。
http://www.quicken.com/freedom/
58名無しさん:02/02/13 14:25 ID:i30Izm8N
みんなどんなもので源泉徴収してる?
参考までにおしえてください。
59名無しさん:02/02/13 15:10 ID:JWj/IVhg
J-1の学生やってて、卒業後ACADEMIC TRAININGで働いてるんだけど、
social Security taxとmedicareを源泉徴収されてるんだよね。
これって、取り返せるの? もう米国に6年以上
住んでるから、納税に関してはアメリカ人と全く同じように
扱われる、よって払うべし、とも聞いたんだけど。

これって結構デカイんだよなー。安給料の3分の1はTAX
で引かれちゃうんだもの。こんなもんなのかな?
6052:02/02/13 16:13 ID:SSKC0W4G
>>54
早速のご返答ありがとうございます。
それと気が早いですが、来年度は源泉徴収されないよう
施設のTax担当者に昨年要請し、この1月からは給与から天引されていません。
もちろん、これでも給与を貰っている以上
来年度も確定申告は必要ですよね。
61名無しさん:02/02/14 02:22 ID:iz8sSP2t
>もう米国に6年以上住んでるから、納税に関してはアメリカ人と全く同じように
>扱われる、よって払うべし

正解です。だからSSもmedicareも返ってきません。
一般のアメリカ人でも1月から5月まではtax払う為にただ働き状態
なんだよね。その上ソーシャルセキュリティーは破綻するのがほぼ確実
らしいから、例え永住者でも恩恵はなし。酷いよね。
62名無しさん:02/02/14 02:30 ID:iz8sSP2t
>60
52さんが今年も非居住者ならソーシャルとメディケアは源泉徴収
されない方法が一番いいと思います。

でも所得にたいして税がかかるので、federalに10%〜15%(年収が
多いならそれ以上)を来年の確定申告時に払うことになります。
州税もかかります。(州によって税率はまちまち)

年収や家族構成によっても税額がかわってきますが、一応来年に
出費があるということだけ、頭に入れておいてくださいね。
63名無しさん:02/02/14 03:41 ID:5me9TPpM
だいたい55さんと同じようなケースなのですが、F-1ビザを持っています。コミカレ
を卒業してプラクティカルトレーニングで働いています。この前W-2をもらいました。
BOX1の額は大体300で2の額は大体25です。詳しく書かないとだめですか?
1099INTという用紙はもらっていません。
未婚でアメリカには2年半くらいすんでます。
何かの日系情報誌で私のようなステータスではBOX4と6の欄の数字が0になるべき
だということが書いてあったのですがsocial security tax withheldも
medicare tax withheld にも額が記されてあります。今後どういった手続きをとる
べきなんでしょうか。教えてください。ちなみに今は専攻とは関係の無い仕事を
しています。
64名無しさん:02/02/14 04:24 ID:1RvBroRO
>64
F1で2年半の滞在なら非居住者になりますので申告するしないに
かかわらず、Form8843を提出してください。

未婚者の場合、所得が7450ドル以下なら申告の義務はありません。
でも、申告をすれば25ドル返ってきます。25ドルあきらめても
いいなら、1040はださなくてもOKです。
もし申告するなら1040NR-EZを提出してください。

box4と6の数字は本来0になるべきで、63さんの雇用者側の間違いです。
雇用者に
http://www.thetaxguy.com/GuideforAliens/sstax.html
のプリントアウトを渡して、返金してもらってください。
65名無しさん:02/02/14 14:22 ID:hwcV4mEj
59 -> 61

ありがとうございます! 残念だけど、しょうがないですね。
66名無しさん:02/02/14 14:45 ID:zQIorUXv
63です。ご丁寧にアドバイスしてくださって本当にありがとうございました。
早速コピーして上司に渡したいと思います。
会計士の所に電話しようと思っていたところなのでほんとにたすかりました。
6760:02/02/14 15:32 ID:Fi+g+d0F
>>62
アドバイスありがとうございます。
米国在住期間が浅いものにとって助かります。
68名無しさん:02/02/15 02:27 ID:feU4YuuK
昨年10月にアメリカにやってきたものです。その際、日本の企業を辞めてアメリカの
企業で働き始めたのですが、この場合って日本で稼いでいた分もしっかりアメリカに申告
しなきゃだめかしらん?区分としてはDual-statusになるのでしょうか?
どうかアドバイスをください。
69余談です:02/02/15 03:05 ID:l3AV+V3T
70名無しさん:02/02/15 05:18 ID:6Dm3k9yB
>昨年10月にアメリカにやってきたものです。その際、日本の企業を辞めてアメリカの
>企業で働き始めたのですが、この場合って日本で稼いでいた分もしっかりアメリカに申告
>しなきゃだめかしらん?区分としてはDual-statusになるのでしょうか?
>どうかアドバイスをください。
海外のものは課税の対象にならないので、情報申告だけです。
が、申告しなくともバレようがないので、ほっとけばいいと
思います。
71名無しさん:02/02/15 05:20 ID:6Dm3k9yB
補足ですが、ほっとくのがベストです。なぜなら、日本で
かせいだものは日本にいたときであり、米国とはなんの
関係もないからです。

米国にいて、日本で生じた収入に関しては、報告
の義務があるようですが、課税の対象にはなりません。
7268:02/02/15 05:40 ID:feU4YuuK
>70,71
ありがとうございます。
Turbo TAXによると3Kくらい戻ってきそうです。うれしいな。
ヤットクルマガカエルダヨ。
73UNKOBAKUDAN:02/02/15 06:04 ID:OLh8dcYQ
おーっす。
ちと質問です。
去年、プラクティカル取得前に働いていたんだけど
結構な額の所得税を払っていたんだよね。TAXリターンを
申し出ても不法就労じゃねえかこらとか言われないよね?
現在プラクティカルは届いていてさ、近く日本へ一時帰国
するんだけど、なんか再入国できなかったらやだしな。
知ってる奴いたら、教えてください。
74DJ ◆00000OOQ :02/02/15 06:07 ID:1nHmc4NR
今働いてるオフィスで一筆かいてもらう。
75名無しさん:02/02/15 06:17 ID:vCYYUrT8
>>55です。
56さん、ありがとうございます。
送られてきたのはW-2です。 Box1が$2624、Box2が$228です。
1099INT は送られてきていません。 26才の未婚です。 アメリカの住んで2年半です。
これは、私がバイトをはじめた8月から12月までの分ですよね?
それから先の分はまた来年戻ってくるのですか?
7651さんに質問です:02/02/15 09:46 ID:PMoUKO/V
銀行の利子がピークになった時にあり金を定期にしたので利子収入が結構あります。
利子を全部申告するかによって 追加税金を払うか、ちょっと戻ってくるか変わってくるのですが、、、、
利子の一部を申告しないと 必ず間違いなく徴収催促来ますか??????
ちなみに、正規税額の10%以上ごまかすと25%のペナルティーが追加されるのは承知してるので、 そこまではいかない程度の場合です。

この質問を変えると、利子収入はIRSが絶対チェックしますか?
77名無しさん:02/02/15 14:58 ID:B5aKoVgQ
>75
申告するとbox2の228ドルが全部戻ってきますよ。
>>64も参照にしてください。
78名無しさん:02/02/15 15:05 ID:B5aKoVgQ
>76
銀行から1099INTというフォームが届いていれば、その額はすべて
IRSに報告されています。

1099INTの額にもよりますが、400ドル以上の申告漏れがあれば
かなりの確率で徴収催促がくるとおもいます。
逆に50ドル以下くらいなら催促がくるケースの方が少ないです。
(経験上の感想です。もちろん、例外もありますよ。)
79UNKOBAKUDAN:02/02/15 15:51 ID:VIuM8bQ4

ん? 誰か答えろよ


です。
8076:02/02/15 21:18 ID:6qwxk25x
>>78 ありがとうございます。 納得できる回答でした。
81名無しさん:02/02/15 22:43 ID:G7OBdWr1
w-2って、どうやって申告したらいいのですか?
82名無しさん:02/02/16 07:01 ID:gHIyjcwc
81さんは未婚でしょうか?既婚でしょうか?
既婚の場合の家族構成は?

あと、ビザの種類とアメリカに何年住んでいるか。
他に1099INTという書類が届きましたか?

以上がわかればどんなフォームで申告すればいいかお答えできます。
83名無しさん:02/02/16 07:10 ID:gHIyjcwc
>UNKOBAKUDAN
去年までならIRSとイミグレは別の機関なので問題無しです、
と答えたと思います。
でも9/11以来、外国人に対する扱いが随分かわってきたので、
どうでしょうか、微妙なところです。

しかし、W-2にある所得を申告しないと、そればそれでIRS
に目をつけられることになるし...

イミグレ専門の弁護士さんに相談してみるのがいいかと思います。
何か答えになってないですね。すみません。
84名無しさん:02/02/16 12:22 ID:/YpSBZCi
>>77さん、ありがとうございます。
私の場合、どのように申告したらいいのですか?
同じW-2が送られてきても、人によって申告するフォームが違うんですか?
85UNKOBAKUDAN:02/02/16 13:53 ID:ht5/KNRz
>>83

お答えいただきありがとうございます。
確定申告→IRS→タックスリターンとなると
いつごろお金が入ってくるのでしょうか。

4月の頭に〆きりとなるとして、ぎりぎりに提出
したら、5月始めの入管に響いてしまうとは考えられる
のでしょうか。(insとの繋がりがあったとして)

よきアドバイスをば御待ちしております。
86名無しさん:02/02/16 16:00 ID:hjeO3FE6
84=55さんのケースは>>64と同じです。

IRS.govからそれぞれのフォームをダウンロードして記入のうえ郵送
して下さい。(fill-in formを使ってプリントアウトする方が奇麗な
仕上がりになります。)
http://www.irs.gov/forms_pubs/fillin.html

「Line○○の記入の仕方がわからない。」など、具体的な質問があれば
またここで聞いてください。何度でもOKです。

参照サイト
http://www.thetaxguy.com/GuideforAliens/bgaliens.html
87名無しさん:02/02/16 16:18 ID:hjeO3FE6
>85
e-fileで銀行口座に直接振り込みにすれば10〜14日でお金は返ってきます。
しかし、UNKOBAKUDANさんのケースだと1040NR-EZのフォームなので
Turbotax WEBは使えません。ソフトのTurbotax、Taxcutなら大丈夫かも。

フォームを郵送で送る場合は1ヶ月くらいで返ってきます。

個人の感想としては、INSとの繋がりがあったとしても政府機関の
こと、そこまで迅速な行動はとれないだろうと思います。
でも、万が一の入国拒否というリスクはあまりにも大きすぎです。

Automatic Extension(Form4868)を出して5月に入国してから
確定申告をするという方法もあります。Tax Rufundということなら
ペナルティーもかかりません。
88名無しさん:02/02/16 22:56 ID:MWekNCVJ
>>75です。
>>86さんありがとう。 私の場合も、>>64さんのようにBox4に$162、Box6に$38と
書いているのですが、これも戻ってきますか?
私の場合も1040NR-EZを申告すればいいのですか?
89Yoko:02/02/17 03:03 ID:oWrBvuEw
H1ビザでアパート暮らしです。
家もないし中古の車があるだけなのですが
こんな私でも何か控除の対象になるものってありますか?
90名無しさん:02/02/17 05:36 ID:O89ljBzw
F−1でバイトしてる場合なんですが、
W−2が来ました。ここまで読んでる限りでは、
けっこう帰ってきそうなんですが、
こういった申告をすると、Hビザを取るときに
問題がでる、といううわさを聞くんですが、
知ってる人いますでしょうか。
91D:02/02/17 14:14 ID:h/9MMSLd
Turbotax WEB で、サクサクやってたのですが、ひとつだけ分からない所が出てきました。

ええと、永住者(グリーンカード保持)で、W-2を貰いました。
去年は某大手に頼んで、1040 Aでファイルしましたが、今年は自力でWEBでやろうかと・・・。
Form 1098-T が有るんですが、全部空欄なのです。
裏面には色々と金額の詳細が書かれているのですがね。
これの金額によって、かなりReturnが違ってくるようなので・・・。

おながいします・・・。
92名無しさん:02/02/17 14:49 ID:kIepF86h
さっぱりわかりません。
送られてきたのは一枚が4っつに分けられた紙のみ。
どうやらFORM W−2だそう。
 
働いたと言うか大学行っててバイトでウエイトレスなので稼ぎはほとんどチップ。
しかも7ヶ月間だけ。こんなのでもなにか返ってきます?
国籍はアメリカで概婚。旦那の収入なし、学生なので。

4っつに分けられたのはCOPY B〜
           COPY 2〜
           COPY C〜
           COPY 2 (1 BW24UPL)
というもの。
それぞれ1から6のBOXには1−1890.  2−.00
              3−720.   4−117.
              5−1890.  6−27. 
2のfederal income tax with heldが .00 ということは
なにももらえない&申告しなくていいのですか?
無知なので長くなってすみません。
93名無しさん:02/02/17 15:46 ID:rg+x4V/r
>88
Form8843と1040NR-EZを提出して下さい。
Box4とBox6は>>64の手順通り、雇用者から返してもらって下さい。
94名無しさん:02/02/17 16:10 ID:rg+x4V/r
>>91
1098-Tをもらったということは大学のクラスをとっていた
ということですね。よくみるとBox3のところ(At least half-time ...)
のところにXがついていると思います。

Education Credit (税額控除)が受けられるということです。
大学の学年が1、2年ならHope Credit、それ以上ならLifetime Credit
といって控除額も控除率もかわってきます。

控除の申告額はクラスのTuitionやテキストなど自腹で払った額です。

91さんの年収によってはかなりお得な控除ですので、W-2のBox1が
10,000ドル以上あるようでしたら専門家に見てもらうようお薦めします。
95名無しさん:02/02/17 16:31 ID:rg+x4V/r
92さんはBox8になんらかの額が記入されてますか?
されていたら、1040とForm4137を提出しなければいけません。
チップの収入にソーシャルセキュリティータックスがかかって
ないということなので、その分100ドル位払うことになるかも
しれません。

Box8が空白なら返金もないし、申告義務もないので、なにもしなくて
いいです。
96名無しさん:02/02/17 16:40 ID:rg+x4V/r
>89さんは去年申告されましたか?
もしされてなければRate Reduction Credit 300ドルがあります。
(既婚者ならば600ドルです。)

Rate Reduction Creditは今年はじめての試みなので、
結構落とし穴となっています。

去年の夏にIRSからリベートチェックを受け取っていない、
または一部額しか受け取っていないという人は要チェックです。
97名無しさん:02/02/17 16:43 ID:rg+x4V/r
>>94訂正
Box3じゃなくてBox4でした。
9892:02/02/18 07:10 ID:qbPkT4Pi
お答えありがとうございました、BOX8の欄は空白です、良かったです。
もうひとつ、91さんの書かれていたことで>94で答えてたのを読みましたが、
私も大学のクラスを取ってたのでFORM1098−Tが来ています。
BOX3の At least halfーtimeにXでチェックがあります。
94での書き込みを見るとなんかありそうなんですが、
だいたいTAX RETURN自体どのように行うのかわかっていません。
この通知をいったいどうすればいいのですか?
どこにもっていけばいいのですか?教えてください。お願いします。
 
9991:02/02/18 08:13 ID:fkf55WXa
ご親切に有り難うございました。
$2000近くリターンされる計算になりました。嬉しい。
100名無しさん:02/02/18 10:41 ID:aUCy04+q
>98さんは今年はタックスを払わなくていいし、源泉徴収もされて
ないようなので、控除(1098-T)も関係なしです。
今年はなにもしなくていいですよ。
10198:02/02/18 11:02 ID:qbPkT4Pi
>100
ありがとうございます。
ということは大学のTAX〜も仕事をしているかによって
変わると言うことですか?
何度も質問で悪いのですが、勉強になるので参考の為
聞いておきたいです。後で返信するのも・
なので今言っておきます。お世話になりました。
親切にありがとう。
102Yoko:02/02/18 13:37 ID:OaP40Ack
89です。ありがとうございます。
ちぇっくは去年一部しかうけとってません。
300ドルもらいましたが、去年5月に結婚したのでもう300ドルもらうことは
可能でしょうか。そうだとしたら1040のどこらへんでそれをかけばいいでしょうか?
103名無しさん:02/02/19 04:38 ID:HuKQ0geD
>102
>300ドルもらいましたが、去年5月に結婚したのでもう300ドルもらうことは
>可能でしょうか。

Yokoさんの配偶者が300ドル受け取ってなければ可能です。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040gi.pdf
の36ページにあるワークシートをつかって計算した値を
1040のLine47に記入してください。

Yokoさんが1040Aで申告するならLine30です。
104名無しさん:02/02/19 04:50 ID:HuKQ0geD
>大学のTAX〜も仕事をしているかによって変わると言うことですか?

仕事をしてくるかというより、年収がいくらで、それに対して
どのくらい税金をはらわなければいけないかで変わってきます。
Credit(Education Creditも含む)=税額控除というのはいわば
割引みたいなものです。

だから今年は税金を払う必要のない98さんには関係ないということ
になるのです。
うぅ、うまく説明できなくてすみません。

こんど時間のあるときにアメリカ税法の簡単な仕組みのサイト
探してみます。
105DJ ◆00000OOQ :02/02/21 10:49 ID:H66hIPMf
今年はがっぽりとられそうだ。為替でもうけたからなぁ(鬱
106名無しさん:02/02/21 12:23 ID:F5zeipHK
こんなページを見つけました、参考までに。
http://www.geocities.com/Tokyo/Bay/1211/geobook.html
107名無しさん:02/02/21 17:25 ID:+hTyvRTy
こんにちわ
一昨年の夏から昨年の夏まで、1年間米国で働いていました。
去年の確定申告は、地元の会計士さんにお願いしたのですが、かなり取られました。($500ぐらい)

今は、日本にいるのですが、前の勤め先から最近W2というフォームが送られて着ました。
国内で代行してくれるところはないでしょうか?

それとも皆さんは自分でやってますか?
108名無しさん:02/02/21 23:28 ID:8bn/x7Wd
私は 会計士に 頼んで $45でしたよ。
相場は いくらなのかな?

109名無しさん:02/02/22 01:32 ID:MhhMCAGJ
107です。

相場は$100程度らしいのですが、日本人という事で結構ボラれたっぽいです。
去年くやしかったので、今年は安く上げたいと思ってます。
110名無しさん:02/02/22 01:39 ID:g09b/v1v
自分でやっても2ー3時間でできるよ。
日本の確定申告と大差はない。
111JLC:02/02/22 05:58 ID:Fq7GrlMj
今更このスレを見つけて、もうそんな時期なんだなぁと思う...

>>108, >>109 相場は申告にどれ位手間がかかるかによると聞いたけど。
モーゲージや株などの売買等による収入とかがない場合なら簡単で安い
らしいし、>>110が言ってるように郵便局とかから用紙を持ってくれば
自分でも出来る。 CPAに任せても自分でやっても大差ないし。

ただ、いろいろ副収入や控除がある場合は任せた方が安心。万が一IRS
の監査があっても、CPAがちゃんと対応してくれるし、思わぬところで
セービングできたりする。
112名無しさん:02/02/22 12:51 ID:U16aoNG8
去年の前半に渡米した、いわゆる普通のサラリーマンです。
日数を計算したところ米国居住者に該当します。
日本にいた時(米国非居住者の時)に日本で得た給与所得についても
米国で課税されるのですか?
(Form1040のLine7には日本で得た給与所得も合算するようなので)
御教授頂ければと思います。
113名無しさん:02/02/23 01:56 ID:Bllbc+K/
>112
一応法律上では、日本の所得も課税対象になるのですが...
上の方では、そんな所得をいちいち正直に申告する人もいないという意見が
ありましたよね。

日本の所得はW-2という形でIRSに報告されてる訳ではないので、
運悪くAudit(税務調査)されない限りわからないのでは?
114名無しさん:02/02/23 05:31 ID:Dejbh8sA
112です。
ご親切にありがとうございました。
IRSと国税庁ってあまり連携は無いんですね。
(大規模な国際的マネーロンダリングなどでない限りは。)
115名無しさん:02/02/26 14:45 ID:iGBGqzMc
昨年カジノで1500ドルのJack Potを運良く引いて、カジノからW2-Gをもらいました。
永住権取得後、既にリタイヤしていてそれ以外にアメリカでの収入がないことから、
今まで確定申告したことがありません。どのようなフォームを使って、どこに申告
すればよろしいのですか?
課税額が30%らしく、カジノから昨年の「負けた金額証明」をもらえば、
その分控除されるとも聞いています。これは本当でしょうか。
116名無しさん:02/02/26 15:01 ID:VOJ51xp3
再び112です。
IRSに見付かると大変なので、一応真面目に申告してみたいと思っています。
ところで、真面目に申告するにあたってもう一つ質問させてください。
Form1040のLine43(Foreign Tax credit)についてです。
説明を読むと、日本で納めた「Income tax」を税金から差し引けるようです。
でも、日本の所得税なんて安いものなので、アメリカに3割の税金を納めた後で
そんなものを差し引いてもらってもあまり有難くありません。
それより日本の住民税とか厚生年金などが高いので、
そういうのを差し引いて欲しいです。
特に住民税なんて、住んでもいないのに1年分払っているんですから。
それに割合を考えれば、日本の住民税や厚生年金を合わせても、
アメリカの「3割」までいかないわけですから。

ところで、本来は下記のうちどこまでをLine43に含めてよいのでしょうか?
 所得税
 住民税
 厚生年金保険料
 健康保険料
 雇用保険料

以上、御教授頂ければと思います。
117名無しさん:02/02/26 23:06 ID:B/6fR0vn
自分で計算している人多いんですかね?
用紙はPDFでダウンロード出来るらしいのですが、金額の計算方法などは
どこで調べられますか?
118名無しさん:02/02/27 02:45 ID:htjiauo4
質問です。
Federal taxをDual statusとして申告しようとしているのですが、
state tax(カリフォルニア)のほうは一体どうすればいいのでしょうか。

state taxの解説には、federal taxとstate taxの居住状態は一緒じゃなければならないと
あったのですが、Dual statusの際の申告方法が見つからなかったです。
ああ、困った。
119名無しさん:02/02/28 02:28 ID:axIi+jw2
115さんは日本からの収入はあるのでしょうか?
永住権所得者は、日本の収入も課税対象ですので、少し複雑になります。
日本での収入がある場合は、日系CPAなどの専門家に書類を作成して
もらう方がいいと思います。

2001年度の収入はカジノの1500ドルのみということでしたら
1040のLine21に記入してください。
1500ドルは115さんが独身でも既婚者でも概算額控除以下なので
税金を払う必要はありません。(したがって負けた金額も問い合わせ
なくてもよいですよ。)
115さんの家族構成などわかれば概算額控除や人的控除の額、
それをどこに記入するか等お知らせできるのですが...
120名無しさん:02/02/28 02:46 ID:axIi+jw2
112=116さん、
所得税、住民税OKです。(各種保険料は残念ながら対象外です。)
112さんが独身なら日本で払った税金が300ドルを上回る場合、
Form1116も提出しなければいけません。(既婚の場合は600ドル)

Foreign Tax Creditには限度額があり、計算を要するのですが
今年控除できなくても5年繰越し等いろいろな特典があります。

結構複雑になるので、このケースも日系CPAをお薦めします。
くれぐれも500ドルとかチャージされないようお気を付けください。
200ドルくらいが相場かと思われます。(H&R Block調べ)
H&Rに行かれるとしてもPremiumの方に行ってください。普通の
ブランチでは対処しきれないと思います。
121名無しさん:02/02/28 02:52 ID:axIi+jw2
>117
金額の計算方法なども同じ場所からダウンロードできます。
個々のフォームのインストラクションを調べてください。
(例:Form1040 Instruction)
http://www.irs.gov/forms_pubs/forms.html
122名無しさん:02/02/28 03:06 ID:axIi+jw2
118さんが日本とカリフォルニアを行き来していた状態なら
Part Residentになります。
カリフォルニアでの収入のみ課税対象です。

118さんはどういう状態でDual(Federal)なのですか?
123H&R B:02/02/28 03:29 ID:axIi+jw2
個々の状況が詳しくわかれば的確な答も出せるし、Misunderstanding
ということも避けられるのですが、2ちゃんで個人情報を詳しく...
というのもためらいがありますよね。

今までいろいろ答えてきましたが、タックスリターンに関しては、
わかったつもりというのが一番やっかいですので
何度も何度もわかるまで質問してくださいね。
捨てメアドをとっていただければメールでもお答えします。
(実際このスレにもメールでやり取りした方がいいケースが
いくつかあります。)

4月になれば忙しくてここにも来られなくなるでしょうが、
3月中はまだまだ余裕があるので、こういったことで在米日本人の
方々のお役に立てれば、と思います。

Federal全般とCalifornia州ならOKです。
124名無しさん:02/02/28 05:54 ID:Ouo3xxE+
あうう。。。e-fileがエラーで返ってきた。実はSSCにミススペルがあったんですが
会社のオフィスマネージャが関係ないよって言ってたのと、
去年は初回だったのでezが使えなくて、e-fileじゃなく手書きで送ったんです。
で、ミススペルのままでもちゃんとタックス返ってきたんで
安心してたんですが・・・
今回はナンバーと名前が違うとハネられてしまいました。
明日SSCオフィスに書き換えに行きます。

あー、一体いつ書き換え終わってrefileできるんだろ・・・鬱だ。
125名無しさん:02/02/28 06:25 ID:8KA9GzXS
e-fileの場合、SSCとTax FormのLast Name頭4文字を照合するので、
それが違っていたら自動的にハネられてしまいます。

SSCの書き換えは、Updateに約6週間かかるそうです。
4月15日に間に合うかどうか?

今年の申告をe-fileじゃなくメールにするという方法もあります。

e-fileの方がよければTaxのForm(1040)の名字をミススペルの方
に直して送り直せばいいです。すぐAcceptされますよ。
それでちゃんとTax返ってくるし。
その後、来年に間に合うようにSSCを書き換えればいいと思います。
126118:02/02/28 12:08 ID:nbmBUQO6
>122さん
昨年、カリフォルニアの企業に転職しました。

かなーりわかったつもりでターボタックスの入力していたし、あまりにも困ったので、
H&R Blockに予約の電話入れちゃいました、てへっ。しかも職場から0.35マイル。
で、122さんはH&R Bの方ですか?

127名無しさん:02/02/28 17:31 ID:7CzE0yI/
2000年9月に米国赴任してきたため、2000年度のTax Returnは非居住者
としてForm 1040NRにてMarried Singleにて申告しました。
2001年8月頃にIRSよりImmediate Tax Reliefということで2000年度の
申告ステータスをもとに算出された300ドルのチェック送付されてきましたが、
これは2001年度のAdvance Tax returnなのでしょうか?

2001年度のTax Returnは居住者としてForm 1040にて
Married Jointのステータスとして申告するつもりですが、
追加の300ドル(Total 600ドル)を入手すること可
能ですか?その場合はForm 1040のLine 47にて調整する
のでしょうか?

どうか教えて下さい。
128名無しさん:02/02/28 18:30 ID:qvM/yhBg
すいません、教えて下さい。
まず状況から。。。
F-1学生で、独身、在米2年半です。
まずW-2のBox1は6889で、BOX1〜7まで金額が入っています。
>>64を読みましたが、4と6の返金は親切な会社じゃないので
自分でやれといわれると思います。
そして学校から1098−Tも来ていて、At least half-time…の所だけチェック、
他のBOX1〜3の金額は空欄になっています。
今回がはじめての申告です。
そして質問なのですが、WEB上のincome $25,000以下対象というので
やろうと思ってましたが私の場合はそれは無理でしょうか?
Form8843というのも必要ですか?
129名無しさん:02/02/28 18:33 ID:H3dBOor/
脱税しちゃえ
130名無しさん:02/03/01 00:44 ID:IFMC3+ou
>126
122=H&R Bです。

会計士全般にいえることなのですが、H&R Blockも担当者の質にかなり
開きがあります。ものすごく優秀な人もいれば、適当にごまかして
手数料だけ取るのが目的みたいな人もいます。100%コミッション制
なんです。だから、必要もないフォームを加えて手数料を割り増しに
する悪徳エージェントも存在します。

118さんの場合はDualということなので、EA(Enrolled Agent=日本で言う
税理士)の資格を持った人に頼みたいとねばってください。
普通のブランチのエージェントで外国人の納税について知識の深い人は
なかなかいないと思います。(さも知った振りでいい加減なことを
いうエージェントもいますから、ホントに気をつけてください。)

このレスが間に合えばいいんですけど...
131118:02/03/01 03:39 ID:T+YpipGt
>122=130さん
詳しいアドバイスありがとうございます。ドキュソの川流れ以前からのにちゃんねらー
ですが、こんなによいアドバイスもらったのははじめてかも。
気をつけていってきます。
132名無しさん:02/03/01 05:30 ID:i7rlzv7a
>127
300ドルは控除のAdvance Paymentです。

127さんの場合は、追加で300ドルの控除が受けられます。
(税金の額が減るということです。)
源泉徴収が税金より多く、127さんがリファンドを受ける
なら、300ドル余分に返ってくるということです。

記入方法は>>103を参照にしてください。
133名無しさん:02/03/01 05:42 ID:i7rlzv7a
128さんは非居住者のステータス(1040NR)なのでTurbotax WEBは
使えないと思います。
Form8843の提出義務があります。

非居住者はEducation Creditを受けることができないので、
1098-Tは関係なしです。

SSとMedicareはForm843を直接IRSに出せば返ってきます。
(しかし、IRSから「何で会社がやらないんだ?」等
いろいろ説明を求められるケースが多いです。ちょっと面倒。)
134ちんこ野郎:02/03/01 10:24 ID:J2uH9UZM
いつも無視してる
135名無しさん:02/03/01 16:21 ID:xbTF42Ut
>>128
迅速な解答ありがとうございました。
さっそく今日会社に返金を求めに行ってきましたがショックなことが判明。
週20時間という範囲でみとめられていたワークパーミットだったのですが
少しオーバーして働いて週があるため会社から返すことは会計士が認めないから
ダメという返答でした。IRSに自分で直接返金を求めるのはかまわないが
INSにバレテも知らんよ。自分の判断でやって。みたいな状況です。
これは返金はあきめるべきですか?
そしてその場合、Box4と6の返金はあきらめるとして、それでも申告して
何か問題はありますか?
それから8843は税の申告と同時にするものなのでしょうか?
又、1040NRと1040NR-EZの違いは??
何度もすいませんが教えて下さい。
136128:02/03/01 16:25 ID:xbTF42Ut

>>128ではなく、>>133の間違い。
自分が128でした。
137名無しさん:02/03/02 02:08 ID:lizimuCs
128さん。
>週20時間という範囲でみとめられていたワークパーミットだったのですが
>少しオーバーして働いて週があるため会社から返すことは会計士が認めないから
>ダメという返答でした。IRSに自分で直接返金を求めるのはかまわないが
>INSにバレテも知らんよ。

うぅ〜、何か匂いますね。
雇用者をパーミットよりオーバーして働かせていた場合
一番困るのは会社側なのに、変な言い分だと思います。
会社から返金の場合、会社がIRSに手続きをしてその分を
返してもらわなければいけません。時間がかかるし、
面倒くさがって(又は、会計士に払う費用をけちって)
やらないところが多いです。

しかし、INS云々の言い草は...クサイです。
別にIRSに何時間働いたかなど申告しないので、直接請求しても
問題無しだと思います。
会社側には「直接請求するので、なぜ会社側から返金できないのか
一筆書いてもらえませんか?Formに添付しなきゃいけないんですよ。」
って言ってください。

8843は申告と同時でも別でも構いません。デッドラインは6月15日です。

EZ Form というのは名の通り簡易フォームということです。
1040NR-EZ インストラクションの9つの条件をすべて満たしていれば、
簡易フォームで申告してもいいということです。(普通の1040NRで申告
しても差し支えありません。)
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040nre.pdf 1040NR-EZ インストラクション

128さん(F-1ビザ)の参考になるかも。(特に26-ここのForm8316
というのはIRSのフォームじゃないんですが、便利です。Form843を
提出されるなら、ぜひ添付してください。)
http://www.utexas.edu/international/taxes/faq.html
138128:02/03/02 09:02 ID:VKHzBnbb
ありがとうございます。良くわかりました。
会社としてはそのような手紙は書いてくれないと思います。絶対。
ダメもとでIRSに直接申請してみます。本当にどうもありがとうございました。
139名無しさん:02/03/04 17:33 ID:mZ0YhMwO
>>119
早速の適切なご回答をありがとうございます。
家族構成は妻一人です。日本での収入もありませんので、単純に
カジノのJack Potだけが昨年の収入になります。
さらに妻は、1万ドル以上のJack Potを引いているので、妻の申告も
したいのですが、こちらは各カジノから負け証明をもらって、控除してもらう
必要があると思います。
概算額控除とはいくらなのでしょう。家族はリタイヤした夫婦二人です。
申告は個々に行うものなのでしょうか。
140名無しさん:02/03/09 02:08 ID:Bp8Xppfn
1040NR−EZのLine6が今ひとつ、よくわかりません。F1で滞米2年目、昨年夏に、地方政府で
インターンとして働き、Wages$6737、Federal Income Tax Withheldが$1125です。

Exemptionの適用外になるのでしょうか?
141124:02/03/09 04:21 ID:MzuebewG
>>125
ラッキーにも昨日、新しいSS cardが届き、晴れてacceptedになりました!

それが終わってから州に対してはペーパーを
送らなきゃならないみたいですね。federalはサインもelectronicでできるのに。
うう、面倒。

御心配おかけしました。ありがとうございました。
142名無しさん:02/03/09 06:24 ID:RsfVkpzV
う、ふ、ふ、一万一千ドル戻ってくるってさ。
どうやって使おうかな♪
143名無しさん:02/03/09 06:40 ID:aF9Fi68N
計算が間違ってなければ$6500戻ってくる。
144名無しさん:02/03/10 19:38 ID:NFVOJt44
DUAL STATUSなんだけど、向こうのCPAから
日本での源泉徴収表も送れといわれて躊躇してます。
日本の分も申告すると、税金取られてしまうのでしょうか?

向こうで3万ドル、こっちで130万(うわ、少ねぇ)ほどの稼ぎです。
145名無しさん:02/03/17 17:41 ID:us7CQYuI
現在、日本で勤めていますが、その会社を退職し、アメリカの会社に就職する
予定になっています。退職金がいくらか貰えるはずですが、日本の退職所得に
かかる税金は納税者に有利になっていて税額が押さえられているのですが、
ゆくゆくDual Statusでアメリカに申告する際に、日本での収入としてアメリカ
の所得税率が適用されるのでしょうか?
日本の退職所得にかかる税額に比べるとだいぶ大きな金額になるのではと
懸念しています。
何か良い方法を知っている人がいたらアドバイスください。
146名無しさん:02/03/26 15:02 ID:XiMgsnaQ
あと20日ほどで締め切りなので、ようやく重い腰をあげました。。。うう(泣)

質問です・・・
去年は、勤めていた会社以外に、フリーランスの収入があり、
1099-Misc が送られてきました。この場合、Schedule SE をファイルした方が
良いのでしょうか?
それから、フリーの仕事をするにあたっての出費(プリンタ、ソフトウェアなど)
は、Schedule A の Other Expenses (line22) に、加算しても良いのでしょうか?
レシートは全て残してありますが・・・結構な金額なので、躊躇しています。

この時期、お忙しそうですし、ダメもとで質問します。よろしくお願いします。
147名無しさん:02/03/27 15:12 ID:YOpAJE9O
>146
1099の申告はSchedule C でおこなってください。
そのフリーの収入を得る為の出費も C にて計算します。
結果、Net Profit が400ドル以上出れば SE を提出すること
になります。

厳密にいうと、プリンタなどの高価な物は減価償却しなけ
ればいけません。今年すべて経費として落とすなら、
Form4562に記入してください。
ソフトウェアはオフィスサプライということで、Sch C
で直接引いてもいいでしょう。
148名無しさん:02/03/27 15:33 ID:PY6aFhs+
お忙しいところすみませんが
質問したい事があります。
メールいただけませんか?
149146です。:02/03/27 17:17 ID:rRTKYezz
ああ、レスが付いてる…感激です。

ご親切にありがとうございます。丁重なお返事、本当に助かります。
この時期、一番忙しいと思われますが、お体にお気をつけて、頑張ってください。

私も、机の紙の山を無視せず(笑)、はやくファイルしなくっちゃ。頑張ります…

本当にどうもありがとうございました。
150名無しさん:02/03/28 17:06 ID:SDLi3NNK
お忙しいところ恐縮ですが、私も質問させてもらっていいですか。
企業派遣のF-1で昨年5月に渡米してきました(妻子あり)
収入は会社から日本円と米ドルの2本立てで、ドル分は米銀行に振り込まれます。
大学のアドバイザーは、留学生は1047NR-EZと8843を出せば良い、というのですが、
本当にそれで良いのでしょうか? 答えはメールでも結構です。
(もっと早く取りかかれば良かったのにProcrastinateしてしまったDQNです・・・)
151名無しさん:02/03/29 06:31 ID:BjDhpBo4
150さんは、非居住者のステータスで、しかもアメリカ企業からの
収入もありません。したがってForm8843だけでOKです。
8843は6月15日までに提出すればよいので、まだまだ大丈夫ですよ。

152150:02/03/29 17:51 ID:nmVRPFE7
>151さん
ありがとうございました。少し安心できました。早速この連休中に記入します。
153名無しさん:02/03/29 21:36 ID:eOL+UXXx
いつからいつまでアメリカにいた人が出すものですか?
当方、この3月から夏までアメリカで生活するのですが。
154名無しさん:02/03/29 22:28 ID:xo6V5Sxt
                

クリーブランドで有名ポルノ女優を一晩買ったと自慢してる妄想厨房が晒されています。(藁


ぁゃιぃ体験談ハケーン!@海外風俗情報
http://ebi.2ch.net/test/read.cgi/21oversea/1017293096/

       
155名無しさん:02/03/30 09:11 ID:x55qh8Sm
F-1学生でインターン、パートタイムなどで収入があった人達でも
1040EZで申請している人がいます。1040NR−EZではなく。
そして1040EZで計算するほうがNRでやるより多く戻ってきてるようなのです。
学生が1040EZで申請すると何か問題があるのだろうか?
156名無しさん:02/03/30 12:29 ID:vk2gwdQP
こんにちは。

私は今回の計算によると、どうやら300ドル
支払わなければいけないようです。
今は仕事もなく生活も苦しいので、とても払えそうにないのですが、
もし払わなかった場合は、どうなるのですか?
157名無しさん:02/03/31 02:10 ID:h7NTIhqO
>153
短期滞在でアメリカ内での収入もなければなにもしなくていいですよ。
158名無しさん:02/03/31 02:22 ID:h7NTIhqO
>155
まず、納税額が同じ場合は1040でも1040NRでもどっちでもいいです。
しかし、1040(-EZ)の方が多く戻ってくるという場合は、
見つかればペナルティーと利息が加算されあとで痛い思いをすること
になります。(見つかる可能性は低いかも。)

しかし、1040NRを提出すべき非居住者は、ソーシャルセキュリティー税
とメディケア税を払う必要がないので、わずかな例外を除いては
居住者1040より得なはずですよ。
ちなみにF−1学生でも長年滞米している人は、1040NRは出せません。
(Fビザ=1040NRとよく誤認されているのですが、それは違います。)
159名無しさん:02/03/31 02:31 ID:h7NTIhqO
>156
300ドル払わなければならないとのこと、必要な控除等、すべて
申告してますか?過去レスにもありますが、去年の夏にリベート
チェックを受け取ってなければ300ドル控除されて、チャラになり
ますよ。要チェック!!

もし、どうあがいても300ドル払わなければいけない場合、
1040を提出する時に払えるだけ払ってください。で、IRS
に連絡をとって、残りは分割払いにしてもらってください。

IRSのペナルティーと利息はサラ金並みのボッタクリです。
今300ドルを放置して何のお咎め無しでも、数年後に突然
1000ドル以上にふくれあがって請求されることだってあります。

アメリカに長期滞在を計画されているなら、特に気をつけて
下さいね。
160153:02/03/31 02:36 ID:UgykNvDE
>>157
さんきゅーでーす。
161名無しさん:02/03/31 02:50 ID:h7NTIhqO
確定申告を専門家に依頼せず自分で作成する場合、間違いがあって
IRSからなんらかの連絡を受ける確率というのはそう高くない
です。
しかし、控除漏れや収入の調整間違いで本来払わなくてよい税金を
払ってしまうというのはすごく多いです。H&R BlockのTVコマーシャル
では、一人平均600ドル以上の無駄を出しているって言ってますよね。
話半分として聞いても....
IRSも足りない分についてはひつこいですけど、余分に払った分
は後回しか、無視です。

学生のバイトのみなさんも「払う必要ないから」、と申告しない人
が多いですが、申告しなければ本来返ってくるべきお金も返って
きません。W-2のBox2に記入がある人は思わぬ臨時収入があるかも。

無駄な税金を払ってもこちらには何の特典もありません。
Last Minutes Filerの皆様、くれぐれも気をつけてくださいね。
162名無しさん:02/03/31 06:24 ID:cIRZT4e9
タックス関係のことは何一つ、わかってません。
なにか勉強するのにお勧めの本とかありませんかねぇ・・・
163名無しさん :02/03/31 11:28 ID:/u7G6ZtX
>162
まぁ勉強しなくても、普通はこれがあれば充分だと思うけど。
ttp://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
164名無しさん:02/03/31 11:52 ID:KyKDtrSF
あーもう日にちが無い・・・(TдT)
2〜3時間で済むんだけど、毎年ギリギリまで待ってしまう。
友達から借りたTurboTaxさえ置きっぱなし。

週末にTaxなんてやりたくないので月曜日まで待とう(先週末もそう言って…以下略
165156です:02/04/01 06:56 ID:lHjvyRAo
>>159さん ありがとうございました。
去年のリベートチェックは受け取りました。やっぱり払わなくてはいけない
のですね。低所得なのになっとくがいかない...(T_T)
分割で払います。
166刈谷修二:02/04/01 07:35 ID:fB6DVwLZ
>>164
あなたの気持ち、痛いほどわかるわ
あたしも月曜日組よ? 勤務時間にやってやるんだからね?
167刈谷修二:02/04/02 02:31 ID:xswxpH/w
連邦税かたづいたー
やれやれどっこいしょと
168名無しさん:02/04/02 08:16 ID:gFI4Wntg
J-1でこの9月からこちらへ来ています。
給料は日本の会社から出ているので、IRSへは8843だけ提出すればいいんだと
思っています。

ところで8843のPart 1の4aと4bの質問がよくわかりません。
4a Jビザで来た日数のほかに、観光できた日数も含めるのかどうか。
4b J1は2年課税されないということで、0と書くのか、それとも4aに書いた
2001年中の滞在日数を書くのか?

以上、教えていただければ大変助かります。
169名無しさん:02/04/02 08:44 ID:PQ3wC/1u
>168
4a 観光できた日数も含めてください。
4b 4aに書いた2001年中の滞在日数です。
170名無しさん:02/04/02 10:15 ID:qautoRz4
うう。このスレもっと早く気づけばよかった。(TT)
会計事務所の方にもお手数をおかけしてしまった。
日本の貯蓄の利息分とか、財形関係のデータが抜けてた。
ごめんなさい。
来年は完璧なデータを出すぞ!!!
171名無しさん:02/04/02 10:31 ID:gFI4Wntg
>>169
早速教えていただきありがとうございます。

4bについて別な情報で、
2001年の滞在日数 = (2001年の滞在日数) + (2000年の滞在日数)/3 + (1999年の滞在日数)/6 というものや、
もしくは 2001〜1999年の滞在日数をすべて足したものというのもあり、
どれがいったい本当なのやら ?? の心境です。


P.S. 1a って書く欄が少なすぎですね!
J1, 赤字のビザ番号, 取得日付 を書ききれない・・・
172Asako:02/04/02 10:38 ID:fNOStwp8
>>166
Jビザの人の申告って面倒そうね。。。。
173名無しさん:02/04/02 11:02 ID:lKvhDERC
>171
1aには see attached と書いて、ビザのコピーを添付
するといいです。コピーの空白部分に番号、日付
などを書く(あるいは蛍光ペンで、該当の項目を
ハイライトする)とより親切。
174刈谷修二:02/04/02 16:56 ID:v6n/1vK6
>172
あら? あたしへの牽制球かしら? って言うのは考えすぎ?
Jだと税金払わなくていいんじゃなかった? 今でもこのルール
生きてるかわかんないけど
あ、逆に免除の書類が面倒かもね
175名無しさん:02/04/02 23:15 ID:OCiRtnBM
日本に戻ってきている人は6月15日まで閉め切りが延長されるからいいね。
4月15日までに延長が必要だと届け出た人は8月15日まで延長してくれるもんね。
いいなぁー。
176名無しさん:02/04/03 13:09 ID:twRhIrez
あ〜面倒くさー・・・

今からやりますでし。その前にコーヒーを入れて一服するでし。

>>167刈谷ちんは終わったんでしか?ご苦労さん。いくら戻るor払うの?
漏れは前回>>156さんと同じで払い組。今年は・・・?
子供がいたり病気すると結構戻って来るみたいだねぇ。
ガキ無し健康低所得の漏れは今年もやっぱり払う事になるような気がする。
はーーー・・・・・・・
177名無しさん:02/04/03 14:00 ID:Lanz4FHI
真面目な質問です。私の州はFederal TaxのみでState Tax申告しなくて
いい州なのですが、ほとんどの州はStateも申告するって本当ですか?
他の州に引っ越そうと考えているのですが、それを聞いてびっくりして
しまいました。それともCommercialのみでしょうか?
178名無しさん:02/04/03 14:24 ID:9MWnywx2
>177
Californiaは個人も所得税あるよ。
ちょっと稼いでたら税率なんて約9%だよ。
ばかにならない。
Washingtonに戻りたい。
179名無しさん:02/04/03 14:54 ID:/75VojoJ
>>174
J=免除
ではない。あくまで non-resident なら tax treaty で免除という話であって、
もしそのJ保持者が resident だったら(他のビザで既に5年在米しているとか)
免除にはならない。
180名無しさん:02/04/03 14:55 ID:/75VojoJ
ビザステータスとタックスステータスは別物なので、
tax-treaty と residency criteria を良く読みましょう。。
181刈谷修二:02/04/03 15:09 ID:wkhTbOK6
>>176
こういうものは一気呵成にやっつけないとだめね‥‥
あたしのは少し戻ってくるだけみたい‥
病気なんかしないに越したことないわよ?
いくら小金ためても●マ●ン姉さんみたいに病弱だと人生つまんないわよ?

>179
誰もJ=免除なんて言い切ってないじゃない?
鬼の首でも取ったみたいに突っ込まないでよ?


182刈谷修二:02/04/03 15:14 ID:wkhTbOK6
●ィ姉さんの首でも‥‥が正しい用法かしら?
183刈谷修二:02/04/03 15:28 ID:wkhTbOK6
鬼と●ィ姉さんは別物なので、
日本昔話しと過去ログを良く読みましょう。。
184Asako:02/04/03 15:53 ID:VE6r76t7
ふ〜ん、ためになるスレね。
185うんこ野郎:02/04/04 05:05 ID:5oxCS2cf
>>181
借家、あっさり論破されるの巻
186名無しさん:02/04/04 06:38 ID:3GvOpCyx
雑談は他でやれよ
バカコテハン達。
ここは、TAXの質問スレだろ。
少しは場を読んでほしい。
187名無しさん:02/04/04 16:53 ID:L6TgE8RZ
F1学生ですが、1040EZの裏、Item J というところで
If you are a resident of a treaty country...というのがあり、
詳しくはWebへ、と書いているにも関わらず
そのPageは現存しないので調べられません。
どなたかご存知の方いませんか?
188名無しさん:02/04/04 17:32 ID:XyoUODeg
申告に期日が迫ってきました。今年がはじめてなので戸惑っております。
J-1ビザで単身赴任。昨年10月に米国に移ってきました。
既婚者のため、1040NRにて申告せねばならないのですが
給与所得は10月以降についてはアメリカの職場からのみで、
日本を含めその他からの収入はありません。

そこで質問です。細かくなりますがご容赦ください。
J-1ビザで上記のような状況であれば、金額を記入するブランクは一部を除いて
そのほとんどを「0」と記入してよろしいのでしょうか?例えば・・・
page1では、line22に給与所得を記入する以外、他は「0」
page2では、line55、64、65、66aに源泉徴収額を記入する以外、他は「0」
page3では、地方税の記入のみ
page4では、該当する記入箇所は、なしで「0」とする。
1040NR-EZと同様に、これでよろしいのでしょうか?

そして問題のpage5ですが、ここで疑問に思ったのが項目Iです。
日本で9月まで給与を貰っていたわけですから、ここのTotal foreign...
に日本での9月以前の所得額を書かなければならないと思っています。
そうすると、日本の源泉徴収票から何かDocumentを書きおこしてformに
添付しなかればならないのでしょうか?・・・これは今からではつらい。
そして項目Mでは、Tax treatyに基づく税金免除の理由と関係する所得額を
上のほうのブランクに記入する・・・でよろしいのでしょうか?
よろしければご教示くださいませ。

と、ここまで書いといて1040NR-EZならばこんなに悩まなくてもいいのに。
189188:02/04/04 17:41 ID:XyoUODeg
う。勘違いしてました。
page1のline8は、J-1による控除対象であっても
給与額を記入しなければならない・・・のでしょうか?

190名無しさん:02/04/04 21:36 ID:2hR2sE07
今年初めての申告なので去年のRate Reduction Credit 300ドルは
受け取ってない学生も、それを申請したらもらえるのかな?
191刈谷修二:02/04/04 22:21 ID:tzYcTj/v
チィ姉さんに●●こ兄さん、おはようございます
チィ姉さんのH-1b は残りどれくらいあるのかしら?
192ニダー博士(理系) ◆uzqzgJFM :02/04/05 16:13 ID:WpxBCe9r
うへぇ、去年の末に米国へJ1で入ったんだけど、8843を出さないといけな
い事にさっき気づきました。

米国内の収入はパーペキにゼロなので8843だけですね。(200年にI94w
でTotal14日いただけなので過去の履歴は殆ど関係ないし・・・。)

8843のダウンロードはしたので、明日書き込んで投函します。

来年も楽だけど再来年はVISAの延長や色々あって大変だなぁ。このスレ
本当に役に立ちます。ありがとう。
193名無しさん:02/04/05 17:21 ID:6d+Jwlpx
test
194名無しさん:02/04/06 03:18 ID:nwRh5ptP
去年の9月にL1ビザ(会社は日系にあらず)で家族と共にこちらに来たのですが、
4月に入っても何もしておらず唯あたふたするのみ。。。

このスレッドを見つけて IRS から Form1040NR, 8843 をダウンロードしたは
良いのですが、なにがなにやら???状態。

で、エイヤッ!と今日、会計事務所に相談したら。。。
「家族がSSNをもって無いのならまずForm W-7でTaxpayer IDを取らなあかん」
「Taxpayer IDの取得には6週間かかんべ」
「んだもんで申告書類の提出は6月15日までペンディングでける」

今、とても幸せな気分です。
195名無しさん:02/04/06 08:40 ID:K246y3v5
さぁ、みなさん〆切まであと10日!!!!!!

がんばりましょ〜〜〜〜〜
196名無しさん:02/04/06 08:44 ID:nDPOocs6
刈谷修二 =タマ金?
197名無しさん:02/04/06 10:11 ID:T4qLWGV9
やっと終わりました。ほっ♪
前レスで、State Taxが無い州があると読んで、目からウロコでした。
そういう州もあるんですねぇ。知らなかった〜
ここ(コロラド州)はあります。でも、今年私に返って来る予定なのは…
…2ドルです(苦笑)。ドネートしようかと思ったけど、やめました。
コロラド州政府、いまいち信用できないし(無駄遣い多し)、
ケイジャン・マックチキン・サンドイッチ2個買えるし…
連邦の方は$100ちょい返ってくる予定。まぁヨシとしよう。

質問です。
毎年Taxをファイルする度思うんですが、Auditされる人って、
どの位いるんでしょう?IRSって、何を基準にAuditするんですか?
私みたいなの(自分でファイルした&リターンが少ない)は、安心してていい、
というのは、楽観的過ぎますか???
今年はSchedule Cもファイルしたし、ちと不安…
198名無しさん:02/04/06 10:55 ID:T4qLWGV9
ともかくW-2が来た人は確定申告したほうがイイ.
金もらえるよ.
199名無しさん:02/04/06 13:25 ID:0Gd23P9M
払う人も居るのでは?
200名無しさん:02/04/06 16:38 ID:+wqZM3a8
turbo taxで迷路に迷い込んだ。
刻一刻期限は迫る…。
201名無しさん:02/04/06 16:44 ID:bEaZBNGK
この週末が勝負だな。
turbotaxのweb様々だな。
202名無しさん:02/04/07 03:28 ID:XvD5bXJk
>188
もう手後れかもしれませんが...

Page1 (188さんに子供がいない場合)
Filing Status 4 をチェック、7a、7b にそれぞれ1
7d Total Number の正方形の中に2
Line8 にW-2のBox1の額、23、33も同じ額、後は全部空欄
(0とは記入しない)

Page2
Line 34は、前ページLine33と同じ数。
Line 37 = 5800
Line 38 = Line 34 から 5800を引いた数字
Line 39 = Line 38の 15% (Line54にも同じ数)
Line 55 = Line W-2のBox2 (Line64にもおなじ数)

Line 64 > Line 54 なら 差額を65 66aに記入
Line 64 < Line 54 なら 差額を68に記入、フォームにその額の
チェックを添付の上郵送。

Page 3 & 4 は空白

子供がいる場合はまた別です。

203名無しさん:02/04/07 03:41 ID:XvD5bXJk
>187
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p901.pdf
の20ページ。
日本からきた学生は$5000までの収入が免税に
なるということですね。
204名無しさん:02/04/07 03:46 ID:XvD5bXJk
>190
基本的に学生さんは非居住者なので、クレジットはもらえませんが
190さんが長年アメリカに住んでいて、居住者のステータスで申告
するようだったら、該当します。
205187:02/04/07 14:42 ID:NelARV/H
>>203
ありがとうございます。Pub901を読みました。
学生で来て、今2年半ということは2000ドルまでが免税ということですね。
学生であってもas an employee of, or under contract with,ではないと
思うので、5000ドルの方にはあてはまらないと理解しました。
ついでに2000年度は収入がなかったのでタックス申告もしなくていいと思ってて
やってはいないのですが、滞在日数がすでに24ヶ月以上たってしまってる
学生にはこの5000ドルは適用されないという事ですね。
本当にありがとうございました。
206Asako:02/04/07 14:45 ID:LnGOl/sM
E-fileだと驚くほど早くお金が返ってきたわ。
207名無しさん:02/04/07 15:55 ID:fLe7Ii3t
延長します
で、8/15までのんびりやります
208名無しさん:02/04/09 00:25 ID:7X8WGOqu
どうやって、延長を申請したらいいのですか? おしえてください
209名無しさん:02/04/09 02:52 ID:w/nV/ph7
>208
Form4868を提出すればよいです。8/15まで自動的に延長できます。
ただし、申告書提出の延長で、納税の延長ではありません。もし
税金を払わなければいけない人は、おおまかに計算した額のチェック
を同封して下さい。(これで払った額が実際の額より90%以下なら、
ペナルティーが加算されます。)

去年申告したなら電話でもOKです。
1-888-796-1074
電話する時は、去年の申告のステータス(シングル等)
と人的控除の数を用意しておいて下さい。(照合の為
必要です。)
210名無しさん:02/04/09 04:39 ID:5DvGw0Qe
なんでそんなに税金に詳しいの?スゲ‐ナ
しかもみんなの相談に乗ったりしてサービス精神旺盛
アメリカの大学で会計学とかやってた人?
211名無しさん:02/04/09 04:47 ID:6aIuza5e
Social security tzt withheld と Medicare tax withheld はどうやると返ってくるんですか?
インストラクション読んでると Social Security はemployer がいてtotal wages $80,4000 以上の人だけしかダメなのでしょうか?
Medicare に関しては記述が見当たらないんですけどどこ見ればいいか教えて下さい。
212ニダー博士(理系) ◆uzqzgJFM :02/04/09 14:05 ID:08WhaB55
本日、Form8843を投函してきました。いやはや本当に助かりました。
ありがとうございます。

来年度までは非課税ですが、再来年は大変だなぁ。(J-1 VISA)
213名無しさん:02/04/11 06:46 ID:mCrxFaWp
あと5日しかありません!
まだの人はさっさとやりましょう。

いつもレスしてくれる人は超忙しいと思われ…
214名無しさん:02/04/11 09:10 ID:7uAcr5YL
いつもレスしてくれる人。君は立派だよ。みんなに助言してくれてありがとう!
215188:02/04/11 16:30 ID:NiASIpAU
>>202さん

ご多忙の中ありがとうございました。とても助かりました。
来年はもっと勉強いたします。

明日朝、郵送の予定です。
216名無しさん:02/04/12 00:37 ID:9Ijwc8PB
4868を出したいと思っています。ですが、Individual Income Taxを自分で計算しないといけないのですか?助けてください。W-2から、見積もるのですか?教えてください。
217名無しさん:02/04/12 00:47 ID:9Ijwc8PB
216とおなじものです。 Box1には16223.95 Box2には2143.79 
Box 4と6は無記入です。 私はF-1のOPTで働いていました。MedicareやSocial Securityの分はすでにもらっています。お願いします。助けてください。
218名無しさん:02/04/12 01:09 ID:A/jtKiuh
>216
何年アメリカに居住しているか?
ビザの種類
既婚or未婚?
子供の数

W-2 の Box1
W-2 の Box2

がわかればおよその数を出すことができます。
ここで晒すのが嫌なら、捨てメアドをとっていただければ
あとでメールします。
219名無しさん:02/04/12 01:25 ID:A/jtKiuh
>217
ざっとの計算で150ドルほど戻ってきます。(217さんが独身の場合)
既婚者ならもっと戻ってきます。
4868をだすなら、

Line4 1999
Line5 2144
Line6 (145)
Line9 (145) と記入してください。
(独身者の場合で、あくまでざっとの見積もりです。
1040NRの実際の数字は違います。特に217さんが州税を
払う州に住んでいるなら、リファンド額が増えますよ。)

4/15過ぎればここで1040NRの書き方(Line by Line)を
やってもいいですし、捨てメアドをとっていただければ
メールします。
220名無しさん:02/04/12 01:33 ID:A/jtKiuh
>210さん、>214さん、ありがとうございます。
みなさんのお役に立てて嬉しいです。

大学は一応会計専攻でしたが、学生のときは税務は超苦手でした。
今は結構のめり込んで、楽しく仕事をさせて頂いてます。
221名無しさん:02/04/12 01:36 ID:ztBWZB2l
15日の消印有効でしょ?別にFedExで出さなくてもいいですよね。
222名無しさん:02/04/12 02:08 ID:B4498zzO
15日の消印有効です。
15日は、ちょっと大きめの郵便局なら夜中12時まで開いてます。
(結構込みますけど)
223名無しさん:02/04/12 08:01 ID:RG31tBn2
220さんがいつもレスをしてくれているのでしょうか?
自分も前半部で助けてもらいました。
ほんとうにありがとう!
224遅れてきた男:02/04/12 13:57 ID:s5HJexWF
もう提出しちゃったあとなんですけど
フォーム1040NR-EZのライン13って2900と記入すべきだったんでしょうか。
ライン13の説明にyou can take an exemption of $2900 for yourself とあったので。
だから色々その後ひくと結局タックスの額はゼロで私の場合refund がもらえるんだよな、
とのんきに思っていたんですけど、…どうなんでしょうか。
もうおそいですね。逝って来ます。ぐす。
225名無しさん:02/04/12 15:39 ID:OSllmzPN
217です。独身で3年半くらい住んでいました。VisaはF-1です。捨てメアドってどうやるのですか?ぜひほかの書類の書き方も相談に乗ってほしいのですが。宜しくお願いします。もう時間がないので219にあるとおりで出した方がいいですか?ちなみにイリノイでした。
226名無しさん:02/04/12 16:13 ID:waujc2d4
>捨てめアド
hotmailでうそんこ個人情報いれてとるんだよ
227名無しさん:02/04/12 23:17 ID:XjJv4vg7
既に投函してしまったので手遅れなのですが(Fedに$791、Stateに$391追加で払った(涙))、
来年の参考までに教えてください。
昨年、収入の一部から仕送りとして日本の両親へ約$5000送りました。
これは贈与税(もしくは控除)などの対象になるのでしょうか?
それとも税とは全く関係ないものなのでしょか。
228名無しさん:02/04/13 08:39 ID:7vcrCZQ6
あと3日しかないですよ皆さん!!!
やらないとIRSに痛い目にあわされますよ〜ぉ〜ぉ〜!!!
229名無しさん:02/04/13 12:39 ID:vvYyogcz
急ぎじゃないのですが、質問です。

数年前から毎月一定額のミューチュラルファンドを買っているのですが、今年は証券会社から書類が来なくて催促したら「Capital Gain」していないから必要無しと言われました。
これって資産価値が上がっていないからクレームの必要無しって事ですか?
それと、将来この株を売った時にクレームしなくちゃならないと思うのですが、その時まで買ったときのレシートって取っておかなくてはならないのでしょうか?
それとも証券会社にそのときに言えば書類を作ってもらえるのでしょうか?
今年の分はもうファイルしたので、時間がある時にでもお答え頂けると助かります!
230名無しさん:02/04/13 12:53 ID:YUkYt3XL
231名無しさん:02/04/14 03:24 ID:qfcHkjfX
さっき郵便局に行ってきました。凄い行列だったよ。
月曜日はどうなることやら。ところで
皆さんCertified Mailで送るのが常識なのでしょうか?
232名無しさん:02/04/14 04:13 ID:otTsp6VF
締め切り間際に駆け込みの質問です。
当方、現在Iビザで滞在しており、
滞在日数が183日以上なので税金上では米国の居住者にあたります。
収入はすべて日本の会社から日本の銀行口座に振り込まれており、
米国内での収入はゼロです。
日本で支払われている金額には租税条約が適応され10%の源泉がなされ、
日本の税務署に税金を払っています。税務署から日本での確定申告は
できないと言われたのでしていません。
将来もしグリーンカードを取るのであれば、
米国で申告した方がいいと言われました。この場合、
日本語の源泉徴収票をすべて英訳して添付する必要があるのでしょうか?
またフォームは1040と1116でいいのでしょうか?
Last minute questionですみませんが、教えていただければ幸いです。


233名無しさん:02/04/14 05:53 ID:IpKoXfei
うーー、伸ばし伸ばしにしててついにギリギリの週末・・
(;;)明日までには絶対終わらせなきゃね・・
ところで15日締めきりで、15日に郵便局投函じゃやっぱ遅いかな・・??
234名無しさん:02/04/14 05:55 ID:IpKoXfei
ああ、もう既に「15日消印有効」がガイシュツでしたね、スマソ。
235名無しさん:02/04/14 07:18 ID:0IIi5Mkd
>>231
あたしゃ普通郵便で送っちったyo…

やっぱ混んでるんだね…
236名無しさん:02/04/14 07:51 ID:gjxe0nDb
実は過去3年ほど、確定申告してません。税金はシッカリ引かれてます。
単に学校&仕事で猛烈に忙しくて面倒でバックれちゃってたんですが、
これ今年の分とまとめて出したたら、Taxリターンされるんでしょうか?
もし遅延か何かのペナルティがつくんだったら、やめとこうと思ってるですが・・
237pPPP:02/04/14 11:43 ID:OtSMVrJ/
まだ書いてない。
F−1の学生で収入なくても書いた方がいいんだよね
238名無しさん:02/04/14 11:58 ID:PaE+hSvl
NYで働いている研究者(H1)です。
NJ州に住んでいるのですが、State TAXはNY州に払うと聞きましたが本当でしょうか?
いろんな人に聞いてもいろんな意見がかえってくるので。。。
239名無しさん:02/04/14 14:48 ID:gqjHbIHU
>>231,>>233
こっちの郵便局ってよくなくすから昨日Certifiedで送りました。
郵便局の人もこの日に確かに送ったという証明にもなるからTax書類はこの時期
Certifiedで送ってる人が多いって言ってたよ。
でも、郵便局を信用できる人は15日の夜12時まで開いているところも
あるようだし、消印さえあればOKだから普通で問題ないと思います。
240名無しさん:02/04/14 15:48 ID:61UWqu6E
今晩、会社の人に手伝って(というかおんぶに抱っこだな。頼りっぱなし)
終わらせた。FederalはE-Fileしたけど、Stateはプリントアウトして
郵便で送った。(Turbo Tax使用)
郵便はなんの疑問もなく普通郵便で、ポストに投函したけど、
大丈夫かな?去年も同じく普通郵便で別段問題はなかったけど。

>>232さんとは状況は違いますが、
・アメリカでの給与所得がある
しかし、
・一部を日本で受け取っている(この額はアメリカでの給与から差し引かれる)
と言う部分ではなんとなく似ているような気がします。
Turbo Tax使用で、しかも自力で出来ないヘタレの言うことですから、
参考程度にとどめておいて欲しいのですが、
W2の金額からアメリカでの給料から日本国内支払用として引かれている分を引いて
アメリカ国内の収入として報告し、また別に日本で支払われた分を円ドル換算
して、外国での所得として報告するかたちを取っています。
その際、住民税・国民健康保険・厚生年金・雇用保険は日本で控除されるので、
(これらは収入があれば強制的に引かれるので、税金に類する物と考える)
その分を外国で納めた税金としてまた別に報告する形を取っています。
この形にすると、日本国内でむしり取られたもののRefundを請求する形になる
ばかりではなく、アメリカでの課税対象も小さくなるため、さらにRefundが
増える格好になる…、そうですが。
241名無しさん:02/04/15 01:24 ID:SLACKeE6
>224
Line 13は224さんが独身ならば2900です。
1040Xという訂正申告の方法があるので、手遅れじゃないですよ。

最低435ドルのリファンドが返ってきます。
1040Xの書き方がわからなければ、また後程質問してください。
242名無しさん:02/04/15 01:29 ID:SLACKeE6
>227
日本のご両親への仕送りは、残念ながら控除には含まれません。
将来、227さんがご両親をこちらへ呼び寄せて面倒をみられる
ことになれば、(条件付きで)控除対象となります。
243名無しさん:02/04/15 01:35 ID:SLACKeE6
>229
買った時の値段+コミッション等の手数料(Basis)
を記録しておいてください。(ブローカーに問い合わせても
得られる数字ではありますが。)
その株を売った時に 売り値 - Basis = キャピタルゲインと
なって、課税対象となります。(売った時点で損出が出れば
控除となりますよ。)
244名無しさん:02/04/15 01:50 ID:SLACKeE6
>232
基本的に米国居住者は国外の収入も課税対象なので、
232さんの場合は、日本での収入を申告しなければ
いけません。
その日本の収入にたっぷり税金がかかります。
$100,000位の収入だと、$20,000近くもっていかれます。
(各世帯の控除によって多少の増減はありますが。)
「でも、日本で既に払った税金については
控除にして、二重に払うことがないようにしてあげるよ。」
というのがIRSの言い分です。
一般的な日本人の概念からは信じられない法律だと
私個人は考えています。

過去レスも参照にしてください。
>>112>>113>>116>>120
245名無しさん:02/04/15 01:56 ID:SLACKeE6
>236
今からでも遅くないので申告して下さい。
236さんの源泉徴収の額によっても違ってきますが、
大体の納税者はリファンドになるように調整されて
ますから、申告しなければ戻ってくるべきお金を放棄
するということになります。特に98年度の申告書は、
今年の4/16で締め切りとなってしまいますので、もし
まだなら早急に申告してください。
リファンドの場合はなんのペナルティーもありません。

しかし、毎年追徴金をはらわなければいけなかったのに
申告してないとなると...ペナルティーと利子が加算
されてしまいます。
246名無しさん:02/04/15 02:00 ID:tOuOBnPP
ゴクロウサマです…
今やってます…motivationが…欠けてました。
うう。
247名無しさん:02/04/15 02:04 ID:SLACKeE6
>240
240さんの会社の人がなにか勘違いをされているような気がするのですが...
(日本での収入分がアメリカの収入から引かれるという点)

私の読みとりかたが悪いだけかもしれませんが、もし間違いなら
訂正申告(1040x)を出して早めに対処された方がよいかと思われます。
>>244を読んでみてください。

去年も同じように申告されたのですか?

248H&R B:02/04/15 02:10 ID:SLACKeE6
それでは、今から会社に行ってきます。
今日は24時間営業なので、一度出社したら最後、軟禁状態となり
いつ帰れるかわかりません。

でも、明日の朝には一旦戻りますので、ここもチェックします。
まだの人もどうかあきらめずに質問してください。

まだ35時間以上もあります。
頑張ってくださいね。
249名無しさん:02/04/15 02:19 ID:KemHPixZ
>>248
「まだ」35時間…
ありがとうございますです。
質問は今の所ありません。ホントご苦労さんです。
頑張ってね♪
250240:02/04/15 14:39 ID:/exXDbCD
>>247
ご丁寧にレスありがとうございます。
私の書き方が悪かったんですね。
貴方が>>244でおっしゃっていることをまさにそのまましています。

>>240で私が書いた
>W2の金額からアメリカでの給料から日本国内支払用として引かれている分を引いて
>アメリカ国内の収入として報告し、また別に日本で支払われた分を円ドル換算
>して、外国での所得として報告するかたちを取っています。
は、つまり、
総所得=アメリカでの支給額(W2から日本国内用の金額を引いた物)
      +円ドルで換算した日本での支給額
となるようにしています。以上で計算した総所得の金額はW2とほぼ同じになります。
税金になどの考え方もまさに>>244で書いておられたとおり。

会社の人もよく勉強されているかたなのですが、ここでそのままその考え方が
出てきたのでますます安心しました。
今年もなんとか皆様のおかげで確定申告は乗りきれそうです。

あとは郵便がちゃんと着くかどうかだな…。
251名無しさん:02/04/15 15:09 ID:t6v9IeGb
アドバイスどうもありがとうございました。
232のI VISA(報道ビザ)の者です。
Itemized Deductionに医療費、保険費などを細かく書き込むのは今からでは
ちょっと無理だと判断し、Standard Deductionでシングルの4550ドルを選択しました。
そのためか、どうしてもrefundにこぎつけることができず、
結局「1ドル」の借りが生じ、仕方がないので小切手を切っているところです。
何か良い策はありますでしょうか?
ちなみにLine 43 Foreign Tax Creditでのクレジットは57。
この数字を何とかもっと大きくしたいと思ったのですが、
説明書を読んでも、Form 1116の書き方がよくわからず、四苦八苦しながら
1116を埋めていった結果出てきたのが57でした。
また、収入はすべて日本の銀行に入ってくるので、W2がありません。
源泉票をすべて翻訳して連邦税、州税ともに
W2のかわりに添付すべきでしょうか?
日本ではすでに住民扱いではないので、住民税は払っていません。




252名無しさん:02/04/16 01:59 ID:w3MmFh0O
>251
日本で払った所得税は全部でいくらですか?
251さんの場合は100%の収入が日本からですので、日本で
払った税金はすべてクレジットになる可能性が高いです。
(57ドル以上払ってませんか?)

251からだと去年の収入がおよそ7500ドル位と考えられるのですが、
それだったら今年は申告しなくていいです。
7350ドル以下の収入なら申告義務はありません。
100ドル位超過していたとしても換算レートの誤差など
よくあることですので、日本での収入が申告最低限に
満たないということになるのです。
253名無しさん:02/04/16 05:41 ID:7V9wBYj9
確定申告やりましたかっっ!?
254名無しさん:02/04/16 05:55 ID:U7kX8Y3j
締め切り日午後4時に郵送完了、、、危なかった。(藁
255名無しさん:02/04/16 15:25 ID:zcIJEOZT
251です。
たびたびのアドバイス恐れ入ります。大変助かりました。
ギリギリでさきほど投函してきました。
私の場合、収入は原稿料扱いのものと、そうでないもの
が別々に振り込まれておりまして、租税条約適応の原稿料扱いのものが、
クレジット57(これは57ドルではなく、クレジット数字で)
でした。計算に自信がないのでこれで正しいのかはわかりません。
その後、計算が煩雑なLine 43をあきらめて、
Itemized Deductionを再度選択し、原稿料などはここに入れ、
控除対象になる経費も計算して、なんとか借りはゼロで申告できました。
どうもありがとうございました。
来年はもっと早くからとりかからねば。



256名無しさん:02/04/16 20:30 ID:047QKStG
マサチューセッツ住人です。昨日がMassのState Holidayだったんで
Taxの締めきりが今日・・ってなわけで朝5時起き、
このスレを横目に見ながらWebFile作業しております(汗

しかしここで丁寧に答えてくださってる方にはホントに感謝!
257名無しさん:02/04/16 20:52 ID:gDbLNq/i
米市民権を持っていると、日本で生活していても、アメリカに確定申告を
しなければいけないってホントですか?
アメリカ生まれの二重国籍なんですが、全く深刻に考えていませんでした。

今年の秋からアメリカに留学予定なのですが、
やはり申告しなければいけないのでしょうか?

収入はアルバイトで年収100万円くらいです。
258名無しさん:02/04/17 09:10 ID:2xdHHg6R
>>257
・・・
もう遅いよ。
不意の客には居留守を使う事をお勧めします。

(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
259名無しさん:02/04/17 13:34 ID:YPhkUOsi
>256
同じくボストン住人。朝にWebFileならまだマシ
俺なんか11:30pmにSouthStation隣の郵便局に出しに行ったyo
同類のLastMinuteぴ〜ぷるがウジャウジャいて周辺道路は真夜中の渋滞(w

郵便局のおネーちゃんがまるで駅弁売りのように
ノロノロ渋滞の車の回りを巡回、
窓からピックアップしてくれたんで手間がはぶけた
・・っちゅーか、数日早く始めてれば・・。トホホ
260 :02/04/17 17:27 ID:MaDQEkDi
>>257

日本在住?なら〆切は6月。大使館にGO!
261236:02/04/19 02:11 ID:2HCQxpwn
>>245
アドバイスありがとうございました。
調べてみたら97年から申告してませんでした。
追徴ではないので97、98、2001年分と出したのですが、
97年分はもうRefundは無理でしょうか?

それからもうひとつ質問があります。
99年、2000年分はまだ申告してません。
99年、2000年のBox1はそれぞれ8872.98と8759.92です。
ギリギリで課税対象だと思うのですがCollegeTuitionが控除の対象となるらしいので
控除されたらNo Tax Statusになるのでしょうか・・?

AGI Worksheetを参照、とInstructionには書いてあるのですが
わからず、時間切れでギブアップしました。

もしお時間あれば教えてください。お願いします。
262名無しさん:02/04/20 15:45 ID:q0cwTcOD
申告終了された人、ここでいつも親切に答えてくれた方、本当にお疲れ様。
ちょっと疑問に思っていたことがあったのですが
あまりせっぱつまったことじゃなかったので申告後の今、質問します。
1999年からF-1の学生で、2001年にパートタイムでちょこっと働くまで
収入がない=申告義務がない。っと思い込んでいました。
学校も全然その辺はノータッチな所なので8843の存在すら知らず今まで来ました。
そして今回始めて1040NRと8843をここでの情報をたよりに無事。
そこでフト思ったのですが、1999、2000と収入はないにしろ、申告義務を
怠っていたわけで、今回フォームに1999年からいたことを記入したことにより
それがバレ、何らかのペナルティーを与えられる。。。ということはありますか?
収入のなかった学生の中で8843を提出してる人ってほとんどいないのですが、
彼らに提出するように教えてあげるべきでしょうか?
それと、別件ですがフォームを郵送した場合、リターンはだいたい
どのくらいで振り込まれるかご存知の方いますか?
とりあえず申告は終了したので、わかる方、時間のある時に教えて下さい。
263名無しさん:02/05/01 16:24 ID:f6Fe/ZBE
タックスリターン、オンラインではなく郵送した方、
入金されるまでどのくらいかかりましたか?
264名無しさん:02/05/01 17:07 ID:Tq2mS9ZJ
ここ数年のパターンでは5月12日から15日に
チェックが届いています。
割と早いです。
265263:02/05/02 01:26 ID:NIekDAUj
なるほど。意外と早いですね。ありがとうございます。
262とダブってました。すいません。
266名無しさん:02/05/05 07:40 ID:9BbIvB2L
今日リファンドあったよー
Federalとstateと両方。
267名無しさん:02/05/05 07:44 ID:SkDpFMnO
4月中に帰ってきた。連邦$3500、州$1500
268名無しさん:02/05/05 07:48 ID:9BbIvB2L
いいですね!そんなにいっぱい。
なんだか意外と早くて嬉しくって
書き込みしてしまいましたぁー
269名無しさん:02/05/10 04:25 ID:DlmsyYBp
州税返ってきた人ってどういう税を払ってたんですか?
自分は今年度から働き始めたので、今年は申告しなかったんだけど、
来年からは連邦税は申告しないといけないみたい。
毎月$50くらいずつ連邦税として差し引かれています。
州税って、消費税を払ったものから還付されるんですか?
だとしたら、いちいちレシートとか取っておかないといけないのかな。
教科書代とかすごくするので、州税も返ってくるとうれしいんだけど・・・
日用品の消費税も馬鹿にならないし。
270名無しさん:02/05/10 05:12 ID:xyRaarqo
州によっては収税が無いので、あなたはラッキーなのでしょう。
ちなみに何州?
271名無しさん:02/05/10 05:42 ID:w7s6T2sm
アイオワ州です。
州の消費税は5%、ただし食料品等には掛かりません。
272名無しさん:02/05/10 08:13 ID:OMsOKQ4F
結構早く戻ってきてる人って、やっぱり早めに出したんだろうなあ。
ぎりぎり4月10日以降に出した人で戻ってきてる人いたら
報告キボーン。やっぱ6週間以上かかるっていうのが基本?
あーあ、早くやっとくんだった・・・
273名無しさん:02/05/10 09:08 ID:xZD6V396
4月10日に郵送しましたが
もう戻ってきましたよ!
今年から?銀行口座に
直接振込まれてました。
274名無しさん:02/05/10 10:10 ID:hW6N4ADB
物を買ったときの消費税と州の Income Tax は無関係(消費税が高い州は Income Tax が安い(ない)という法則を除いては)。
275名無しさん:02/05/10 11:57 ID:qnPtLjcp
ところで、IRSやStateのTaxation Departmentは結構ちゃんと調べているぞ。
もちろん、調べる人はランダムサンプリングなんだが。うちは今年1998年の
Fedにはファイルしとるくせに州税払ってねーだろ、払ってよねー、
というレターがきた。今なら(6/10まで)ペナルティーもなしにしてやるぜとも
書いてあった。

ま、自分は払ってないじゃなくて別な州にいたから
払わなくていいからなんだけど、ほかの州に住んでいた証拠を
またCertified Mailで送んなきゃいけないし、鬱だ。

だからなのだろうか、州税のリターンはまだだな。3月頭にファイルしたというのに。
276272:02/05/10 16:31 ID:7UEa4aPB
>>273
さっそく報告ありがとう。すごく早いですね!
こちらは4月12日に出したので、そろそろかな?希望がでてきた・・・
でも275さんのように結構かかる場合もあるのですね。
わたしのはいたってシンプルな内容の申告だったので
よほど運が悪くなければ何もひっかからないと思うんだけどなあ。
277名無しさん:02/05/20 14:48 ID:9Dk2RUv9
あああ、書類が戻ってきちゃったYo!
めんどくせー!あの書類地獄またやり直しだ。
278名無しさん:02/05/20 16:11 ID:c1E4kgOj
今となっては懐かしい、この良スレ・・・

>>277 うわ、気の毒・・・でも戻ってきたって、ミスでもしたのか?

ウチは先週、連邦と州両方チェックが来ました。
Auditされなかった!あー良かった♥と思ってたら、
そういう通知は後から来る、と友達に言われた・・・
ガ━━(゚Д゚;)━━ン!
279名無しさん:02/05/21 06:29 ID:NCRZjM+c
http://asia.cnn.com/
CNN.com Asia
Should commercial whaling be re-introduced?
Yes 44% 2122 votes
No 56% 2744 votes
Total: 4866 votes
(4:44現在)

CNNが捕鯨再開についてアンケート取ってるよ。
賛成派なら、「Yes」に投票しよう。
日本の食が米豪の都合で魚から牛肉に変えられようとしてます
寿司食いたい!と思ってる方,
自己中ユダヤロビー逝ってよしと思ってる方、
ジャンルを問いません。
ぜひ、投票お願いします。

鯨 を 許 し た ら 、 次 は マ グ ロ だ 。
280名無しさん:02/05/21 11:20 ID:ueVz4RyZ
鯨は哺乳類だよなあ
281名無しさん:02/06/26 12:38 ID:FhSBDC84
age
282名無しさん:02/07/04 10:01 ID:zDNbHBCW
agee
283名無しさん:02/07/04 10:03 ID:yFVZeWAf

ただあげてねーでレスしろ屋!ボケッ!
284名無しさん:02/07/13 11:41 ID:v0ArG6AS
オークションで、日本の奴にこっちで買った洋服など5〜10倍で転売して年間で
300万以上臨時収入があるんだけど
これって申告どうするば良いのかなぁ?
今のところ何もしてない。
285名無しさん:02/07/13 12:17 ID:6hkn1lVB
>>284
もし売り上げが現金で手渡しで入ってくるなら申告しなくても
ほぼ見つかりません。しかし、銀行を通しての取り引きならば
申告した方がよいでしょう。
特に284さんが将来永住を考えているのなら申告漏れなど
あとあと面倒なことになりますので、注意してくださいね。

2001年度の申告がまだなら、ペナルティーや利子なども加算され、
州によっては3分の1位持っていかれる可能性もあります。
今年の分は経費を増やすなど、節税対策がまだまだ間に合いますから
今からしっかりプランを立てるとよいと思います。
286名無しさん:02/07/13 13:27 ID:CHy/sfy1
J,FビザでMedicareのリターン申請して書類戻ってきた人いる?
287名無しさん:02/07/25 16:36 ID:fTT1ry1D
このスレ、来年の申告時期までもってほすい。
288名無しさん:02/07/31 17:27 ID:GxndJ6d2
はげどー
289275:02/08/10 22:10 ID:89WrCbrB
>>275だけど

dat落ちしないようにageとこか。
先日、State Taxation Departmentからレターがきた。
"your tax return has been satisfied"で
"Our inquiry is now closed"だそうだ。

あったりめーだ。ぷんぷん。

ま、こーゆーこともある、ということで7年間は油断せぬよう。
自分は請求書やレシートは全部保存しているからね。
#渡米以来、ずっと。ダンボール箱に保存。
290質問:02/08/10 23:29 ID:pFzL4fea
日本からですが、先日今頃になって在米中に少し仕事していた(合法です)会社から
Form1099が送られて来ました。一応納税しなくてはならない年収を少しだけ
越えてはいるのですが、日本からどのように処理すればよいのでしょうか?
あるいは無視するとどうなるのでしょうか?
教えて君ですいませんが、御教授よろしくお願いします。
291名無しさん:02/08/11 00:16 ID:B56dTZVp
>>290
1099って利息や配当にかかわる証明書じゃん...給料ならW2じゃないのかな?
いずれにせよ米国税法に詳しい人じゃないと分からないだろう。

税金の滞納は利息を取られるよ。金額によるだろうけど、早めにね。
292290:02/08/11 11:14 ID:LloPe2lE
>>291
レスありがとうございます
もう一度送られて来た紙をよく見てみたのですが、W2という文字はありません
でした。Form1099-MISCと書いてあり、2001 Miscellaneous Incomeと大きく
書いてあります。その他Nonemployee compensationの欄に昨年の収入が書いて
あるだけで、後は住所とSSNが書いてあるだけです。

この紙は何なのでしょうか?
293名無しさん:02/08/11 11:41 ID:EhI3yFrx
>>292
従業員でない個人に労務対価を支払うと、支払者側が年間の
支払総額を計算してIRSに報告する用紙です。あなたは
その金額を収入としてIRSと州に税務申告しなくてはな
りません。従業員ではないので、その収入に対して必要経
費を控除できますが、詳しくはあなたの会計士さんに質問
して下さい。
294290:02/08/11 12:13 ID:WDAqWGET
>>293
レスありがとうございます。そういえば私はバイトのようなポジションでした。
私はすでに帰国して日本にいるのですが、日本から申告手続きは出来る
のでしょうか? もし税金を払わないと、次回アメリカ入国の時に
トラブルになると聞いたことがあるのですが、、、。
もし情報お持ちでしたらよろしくお願い致します。
295名無しさん:02/08/11 14:12 ID:hNch8Ltq
>>294
申告は世界中どこから発送しても構いません。用紙(Form1040
或いは1040NR)はIRSのサイトから直接ダウンロードできます。
IRSのURLは、Yahoo英語版のTAXで索引すれば、すぐにわか
ります。ほかに州税も申告しなくてはなりませんが、Yahooから各
州の税務サイトに行けます。申告の仕方がわからなければ、やはり専門
家に頼むしかありませんよ。日本国内で頼むと結構な料金するかもしれま
せんね。
296名無しさん:02/08/11 14:48 ID:IQ+APuwW
294さんのケースは少し複雑です。
なぜなら、いくらバイトの分際とはいえ、雇用されていれば
W2を受け取るのが正当だからです。

会社がW2を発行すれば、会社側がSocialSecurity税とMedicare税の
半額(納税者の収入の約7.5%)を納めなければいけません。
一方W2の代わりに1099を出せば納税者が全額(15%)を
納めることになるので、その分を雇用者におしつけようと不当
に1099を発行する会社があるのです。(外国人は特にその被害にあいます。)

294さんの場合、会社に非がなく、最初から294さんが個人事業主で
会社とタイアップという形で働いていたなら、1040とともに
Schedule C と Schedule SEを提出しなければいけません。

バイトでも従業員(日本でいう正社員とは意味が違うので注意。)
として働いていたら、W2を受け取るべきなので会社に交渉して
W2に変更してもらって下さい。会社が渋った場合にはSS8という
フォームでIRSに自分が従業員であったということを主張します。

http://www.irs.gov/faqs/display/0,,i1%3D54%26genericId%3D15966,00.html
ここに詳しく載っているので、読んでみてください。

1099のbox7の額はいくらですか?
あと294さんのビザは何だったか、既婚か未婚か教えて頂ければ
もうちょっとアドバイスできるかと思います。
(今は本業も暇なので、遠慮せず聞いてください。)
297290/294です:02/08/11 15:23 ID:dibQKpUO
御丁寧なレスありがとうございます
私がバイトしていた会社は吹けば飛ぶような小さな現地の会社ででした。
一応H1BをサポートしてもらってSSNも取得してました。不定期で仕事を
していましたので(厳密にはこれは違法?)年収も非常に少ないです。
Box7の額は$14560.80でした。既婚ですが嫁はアメリカでは仕事を
していませんでした。
来年からまたアメリカ滞在になる予定ですが、金額が少ないので
渡米した際に滞納利息分もまとめて支払うことはできますでしょうか?
295さんのお話ですと日本からの手続きは難しそうですが、何ぶん
現在は日本におりますので、ちょっと心配しております。
よろしくアドバイスお願い致します。
298290/294です:02/08/11 19:42 ID:ozoZdZFJ
色々自分で調べてみましたら、本来であれば私の場合帰国前にIRSで
Form 1040Cで仮申告をして渡航許可をもらわないといけないそうですが、
私はそんなことを知らずに帰国してしまいました。出国時には何も言われ
ませんでした。
本件についても何とぞアドバイスよろしくお願いいたします。
299290/294:02/08/12 10:02 ID:pCm6LLae
ageさせていただきます
300名無しさん:02/08/12 11:01 ID:kOVtr1I+
来年の渡米時に払うのなら1040Cも出さなくて大丈夫です。

しかし、>>297をもとにざっと計算してみると2000ドル位のTax Due
になります。(しかも所得税分は50ドルにも満たず、2000ドル
はSelf-employment(自営業)にかかる税金です。)
1年ほっとくとペナルティーと利子が300ドル位になるでしょう。
今ならペナルティーは100ドル以下ですむので、多少もったいない気は
しますが...
ちなみに長年放置してもペナルティーと利子の上限は元の税額の
25%と決まってますから、500ドル以上取られることはありません。

上の計算はあくまで既婚者での計算です。既婚者として申告するには
奥様のTaxpayer ID numberが必要です。(SSNがあればそれを使うので
問題なし)
http://www.irs.gov/pub/irs-fill/fw7.pdf
に記入して番号を申請してください。4〜6週間かかります。

この番号がなければ既婚者として申告できないので、2000ドル以上
の税額となってしまいます。まずこの手続きをしてください。
具体的なフォームの記入法がわからなければ、またここで聞いて
くださいね。
301290/294:02/08/12 20:30 ID:iNEXSm8t
御丁寧なレス本当にありがとうございます。時差の関係で亀レスになりすい
ません。
私の嫁はSSNもITINも取得していませんでしたが、既婚者である証明は
SSNとITIN以外ではできないものなのでしょうか?例えばH1Bの配偶者である
H4ビザとかで証明できないものなのでしょうか?
とにかくさっそくForm W-7をプリントアウトしました。これに記入して
フィラデルフィアのIRSオフィスに送付すればナンバーが日本まで送られて
来るわけですね。 General Instructionsのところに、電話相談は東京
でも受け付けていると書いてあるのですが、IRSは東京にもオフィスを
もっているのでしょうか? 東京の電話番号は書いてないのです。
多分記入に関してもわからない部分が出てくるかも知れませんので
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
302名無しさん:02/08/12 20:47 ID:ALzhnt3C
>>300 kakkoi---
303290/294:02/08/12 21:48 ID:+Utsi443
IRSのサイトに東京のオフィスの電話番号が出ていました。
明日電話してみます。
W-7の記入に関しては不明な点はありませんでした。
304名無しさん:02/08/13 07:58 ID:IcWqUXN8
>>294>>298

自分のケースはもっと単純ですが、帰国との絡みがあるので後学のために書いておきます。

収入源は学校のバイトでした。最終学年のときに初めてバイトしたので、今年が初めての
申告になります。卒業は秋学期でした。帰国して初めて知ったのですが、帰国前に延長の
申告をしておけば8月まで期限が延長されると書いてありました。そうとは知らなかったので
用紙をもらっただけで大丈夫だと思っていました。この場合は6月までしか延長されないそうです。
延長するしないに関わらず帰国する人はその旨申請しなければならないようなことも
書いてあったと思いました。記憶違いだったらごめんなさい。

で、延長期限ギリギリの6月になってようやく申告する気になったのですが、申告書の
記載方法が良く分からずに途方に暮れていたら、電子申告できるという宣伝に目が止
まりました。IRSの公式サイトから飛んだ先で求められるままに情報を記入していったら
「あなたの申告内容はIRSに送付されました」みたいなメッセージが出て手続きは終わり。
呆気なかったです。そのメッセージと同時に、別途別の書式をIRS宛てに郵送するように
指示するメッセージが表示されたのですが、それはそのまま放っておきました。
その用紙は持ち帰ってなかったし、郵送するのが面倒なので電子申告にしたからです。
(って言い訳になってない・・)

まぁ、なるようになれと思って通知を待っていたら、ほどなくして連邦政府からチェックが
送られてきました。国外居住者用フォーマットで電子申告できるのは、なぜか米国内に
住所を持っている人だけだったので、宛先の住所はそれまで住んでいた米国内の住所に
しておいたところ、うまい具合に転送されてきました。
金額を見たら、徴収された額にプラスして$60ばかり上積みされて戻ってきました。
先日米国に戻る機会があったので、無事換金も済ませられました。

以上、ものすごくいい加減な申告者による報告でした。
305290/294:02/08/13 20:08 ID:zmOzIA9t
>>300
本日東京のIRSに電話してみましたが、案の定録音の案内だけでした。
W-7はもれなく記入してペンシルバニアのIRSオフィスに送付しました。
ITINが送られてきましたら、この場で報告いたします。
それと、やはり私がいた会社に一応W-2を発行するように頼んでみます。
多分出さないと思いますが、ダメモトでFax出してみます。
50ドルと2000ドルではかなり差がありますよね。
今後は出来るだけ東京のIRSオフィスで何とかしたいと思いますが、もしまた
わからないことがありましたら、何とぞよろしくお願い致します。
この度は本当にありがとうございました。

>>304さんも体験談ありがとうございました。
306名無しさん:02/08/20 22:09 ID:GBITaQwI
307名無しさん:02/09/01 11:00 ID:tRC9Eguk
保守age
308名無しさん:02/09/08 14:06 ID:rmGes1lu
Jビザの場合、州によっては州税を免除されることがあると聞いたことがあるのですが
たとえば、テキサス州やルイジアナ州、ミシシッピ州の場合はどうなのでしょうか。
来年度のことですけど。

といいつつ保守age
309名無しさん:02/09/16 23:39 ID:G5SfwYIT
保守age
310名無しさん:02/10/01 14:15 ID:Sqdh/55J
何かネタありましぇんか?
311名無しさん:02/10/01 15:39 ID:L258PlVh
今の季節はねぇ、ネタはないよねー。
まあ、あと5ヶ月じゃない。W2に1099と。
312290:02/10/10 21:55 ID:9afkoIxH
日本からですが、本日IRSから手紙が届いたのですが、手紙には「あなたが送って来た
Form W-7はオリジナルではないので受け付けることが出来ない云々」と書いて
ありました。W-7のinstructionsをよく読んで45日以内に再度申請しろ、、、
とも書いてあります。instructionsには身分を証明する書類はオリジナルか
公式のコピー?でなければならないと言うようなことが書いてあるのですが、
パスポートのオリジナルを郵送するわけにはいかないと思うのですが、
一体どうすれば良いのでしょうか? 東京の米国大使館内のIRSに直接出向いた
方がよろしいのでしょうか?

何とぞ御指導の程よろしくお願い致します。
313名無しさん:02/10/11 13:18 ID:2tgh6yI+
アメリカの公証人(notary public)に「本物のパスポートからのコピーです」
という証明をしてもらう必要があります。
日本在住ならアメリカ大使館、領事館でのnotary publicしか
認められないので、290さんは結局大使館まで出向くはめになります。
ついでだし、IRSに立ち寄ってどうすればいいのかまず確認すれば
いいと思いますよ。
314290:02/10/11 20:20 ID:oSt7aIjd
>313
アドバイスありがとうございます。
大阪の領事館が近くなので、とりあえず領事館へ赴いてたずねてみます。
詳細は今度東京に行った時にでもIRS訪問してみます。

このスレは本当に良スレですね。
315名無しさん:02/10/22 14:12 ID:W4hkog2/
まだまだ遠いなぁ。で保守age
316名無しさん:02/11/07 03:27 ID:HC/Ofp2P
AGE
317名無しさん:02/11/12 12:45 ID:GGAhoykE
確定申告いるのか・・・・・。
318名無しさん:02/12/01 11:18 ID:1yLRZhmp
一体何割くらいもどってくるもんなんですか?
恐ろしいくらい税金払ってて最近むかついてきてます。市民権ないのに、
なんでアメリカ人と同額払ってんだろう。あー、いくら給料あっても
税金たかすぎだっつーの。
319名無しさん:02/12/05 17:13 ID:8aY7WSvk
OH! FUCKING GREAT!
OH SHIT!!!
320名無しさん:02/12/08 00:04 ID:mhbsvyH2
>>318
あきらめろ。アメリカ人だって日本にいれば日本人と同額払う。
高いというのは同意するがな。払い込む税金を減らすためには
会社を興すしかない。
321名無しさん:02/12/12 02:44 ID:izkRSc2Z
2002年度の税金を少しでも減らす為に出来る事は今のうちに済ませましょう。
今月いっぱいが勝負です。

特にこちらで家を買った方、
いらないものはすべて寄付する。
現金に余裕があれば来年分のモーゲッジを先に払う。(払い込む利子が増える
と控除額も増えるからです。)
株で損が出ている場合、損益3000ドル分に相当する株を処分する。

あと、320さんの言うように会社を興すのもいいです。IRSは、法的な手続き
(ビジネスライセンス等)をしていなくても金銭の動きがあれば会社である
と認める立場をとってますから、形式だけでもOKです。
現金に余裕があれば、会社でつかうであろうコンピューター等機材を今購入して
減価償却してもいいです。
322名無しさん:02/12/12 05:00 ID:e5SN1zhb
>>321
良いアドバイスですね。
ほかにも、401kへの拠出額を増加(ちょっと遅いかな)、
IRAへの拠出、自営業ならばKeoughへ最大限振り込む。
原価償却は初年度のみ特別に$3000くらいまで一度に計上
できるんじゃなかったけ?
323名無しさん:02/12/12 06:10 ID:izkRSc2Z
今年購入した分の原価償却は、セクション179を利用すれば24000ドル
まで引けますよ。(車の場合は、リミット有り)
324名無しさん:02/12/12 06:18 ID:wlgYvB75
Homeowners' exemptionって何?
家持の人の控除?
これだしてればTAX Returnの時に
いっぱい返ってくるの?
手紙を端から端まで読んだが、
何のために出すのかわからない。
自分の英語力のなさに泣き!
325名無しさん:02/12/21 09:36 ID:JlI4FpnG
良スレ保守age
326名無しさん:02/12/21 16:17 ID:btyrGwqE
ボーナスはどうでしたか?
327車を寄付しましたが:02/12/21 23:24 ID:bn9byJZy
94 GrandAm がポンコツになって走らなくなったので寄付しました。 電話で寄付する旨を伝えたところ、いくらの価値なのか聞かれましたがとっさのことなので $1500 と言ってしまいました(実際、売っても価値の無いぐらい故障多かったので)。
その後 form 8283 が送られてきましたが、値段は書いてませんでした。
この場合、自分で勝手に控除額を多くして申告できますか? ちなみに、インターネットで見ると、通常 Book Value は $5,000 ぐらいなので、そこまで申告しする権利はあると思うのですが。
328名無しさん:02/12/21 23:48 ID:85T0f01V
>>327
Kelly Blue Bookだと、trade in value $1100, praivate party sales
price $2500 くらいしかないよ。
329車を寄付しましたが:02/12/22 01:16 ID:HoaFuMaM
でも、勝手に自分でいくらでも価値を申請していい?  というのが質問です。
330名無しさん:02/12/22 01:25 ID:T99BbdA8
>>329
Fair market value ってものがあって、IRS はその辺りの情報は
ちゃんと持ってるだろうから、余り無茶な額だと減額されて
あとこれだけ税金払えと言ってくると思うよ。貴方が寄付したのが
走らなくてもいいから貰って修理したり売り払って換金している
団体だったら、なおさら厳しくチェックされるのでは?
331名無しさん:02/12/22 02:48 ID:yjT9V4Z1
>>327
Kelly Blue Bookの値段で2500とあるなら、2500にしてOKです。
5000ドル以上の申請をすると鑑定士の認定書等を提出しなければ
いけないのですが、327さんのはそれ以下の額なので、Blue Book
内の値段ならいくらでもいいです。
今までの経験からなんですが、アメリカ人でBlue Bookの最大額
より少なく申請した人はみたことないです。それで問題になった件も
聞いたことないです。

項目別控除(Schdule A)を提出しない人は、車の寄付をしても控除
されません。(それを知らなくて、せっかく控除になると思って寄付
したのに〜、と激怒するアメリカ人は毎年みかけます。)
332車を寄付しましたが:02/12/22 03:21 ID:z2viEmlt
>>330, 331
ご丁寧にありがとうございます。車の分を考えずに Estimated Tax は払ってたので、
車の控除分を請求しなくても追加税金を払う必要はありません。
問題にならない程度に申請していくら返ってくるかみてみます。
戻りが少なくなってたら、それはそれです。 
333名無しさん:03/01/09 23:41 ID:rhGlvu69
そろそろageといたほうがいい季節だね。
334山崎渉:03/01/13 02:34 ID:vovO33Kv
(^^)
335名無しさん:03/01/16 04:49 ID:2A/NPNC1
Form W2 って、いつ頃送られて来るんでしたっけ?
月末の会計士とのアポには、間に合うよね。
336名無しさん:03/01/16 04:53 ID:ytXBa9Dj
>>335
雇用者は1月末までに発送すればよい。
遅くとも2月当初に受け取れる筈。
337名無しさん:03/01/17 05:26 ID:cpXelh1w
そろそろ恐怖のこの時期。去年だしたFICAのリターンクレームが
今さらになって何のカバーレターもなく送り返されてきたけど何これ?
トールフリーに電話したけどわからないっていうし・・・
ところでI-688Bってなんですか?
338名無しさん:03/01/18 07:51 ID:sX5CV7bW
ところで、1040NRってなくなったの?
IRSのウェブでは1040と1040NZしかダウンロードできないんだけど
339名無しさん:03/01/18 10:09 ID:KJgUJWx8
340名無しさん:03/01/18 14:24 ID:SWEbLoeC
>>339
Thanks!早速ダウンロードしました。
341名無しさん:03/01/18 14:26 ID:0Iy+pqvL
今日Form W2 がきました。
あとはTurbo Taxの発売待ち
342山崎渉:03/01/21 04:03 ID:gTVurH8z
(^^;
343名無しさん:03/01/24 12:41 ID:404iuvYD
このスレ、とっても役になったのでアゲ
344教えてシカゴブルズ君:03/01/24 14:34 ID:5TTkboaU
突発教えてくんですいませんが・・・今度会社アメリカに進出するので
アメリカでの給料システムについて教えてください。

連邦・州税、ソーシャルセキュリティー、社会保険だけで給料の
45パーセントもってかれるって本当ですか?


345名無しさん:03/01/24 15:09 ID:T10aIyhF
>>344
収入や居住州によって全然変わってきますけど、
カリフォルニアで80K以上の収入があれば、その位とられますよ。
346教えてシカゴブルズ君:03/01/24 15:41 ID:5TTkboaU
>>345さん
カリフォルニアだとそうなんですか。僕の方はイリノイです。
支払いは小切手が普通みたいですね。
あぁ・・・もっと勉強しないと。
347名無しさん:03/01/24 16:31 ID:HKhwCiIN
>>344
税金えぐいでっせ。コンピューターの家計簿にはいっている
95年からの全データの出費の項目別グラフを出してみたら
税金が全出費の(ローン、家購入をのぞいて)41%にも
のぼってます。これで選挙権ないんだもんね。Taxation without
Representation とかいってイギリスと戦争したのは誰?
選挙権いらんから税金わりびいてほしいわ。

> 支払いは小切手が普通みたいですね。

ここ数年、少なくとも連邦税はクレジットカードも可能になり
ました。あと調整で返ってくる場合も今は銀行口座振込みが可能です。



348名無しさん:03/01/26 08:24 ID:3LKMwIII
2001年1月からLビザで滞在してます。去年は会社サポートがあ
り会計会社に書類を渡して確定申告出来ましたが今年は無いの
で自分で頑張ってみるつもりです。


ttp://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
を読んでますがこれって今年の申請にもそのまま使えるんです
かね?

このスレの最初の方にあるRate Reduction Credit 300ドルって
いうのもチェックもらったかなぁ。。。申告書類を引っ張り出
して見てみると300ドルがRate Reduction Creditの欄にに書か
れているからチェックもらってなくてもいいのか!?

又、こちらを参考にさせていただきます。
349名無しさん:03/01/26 10:22 ID:Q0dipm5t
>>348
そのアドレスからのPub519は2001年度用なので、使えません。
もう少し待てば2002年度用がアップされるはず。
それから、今年はリベートチェックが発行されなかったので、
Rate Reduction Creditは使えませんよ。

あとは去年のリターンを参考にすればほぼ大丈夫だと思います。
350名無しさん:03/01/26 11:31 ID:3LKMwIII
>>349
どうもありがとうございます。じゃ、ちょくちょくIRSのサイト
チェックしてみます。
351名無しさん:03/02/04 12:29 ID:Gfxbq9yE
age
352名無しさん:03/02/08 10:27 ID:N9+UbYvc
プラクティカルで得た給料から引かれたFICAは今年も職場から返して
もらえるのだろうか?今年のF-1ビザ労働者に関するHPが見つからないので。。。
去年はあったのに、関係ないと思ってあんまり読まなかったんです。。。
353名無しさん:03/02/08 11:59 ID:x0NCsAnh
354名無しさん:03/02/09 08:51 ID:FYoNnMQS
>>353
あれ?開けた。この前できなかったのに。ありがとう!!
355名無しさん:03/02/18 23:18 ID:9dEq8TeV
アメリカ滞在3年、F−1ビザです。友達から去年のNR-EZを見せてもらいました。
今年もw-2のボックス1から2000ドルマイナスしてアイテムJにARTICLE20(1),Pub901で
いいのでしょうか?
356名無しさん:03/02/19 03:45 ID:PqKs4XGI
>>355
OKです。
357名無しさん :03/02/19 04:55 ID:cFvCDOc6
素朴な質問ですが、1040を手書きで清書したあとに、
記入欄を1行ずれてまちがえてること発見しました。
ホワイトで、なおしてもいいですか?
それとも斜線でサインしてなおすんですか?
はじめから書き直すのいやなんですが、、。
358名無しさん:03/02/19 10:15 ID:dWxsKL/d
>>357
紛らわしい書類は困るので、ホワイトでも完璧に消せるようならOKです。
斜線にイニシャルは絶対ダメ。

http://www.irs.gov/pub/irs-fill/f1040.pdf
ここならフォームに直接タイプしてプリントアウトができますよ。
359名無しさん:03/02/19 13:33 ID:uqnnOys2
初の確定申告で初歩的なことですが質問させてください。
当方F-1で大学(学科)から授業料と給料合わせて年間2万ドル程度
もらっています。給料として月毎に振り込まれている分は
源泉徴収されているので,この分が確定申告(日本でいえば還付申告)
すれば戻ってくるのでしょうか・・・。
360名無しさん:03/02/19 14:08 ID:I2fnb2O/
>>359
そうですよ。
学生さんでしたら下のサイトを参考にすればいいと思います。

Guide for Preparing Your Federal Tax Return
for International Students, Scholars & Researchers
http://www.utexas.edu/international/taxes/

361359:03/02/19 15:54 ID:+IGtKSgJ
>>360さん
ありがとうございました。早速読んでみます。
授業料免除でもらっている1万ドルと生活費としてもらっている1万ドル,
前者は授業料として勝手に振り込まれていて,後者は税金引かれて
自分の口座に入ってくるので,その辺の計算のこととかいろいろ調べてみます。

基本的な質問でしたが,リンクまで張ってくださって本当にありがとうございました。
362357:03/02/20 02:29 ID:6bes33v1
早速のお返事ありがとうございました。ぺこり。
363名無しさん:03/02/20 14:23 ID:lwOsEST6
F-1ビザで来ている学生なんですが、確定申告についてしつもんがあります。

1040NR-EZで2枚目のJのところにPublicationとArticleを書くところがありますが
Pub901、Article19でいいのでしょうか?

また、上のほうのレスでArticle20(1)で2000ドル引く、というのがありましたが、
@3000ドルほどの場合全額帰ってこないのでしょうか?
AArticle19ではなくて20(1)でいいのでしょうか?

WEBで調べてみましたが、Jビザの人たちばかりでFでのケースが見つかりませんでした。
IRSのサイトでPublication901を落としてきましたが、Articleが順番にのっているような
ものは見つかりませんでした。

ということでJの記入例とArticleの探し方を教えてください。
364あぼーん:あぼーん
あぼーん
365名無しさん:03/02/20 15:38 ID:lwOsEST6
363です。
色々調べているうちに、アメリカ滞在3年半ということは5000ドルではなく
2000ドル分だけ控除というふうに理解しました。

Medicareは滞在期間にかかわらず、Fビザ所有者は返還されるということでよいのでしょうか?
366名無しさん:03/02/25 15:11 ID:6v5TAiEg
1040に付随させる他のフォームは、ホッチキスで綴じて
よかったんでしょうか?そのままバラでおくるんでしたっけ?
367ななし:03/02/25 16:13 ID:0hxufyiG
>>366
OK。
但し支払いのチェック(ある場合)はホッチキスは使ってはダメ。
368366:03/02/25 16:18 ID:6v5TAiEg
即レス、ありがとうございます。
夜更かししたかいがありました。どうもです。
369名無しさん:03/03/03 16:09 ID:yTrE7APu
小商売をはじめたのでSchedule Cを書いて出す予定なのですが細かいところでわからないところがあるのでおたずねしたいのでお願いします。
仕入れたものをPayPalで代金をいただき郵送で送っているのですが、
その際のPayPalの手数料はPartIIのExpensesの11のFeeにはいるのでしょうか?
もしくはPartVのOtherExpensesに書くのでしょうか?
また、送料ですがどこにいれるのでしょうか?
370名無しさん:03/03/04 06:22 ID:DC9B+BUQ
>>369さんがPayPalに手数料を払っている、ということですよね。

基本的にはどっちでもいいです。
でも金額が大きければOther Expenses の方がいいでしょう。
Bank(PayPal) Transaction Fee
などと説明を付け足すことができるので
IRSに後から質問される可能性が低くなります。

送料はPartIIIの39にCost of Goods Soldの一部として加えてもいいし、
Other ExpensesでPostal Expensesとして入れてもいいです。
371名無しさん:03/03/04 09:07 ID:nukloDn7
369です。お答えをいただきありがとうございます。またお願いします。
372ドコにでも顔出しマん:03/03/04 16:01 ID:FTgHkrHb
確定申告ってなに?undergraduateもやんなきゃいけないの?
ちなみに仕事の経験は・・・キャンパス外の日本食店で接客
してるけど。
373名無しさん:03/03/04 16:46 ID:XweXnJP2
>>372
君、グリーンカード持ってるの?
374あぼーん:あぼーん
あぼーん
375名無しさん :03/03/06 07:30 ID:nlFm23dN
すみませんが質問があります。自分で計算して
きのう、タックスリターンを郵送したんですが、
コピーを見ていたら記入漏れを発見しました。
州税のフォームでstandard deduction か、itemized deductionを
選んでチェックする欄を記入しわすれていたのです。私はstandardを
選んだ計算で金額は全部記入しています。チェック欄のみ記入わすれの、
単純ミスなのですが、なにかIRSに追加フォームなど送って訂正した方が
よいのでしょうか?宜しくお願いします。
376348:03/03/06 09:38 ID:uSffXK8t
www.eztax.comを使って連邦税・州税をefileしました。
後は市民税ですがアメリカから離れている期間が長いと
減額の申請が出来ると聞きました。

どっかその辺の情報が得られるサイトは無いでしょうか?
377名無しさん:03/03/08 00:22 ID:+enBwB7H
とてもためになるスレですね。
378山崎渉:03/03/13 12:02 ID:zU3FQM8k
(^^)
379名無しさん:03/03/14 04:35 ID:vdpQu6bg
質問です。
1040NR-EZで、Line12−$3000(Line13)=Line14、これを元にしてtaxtableから算出した
のがLine15ですよね。で、social securityとMedical taxは給与天引にされてたらLine
16は$0、したがって、Line15=Line17ですよね。Line18はW-2のBOX2、もしLine19、20
が$0なら、Line21=Line18ですね。で、Line21-Line17=Line22&23、これがプラス額
だったら、これが戻ってくる額ですよね。で、Line24は何を書くかよくわかりません。Line22
と同じ?で、Line22がプラスだったら、Line25と26は$0でいいのでしょうか?
ちなみに私、Line22が、$350。と言うことは、$350もどってくるの?それともJ-1ビザ
で8ヶ月滞在だから、全額(Line18)戻ってくるの?細かい質問ですみません
380名無しさん:03/03/15 13:40 ID:Opu33wXP
質問です。アメリカに6年いるけどtax returnしたことありません。PTで10ヶ月今の会社で働いています。
W-2フォームを会社からもらって自分でやってみようと思ってます。既婚です。妻は無収入です。
BOX1は$12000くらい、BOX2は$870くらいです。この場合どのくらい返ってきますか?
あと、どのような手順で申し込めばよいのでしょうか?H&Rとかに頼むと$100くらい取られるらしいので、
アドバイス頂けますか?まずは、どのフォームが必要か?からお願いします。
381名無しさん:03/03/15 17:32 ID:qwudfHcg
収入が日本の留学研究員(J1)なんだけど、収税って払う必要ある?
もちろん、州に拠ると思うんだけど。州別に日本と条約結んでるって事ないよね?
382名無しさん:03/03/16 01:45 ID:trD46Hca
>>379
Line16はレストラン等でチップを貰ってる人該当の欄ですから、給与天引された
かどうかというのは関係ありません。
その他の解釈はすべて正解です。
Line24は来年分に繰越納税したければその額を書いてくださいというものです
から、0でいいですよ。Line25,26も0でいいです。
379さんの今年のリファンドは350ドルです。もし、SSとMedicareが天引
されているなら、会社に言って返してもらってください。
>>54あたりが参考になるかと思います。
383名無しさん:03/03/16 01:57 ID:trD46Hca
>>380
380さんのアメリカでの収入が給与だけなら1040EZになります。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040ez.pdf
簡単なフォームです。
提出すれば870ドル全額返ってきます。

380さん、お子さんはいらっしゃいますか?
もしいればEICが適応され、1人なら2500ドル、2人以上なら4140ドル
が追加されて返ってきます。
384327:03/03/16 08:31 ID:fuEcIxBY
ポンコツ車を寄付して $4600 を控除として申請しましたが、問題なくちゃんと申請額分返ってきました
(インターネットで $4650-$5500 という値段あったので、文句言われたらそれを証拠にしようと思ってましたが、、、)。
ちょっと多めにみても大丈夫なようです。
331 さん、 アドバイス有難うございました。
385379:03/03/16 12:44 ID:JzxIqY8f
>>382
ありがとうございます。
今日無事におくれました。モー本当によくわからないですよ。(逆切れ!)
確定申告のし方。このスレッドがなかったらやる気にさえなっていなかったかも。
本当にありがとうございました。
386名無しさん:03/03/16 13:39 ID:GYt9zd7L
ありがとうございました。早速フォームをプリントしてみます。ちなみにまだ子供はいないです。
387名無しさん:03/03/16 13:52 ID:AiFuutEH
このスレ マジ いいな。
2チャンとは思えん、、、
2チャンと言えば、殺獏としてるし、、

>>380
>>質問です。アメリカに6年いるけどtax returnしたことありません。

え。

>>381

eee.
まッ  州で違うけど。。。。。。。
普通払うぞ。
>>州別に日本と条約結んでるって事ないよね?
な い 。 外交をしらんのか?日本政府が50州と交渉してると思ってる?


こういう俺も、去年の確定申告のコピーを見ながら、書いてて、去年の間違い見つけて、50ドルのロスを発見!
やけくそになってビール飲んでます。
388名無しさん:03/03/17 02:09 ID:VA0+NWxx
>>387
去年の間違いは1040Xというフォームを提出すれば返ってきますよ。
これも簡単なフォームなのでトライされてみては?
389名無しさん:03/03/17 02:13 ID:VKC8A4T3
Turbo TaxでEファイリングしたら、昨年も今年も
10日で還付されたよ。但し、振り込み希望の場合ですよ。
別のソフトでも、Eファイリングすれば同じ期間で還付され
るみたいです。
390名無しさん:03/03/19 14:43 ID:BRL4pbwl
form8843についてご存知の方、教えて下さい。
2002年5月に大学を卒業して今プラクティカルで働いています。
その場合、form8843の9には大学名と住所でいいと思うのですが
10のenter the....director of the academic or other specialized program you particioated in during 2002 には
プラクティカルで働いている事、そしてその職場の名前と住所を書くべきなのでしょうか?
それとも単に学校での自分のメジャーの教授の名前を書くべきなのでしょうか?
391名無しさん:03/03/20 11:22 ID:e02vbOwp
どなたかお教えください。

J-1、独り身でこちらに来てから2年目、2度目の申告です。
今年から連邦税と州税は給与から天引きされていません。
(昨年分は天引きされていたため、refundされました)
social securityとmedical taxもまだその適用年度ではありません。

で、今回は前回の申告時と異なり
既に記入済みのForm8233と1040−Sを雇用主から貰いました。
これも1040NR-EZと8843と共にIRSに送る、ということでよろしいのでしょうか。

また、4月中に帰国予定のため銀行口座を閉めます。
この場合、refund checkを日本に送ってもらうため
1040NR-EZに日本の住所を記載する以外に
住所変更の届け出である8822も必要になる、と考えてよろしいでしょうか。
また8822には現在の雇用主側のサインをもらわなければならない
と思うのですが。
392名無しさん:03/03/23 10:27 ID:vNldJIXw
くれくれ君ですいません。
学生でアルバイトのみで収入が少なく、たぶん税額0だと思うのですが、
social security tax, medical taxが天引きされてます。
これは、1040申請の際は federal income Tax になります?
それとも、この2つのTAXは減免されないということでしょうか?

>>391
素朴な疑問ですが、Jだと連邦税は全額免除になりませんか?
393名無しさん:03/03/24 11:10 ID:9AK3b7JJ
>>392

もちろん、就業先からの給与にかかる連邦税は免除です。
ただ、給与から天引きされる場合がある、すなわち
雇用主が雇用者からVISAの種類に関わらず
一律に源泉徴収する事があるため
その時は、こちらから天引き中止を申し出る必要がある、
ということです。
394名無しさん:03/03/24 13:16 ID:8fJ28cSW
>>392, >>393
いかなるビザでも米国内で発生した収入に対する連邦税が免除に
なることはありません。

>>392
social security tax, medical taxはFederal Income Taxには
含まれません。源泉徴収分を返してもらうには、まず会社に
交渉してみてください。過去ログにも数回この話題がでてますよ。

>>391さんは、専門家に相談された方がいいと思います。
連邦税が源泉徴収されてないとのことですので、収入に対して税金
を払わなければいけません。しかし、Jビザということですので、
一部控除が適応されます。(それを証明するのが8233)
通常は1040NRと1040Cを一緒に送るということはありません。
しかし、雇用主が1040Cにどのように記入しているか?とか、直接会って書類を
みてみなければわからないことも多く、このスレでのアドバイスが難しいケースです。
専門家を選ぶときは、いくつかの会計事務所に電話して比較してください。
フォームごとに料金計算するのか、時間で計算するのかなど
いろいろ質問するといいでしょう。アバウトな見積もりや面倒くさそうな対応は
要注意です。
395名無しさん:03/03/24 13:18 ID:8fJ28cSW
>>390
その欄には職場のことを書いてください。
396391:03/03/25 12:31 ID:PeDIdheD
>>394さん

ご指導ありがとうございます。
1040Cは、就業先のTax Officeが作成しました。一度確認してきます。
なお、記入されている内容は
Income Code:19
Gross incomw:年収
Exemption code:04
Withholding agent's EIN:72-6xxxxx0 EINのスペースにx印
などです。

ところで、1040NR−EZの送付先ですが
IRSから送られてきたインストラクションに付いた封筒は
フィラデルフィアに送られるようになっていました。
一方、自分の住んでいる場所で送り先をWebで検索すると
別の場所が表示されました。
ただ、封筒には1040NR/EZの印字がありますので、
封筒の住所へ送るつもりでいます。

やはり、Certified Mailを利用したほうがいいですよね。
397名無しさん:03/03/26 02:33 ID:V7tcNK/n
居住者で1040を使って申告します。日本からの収入があるのですが、
日本の源泉徴収票を添付する必要はあるのでしょうか。日本に銀行口座を
持っているのですが、利子が2円とかの小額でも申告する必要があるので
しょうか。申告の必要がある場合、日本の銀行からの何らかの書類を添付する
必要はあるのでしょうか。
398名無しさん:03/03/26 03:47 ID:ZIB9HdCN
>>394
Jは条約で最初の2年間 federal 免除
399名無しさん:03/03/26 03:49 ID:NwkTVgbJ
>>394
銀行から1099-INTが発行されてなければ無視してOK
400名無しさん:03/03/26 04:05 ID:f7pEAygX
http://www.upenn.edu/oip/iss/tax/index.html

は基本中の基本。394の

> いかなるビザでも米国内で発生した収入に対する連邦税が免除に
> なることはありません。

は大嘘なので注意。
401名無しさん:03/03/26 04:28 ID:H5c3wnX6
394は何か別の事を言いたいのかもしれんが、
pub519を見れば簡単に嘘だと解る。

519で埋め方のサンプルを探して、
901で日本人に該当する条約を探せばよろし。

402名無しさん:03/03/26 04:53 ID:bQYvoOJ2
2ちゃんねるって怖いね。>>394みたいなのに引っかかって余計な税金を払うことになったら
悲劇だな。
403名無しさん:03/03/26 05:06 ID:H5c3wnX6
ところで、オイラは在米7年目の留学生(F1)なんだけど、
Social Securities Tax が天引きされていません。

たしかResidentAlienになったらFICA taxは天引きされるはずなんだが。

正直に申告した方がいいかな?
その際、FICA tax がいくらになるのか、どこで調べればいい??
404名無しさん:03/03/26 05:17 ID:zI+Cm2qu
うーん、俺は上の人では無いんだけど、細かいこというと、

> Jは条約で最初の2年間 federal 免除

これは間違い。Jによらず、研究教育のための渡航で
政府を含む公共団体からのフェローシップ、スカラシップのばあい、
その奨学金は無税なのであって、
J-visaでも利益目的の渡航で会社からの給料がでたり、
株式や預金利子の儲けは連邦税の課税対象ですよ。

よく読めばわかると思うけどJが無課税なんではなくて、
J(or H)には二国間条約による無課税対象者がいる、とかいてあるはず。

ついでに教えてやれば、Jの3年目は課税って言われてるけど、
あれも嘘。3年目でもfellowshipなら無税だぞ。よく読んで見るべし。
405名無しさん:03/03/26 05:43 ID:bQYvoOJ2
>>404
Jの最初の2年はほとんどの場合が無税だよ。少なくとも自分の場合はね。
仕事先から給料をもらっていてももちろん無税。
職種にもよるんだろうが。
少なくとも「アメリカ国内で収入がある限り課税される」というのは真っ赤な嘘。

その代わりJには帰国義務があったりするね。これも職種や収入の出所によるけど。
406名無しさん:03/03/26 05:43 ID:H5c3wnX6
> よく読めばわかると思うけどJが無課税なんではなくて、
> J(or H)には二国間条約による無課税対象者がいる、とかいてあるはず。

なるほど、了解。つまるところ、ビザに関係なくpub901で該当する条約を探せ、ってことですね
407名無しさん:03/03/26 05:45 ID:H5c3wnX6
> たしかResidentAlienになったらFICA taxは天引きされるはずなんだが。

ちょっと調べてみたんだけど、これが間違いみたい。
奨学金はそもそもFICA対象じゃないらしい。
408名無しさん:03/03/26 05:52 ID:H5c3wnX6
…Jビザがそもそも教育研修プログラム従事者対象なのに
利益目的の渡航で会社から給料なんてケースがあるのかな?
409名無しさん:03/03/26 07:04 ID:9vkhJ/FT
>408

フェローシップのスポンサーが民間会社で、
Jでの研究中の結果で特許とった場合に会社側にもなん%かの権利が発生する、
という契約をかわしている場合は、
2国間条約による免税にはなりません。
実際フェローシップが「利益団体」(=民間会社)の場合は免税は適応されない事に
なっております。

つまり無自覚でしょうけど、沢山の違法者がいると言う事ですな。
(親会社が会社でも「何とか基金」とかの別団体になっていれば大丈夫)
410名無しさん:03/03/26 10:13 ID:6yZjR6SJ
ということは仕事して給与をもらっているのに税金を払ってない
>>405は違法者の可能性もあるってこと?

うちの税理士さんが、「自分はこうだから」ってアドバイスする人間の
言うことを鵜呑みにするのは危ないって言ってたよ。
411名無しさん:03/03/26 15:33 ID:H5c3wnX6
なるほど。為になるスレでつね
412名無しさん:03/03/26 17:12 ID:YXHO8wW7
じゃまーなお飾り でたらめ編 煎らなーど
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  TAX HEAVE∴ Fed.Corp.
――――――――Z――――――――――
      ∧_∧  ∧ξ∧    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
      (,∇ ∇) (´∀`@)  < Wha don u kiss off coarse.
__ ∧ ∧ <丁> .) ( <▼>_.)___  \_____
  ( !  ,,) /_____/
-《((   つ)》----------------
 《 _ 《    <Pleez!pipipipipi...Sirrrrre...
巛U-U巛―――――――――
413あぼーん:あぼーん
あぼーん
414名無しさん:03/03/30 18:18 ID:jNApqxzl
age
415名無しさん:03/03/31 22:10 ID:41Zq8QlO
たった今、tax cutでE-fileしました。
ちゃんとAcceptしてもらえますように…。
祈念あげ。

なんせ、折れはもう帰国済みだからな。
面倒なことが起きると難儀だ…。
416415:03/04/02 00:20 ID:9iQOOIlt
無事FederalもStateも受理されました。

しかし一つ難儀なことが…。
E-Fileしているヤシらに聞きたいんだが、
Returnなら銀行の口座に直接Depositしてもらえるけど、
Dueの場合はどうなるの?
今回折れは初めてDueになって、一応Tax Cutで
Electoronicn Funds Withdrawal of Tax Paymentを
選択したにもかかわらず、
「Form3582と一緒にチェックを送れ」
と出た。

どうしたものか…。2重支払いはいやだしな…
417名無しさん:03/04/02 05:42 ID:oBS0D967
Dueになった事ない。スマソ
418名無しさん:03/04/02 11:41 ID:dgmFuKPb
日本で支払っていたならその証明で良しと聞いたことがあるが、
やったこと無い。

つうか、アメリカにはいなくてDueで、なんで申告すんの???
419名無しさん:03/04/02 13:41 ID:KNYkgza6
ageときますね。
4月ってことで。
そろそろ、やらなきゃな…
今年3つの州でそれぞれ州税払うかも(鬱
420415:03/04/03 01:38 ID:W6pj+zb+
>つうか、アメリカにはいなくてDueで、なんで申告すんの???

FederalでReturn、StateでDueで、合計では
2700ドルほど返って来る予定なんですけどね。

もう面倒だから、チェック送ろうかな…、
と弱気になってみるテスト
421名無しさん:03/04/03 02:40 ID:IBu48j6l
じゃあnonresidentつうことにしてState も全額返済か、
申告しない。

去年何か月いた?
422415:03/04/03 11:46 ID:Lxo6hb74
>>421
まるまるアメリカに居た。
帰国したのは今年に入ってからだったんで。
423名無しさん:03/04/03 15:11 ID:c35gX+SA
F1でただいまプラクティカルトレーニング中の者です。
今年初めての申告なんですが、一体何を出せばよいのでしょう。
手元にはW2Cという書類だけあるのですが。。
既婚で子供一人、かみさんは働いてません。
過去ログ嫁というお叱りも受けそうですが、どこにあるのかよくわからなかったもので。。
424名無しさん:03/04/03 20:31 ID:0lFWMQaw
>まるまるアメリカに居た。

あっちゃー、それはだめだわ、少し払ってたくさん返してもらいなさい。
425あぼーん:あぼーん
あぼーん
426名無しさん:03/04/07 15:12 ID:ZPQEuC+Z
423あぼーん
427新妻:03/04/09 11:25 ID:ehgP58Zg
このスレいい方ばかりなので、
アホな質問だとお叱りを受けるかと思いつつ
聞いてみまーす。

2002年度は大学からFellowshipで3万ドルほど+
授業料をもらいました。

実は去年2年ぶりにアメに戻ってきたのですが
以前はフェローシップってTax exemptだし
書かなくてもいーかなと思って書かなかったら
「Fellowshipがの分ファイルされてないよ、
もっと税金払え」という旨の手紙をIRSからもらい、
「でもResearch expenseだから全部使っちゃいました。
税金かけないでね」という返事を送ったら、それきり
文句は言われなかったということがありました。

結局、フェローシップIncomeってのは
どこに書き込めばいいのでしょうか?
Expensesだけどレシートはありません。
私GCホルダーで、たまに企業でも働いてるので、
普通のIncomeもちょっとあります。

また違う質問になってしまいますが、
その企業で働いたときのサラリーで、なぜか身銭をきって払った
Expenseを返してもらった分までがCompensationとして
1099−Miscに載っています。それもいつもの
お手紙戦略でとは思ってるんですが、CompensationにRefundが
含まれてた、ってのは普通ですか?みなさんの優しいお答え、
期待してます!
428新妻:03/04/09 11:33 ID:ehgP58Zg
>>427
あーっ。それから、
雇い主の企業はアメリカなんですが、
実際の仕事(リサーチ)は全て
アメリカの外でやりました。
それでも、やっぱりその企業がある州の州税を、
払わなくてはいけないのかしら?
払わなくてもいいという噂も聞きますが。
同じような経験をなさった方、おられますか?
429あぼーん:あぼーん
あぼーん
430名無しさん:03/04/09 18:43 ID:q7ksggAG
教えて下さい。
連邦税を1040Aでmarried filing separatelyで申告する予定ですが、W2のボックス1が
50560、ボックス2が8324となっています。控除対象は本人のみで、それ以外の
控除項目は何もないとみなした場合、自分の計算では、さらに税金を350ドルくらい
払うことになるのですが、正しいでしょうか?
431名無しさん:03/04/11 08:52 ID:f3AZZOIq
初めて確定申告をやったわけだが、IRSに書類を送って1ヶ月経っても
何も返ってこない。200ドルぐらい返金される予定なんだが、普通どの
くらい経てば返って来るものなんだ?
432名無しさん:03/04/11 12:30 ID:f3AZZOIq
教えて欲しい・あげ
433名無しさん:03/04/11 20:08 ID:2v0U3Cgv
締め切り日(15日?)過ぎてからじゃないとこないと思うよ。
去年は5月の頭くらいにきた。
434名無しさん:03/04/11 23:52 ID:xWUROIf7
>>427 >>428 すっげー ちょーマブキャリアーかよー。マジPROF!?. 
てか、俺にはわからんwords,ばっかだけどYO! ハズイ!.WOW
よかったらsite GO!でひつようなDOCとってきてやるぜ。
Good lack from lady first gentleman.
435名無しさん:03/04/12 00:10 ID:9bzwsXmC
>>433
はやくΦリングすればリターンも早い。
俺は3月下旬にe-fileして、4/7にリターンが振り込まれた。
436名無しさん:03/04/12 00:37 ID:kj/Ixxda
>>433
締め切り直前は混むからな・・・。
e-fileのほうが早い気はするけどね
437山崎渉:03/04/17 10:12 ID:GkKsqF5W
(^^)
438名無しさん:03/04/18 15:44 ID:yr2G6xp4
来年は日本に住みながらもIRSに確定申告。メンドクサイ。
439新妻:03/04/18 16:02 ID:uWD99Nc8
>>434
あ、レスがついてた!>>434さん
ご親切にありがとう!^_^
一応報告ですが

フェローシップは調査で全部使っちゃったから
タックスかけないでねという文を書いて同封し、
1099-Miscはなぜか自営業扱いということに
直前に気づき(アホですね)、なんとか頑張って
経費の部分を正確に書き込んで15日の朝6時に仕上げました。

このスレの過去レスも参考にさせていただきました
しかし、自営というかSelf Employment
扱いの方って、今までAuditされたことあります?
レシート提出しろ、とか言われるのでしょうか。
一応とってはあるんですが、出せといわれると面倒。

今までは、経費などをファイルしたことがなかったので、
IRSからの言いがかりにはお手紙作戦で勝ってきました。
もしもSE扱いでのAudit経験のある方の経験談を
お聞かせいただければ、幸いです!
440名無しさん:03/04/19 22:13 ID:+lE5BUsm
もう締め切りすぎたの?
まだやってないよ・・・
441山崎渉:03/04/20 04:53 ID:sh1mrkY6
   ∧_∧
  (  ^^ )< ぬるぽ(^^)
442山崎渉:03/05/22 00:58 ID:ucjprQdv
━―━―━―━―━―━―━―━―━[JR山崎駅(^^)]━―━―━―━―━―━―━―━―━―
443山崎渉:03/05/28 15:51 ID:MW/nUs3x
     ∧_∧
ピュ.ー (  ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                      山崎渉
444名無しさん:03/06/03 13:13 ID:a0WWI1A5
age
445山崎 渉:03/07/15 12:36 ID:Fk7D0HA1

 __∧_∧_
 |(  ^^ )| <寝るぽ(^^)
 |\⌒⌒⌒\
 \ |⌒⌒⌒~|         山崎渉
   ~ ̄ ̄ ̄ ̄
446名無しさん:03/07/21 13:56 ID:Eg9hFldK
いまだにTax Returnこない.....さすがにいくらなんでも遅いなー。
447名無しさん:03/07/30 00:01 ID:GQULLAxR
>>446
そりゃ遅いな。
僕は5月中にはreturnされたよ。
問い合わせた方がいいのでは?
448名無しさん:03/07/30 00:13 ID:8KT1dsea
誰かAuditされちゃった人いますか?
自営業としてめちゃくちゃな経費書いて出したので
かなり心配ぽ。
449446:03/07/30 02:19 ID:xyhefhSd
>>447
とかいっている間にきたが...State Tax Returnがなぜか減額されている。
聞いてみないと。
450名無しさん:03/08/02 23:31 ID:A5GuP/XI
Jビザなのに、SSNTAXとメヂケアTAX取られたので、リターンの申請だしたら。
何度もIRSから追加書類の提出をやらされた上に、不許可だった。
頭にきたが、20ドルほどだし、これ以上やるのは疲れたので、泣き寝入りします
451山崎 渉:03/08/15 20:06 ID:kAiEQ7YU
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
452名無しさん:03/10/08 05:25 ID:DvCZSoWe
以前連邦税で
453名無しさん:03/10/20 11:48 ID:UVnnLLI3
保守
454わむて ◆wamuteW7DE :03/12/07 13:35 ID://J8l0ER


  <_葱看>、
/ I .((ハ)) i \
  ノゝ`∀´>ノハ    これからもわむてを応援しおてくださいね〜 
    uiYu      みるまら〜<^^>
   .〈|: _>
    ∪∪


455わむて ◆wamuteW7DE :03/12/07 15:31 ID:bcCF9XCI


  <_葱看>、
/ I .((ハ)) i \
  ノゝ`∀´>ノハ    これからもわむてを応援しおてくださいね〜 
    uiYu      みるまら〜<^^>
   .〈|: _>
    ∪∪


456わむて ◆wamuteW7DE :03/12/08 03:00 ID:daMGBzks


  <_葱看>、
/ I .((ハ)) i \
  ノゝ`∀´>ノハ    これからもわむてを応援しおてくださいね〜 
    uiYu      みるまら〜<^^>
   .〈|: _>
    ∪∪


457わむて ◆wamuteW7DE :03/12/08 06:02 ID:8LxwCi5e


  <_葱看>、
/ I .((ハ)) i \
  ノゝ`∀´>ノハ    これからもわむてを応援しおてくださいね〜 
    uiYu      みるまら〜<^^>
   .〈|: _>
    ∪∪


458純粋な質問:03/12/08 06:05 ID:hjWUpmB6
こっちに書くべきだったかな。

日本在住で米にある銀行の口座で、住民税(?)の源泉徴収を
解除してくれるらしいんだけど書類がよくわかりません。

質問スレに書いた"capacity in which acting"
ってどういう意味ですか?後、国外居住者は
SSN持っていても書かなくていいですか?
459わむて ◆wamuteW7DE :03/12/09 10:51 ID:TA5avuSp


  <_葱看>、
/ I .((ハ)) i \
  ノゝ`∀´>ノハ    これからもわむてを応援しおてくださいね〜 
    uiYu      みるまら〜<^^>
   .〈|: _>
    ∪∪


460?614(82゙て ◆JFjcgUkbAo :03/12/09 16:22 ID:MF6dLvvi


  <_葱看>、
/ I .((ハ)) i \
  ノゝ`∀´>ノハ    これからもわむてを応援しおてくださいね〜 
    uiYu      みるまら〜<^^>
   .〈|: _>
    ∪∪


461あぼーん:あぼーん
あぼーん
462名無しさん:03/12/30 22:56 ID:fXDBrHGr
そろそろ準備しないとね。age.
463名無しさん:03/12/31 01:11 ID:50eumuEv
ことしもがっぽりとりもどすぞ〜
464名無しさん:04/01/09 14:16 ID:H9dWJTZh
age
465名無しさん:04/01/27 23:36 ID:0AAAsGob
日本源泉所得が有り、米国源泉所得が無い米国の居住者は、
Form 8833を提出して、非居住者としてForm 1040NRを提出すると、
米国の確定申告で国外源泉所得をAGIとして申告する必要がないように解釈しました。

日米租税条約第三条
その恒久的住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有し
ない場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係が最も密接な締約国(重要な
利害関係の中心がある国)の居住者とみなす。

H4ビザで住んでいて日本の仕事もまだ続けてる人で、
実際に居住者でありながら非居住者扱いで申告した人いますか?
(日本に住民票が有り日本源泉所得の日本での確定申告が可能な前提で)

466名無しさん:04/02/17 04:58 ID:P+6pPTT/
確定申告終わった。ふう、今年はe-fileにしました。皆さんは?
467名無しさん:04/02/17 05:02 ID:gzyt5VTL
スレの趣旨と微妙にずれてすみません。

ITIN申請のため準備をしているのですが、
FormW-7
http://www.irs.gov/pub/irs-fill/fw7.pdf
の"Reason you are submitting Form W-7"には、
留学生の場合a〜hの「f」にチェックで良いのでしょうか?

すみませんが、どなたかご指導下さい。
468名無しさん:04/02/17 05:50 ID:Mk2Wtsy2
去年の確定申告分(2002年分)に付いてなんですが。
2002年はプラクティカルで働いていました。
Medicare分はちゃんと帰ってきたのですがSocial Security
の分は、そのままで帰ってきてません。今からでもその分の申告するの、遅くは
ないでしょうかね?
469名無しさん:04/02/18 13:29 ID:Ph2/U+7C
なんか下がってるな?移転のためか
470名無しさん:04/02/19 13:03 ID:Wq5W8nKo
今頃になって前年ファイルしたTax returnがAuditされた人っていますか?
学生だけど自営扱いの副収入もあったので、
すご〜くややこしくて心もとないところがあったけど
時間がなかったのでテキトーにファイルしたんですが。
Auditされるんじゃないかなぁと思ったら
まだ知らせがこないので、大丈夫なのかな?
前の年の四月にファイルしたものに関して
翌年になってからケチがつけられた経験のある人
おしえてください。
471名無しさん:04/02/19 23:58 ID:Wq5W8nKo
age
472名無しさん:04/02/20 04:47 ID:K3D7i9Mx
age
473名無しさん:04/02/20 10:42 ID:z2of543e
たとえばの話なんだけど

シングル・会社勤め年収gross$6万
医療+歯科保険(全額負担)

これと同等のnet incomeと保険を確保するには
自営業の場合どのくらいのgross incomeが必要なのか
わかる人いる?大体でいいんだけど。
474名無しさん:04/02/22 06:00 ID:1yWti8zD
continuing educationの費用て、
自分の職種と多少離れていても
deductableでつか?
475名無しさん:04/02/22 06:47 ID:nMU42ief
>>474自営だったらJustifyしやすいだろうけど
どうでしょうかね?自分は、趣味の焼き物のクラスは
deductible にはしなかったけど。
476名無しさん:04/02/22 09:57 ID:xonl7Hqk
やりました
477名無しさん:04/02/23 12:07 ID:q29nzV51
教えてください。
グリーンカードを取得したため、今年からアメリカで確定申告することが必要になりました。
2003年の収入は日本でしかありません。源泉徴収はすべて日本でされています。
質問は、
@ 所得税
A 住民税
B 社会保険料(短期 医療保険等)
C 社会保険料(長期 年金等)
の、何処までForeign Tax Credit に、入れられますか。
また入れられないものがあれば。Tax Formの何処に経費として入れればよいのでしょうか?

アメリカである会計事務所(の見習い)に訊いた所、@以外はだめだといわれ激怒しました。
個人的にはすべてincomeに比例して徴収され、直接的に benefitが無いので、
すべてForeign Tax Creditに入るような気がするのですが。。。
>>120 >>240 が参考になると思うのですが、もう少し教えてください。
478名無しさん:04/02/23 12:30 ID:9lzpR3xZ
>>473 +$5.000くらいで正解???
479名無しさん:04/02/23 14:12 ID:S32uyRm7
去年いろいろ調べたのですが、忘れてしまったので教えてください。

アメリカ滞在が5年以上になったので、去年は1040NRを出していましたが、
今年は普通の1040を出さないといけませんよね。

で、その際に8843も提出するのでしょうか?必要ないとは思いますが、確認のため
よろしくお願いします。

あと、教会に寄付したお金は控除されると思うのですが、1040にそれらしい欄が見つかりません。
去年の1040NRにはあったのにどうしたのでしょう?
480名無しさん:04/02/23 14:30 ID:wqrlyoqq
>>477租税条約というのがあるから
多分二重払いは避けられると思います。
詳しくなくてごめん。

というか(ボソ)日本での収入をFileしてる人なんて
(たとえPermanent Residentでも)いるんですか?
481名無しさん:04/02/23 15:05 ID:0EsdN5g4
>>480
自分も日本での収入を記入する人を聞いたことがないんですが、>>477GC
取得直後で追跡調査とかあるのかな。。。
482名無しさん:04/02/23 19:28 ID:zR3hmdLd
H1B だと、副業ってのを持ってちゃマズイよね?
アルバイトでもらった現金を正直にファイルすべきかどうか
悩ましいところなんだけど。
もし正直にファイルしてもいいなら、それに付随する経費も
ちゃんとファイルして、差し引きマイナス→リターンが増える、
って図式に持って行きたいところなんだけど、そもそも
H1B のくせにそんなことをしても違法じゃないのかが
よく分からん。
節税するにはやっぱグリーンカードなんだろうなあ。
483名無しさん:04/02/24 02:46 ID:jogzBNDb
>477

アメリカでの収入が5000ドルこえなかったら
申告の義務が無かったんではないかい??
484名無しさん :04/02/24 04:00 ID:3gm3L1Ek
>>483 そうなんだ、ふーん
485名無しさん:04/02/24 13:46 ID:PnAvwMI9
477 です。
Resident Alien は、US Citizen と同じで、全世界の収入について
課税されると聞いています。2重課税は言葉の上では避けられるそう
ですが、日米の税体系の違いから実質的には2重課税に近い状態に
なるかもしれません。全く頭が痛いです。どなたか、まっとうな
CPAをご存知ありませんか?
486名無しさん:04/02/24 13:57 ID:iWYYSzOo
>>482
現金だったならやめとけ。
グリーンカードの面接のときに過去数年分のタックスリターンを
提出することもあるから。
細かい審査官にあたったらアウトだよ。
数百〜数千ドルのためにグリーンカードをふいにしないように。
近頃審査も厳しくなってるからね。
487名無しさん:04/02/24 15:11 ID:0zmVYk9Z
大学からたいしてもらっていないのに、最近、W-2の他に、1042-Sと言うのが送られてきました。
まったくもって何をどうしていいのか分かりません。。。これどうすればいいのですか??
488名無しさん:04/02/25 02:28 ID:W1sb43/Q
>485

resident/nonresidentはVisaと税金では基準が違うよ。
GC保持者でも初年度(入国年度)はnonresidentになるかもしれません。
1040NR instructionをよく読むこと。テストが有ります。

少なくともGC取得後最初の入国以前の収入は、
日本人としての日本の収入となる可能性大。
489名無しさん:04/02/25 02:30 ID:W1sb43/Q
でも不安なら払った方がいいです。
アメリカは不必要な分でも納めることは可能です。
いくらでも払いたいだけ払っていいです。
それは政府への貢献になります。
490名無しさん:04/02/26 16:22 ID:XI1quCq7
今年から給料もらい始めたんですが、
Taxの締め切りっていつですか?
4月中旬のようなニオイがしますが・・・
491名無しさん:04/02/26 23:26 ID:hANtwZ71
4/15だよ。ニオイじゃなくて本当だよ。
492名無しさん:04/02/26 23:28 ID:hANtwZ71
ところで今年から給料もらい始めたのなら、
tax returnはやらんでいいのだろう。というか
2003年は税金払っていないのに、どうして
申告できようか?
493名無しさん:04/02/27 02:44 ID:8nAXTrpK
去年一年の税金を払う、
というのは
日本とおなじなんだけどね。
494490:04/02/27 05:09 ID:vkw7y8oY
>>491
おお!!なかなかいい鼻をしている。
>>492
という事は、今年の分を来年の4月15日までにやればいいと。
なーんだ、よかったよかった。
ありがとうございました。
それではまた来年。
495名無しさん:04/02/28 00:52 ID:pEfd0nzo
>450
すいません、私も同じ目にあっちゃうかもしれませんが、リターンの申請をしたいです。どうやって申請しましたか?教えてください。特定のフォームがあるのですか?
496名無しさん:04/03/03 23:40 ID:CH1ttaI5
本当に、ばかって感じだけど、間違ったW2がきた。FicaがFederal Taxに含まれてる。W2上FICAが0になっているんだ、このまま申告していいかな?
497名無しさん:04/03/03 23:49 ID:KwVfSDmG
すでに支払っているFICA以上の額をまた取られても良いのなら、どうぞ。
498名無しさん:04/03/04 00:26 ID:rpURv6j5
>>496
> 本当に、ばかって感じだけど、間違ったW2がきた。FicaがFederal Taxに含まれてる。W2上FICAが0になっているんだ、このまま申告していいかな?

個人的にはなかったけど間違ったW2ってよく聞く。 うっとうしいけど直してもらわなきゃだめみたい。
499名無しさん:04/03/04 07:23 ID:2JbK289m
分からないことばかりで、どなたか教えてください。
1040NR で書くのですが、Itemized かSandard Deductionをするか迷ってます。
以下のものはItemizedを選ぶと控除されるのですか?
1:自分で買った健康保険代(一応保険分の代わりに3000ドル”給料として”に割り増ししてもらっているけど、
  毎月自分で保険会社に払ってます)この場合3000ドル分は差し引かれるのか?
  それとも全額控除されるのか?
2:医療費(Copayとして払ったもの)、そのとき処方箋で買った薬代、
  その時の駐車場代(これは領収書なし)
3:1と2はMedical Expenseに入り、AIGの7.5%以上ないと申告できないそうですが、
  超えた部分が控除になるのですか?それとも7.5%超えていれば全額控除になるのですか?
4:一般通勤の為にかかったガス代
5:Educational Expenseには、community collegeでPart timeとかで取った
  授業料
あと別件で。。。
6:昨年も1040NRで申請し、約500ドルくらい(State Taxのみ)が戻ってきたのですが、
  これはIncome の中に入るのですか?
7:Residentと Non-residentではItemized deductionされる内容は違うのですか?
いろいろ聞いてしまいましたが、どうかよろしくお願いします。
500名無しさん:04/03/04 08:38 ID:h7E2Lh5z
>>499
ここ↓に判りやすく説明されてるから、読んでみてください。
http://www.turbotax.com/ts/t_and_r/articles.php?name=MaximizeYourDeductions

Top page (http://www.turbotax.com/)には他にも便利な解説やツールが一杯載っていますよ。
501名無しさん:04/03/05 09:19 ID:pz0SGQ0z
永住権があるので申告する必要があるようですが、
色々調べてもさっぱりです。
昨年9月に渡米してこちらの専門学校に通い始め、当然収入0で
両親の仕送りのみで生活しています。
SSNもまだ申請していません。

過去ログをみるとForm8843を提出すればいいような気がします。
確信持てないのでどなたか御教授お願いします。
どこに相談すればいいかもわからないので…。

502名無しさん:04/03/05 09:41 ID:y7ViMoPZ
1040も出さなきゃだめだよ。
それも必要だけど、永住者ならSSNを早く申請した方がいいと思うけど。
Social Security Officeに申請後、
数週間で自宅に送ってくれるよ。
503名無しさん:04/03/05 10:00 ID:IoiZRJdr
3人ほど俺の知り合いのAccountantに質問したけどその人によって回答が違うんで教えてください。
Child care creditなんですけど、夫婦共働き(Full Time)で子供をPublic
のKinderに行ってたんだけど、Half-dayだと無料なわけよ(Publicだから)。だけどうちの子供はFull-dayで月240ドル
払ってたんだけど(午後の部は政府の援助がでない)、この240ドルってChild Care Creditとして申請できる?
504名無しさん:04/03/05 10:13 ID:8uQ9TXLB
収入0でも申告しないといけないの?
505名無しさん:04/03/05 11:16 ID:Gf0zo1g5
>>503
Unless you find it being explicitly disallowed in
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p503.pdf
claim it and see what happens.
The worst that can happen is that the IRS will
send you a bill later.
506名無しさん:04/03/05 14:01 ID:68UMqvhg
>>503
> 3人ほど俺の知り合いのAccountantに質問したけどその人によって回答が違うんで教えてください。
> Child care creditなんですけど、夫婦共働き(Full Time)で子供をPublic
> のKinderに行ってたんだけど、Half-dayだと無料なわけよ(Publicだから)。だけどうちの子供はFull-dayで月240ドル
> 払ってたんだけど(午後の部は政府の援助がでない)、この240ドルってChild Care Creditとして申請できる?

以下の文書によると教育を主目的としている費用(つまり学費)は控除の対象とならないようです。
家の息子の場合、学校に付属したExtention Programに学校の後に行きましたけど、その費用は
控除の対象になりました。しかし、これははっきりと学校とは異なる運営でした。


ttp://www.irs.gov/faqs/faq7-1.html

"The expenses for kindergarten do not qualify for the dependent care credit
if the kindergarten is primarily educational in nature. Expenses for school in
the first grade or higher do not qualify for the credit. However, you can count
the part of the expenses of sending your child to school that is for your child's
care if it can be separated from the expenses of education. For example, you may
count the cost of an after school care program even though the school tuition
does not qualify".


簡単に分かるのには学校に聞くのが一番でしょう。この費用は控除の対象になるのかと。どのみち
控除するためにはcare providerのtax idが必要なのでコンタクトする必要があります。

507名無しさん:04/03/05 14:16 ID:T8KaKvBX
収入なければ申告の必要なし。
 GCかビザかは税金とは関係がないよ。
508名無しさん:04/03/06 11:32 ID:qVwV+fAT
>>502
ありがとうございます。
とりあえずSSN申請してきました。
509名無しさん:04/03/06 13:02 ID:PYoAglhV
質問があります。
1999年に、OPTで働いていました。
今気づけば、SSとMedicareばっちり引かれてました。
これは、今から申告すれば帰ってくるのかな。
どなたかご存知ですか。
510名無しさん:04/03/06 14:46 ID:xlE57qoP
>>509
返してもらえない。
将来またアメリカで連続しなくてもいいから9年間働けば、
年金を貰えるよ。SSN忘れないようにね。
511名無しさん:04/03/06 14:57 ID:PYoAglhV
お返事ありがとうございます。
返してもらえないのは、1999年のことだからということでしょうか。
返してもらえるのは、2003年度分だけということ?
512426:04/03/06 15:30 ID:xlE57qoP
>>511
social security (FICA)、メディケア、失業保険なんかは一定額まで
給与所得に低率で取られる。所得税みたいに最終的に一年分の額が
確定してから計算し直すのとは別物。
513名無しさん:04/03/06 16:54 ID:PYoAglhV
509です。
F1ステータスで働いている場合は、
本来ssやメディケアは取られないのです。
会社側がそれを知らずに引いているので、
申請すれば会社から返金してもらえたはずなのです。

過去にさかのぼっての申請、返金は可能かどうか、
調べてもわからなかったので、経験された方いませんか。
514名無しさん:04/03/06 19:56 ID:XNvnYpGd
late filing でも amended return でも、返金して貰えるのでは?
515名無しさん:04/03/08 02:07 ID:5Z5gebZv
日本在住のアメリカ国民、年収は米ドルで35000くらいです。
この場合#2555と#1040のフォームを提出して
全額控除という形でいいんでしょうか?
516名無しさん:04/03/08 02:51 ID:bJ87ap3P
アメリカでの収入ということかな?
517515:04/03/08 04:17 ID:5Z5gebZv
説明不足すみません。
全額日本での収入です。
518名無しさん:04/03/08 04:37 ID:ZNNyTH7V
>>517
US citizenだったら、日本での収入も全額課税対象だから
普通に1040を記入して、日本政府に払った所得税を差し引いた残りを
IRSに払う。www.irs.gov で foreign income とか検索すれば
細かい解説ページがあると思うよ。
519名無しさん:04/03/08 06:21 ID:EcoEQVQO
505 & 506 サンクス
520名無しさん:04/03/08 09:42 ID:w7jXQ4Jt
35000だと無税か、もしかするとEICもらえるかもしれないね。
普通このくらい低いと、アメリカ側には申告しない人が多いかもしれない。
でももしも扶養家族がいるなら申告すれば
EICもらえるえるかもしれませんよ。
521名無しさん:04/03/08 10:12 ID:2wx5mPz1
>>520
W2とか1099のような収入報告がIRSに行かないからというので
無申告にしておくと Social Security Earningsの履歴にキャップが
できるから、将来何かの理由でIRSに無申告してた事がばれる
可能性があるよね。
>>515は本人じゃなくて、雇い主の経理の人かな?
「アメリカ国民」という書き方が気になる。
522名無しさん:04/03/08 15:53 ID:Ar6HoxX0
日本にて一時帰国中(3ヶ月)に1.5K稼ぎました。
それ以外の収入はアメリカで$2000だけです。
日本に納めた所得税(少ないですが)を取り返して、
アメリカの所得税15%の枠で支払うことは可能ですか?
当方アメリカ国籍あります。
523名無しさん:04/03/08 22:37 ID:WgHpJVYU
毎年お世話になってます。今年もよろしく、親切なみなタソ。
去年までアメリカで働いていましたが、現在日本在住です。
日本の住所を職場に渡してあるのですが、予想通りまだW−2が届きません。
それで日にちもせまってきたのでFAXしてもらって
それを申告に使うことは可能なのでしょうか?それとも
原本じゃないとだめなのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
あと、当時留学生だった自分に必要な書類は
日本のアメ大の中のIRSでももらえるんでしょうか?
524名無しさん:04/03/08 23:43 ID:H9slluI2
>>523
> 去年までアメリカで働いていましたが、現在日本在住です。
> 日本の住所を職場に渡してあるのですが、予想通りまだW−2が届きません。
> それで日にちもせまってきたのでFAXしてもらって
> それを申告に使うことは可能なのでしょうか?

Electric Filingだったらなにも郵送しないから原本は必要ないですよ。

525名無しさん:04/03/09 04:58 ID:liONvro9
>>523
IRSには雇用主から別途に報告されているから、FAXのコピーで全然かまわない。
526名無しさん:04/03/09 18:46 ID:26ApWk+0
2003年に払った分の学費も税額控除を取れると聞いたのですが本当でしょうか?
もし本当であればどのフォーム、どんな手続きが必要なのでしょうか?
527523:04/03/12 14:28 ID:mLFmd38e
>>524
>>525
ありがとう。
1040NRはたしかオンラインでファイルできないですよね。
1040でやっても金額があまり変わらないけど何か問題になるんでしょうかね?
528たく:04/03/18 06:00 ID:IK1UttJT
3点ほど教えてください。
1)1040NRで申請する場合、医療費控除は出来ないのでしょうか?
2)会社に入る前に引越しをしてリロケーション費用を会社が負担してくれたのですが
全額ではなく、TAX分が引かれていました。これは入社前なので単なる所得として処理されているのでしょうか?
3)妻とのJOINT returnなのですが,TAXのカテゴリはSingle, Married Separately, and Q Widowの内どれになるのでしょうか?

よろしく願いします
529名無しさん:04/03/20 12:22 ID:PNhviy7i
1040NREZ なんだけど、
送付先はPhiladelphia の office じゃないの?
Cincinnati, OH ?
530名無しさん:04/03/20 23:47 ID:c2O2Ioub
GC取得した年の全年収に納付義務が生ずるのか、
最初の入国日あるいはGC発給日以後の所得から納付義務が生ずるのか、
いづれなのでしょうか?
531名無しさん:04/03/21 03:00 ID:BZL0hNxF
漏れは気にしすぎだと思うのだが、知り合いが不法就労してて、
確定申告したら違法就労がばれると確定申告しない模様。
脱税はもっと重罪だろうに、、
532513:04/03/21 03:02 ID:BZL0hNxF
あぁ、その痛い知り合いは学生ビザでバイトしてるって奴ね。
533名無しさん:04/03/21 09:25 ID:IMoEEYOb
>>531
> 漏れは気にしすぎだと思うのだが、知り合いが不法就労してて、
> 確定申告したら違法就労がばれると確定申告しない模様。
> 脱税はもっと重罪だろうに、、

申告するのにSocial Security Numberはどうするのかな? 
ただ学生で来ている人ってSSNは取得するの?
534名無しさん:04/03/21 14:28 ID:kbCkCcq+
違法な収入(大麻の売買)なども申告しなくてはいけません。
バイトだったら少しくらいお金返ってくるだろ。申告しろ。
税法と刑法は分離されております。
535531:04/03/21 14:52 ID:BZL0hNxF
>>533
俺は持ってないが、そいつはどういうわけかSSN持ってる。いつ取得した
かは知らん。多分9・11前だろう。

>>534
そいつ曰く、今年の夏は稼いだ金で帰国する予定だから、またこっちに
戻ってくる時に入国拒否になるのが嫌なんだそうだ。俺も普通に申告する様
に勧めてるんだがな。ま、捕まったら捕まったらどうでも良いが(笑)
ってか入国検査で違法就労なんて見つからんだろう、普通は。。
536名無しさん:04/03/23 08:20 ID:Yz09E4ct
当方大学生で、先学期、キャンパス内で3ヶ月働いていました。
お給料は小額ですが、申告する必要はあるでしょうか?
SSNは持っています。
537名無しさん:04/03/23 10:30 ID:Du3zwtVC
すみません、教えてください。
2001年の10月からJ-1で滞在して、いま3年目です。給料はアメリカからもらっています。
federal taxはtax treatyで丸二年間免除なのですが、これは丸二年までの収入を免除とし(私の場合9月まで)、
10月〜12月の3ヶ月分の収入のみに税がかかるとすればよいのでしょうか?
W-2と1042-Sの両方が送られてきて、1042-Sのgross incomeは、social securityとmedicareを引いた
1年ぶんの収入が書いてあります。しかし、W-2にはカラム3,5の額は1042-Sと同じなのですが、
カラム1,2(太枠)は空欄になっています(ドウスレバイインダ)。

1040NR-EZのカラム6と、裏のitem Jに、1月〜9月分の収入をexemptとすればよいのでしょうか?
それとも1040EZを使う?form 8843も必要? 全く分かりません。。。

よろしく、アドバイスお願いします。
538名無しさん:04/03/23 11:29 ID:hW1Npxy3
>>536

やらなかったら 脱税=重罪 に繋がる可能性もありでっせ?
539名無しさん:04/03/23 12:18 ID:xl2mD0ff
540537です:04/03/23 13:14 ID:5ko1jNV2
>>539
早速のレスありがとうございます。
私の場合、アメリカの大学から給料をもらっているので、2番目と3番目のリンクと全く
同じケースのようです。よって、1040EZに10月以降の収入のみを書き、8843でtax treaty
であることを説明すればよいようです。
W-2のbox1が空欄なのは、そのためかもしれません。明日、pay rollに聞いてみます(たぶん聞いても答えてくれなさそうですけど)。

毎年、確定申告はめんどいです。先達の経験談は本当に参考になりますね。
ありがとうございました。
541名無しさん:04/03/23 23:37 ID:i250SNZj
どなたか助けてください。
去年暮れに日本に帰国しました。アメリカにいた頃は、F−1ビザで、
OPTで働いていました。アメリカ滞在は1999年からです。
W−2だけが送られてきました。
1040NR−EZでいいのでしょうか?
8843も送付するのでしょうか?
始めてな上、帰国しているので、やり方が全く分かりません…。
どなたか、良いアドバイスを頂けませんでしょうか。
お願いします。
542名無しさん:04/03/24 17:38 ID:T5C89kb/
>>541
学校にいた2000年に同じ状況でした。つまりF1でOPTの収入がありました。
今でも同じだとは思うけど、当時と今が違ってたらスマソ。日付は当時のもの。
手順は2つに別れます。

★第1段階(2/25/00送付)
1040NR−EZ、8843をセットで送る。添付書類として、
I−20、I−94、F1ビザ、パスポートの写真のページ、以上4点のコピーと、
W2のオリジナルとを添付。

★第2段階(3/13/00送付)
843、8316をセットで送る。添付書類として、
I−20、I−94、F1ビザ、パスポートの写真のページ、I−538、
W2、以上6点のコピーを添付。

第1段階と第2段階との間は3週間くらい空けたほうがよいとIRSに言われた。
同時に出すと、データベース上に一度に書類の入力が不可能らしくて、
前年度はそれでトラブルが起きました。つまり「レコードが見つからないのでファイル
できません」とか言う意味不明の手紙がIRSから来ちゃったわけです。

ですから第1段階と第2段階とはいくらかタイムラグをわざと作ったほうが
すんなりいくようですよ。少なくとも2000年にはこれでうまくsocial securityと
medicareの税が全額戻ってかなりの額になりました。
ました。
543542:04/03/24 17:48 ID:T5C89kb/
>>541、すみません。
>>542の第2段階は、social securityおよびmedicareの税を還付してもらうために
必要な書類でした。もし還付してもらう必要がないなら第2段階は
省略できるはず。自分がやったみたいな税金を還付するシナリオかと
うっかり早とちりしました。すみません。。。
544541:04/03/25 15:21 ID:PK0n4cHF
>>542,543
ご丁寧な解説ありがとうございました。
自分の場合、日本に帰国している訳なので、I-94は無いので送らなくていいという事ですよね。
Social SecurutyとMedicareは空欄だったので、第2段階はやらなくていいと…。
すごく助かりましたー!
545名無しさん:04/03/25 15:24 ID:7vm1aXVz
忘れるとグリーンカード申請のとき泣きき見るよ。
ただでさえ能無しの移民は本音言うと受け入れたく
も無いんだから。
546542:04/03/25 17:25 ID:IcpYC9Zz
>>541
帰国しておられるならI-94のコピーなんか普通は保存しませんから、出せないですね。
I-94のコピーが要るというのは、F1のD/S(duration of status)のあいだに
米国に合法的に滞在していた証明という意味合いでしょう。したがってその当時は
学生として合法的に滞在していた証明として成績証明書(在籍期間が明記されている
もの)はどうでしょうか。I-20とF1ビザとの組み合わせでほぼ問題はないとは
思いますが。

Social SecurutyとMedicareが空欄でしたか。よかったですね。わたしの場合は
何千ドルも取られてて、税理士使わずに税金還付してもらいました。喜んでいたら
翌年(卒業後)になってからIRSが「やっぱり還付は間違い。すぐにIRSに還付金を
返納せよ。さもなくば家や銀行口座を差し押さえする。」なんてレターが来ちゃいました。
しょうがないので、該当する法律のUSCだかCFRの条文を引用して、正当な還付である旨、
反駁したら、やっと認めてもらえたみたいです。ロースクール逝ってちょっとは実生活でも
役に立ったなと思った次第です。。。
547541:04/03/25 21:45 ID:Ejz7Aj61
すみません、どうしても分からないので再び助けてください…
Wー2のBOX14のOtherとは一体なんでしょう???
自分のは22.80SDIとなっているのですが。。。
Form1040NR−EZのどこかに入れるべきものなのでしょうか…
548542:04/03/25 22:04 ID:cUl5Q3FX
>>541
SDIってSocial Disability Insuranceのことで、ふつーの人は
過不足なく取られてるはずだから、わたしはなんにもしませんでしたが。
CAの場合、ライン41と関係してますが、州が違うと記入箇所も違うでしょうね。。。
549542:04/03/25 22:05 ID:cUl5Q3FX
>>541
またまちがえた。。。鬱 SDIのSは、Stateの頭文字です。
550名無しさん:04/03/27 00:43 ID:wZbahQyW
まだ、やってない。(一応、反省…)

でも、あとまだ2週間以上あるよ。

余裕! 余裕!!!!
551名無しさん:04/03/27 01:36 ID:jLXorNm4
>>542
わたしも541さんと似たような状況で、今年は日本に帰国しています。
そこで素朴な疑問なのですが1040NRーEZに記入する住所は
今の日本の住所でいいのでしょうか?
SSNで登録されているもの、それとWー2に記載されている住所とは
違ってしまうので、どうなのかと思って。
それから去年はメディケアの返金を何度も電話で催促し、
ずいぶん時間がかかってやっとチェックが送られてきましたが、
日本だとチェックの現金化に手数料がかなりかかりますよね?
542さんは日本でチェックを受け取りましたか?
リターンのようにこ口座に振り込んでもらうというのは無理ですよね?
去年はアメリカにいたので催促の電話もできましたが
もう送っていると言われ、いくら待っても来ないのでまた電話したら
担当者がかわったので分からない、と言われたり、
結局こちらから何度も電話して確認しなければ
きっと送ってこないつもりだったに違いないと思います。
今回は日本なので、そう簡単に電話もできないし、ちょっと不安です。
552551:04/03/29 06:34 ID:x6gvnHAf
1999年の夏から2003年の夏までF1でアメリカにいた学生は
丸4年しかアメリカにいなくても、99, 00, 01, 02, 03と
5年に渡ってアメリカにいたとみなされ、1040NRではなく、
1040で申告しないといけないのでしょうか?
今8843の説明を見ていて、混乱してきました。
どなたか教えて下さい。
553名無しさん:04/03/30 23:39 ID:qxMh+JXk
AGE
554名無しさん:04/03/31 00:05 ID:hUfUPz6m
やってみたら、$100ドル以上こちらが払わなくて
いけないことが分かって驚愕した。
555名無しさん:04/03/31 01:42 ID:ifqUFTgO
>>554
いや、ある意味では帰ってくるよりも払ったほうが得だという考えもある。
帰ってくるということは税金を払いすぎたのだから、本来、あなたが持っている
べきお金が政府の財布の中にあったのだからその分金利を存している。

払わなければならないということは政府に払わなければならないお金を
あなたの財布に最後の最後まで入れといたのでその分の金利を
得したと。

けれどもやっぱり帰ってくるほうがなんか得した気分になるよね。
556名無しさん:04/03/31 02:06 ID:w6NBonLI
それだけじゃなくてリターン側はメディケアの分は不利でしょ。
あれは過剰に払ってもかえってこない。

本当の収入より多く見積もられて徴集されちゃうのに、
かえってこない。
本当はもっと少なくて良かったのに。
557554:04/03/31 23:25 ID:hUfUPz6m
>>555-556
そうか。THANX
しかし核停深刻はほぼいつもかねがもらえると
思っていたのにな。いわれてみてもやっぱり
損したきぶん
558名無しさん:04/04/01 02:08 ID:yGkvWfqW
銀行や郵便局に書類あるって聞いたのに見当たらない…
職員に尋ねないといかんのかな(´・ω・`)
559名無しさん:04/04/01 02:24 ID:nHjPJl1w
>>558
図書館にもあるよ。
560名無しさん:04/04/02 11:34 ID:OFnMdnc6
age

2 weeks to go
561名無しさん:04/04/02 14:52 ID:iQ60e/Nr
うちの職場が作ったMDの州税案内のpersonal exemptionのとこで
$2,400 per year times the number of total exemptions(self plus any dependents with you)
, devided by 12. Multiply this amount by the number of months worked 15 days or more
during the tax year.
って書いてあるんですけどこんな計算が連邦税や州税のbookletでありましたっけ?
要はpart-year residentは働いた月の分だけしかexemptionされないって
ことですよねー。booklet読んだ限りじゃ、これホントかよ?って感じですが。
562名無しさん:04/04/02 23:26 ID:d9bIyu5C
>>558
ついでに言えばネットにもある。
www.irs.gov
に往けば見つかるyo!
563名無しさん:04/04/03 08:11 ID:cCgg1ExA
どなたか詳しい方お教えください。

私は現在F1ビザのOPT(プラクティカルトレーニング)で働いているので、
SSとMedicareを免除してもらう(返してもらうよう)に頼んだら
今日会社の税理士さんに以下のことを告げられました。

1.今までに払ったSSとMedicareは戻ってこない。
2.支払い免除にすると、2004年度分からの確定申告は1040フォームではなく
1040NRになり、戻ってくる額が減る。
3.OPTが終わって別のビザで引き続き働く場合、SSとMedicare免除は
その時点でなくなるが、フォームは元に戻せず1040NRのままなので
損するかもしれない。

ちなみにSSはfederal income taxの倍近く取られてるので、SS免除の方が大きい
ような気がしますが、後々にフォームが戻せないというのがひっかかります。

どうしたらいいんだよぅ(´・ω・`)
564名無しさん:04/04/03 12:44 ID:Z5JGG4D9
当方F-1で滞在中ですが、働いてもいませんし、奨学金も貰っていません。
定期預金の利子以外はこちらでの収入が無いのですが、確定申告をする
必要があるのでしょうか?
565名無しさん:04/04/03 14:14 ID:Hf5W7BLS
しょうもない質問ですが、用紙折って普通の封筒に入れて
送っていいの?
566名無しさん:04/04/04 04:52 ID:rjeRPhY/
悪いことはいわん、HR blockに行け。
それと>>564の場合、利子がとんでもない額(一万ドルとか)でない限り
税金払う必要は無いはずだけど。
567名無しさん:04/04/04 15:03 ID:UPcylgh0
俺も学生ビザで来てるんだが、もし確定申告しなかったらどうなるの?
568名無しさん:04/04/05 08:37 ID:KCYfaarU
>>567
通報しますた(AA略
569名無しさん:04/04/05 09:31 ID:7XopbYJq
>>568

そんな大事か?
570名無しさん:04/04/05 11:16 ID:ifr+VMgG
>>566
学生の場合、非居住者となり利子がとんでもない額であっても課税対象
になりません。non-resident alien, 非居住者等で検索すれば出てきます。
571名無しさん:04/04/05 13:20 ID:zUuCiJVm
全員する必要アリ。
しなくてもおそらく大丈夫なだろうが、
もし将来GCとか申請したりなんかすることがあったら、
そういうことがマイナスポイントになる可能性は否定できない。
572名無しさん:04/04/05 14:52 ID:7XopbYJq
ここはタメになるレスでつね。
573名無しさん:04/04/05 22:45 ID:FjfaAba3
皆さん、州外での買い物に対するSales Taxって払ってます? 例えばMAでは
昨年ごろから積極的になっているのだけど、例えばNH(Sales Tax無し)で買い物
したら、確定申告の時にMAにその5%を税金で収めなくてはならない。 
あと例えば買ったところで2%の税を払って住んでいるところの税率が5%
なら差の3%を払わなくてはならない。

もちろんまじめにやったらものすごい手間。私の周辺のアメリカ人でそんな
ことやってられないよと皆無視している。 しかし一人インド人でこのために
州外では現金でしか買い物しないというやつもいる。

しかし税務署はどんどんと色々なデータベースをつなげてそういう
脱税を探そうとしている。

http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=562&ncid=738&e=3&u=/ap/20040403/ap_on_hi_te/tax_data_mining

あと前に呼んだ記事で、例えばUPSは顧客が大量のたばこの入荷を
すると税務署に通報するそうだ。 MAはそれで何十万ドルもの追徴
課税をすることに成功したとか。 例えばAmazonが税務署と結託したら
ちょっと怖いものがあるな。
574名無しさん:04/04/06 18:05 ID:JbpMhlYT
払ってない。
自分の所も上手くやって払ってない。
というか、とりかえしてる。

>>573
顧問弁護士をつけろ。なんとかしてくれる。
575名無しさん:04/04/07 11:54 ID:vaO7WvY6
昨年の11月末にGC取得しましたが、まだ日本に住んでいます。
GC取得したので納税の義務があるとは思いますが、12月分だけの
申告をすれば良いのでしょうか?それとも今回は無視しちゃって、
来年度にきちんと納税すれば問題ない?
576名無しさん:04/04/10 14:11 ID:Nl6lp5qh
>>573
例えばパソコンの通販でも、Dellは課税しないで後で申告してください、と書いてあるけど
Gatewayは購入時に課税される。
その差が現在の両者の業績に関係しているといっても過言では無いと思う。


今年は子供の世話代にかなり遣っていたので、何千ドルもリターンされてきた。
ほとんど無税に近い状態。
577542:04/04/11 06:51 ID:/5upAA7F
>>551
 「1040NRーEZ」に記入する住所は日本の住所だと思うのですが、よくわかりません。
念のため、いついつの期間はどこに居住していた旨を書けば安心かも。

 あと、わたしの場合はこちらで就職したので、アメリカでチェックを受け取りました。
アメリカって事務処理いい加減なので、日本からだと確かに不安が多いでしょうね。
めげずにがんばってください。費やす時間・労力と、リターン(金額)とのバランスで、
還付を諦めるという選択肢もあるかもしれません。

亀レスすみません。。。
578名無しさん:04/04/11 09:57 ID:CLg6I7Zb
結局、F-1滞在の留学生が送る封筒の中身は
Form1040NR-EZ, Form8843, and W2 でいいのか?
他にも何かあったらおしえてくれ。

I−20、I−94、F1ビザ、パスポートの写真のページ、以上4点のコピーと、
W2のオリジナルとを添付。

って各コピーも送るの?
579名無しさん:04/04/11 11:14 ID:rTo08dKp
そろそろ提出するか。
あと5日しかないし。
580名無しさん:04/04/11 12:41 ID:CLg6I7Zb
4月11日はイースターだし漏れの前に神が降臨することを祈る。

頼むから必要書類教えてくれ。まじでコピーとるのか?
そこまで個人情報晒すのか?奴等は紙切れに各番号を
手書きしても信じなさそうだからな、コピー必要かもな。

神降臨期待あげ
581名無しさん:04/04/11 12:52 ID:e69VV94c
州税(カリフォルニア)がよくわかんね。
収入0(学生)なので、0ばっか記入した書類をだせば
いいのでしょうか。
それとも別の書くとか、添付するとかですか?
マンドクセ('A`)
582名無しさん:04/04/11 13:16 ID:xLcn7yUZ
ぶっちゃけ送んなくても大丈夫だよね



583名無しさん:04/04/11 13:52 ID:VBqsyzAO
>>582
将来GC申請するつもりがなければ
別に大問題になる事はないんじゃない?
モラルの問題だから。

GC取る時に過去の納税を調べられて払わされるだけだろ。
漏れの知り合いは、それで$8万追徴課税(って言うのか?)されて
今、必死になって払ってる。
584542:04/04/11 19:02 ID:76Kpo9zM
>>578
だから。。。542では、「1040NR−EZ、8843をセットで送る。添付書類として、
I−20、I−94、F1ビザ、パスポートの写真のページ、以上4点のコピーと、
W2のオリジナルとを添付。」と書いたんですが、これでは意味不明瞭でしょうか?

「添付書類のコピーも含めて全部送るように」とIRSの職員がうちの学校の
「外国人のためのTax Return講座」でレクチャーしてくれてたのをわたしは少なくとも
2年連続で聞きましたよん。
585名無しさん:04/04/11 21:43 ID:HfS5vgkq
I-20、I-94、F1ビザ、パスポートの写真のページ、
の4点のコピーを添付書類として提出するように
言われなかったので、1040NR−EZ、8843だけ
で郵送してしまいました。どうすればいいですか?
追加で送るべきですか?
586名無しさん:04/04/11 21:46 ID:HfS5vgkq
>>585です
W2も郵送しました
587名無しさん:04/04/11 21:49 ID:CLg6I7Zb
漏れも送るなんて誰からも言われなかったから困惑しているんだ。
過去の経験者やCPAの連中も個人情報のコピーなんて聞いたことない
とか言ってるし。とある香具師はPAに送れっていうし、別の人間は
詳細は知らねーけど州ごとに送付先は違うとか言い出すしよぅ。

  ∧||∧
 ( ' A` ) もうだめぽ。
  ∪ ∪ 
  ∪∪
588名無しさん:04/04/11 21:53 ID:CLg6I7Zb
  ∧||∧
 ( ' A` )  だめぽ
  ∪ ∪ 
  ∪∪                 だめぽ

だめぽ        だめぽ
589名無しさん:04/04/12 04:14 ID:Z8LeJ2lP
   ||     ⊂⊃
   ||    ∧ ∧
   ||    (  ⌒ ヽ
 ∧||∧   ∪  ノ
(  ⌒ ヽ 彡  V
 ∪  ノ  フワーリ
  ∪∪

        ↑
        587
590名無しさん:04/04/12 08:24 ID:rk1E7Y4o
H−1ビザで働いている者ですが、1040NR−EZで
仕事関係の雑費とかの控除を記入する欄はどれになるんでしょうか?
いちおうLine 11に itemized deductionを記入せよっていう記述は
見つけたんですが、その内容として例に挙がっているのは州とか市の税金
だけです。研究者なので学会の会費とかを控除に申請するにはどうしたら
よいのでしょうか。よろしくお願いします。
591名無しさん:04/04/12 21:56 ID:ZLeOfO4m
>>542
それは自分も知らんかったです…
ちなみに自分は去年F−1でファイリングしました。
1040とW2だかだったけど問題なかったですよ。
金も返ってきました。
592神降臨:04/04/13 07:30 ID:4UH5tyIg
CPAに漏れも確認をとった結果コピーは不要と判明。
送らなかった香具師も安心するがよい。漏れはあと
封筒に1040NR−EZ,8843,W−2を入れて送るだけ。
不安な香具師はコピーを入れてもいいと思うが入れなくても
間違いではない。残り2日、ガンガレ香具師。
593名無しさん:04/04/13 09:12 ID:kpob2EXj
netでfiling した人いますか?
594名無しさん:04/04/13 10:11 ID:6QToVLUw
>>593
ここ5年間ほどずっとネットでやってます。 最初のうちは
ソフトに金を使うのがもったいなかったけどやっぱり
手間かからなくていいわ。 ほとんどの情報は前年の
ファイルから読み込んでくれるから、今年のW2,1099とか
ちょこちょこと入れて送信。 送って2週間ほどで
口座に振り込まれて終わり。 楽チン。
 
595名無しさん:04/04/13 10:46 ID:wu+jeHue
>>594
ソフト何使ってる?
俺はウェブのturbotaxだけど、ちょっと弱いね。
来年は市販の買おうと思ってるけど。

596現地就職組:04/04/13 12:34 ID:EbMh42/V
>>590
H1Bで働いててNR−EZ使っていいってだれかに言われたの?
おれはタックス・アトーニーから「H1Bワーカーはふつーの1040使えや、ゴルア」と
言われたよ。理由は、税法上は短期労働者(H1B)はresident扱いなんだってよ、
移民法上のそれとは法的意味が違うそうで。おれは法律疎いのでようわからなんだが。
597594:04/04/13 12:46 ID:6QToVLUw
>>595
Turbotaxです。
598名無しさん:04/04/13 13:13 ID:1wFcbg1A
さぁ、そろそろ送るか。
スケージュールDが正しくかけているか激しく不安。
599名無しさん:04/04/13 13:46 ID:m5dLH+4+
さーて、明日H&Rブロックに逝こっと
600名無しさん:04/04/13 14:07 ID:PzLk3J7a
>>596
確か、180日以上だったかな?働いたら1040になる(誰かフォローよりしく)。
1年間フルに働いたら、君の言うとおり確実に1040だね。

さ〜て期間も迫ってきたし、取り敢えずプリントアウトして送るか。後で修正すれば良いし。
601596:04/04/13 14:14 ID:EWoyev1i
>>600
丸一年働いていないというのなら納得。おれもよく考えたら卒業した年は
9月から12月までしか働いてないので、翌年のタックスリターンは
1040NR−EZだったな。スマソ
602600:04/04/13 14:27 ID:PzLk3J7a
>>601
いやいや、あやまる必要は無いデツ。
俺も色々IRSに質問してるが、同じ質問をしても、毎回答えは違ってくる。
雨人の友人いわく、80%近くのIRSの人間は、2〜3日の研修をしただけなので、
あまり解かってないそうな。とにかく、申請した者勝ちらしい。
後で突っ込まれたら、修正すれば良いと言われた。
なので、EZを使って、突っ込まれてから1040に変更しても大丈夫だと思う(保障無し)。

590はJ-1の人かな?電話で直接聞いた方が早いと思う。
俺はまだ3っもFormが残ってる・・・ 欝だ。もう眠いし酔っ払ってきたし。寝たいょ〜!
603名無しさん:04/04/13 16:29 ID:+QdyT9fJ
明日、Form8843を出します。

J-1で、2001年11月末から居るのですが、J-1VISA 3年目で給与は全額日本国内で支払われている、かなり稀な例です。
1040NRが要るのか非常に悩みましたが、Form8843 PartII Item8のExceptionに該当するので、非居住外国人になって且つ米国内所得ゼロとなってしまいました。
むしろ、証明書類をかき集めて、英文注釈をつけるのに苦労しました。

仮にIRSが文句を言ってきたら、家内のITIN取得を申告して昨年36日分の所得を修正申告すると結局、税額ゼロになります。
私の場合は、あちこちグレー領域があるんで、IRSにForm8843を送ったらどう出てくるか興味津々です。

今年(2004租税年度)からは居住者扱いにあるので、来年はForm1040になります。
家族が米国にやって来たので、ITINを取るために来年は1月初頭に1040を書き上げてPhiladelphiaに一旦送らないといけません。
平成17年源泉徴収票をサッサと送ってもらわないと。
604名無しさん:04/04/13 17:15 ID:lkTSNQKC
>>592
ありがとうございます
605名無しさん:04/04/13 18:17 ID:rnycq1Tk
1040EZを記入していて"taxable interest" をどこまで含めるのかがわからなかった。
ブックレットを読んでも銀行の利子、利息も場合によってはtaxableでないと書いてあるし。
さらに、$1500以上のtaxable interestがあれば1040ezのフォームは使えないと書いてあるけど、
どうすればいいかわからなかった。まあ、間違いを指摘されたらそれはそれで、クレームを待ちますか。
606590:04/04/13 20:38 ID:u8NhL8z5
>>596, >>600
ギクッ。H−1で申請するの今年初めてだったからうっかりしてました。
いちおう1040NR-EZを使用する資格はクリアしていたので、それでOKと
ばっかり思ってましたわ。今朝とりあえずIRSに電話しました。以前の経験
では思いがけず早く返事が来たので、いちおう待ってみます。
それと、>>602さんの言うとおり、tax returnは申請した者勝ちなんですよね。
以前間違った申請しても向こうで勝手に間違い見つけて返送してきた
ので、今回もたぶんその線で解決するのではないかと思います。
とはいえちょっと不安ではありますが。
607590:04/04/13 20:39 ID:u8NhL8z5
えっと、それで1040をみてみたんですが、やっぱりitemized
deductionをどこに記入するのかわからないんですよね。来年の
参考にするためにも、どなたか詳しい方返答よろしくお願いします。
608名無しさん:04/04/13 20:40 ID:k9ekfpmK
>>605
銀行から、1099Intっていうフォーム送られてこなかった?
それに正確な金額が書いてあるんだけど。
>$1500以上のtaxable interestがあれば1040ezのフォームは使えないと書いてあるけど
そんなに利子収入があるの?そういう目立つのは気をつけたほうがいいよ。
意図的に書いてなかったとなると、脱税ってことで面倒になるんじゃないかな。

一番確実なのは、プロに見てもらうことだけど、今から時間もあまりない
から、onlineでTurboTaxやってみたら?ファイルするまでお金払わなくて
いいから、準備だけしてみたらいい。
609名無しさん:04/04/13 21:02 ID:k9ekfpmK
>>607
あの、家とか持ってます?家のmortgageの支払いとかがない人は、
多分itemizeする必要ないと思いますよ。itemizeしなくても、standard
deductionというので何千ドルも自動的に控除してくれるので、わざわざ
itemizeしても、standard deductionに満たなかったら、意味がありません。
610MADTV:04/04/13 21:04 ID:KhBSEVld

      ____
     /∵∴∵∴\
    /∵/∴∵\∵\      .  ..     \|
   /∵<・>∴∴.<・>∵|      . . / ̄ ̄ ̄
   |∵∵/ ●\∵∵|      . /
   |∵ /三 | 三|∵ |       |
   |∵ |\_|_/| ∵|       ∩
    \ | \__ノ  |/    .   |.|             tanasinn
     \___/:、        ∪、
     /∵━○━∵ヽ       ..| \
    /∵人∵∵∵ \:\      \  \
  ⊂´:_/  )∵∵∵∵ヽ:_`⊃  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
       /∵人∵(       /
      /∵ノ  \:\     |
      ノ∵/    ヽ∵ヽ   |
     (__)   .  (__)   |
                   |
611MADTV:04/04/13 21:05 ID:KhBSEVld
71 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/03/11 00:48 ID:ZNST90cr
>>68
お前みたいな、哲学じみたレスを輩が一番キモイ。
たとえネタでやっているのしてもだ。

俺にはカルト新興宗教の布教活動にしか見えない。
74 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/03/11 04:26 ID:wHx5U/3M
だからtanasinnは新興宗教とかじゃないって、そんな言葉では表されない
           
          藻前も漏れもtanasinnだからな
612MADTV:04/04/13 21:06 ID:KhBSEVld
       _,,,.,、、、、、、...,,_
              .,,-‐'^ ̄       .´¨'''¬ー----、、.,_
            .,,r'″                    ¨┐
           ../                        (,
          ,r′     ,ノ‐'^゙¨'v .r冖''''''''''''v        .}
         ./′      .|     ゙l |     〕         }
    ヽv.,_  .ノ      ,,v-|   ″ },  ..r>  .}         .}
      ¨'''':i(,.,    ,/  \   _/゙'-、.,__ ,,/ ーーーー┐    .}
        .) .¨''ーv,_「     .¨'''.¨ア¨^''-、 `¨′  .___,,,,,,.〕,、、、v-ト冖'^¨
        .|     ..|^'‐、,      |    }   ヾ⌒   .}   .|
    ._   (     |   .¨′    \..../      ----厶、、....i|,_
     ´¨^^''''∨ー─┼v、        〕           .|   ,厂         tanasinn
         \  .ノ          .|       .^'''ーv. ノ  ノ
          ._,ェ、レ‐     ‐------─-------   .,ノ゙'ーvr′
       ,.-'''^″ エ                   .,/′.,/ .¨''ー-
      ┘      ¨¬<ェミエ7'''''^^^^^¨¨¨¨¨¨¨¨¨'リ7ァz(″
                    ⌒^'''〜-------ー冖¨′
613MADTV:04/04/13 21:06 ID:KhBSEVld
  _._._._              __
        | | | | |.             |.||
       ) .  vヽ.          丿 ソ
        ヽ   ノ__.       _/___/
       ノ____ノ∵∴∵ヽ     /:∴/
      /∴∵/:(・)∴.(・)ヽ   /∵:/
      /∵∴/∵/ ○\:l  ./:∴/
     /∴/:/:./三 | 三|:| /∵:/   tanasinn
     /∵/:/∴| __|__ |:| /:∴/
    /∴/:/ヽ.:|  === .|ノ:∵:/
    /∵/:く∴:ヽ\__/∵∴/
           ━(〒)━
614MADTV:04/04/13 21:07 ID:KhBSEVld
   ___
       /∵∴∵_tanasinn
       /∵∴∵∴∴\
      |∵∴(・)∴ ∵∴\       
      |∵∵∵/∴.(・)∴|
      |∵∵ /三 ●\∵|
      |∵∵ | __| 三| |
       \∵ |  =|__ | |
      / \|__== .|/
     │ ∴∵━━_/\
     │∵∴/_ ○━∴│
      | :/∵|  \__\:
      ○ |∴ \_  / ||_|
        |∵∴∵/___/ |_)
       ( ̄ ̄ ̄) |∵∴/
   . tanasinn ̄ ̄ ( ̄ ̄)
615MADTV:04/04/13 21:08 ID:KhBSEVld
      ∴
         ∵  ∴  ∴∵∴    ∴
     ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∴∵
       ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
   ∴∵∴∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
      ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵/ ⌒ヽ∴∵∴∵∴
    ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵| |   |∴∵∴∵
  ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∪ / ノ∴∵∴∵∴∵
..  ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵| ||∵∴∵∴∵
.∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∪∪∴∵∴∵∴∵
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∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴/ ○\∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
..∵∴∵∴∵∴∵∴∵/三 | 三ヽ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
. ∴∵∴∵∴∵∴∵ | __|__ │∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵     tanasinn
.∵∴∵∴∵∴∵∴∵|  ===  │∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
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..∴∴∵/ ̄.. \∴∵∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
∴∵∴/    ,. i ∵∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
∴∵∴|    /.| |.∵∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
  ∵∴|   | :| |.∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
    ∴| |  |::| |.∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
    ∴| | |∵U∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴
      | | |∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵
     / / / ∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵ ∵
    / / /       ∴∵∴∵∴ ∴
   .しし’          ∵
616名無しさん:04/04/13 21:18 ID:k9ekfpmK
>>607
一番楽なのは、TurboTax。質問事項に答えてW-2とか、銀行から来た1099類
等から、数字を記入していくだけで、勝手に計算してくれるので、40ドル
くらいかかるけど、価値はあると思う。itemizeとstandard deductionの
比較とかやってくれるし、もし特殊なフォームがいる場合も自動的に
引っ張ってきてくれるし、楽チンです。
自分は、政府が3年前にe-fileを始めるまで、手書きで頑張ってたんだけど、
e-fileと同時にソフト(TurboTax)を使ってみたら楽でもう手書きには
戻れません。特に今年は、mortgageだけでなく、株の売り買いに加えて、
会社のストックオプションをうったり、個人企業に投資したりしたので、
かなり複雑になって、自分で手書きではとても無理。プロに頼むという
てもありますが、TurboTaxでも何の問題もなくすんなりとできました。
悪名高きAMT(minimum alternative tax)の計算も自動的にやってくれ
ました。TurboTaxをつかうなら、オンラインでやってみるといいと
思います。ファイルするまでお金がかからないし、来年もデータが
残ってるので、自動的に同じ部分は記入してくれます。
後二日頑張って。
617名無しさん:04/04/13 22:14 ID:6QToVLUw
ところで子供のある皆さん、去年の夏に政府が贈ってきたこども一人あたり$400
(あれ、$200だったけ?)の小切手覚えています? 私も、それから多くのアメリカ
人も理解してなかったのですが、あれは実は2003年のChild Creditを前倒しに
送ってきたものなのです。 だから確定申告でChild Creditを申請するときにその
額を引かなくてはなりません。 TurboTaxは確かにそのことについて質問を
してるんだけど、私もふくめて皆すっかり忘れてました。 それでeFileしたら次の日、
それが間違ってるよと指摘され、修正をしなければなりませんでした。
618名無しさん:04/04/14 02:10 ID:lOv+hAT8
>>617
なんかその金額がかいてある紙が送られてきたが。
実はそれをすっかり忘れていたんだけど、
TurboTaxで訊いて来るでしょ?その金額を調べるリンクまで付けてくれて?
それって無視して先に進んでったんですか?
619名無しさん:04/04/14 02:18 ID:C69voO0Y
>>618
いやあ、だって毎年税金ってきまりきった情報を入れていく
だけだし、TurboTaxって沢山毎年無視する質問をしてくるから
何か関係ない質問だと思った。 しかし私の同僚もほとんど
皆同じ失敗したから私が並外れたボケではないと思う。

620590=607:04/04/14 03:55 ID:5r3OH5QD
再度IRSに電話してみたところ、まちがった用紙を提出してしまった
場合は、1040Xという訂正用のフォームを改めて提出すればよいそう
です。ちなみに訂正の期限は3年間だとのことです。

>>609
家はもってません。
ひょっとしたらわざわざitemized deductionを申告するほどのこともない
のかな、と思ってたんですが、市の税金では申告したんですよ。で、
払い戻し額もそのために少し増えたんです。それで連邦税の場合はどうなの
かな?と。ありがとうございました。

>>616
このスレでも常時話題に上ってますね。ここ見るまで、アメリカ国民じゃない
人には使い物にならないんじゃないかな〜と勝手に思ってました。
来年はチャレンジしてみようと思いまつ。
621名無しさん:04/04/14 04:21 ID:lOv+hAT8
>>620
来年といわず、今年の分も数字をいれるだけ今晩でもやってみたらどうですか?
オンラインだったら、ファイリングるす直前までお金を払わなくてもいいの
で、やってみて自分の結果と見比べるというだけでも価値があるかもしれま
せん。itemizeをやってみると、standard deductionとの比較とかもやって
くれますよ。ちなみにリンクはwww.turbotax.comで行きます。それでは。
622名無しさん:04/04/14 04:29 ID:llgVkgQp
>>617
そうだけど、結局その400ドルは免除されたよ。
turbotaxなどでファイルすればそういわれる。
623名無しさん:04/04/14 09:11 ID:gDNbYGqx
turbotaxだと自分がどのフォームを使えばいいかも教えてくれますか?
624名無しさん:04/04/14 11:59 ID:lYGev/CJ
俺、F−1学生なんだけど、今年で卒業して日本帰るんだよね。
そんな俺でもやらなきゃだめ?別に将来GC取る意思も無いんだが。
625名無しさん:04/04/14 12:35 ID:RFk72FEb
>>624
Article 20-1使うと、5年いないなら全額帰ってくるから絶対
だしたほうがいいぞ。
626名無しさん:04/04/14 12:54 ID:jwyX2fc2
全額は給料の額によるけど無理な場合が多いのでは。
1040でやったほうがNR使うより戻ってくる額が多いことが多い。
ただFICAを返金してほしいからNRでやるけど。
627MADTV:04/04/14 13:04 ID:qCvU6bZY
  /\
                / ヽ\
               /  ヽ \             / \
              /    ヽ \__        / ヽ \
             /  ‐_ ヽ     ―――__/   ヽ \
            /        ̄           / __ ヽ \
           |                          ̄  \
           |                             |
           |        ||                   |
           |  ゝ_  |||/                  |
           |  ( ・ ブ       ゝ__       ┃ ┃   |
           |    ̄         ( ・ ̄ ̄ ブ   ┛ ┗  |
           |              ゝ__ ノ    ━┓ ┏  |   ┃ ┃
           |    __            ̄        ┃  |   ┃  ┃
           |     | ̄ ̄ーヽ                  |   ┃   ┃
           |     |     ヽ                 |
           |     |     |ヽ               |      ━┓
            \   _⊥_    |                |      ┃┛
             \      ̄ ̄ヽ_⊥               |
              \                         |     ┏━┓
               \                       /        ┏┛
                \                     /         ・
628624:04/04/14 13:32 ID:lYGev/CJ
>>625
アドバイス、サンクス。やっぱやんなきゃダメかーって、働いてなく
てもTaxって返って来るの?んー、漏れの頭じゃ理解不能。
629名無しさん:04/04/14 14:20 ID:jwyX2fc2
収入のなかった学生は8843だけだせばいいと思う。
よってタックス払ってないので戻ってこない。
っと思うんですが、いいですよね?
8843だけの人の期限はたしか6月だったような。
630名無しさん:04/04/14 21:27 ID:UDxg6VT4
>>623
自分がどのフォームをつかうかって1040か1040EZかってこと?
それは最初に選ばなきゃだめだね。つーか1040EZで始めてって
収入が多すぎたりしたら、1040を使えっていわれるんじゃないか?
それよりも、そのほかの、いろんな細かいフォームは勝手に引っ張って
来てくれる。
631名無しさん:04/04/15 01:14 ID:ji+BV5UU
turbotax ってどの段階でお金を払うのですか?
1040EZだと$20以下でしたが、これは一度払えば来年も使えますか?
それとも毎年いくらか払うのですか?
632名無しさん:04/04/15 03:00 ID:wnSned3T
>>631
毎年払う。
でも、オンラインだったら、準備するのはただ。
全部出来て、最終的に、今から送りますよ、という時点で払えばいい。
だからそこに時点で結果が気に食わなければ、送らなければいい。
自分で手書きでやったのと見比べて、手書きよりも帰ってくる金額が多ければ
そのままファイリングすればいいし、いずれにしても数字が違ってたら
結果を見比べて、手書きの方の間違いを訂正した方が後々面倒なことにならなくて
いいのでは。
633名無しさん:04/04/15 03:02 ID:wnSned3T
でも、1040EZが使えるような申告なら、殆ど手書きでも問題ないと思うけどね。
634名無しさん:04/04/15 04:10 ID:VIkJxQEU
Turbotax って評判よさそうだけど1040NR出す人にも対応してるの?
non-residentまでは相手にしてないって聞いたけど。。
635名無しさん:04/04/15 05:33 ID:wnSned3T
>>634
たぶんダメでしょう。つーか、1040NRあたりでTurbotaxなんて
必要なの?だいたい、F-1とかだと、税金ゼロでしょ?少なくとも
俺が学生のときはそうだったけど。あと、大学のForeign Student office
に記入の仕方の例が置いてあって、名前と住所と、SSNを変えれば
それでよしみたいな感じだったけど。
636名無しさん:04/04/15 05:36 ID:h9d3QEFb
>>629
8/15じゃなかったかな?
僕は、昨日受領確認付き書留で出しました。
添付書類が多かったので、結構重かったよ。
637名無しさん:04/04/15 12:21 ID:9p4JsAXe
たった今ポストに投函して来た。っというか一緒に確定申告したF−1ビザ
の学生君、違法就労なんだけどしっかり確定申告はしてた。それはそれで
大切なのだけど、大丈夫なのだろうか?良い奴だからちょっと心配だ。。
638名無しさん:04/04/15 12:34 ID:YOaZM1P8
アメリカ新人なのでどうか教えて下さい。

GCが抽選で当たって、今年から仕事をしているのですが、小さな
収入の仕事を3つ掛け持ちしています。会社によって税金が引かれて
いる給料と、そうでないものがあります。しかしトータルの収入でも
州で納税する必要がない程度の収入です。その場合、支払った税金
は申告すれば戻ってくるのでしょうか?

詳しい方どうぞよろしくお願いします。
639名無しさん:04/04/15 12:51 ID:9p4JsAXe
>>638

収入の程度の問題では無く、Taxを収めている時点で確定申告は
必須なのでは??ってか、今聞いてどうなるような質問でも無いと
思うが(^^;手遅れな臭いフガフガ
640名無しさん:04/04/15 15:27 ID:nK3byMJk
>>637
違法就労は、申告する必要ないだろう。そんな事したら、強制送還くらうよ。

>>638
全部の会社からStabは出てるの?Under Tableで得た収入に対しては、申請する必要は有りません。
ちなみに、
>州で納税する必要がない程度の収入です。
ではなく、払ったTaxを取り返すものなので、余計な申告をして不法収入がばれて、追徴課税を食らわないように
気をつけてください。>>639が言ってる通り、申告は必要なのでする必要が有ります。
時間が無いので、1040EZで取り敢えず申告する事をお勧めします。
後で修正が出来るし、間違っていたらIRSから訂正するように書類が来ます。
641637:04/04/15 20:29 ID:9p4JsAXe
>>640
マジ???確定申告しただけでばれるのかな?だったらバイト辞めるように
勧めたいんだが…。

誰かそっち関係詳しい人、情報希望します。
642名無しさん:04/04/16 02:50 ID:C3uvudzg
去年まではブックレットが二月頃に送られてきていたのですが、今年はそれが
なかったです。皆さんも同じですか? e-filingが浸透したことでもあるし、
経費削減でなくなったのかな?
643名無しさん:04/04/16 02:58 ID:ifA/AOXc
>>642
そういえばそうだね。気がつかなかった。無駄が減るのはよいことだ。
644名無しさん:04/04/16 03:08 ID:PqwkVHyB
漏れのところには送られてきたが…
645名無しさん:04/04/16 03:17 ID:C3uvudzg
今年から送られてこなくなったのですが,バージニア州です。
Federal TaxはTNの管轄みたいです(そこにファイルしたので)。
646名無しさん:04/04/16 05:22 ID:yPeh2TsR
郵便局まで車で15分。でも車が突然故障した。
スターターがイカレタ。エンジンが掛からない。もう駄目ぽ。
配達もとっくに来てしまったし。どうすればいい?
郵便局まで歩いたら2時間はかかるんぢゃないかと思ふ。
電話も止められているし金もない。車の修理代もない。
647MADTV:04/04/16 05:32 ID:hC8d1j6O
.、 -‐、─、--、、.,_
              ,. -f"  \ \ \ \\`ヽ-、、         ======
           _,. -''"  }   ,.....ゝr-'r-ヽ、ヽ.,ヽ.\ヽヽ、,
          /:::     込 ,.ュFi::l」:l」::レ'レ::l):/T'''r'-、i 丶ヽヽ
         ,':::::     ,人ニンェェェェュ:,>‐‐-'、:///ノ >::'、 ヽ \    ======
          l::::_,.、、-=ニェ;彡ニ三三/‐',二ミヾV//:/:/:iヾ.i  ヽ
         {/l//`、ヾミュ、_ ';三三/ /::::::、 l |ト-、////l::::... `、
         IVIリf)=い',..>''}三/ / ,.-='_,...、:/   `';/:ノ :::::: }  ======
         ;'^`,.=‐'''"" |;;;;// /‐'" i゙r‐‐-、ヽェ;ァ  `-'、__,. -‐‐i
            `"     {;;シ_/::::''ニ  l゙::   ヾ、    ,.‐_,゙-‐'''ヾ  ======
                  /iヒニ..,,__/`i ..:ヽ,丶 r-、ヽ,.//        ちょっとここ通りますよ
                 }:!|::三二ニ‐-、;;;;;;;;;:>、 ヾ//ヾ;<
                 }li|三二三ニチ二二二>_、`'':<シ.\-─‐┐  ======
      ___,.. -‐'''''''''i.l!:ニ三ニチ三三三:/(llllll7>、::::::...ヾ. ̄`
  _,r''''''"-/i  __,,__,._ゝ、‐=ニ;/三三ニ/`''''''''"  ``'>;;‐r`'i
  (.l/´~フ,. ‐''"´         ヽ;:::::``''‐=-‐',      ,.イヾシ ,ノ',i
  ,llヘ:、ヾ(,               }_∩;:::::::::::::(    _,/  ~,/‐,シ  =======
    `'               i;: l! l(__),. -'─‐ヾ、,r=ニ´‐''"´
                     i !:|! ,'/´i:::.... ,... }‐''"        =======
                    ,Ei=r-、|i::://'7/´!.|‐-、
                  /:::||  / レ' i l  |,' .::::i
648名無しさん:04/04/16 06:03 ID:Y+ejDohd
>>646
2chやってるひまがあったら、いまからefileしろ。
低所得者はIRSのサイトでただで出来るそうだぞ。
649名無しさん:04/04/16 08:06 ID:vEoWVQzc
>>639,640
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。Stabが出ているのは3つの会社の
うち2つだけです。Stabが出ない会社からは、給料はキャッシュでもらってます。
つまり申告するのはStabがでていて、税金が引かれている会社からの収入
の分だけでいいということでしょうか? ちなみに仕事は今年の1月から
始めているので、申告は来年からでいいのでしょうか?
アドバイス再びよろしくおねがいいたします。
650名無しさん:04/04/16 10:35 ID:2CPG5cP4
禿しくスレ違いなんだが突っ込ませてくれ〜。
stab, stabと649は連発してるんだが、そんなに刺されたりするのか?w
stab=一刺し、stub=半券 だyo!
651649:04/04/16 11:38 ID:Dfcz2sor
↑ つっこみありがとうございます。私もUかAかちょっと気にはなったの
ですが(^.^;...
652634:04/04/16 12:15 ID:QmN2CZx0
>>635
1040NRだからってF-1とは限らないんだが。。。
Schedule Dを書くのと計算が面倒だったんで使えるのだったらお金払おうかなって思ったんだが。。
もう手書きで出しちゃったからいいけど。
653640:04/04/16 14:49 ID:a3E6dpvW
ゴメン。俺のスペルミスだったね。

Stubを貰って無い分は、申請する必要は無いでしょう。
Stubが出ていない=SSNを通して税金を徴収していない
となるから、IRSは把握できないはず。
>>637もそうだが、脱税よりも、違法就労による強制送還を
気にした方が良いと思う。
654名無しさん:04/04/17 01:47 ID:CWLE8qr0
>>634
確かにNRはe-fileできないし
H&…になんて行っても良くわからない癖に
変な手数料を取ろうとするから結局手書きになってしまうだよ。
655637:04/04/17 13:22 ID:+TuArZtD
今日F−1でバイトしてる学生君に強制送還等々の話をしました。本人あま
り事態を把握してなかったらしく、かなりの動揺が(苦笑)とりあえず辞め
るみたいです。まぁ、学費稼ぐ為に働いてたみたいなので可哀想な気はする
けど仕方ないよね。自分の情報はイミグレーションでは違法就労の現行犯
では逮捕して強制送還だけど、過去にTax収めてるのが元でばれて送還
されたなんて話は見つけられなかった。不法滞在なら向こうも多少は力
入れてくるだろうけど、正規のビザで勉強してる分にはそんなに問題無いと
思う。まぁ可能性はゼロでは無いだろうけど。とりあえずアドバイスくれた
方々ありがとうございました。また何か情報あればよろしくお願いします。
656649:04/04/17 13:59 ID:oxsBya5d
>>653
情報ありがとう。Stubもらってない会社の分は申請しないようにします。
657名無しさん:04/04/19 00:51 ID:Mi/6i15/
まだ州税に手をつけていないので鬱
658名無しさん:04/04/25 11:04 ID:a8DKooKM
今月初めてMDの州税払ったんですけど、次(6月だっけ?)の税金払うための
書類とやらが送られてくるまでにはどれくらい掛かります?
それが来ないとちゃんと税金が届いたのか不安なもので・・。
659名無しさん:04/05/04 05:19 ID:eY4TxlIl
還付金getしたので記念age
660名無しさん:04/05/06 20:24 ID:ZT0wam19
日本に急遽帰っていたら(身内の不幸)完全に
確定申告を忘れていました。\(`Д´)/

昨年度は学生をしていたので収入は$2000位なんだけど、
(現金でもらって何も証拠はない)
やっぱり申告したほうがいいのでしょうか?

グリーンカードを持っているので、そのためにも
したほうが身のため?これから、又100日とか初盆で
帰らないといけないし、日本にいる期間が今年は
ふえそうなので。どうしよう・・・・
661名無しさん:04/05/07 21:56 ID:IxrDj0XL
age
662名無しさん:04/05/07 23:49 ID:41/rsTB9
>660さん
何も証拠が無しなら、店の人が君のSSNを登録してない限り、
申告はスルーしてOKだと思う。
逆に、申告する方が泥沼になるんでは?
GCはいつから所持してますか?
663660:04/05/08 05:36 ID:PtZCFMg+
>662
GCは4年前から持っています。収入は音楽伴奏料って感じで
現金でもらいました。この夏3ヶ月ちょっと日本に帰る予定ですので、
入国審査の時にきかれないか心配で。特に昨年度以前は数年
フルタイムで働いていたので、1年収入がなくてどうやって
生活してるんだ、(゚Д゚)ゴルァ!!! とか言われたら・・・。
664名無しさん:04/05/08 06:52 ID:2RGkWrnW
ん?昨年学生だったなら収入の事は聞かれないと思うよ?
665名無しさん:04/05/11 23:55 ID:wYXagWVM
こっちに来ている間に、日本で不動産の相続が発生。
日本の税金はしっかり払ってるのだけど、こっちではそれを申告していません。
これって見つかりますか?
外国税額控除云々は理解してるつもりなのですが、その限度じゃとてもカバーできない額です。
666名無しさん:04/05/12 03:40 ID:spEdN4U+
>>665
米系の銀行なんかを窓口口座に使っていたらバレルのでは?
Citibankなんかは、報告義務があると言っているし。

そうでなければ、よほど大きな額を動かさない限り、ばれないと思いますよ。
勿論、将来大金持ちになって、税務調査が入ったら大事だけど。
667名無しさん:04/05/17 14:54 ID:rulmHOav
日本で自己破産をすると、アメリカでわかってしまいますか?
納税時に、そういったことを申告する欄とかあるのでしょうか?
668名無しさん:04/05/24 23:58 ID:cvHSGqGg
州税が郵送2ケ月たっても返ってこない。
早くしてくれ〜
669名無しさん:04/05/26 08:17 ID:78VDisLd
今回、初めての確定申告で自分と娘はSSNがないため、納税者番号を申請。
ちゃんとパスポートのコピーに公証人の証明書を添付して送ったのに今頃になって
「公証人の証明書がなかったので受け付けられません」だと。
だから、2人分20ドルも払って証明書をとって送ってるってば!
しかも、なぜか娘の分の通知は日本の義両親のところに送りつけてるし。
(私に対する通知はアメリカの私たちの居住地に送ってきてるのに)
一緒の封筒で一緒に申請しているのになんでそういうことになるのかなあ。
ほんとアメリカの事務ってバカ。

にもかかわらず州税はとっくのとうに返ってきてる。
(連邦税は当方Jのため無税)互換性はないのかな。
まあ、返ってきてる分には文句はないが。
670名無しさん:04/05/26 17:10 ID:4GCKLLPm
カリフォルニア収税の確定申告を追加支払いしたチェックがぜんぜん銀行から引き落としされないので変だと思っていたら、追徴金の請求が来た。
どうも申告書と一緒に送ったチェックをフランチャイズタックスボードがなくしたようだ。それで、100ドル以上の追徴金を請求された。

申告書はレジスタードメールで送っているので期日に送った証拠はあるが、送ったパッケージの中にチェックが入っていたかどうかは水掛け論にしかならない。
以前に送ったチェックを支払停止して新しいチェックを追徴金抜きの額で切るということで結論が出そう。ただし、支払停止のドキュメントと、レジスタードメールの受け取りも必要。
で、支払停止費用は私持ち。

でも、郵便局の列を見て、一瞬普通郵便で送ろうかと思ったけど結局並んでおいてよかった。

671名無しさん:04/05/29 22:13 ID:BfcBuviu
J1 VISA status で2回目の申請です。
前回は、 federal, state 両方、今回も
租税免除で federal は全部帰ってきましたが、
州税の方は "Total Tax Liability" で減額されました。
これって、何ですか?
672名無しさん:04/05/29 23:13 ID:XlYiUnqd
すんまそ、Jビザの場合って申告義務ありましたっけ?
8843だっけの提出だけじゃないの。
673名無しさん:04/05/29 23:46 ID:BfcBuviu
少なくとも米国から給与もらってたらあります。
674名無しさん:04/06/02 03:09 ID:d7PoT3DZ
>>669,670
本当にアメ事務のこういうバカっぷり、そしてそれを
絶対みとめず逆にこっちが悪いとされてしまう態度には
頭にくるね。がんばってね。
自分は帰国したのでもうこのストレスから解放されてよかったよかった。
675名無しさん:04/06/02 19:31 ID:+tiiPm5B
>673
漏れ、日本でもらってるけど、申告しないといけないの?
676名無しさん:04/06/03 11:58 ID:egrkWMng
アメリカでアメリカ企業でフルタイムで働いているのと別に
フリーのライターとして日本の銀行口座宛に振り込んで貰っているギャラも
ちゃんと申請しないといけないのでしょうか?
677名無しさん:04/06/05 15:42 ID:JpgyoPYY
居住者は全世界の所得が申告対象だょ。
678名無しさん:04/06/30 06:02 ID:21xjX1Sm
保守
679名無しさん:04/07/03 12:00 ID:5yY1PPxY
2002のfilingの追徴金の請求が来た!
$1000だって。確か$500のチェックは当時送ったので、それが引き落とされていたら
抗議するかな。
680名無しさん:04/07/03 16:49 ID:NgASVS9k
え。今ごろきたの!?2002年のが!?
681名無しさん:04/07/04 12:36 ID:khpIzA5w
>>680
2003年の四月に行った確定申告です。
今、計算してみたらIRSの言う通りだったので、速攻でチェック送ります。
たぶん、今年の四月の申告もいずれ文句が来るだろうな(鬱)。
682名無しさん:04/07/04 13:18 ID:IHfQ3/cw
>>681マジぷー?!
1000ドルだったらいいじゃん?
あぁ私今追徴金請求されたら払えないかもしれない。
683名無しさん:04/08/02 10:26 ID:CJ18sfW6
F-1所持なのですがネットでお金を稼いだら違法でしょうか?一ヶ月1000ドルくらいなの
ですが、その登録をする際W-9のフォームを提出しなければなりませんでした。
W-9のフォームの説明書を読んだのですがあまりよくわかりません。
684名無しさん:04/08/02 10:49 ID:CJ18sfW6
638です もうちょっと詳しく書かせていただきます
F1所持だったのですがアメリカ市民との結婚によりGCの面接を3週間後に受けます。
学校からはF1のステータスは抹消されたと告げられました。
1ヶ月前に在宅ネット収入を始めその会社と契約をするときにW-9のフォームを提出しました。
ポイント制で報酬がしはらわれるのですが計算したら大体1000ドルになりました。
まだ会社へ報酬請求してないのでお金はもらっていません。
あまり税金について詳しくないのですがW-2とW-9の違いがわかりません。
税金の支払請求がくる時はW-2じゃなくてW-9でくるのでしょうか?
夫のW-2に私に収入がある、金額などが詳細などされるのでしょうか?
夫が言うには一緒に申告したいと頼まないかぎり別々で申告になるらしいですが本当でしょうか?
夫が私が働くことに大反対なのでなるべく収入がある事を隠したいのですが
無理でしょうか?
685名無しさん:04/08/02 12:25 ID:4Kqy+FzQ
すいません 638じゃなくて 683でした 読み間違え・・
686名無しさん:04/08/02 12:40 ID:Rgo8GcUI
>>684
>一緒に申告したいと頼まないかぎり別々で申告になるらしいですが
これ逆。通常はジョイントです。かなりの高収入同士の場合は
別の方が得らしいけど。全く別会計で生活するのかな。あなたの収入分の
Taxはあなたが払えって感じですね。

あと$1000ほどの収入は一回きり?コンスタントに入ってくる?
1回きりなら無問題。課税対象額以下です。
687名無しさん:04/08/02 20:40 ID:5RWZkmlL
大体一ヶ月に1000ドルくらいです

通常はジョイントなのですね・・・っていうことは旦那のW-2に私の収入も書かれるのですよね?

なんとかして次の確定申告までに別々にできる方法はないでしょうか?

働いてる会社の名前など書かれるのでしょうか?

688名無しさん:04/08/02 23:17 ID:zq0YCwdi
>旦那のW-2に私の収入も書かれるのですよね?

なんか根本的に勘違いしているようす。
w-2は会社が社員に対してこの人に給料をいくら支払い、Taxなどを
いくらホールドしていますという証明。
社員の家族のことなんか知ったことじゃない。ww

申告はジョイントであれ別々であれ「自分」でするもの。

ちょっとぐぐってくることをお奨めします。
689名無しさん:04/08/03 05:36 ID:7Y0dxyWJ
w−2自体見たことがないのでわかりません。

>w-2は会社が社員に対してこの人に給料をいくら支払い、Taxなどを
いくらホールドしていますという証明。

いくら支払い・・Taxをいくらホールドしているという証明ならば給料がわかるってことなんじゃないんですか?

私が不思議に思っているのは私に収入があればW-2に奥さんにも収入があってTaxをいくらホールドしてるから
申告してくださいというようなことが書いてある(または見てわかる)のなら
旦那に私に収入があるということがバレると言うことですよね?

でも最近結婚したのに来年のW-2のフォームがすでにジョイントになってるなんて
690名無しさん:04/08/03 06:29 ID:sITN8L9e
>>688のどこを読めば「W-2がジョイント」なんて話になるの?
W-2は労働者一人に一通。日本で出る給与明細を年単位にしたようなもの。

それにしても最近結婚したばかりなのにそんなに必死になるほどの隠し事があるなんて
何かカワイソ。GC面接大丈夫かね?
691名無しさん:04/08/03 09:55 ID:OS7DTJ62
あのようするに誰もわからないということですね

隠し事は私はバイトをしてはいけないということだけなのでそれ以外は問題ありません。
692名無しさん:04/08/04 01:19 ID:+M2BuiLW
アフォに釣られてやるけど、妻に申告すべき収入がありW-2が発行されているのに、
夫がそれを知らずにjoint(普通の中所得層はjointが有利、特に専業主婦はdependentとして
扱われるから)で申告したら立派な脱税。
夫婦の連帯責任で罰せられ、記録にも残る。
納税は永住者の責任として移民当局も厳しくチェックしてる。
そこらへん良く考えたら?
693名無しさん:04/08/04 01:25 ID:WyMKJR2M
694名無しさん:04/08/04 10:58 ID:EpA9QPEz
考えてなかったら聞かない
695名無しさん:04/08/22 06:28 ID:vxUR7K8a
妻が米人で、移住した5ヶ月後に日本の企業を退職。退職金は20%の分離課税
だったので、日本で還付申告したら、5百万返ってきた。 
ヤタ−!!と喜んでいたが、そのうち、この退職金は米国でも課税されるような
気がしてきた。 バックレていると、ばれますか?



696名無しさん:04/08/22 13:31 ID:RPeazeJO
>>695
詳細は知らないが、いままでにアメリカで確定申告したことがあるなら、
ばれてもおかしくはない、と思う。
697名無しさん:04/10/26 12:55:44 ID:tTTwu/zl
保守
698名無しさん:04/11/08 21:56:22 ID:8dfErSwH
奨学金も収入とみなされるんだよね。
699名無しさん:04/11/11 04:56:48 ID:fNjFhd7D
そろそろ準備を始めないと。
700名無しさん:04/11/25 10:27:36 ID:Sa0eHwNP
良トピ定期あげ
W-2は忘れずに
701名無しさん:04/12/18 09:48:03 ID:nD9Zj+CC
今年最後の給料をもらったのでage。 2年間上がってないがorz
702名無しさん:04/12/28 05:35:58 ID:z1Fb2aNF
2004年のPub.519とForm1040NRなどが公開されていないよ。
大きな変かがあったのかな?
703名無しさん:05/01/10 05:48:36 ID:vVpFx9zY
GCが出る前にインターネットで収入がありました(TAXフォーム提出で2ヶ月のみで2000ドル)。旦那にGCが出る前に
収入があったら違法就労と思われIRSからINSに連絡されGCがキャンセルされるんではないか?
と言われたんですがその可能性ってありますか?
704名無しさん:05/01/10 06:39:45 ID:LQr3wQiI
IRSとINSって全く別の組織。(当然だなw)
例え違法就労で得た収入でも、GC申請と確定申告は別の話なので
やらないとだめらしい。(逆にGCが出ないとか何とか)
数年前に聞いた話なので、弁護士と相談してみた方がいい。
705名無しさん:05/01/10 06:48:44 ID:vVpFx9zY
>704 返答ありがとうございます。
私としては旦那と一緒にFileするしGC、実は昨日来ました。2004年12月29日から
Residentってなってました。どっち道、書類が来たならば申告したほうが良いですよね?
収入があったのはインターネットチャットでの8月と9月でGCの面接の後です。
まさかこれが労働に入るとは思わなかったです。
706名無しさん:05/01/16 11:25:48 ID:MF5F/nql
同じくインターネットで収入があったのですが、
W9を出すように言われています。
TINがないのですが、その欄は空欄でもいいから出せとのことです。
これってそういうものなのでしょうか?

無視して提出しなかったらどうなるのでしょうか?
707名無しさん:05/01/16 14:12:17 ID:lmBLU9p9
>>702
あったみたいですね。
他の留学掲示板とか見たら、それらしいことが書いてありました。
708名無しさん:05/01/17 05:20:38 ID:JTx5mdv0
>>707
日米租税条約の改定で、留学生はずいぶんと扱いが変わったよ。
グラントをもらっている人は要注意。
709名無しさん:05/01/17 15:55:01 ID:IBn8DjLu
今日会計士?かな旦那が会社の会計士に聞いてくれたんだけどw−9は雇用ではないので
オンラインギャンブルをするときにも出さないといけないらしいので
インターネットの収入は大丈夫みたいですよ。
でもあまり巨額だとちょっとあぶないかも どっちみちGCがきてるので今は関係ないみたいです
710名無しさん:05/01/18 06:59:32 ID:s6MHhoIp
無視して出さないっていうのはよくないと思うよ。
711706:05/01/18 13:18:40 ID:78eLZh71
とりあえず、TINは空欄でW9を出しておきました。
どうなるのだろう。
712名無しさん:05/01/19 03:21:24 ID:yp5/CNLE
あげ
713名無しさん:05/01/19 16:30:40 ID:lms6fiMh
711、次の年末にW-9のTin#いれろって絶対くるとおもうよ。
714706:05/01/20 11:46:30 ID:38MXvIkt
今年はもう収入はないので、今年末は心配ない。
と言うことで、去年分はTINなしでOK?
税金はどうなるのだろう。
715名無しさん:05/01/20 12:32:16 ID:y5K6ikEu
TINってSS#だけどSS#もってないの?
716706:05/01/21 08:29:35 ID:TpoZB4xP
>>715
ないのです。
717名無しさん:05/01/21 14:24:21 ID:5GeQwnQk
`アメリカで法的に働く資格は持っているのでしょうか?
718yotch:05/01/21 14:29:49 ID:6iHY6OCm
銀行の口座からfederal income taxとして落とされてます。

non-resident alienの定義って何なんでしょう?一応米国在住なんですけど。
719名無しさん:05/01/21 14:35:10 ID:5GeQwnQk
簡単に言うと留学生はアメリカに住んでいても税務上Non-Resident Alien扱いです。
「銀行口座からFederal Income Taxとして落とされている」の意味が良く分かりません。
利息収入が源泉徴収されているのでしょうか?
720yotch:05/01/21 14:39:37 ID:6iHY6OCm
>>利息収入が源泉徴収されているのでしょうか?

そうです。あと旦那が学生のステイタスで私はF2ビザです。
721名無しさん:05/01/21 18:33:57 ID:8gMk3qxP
銀行にSocial Security Numberを申請していない為、利子収入の30%を源泉されていると思われます。
外国人はこの源泉を免除されますが、その為にはそれなりの書類を提出しなければなりません。
銀行に行きForm W-8BENを記入して提出すれば源泉を免除されます。
722706:05/01/22 00:05:55 ID:zEsiEPHw
>>717
ない。
723名無しさん:05/01/22 00:47:30 ID:nXmUyzZj
TurboTaxがMac/Win共通になったな。 今までWinより高い金を出してMac版を
買ってたのが悔しかった。 注文しなくっちゃ。
724名無しさん:05/01/22 02:17:28 ID:e8qAnC2/
Tubro Taxってどういうひとが使うの?
普通のeasyで済む必要経費しか無い私は電卓で
Child careも計算して事足りている。
どういうケースで何が便利なの?
725723:05/01/22 03:33:16 ID:nXmUyzZj
>>724
やっぱり楽じゃない? Standard DeductionするかItemizeするかどうか別に計算して
どっちがお得かどうか自動的に比較してくれるし、様々な細かい情報は前の年のファリング
から自動的に入れてくれるし。あとefilingはとっても楽で早い。 せいぜい2時間で
連邦も州も全部終わってしまう。

という訳で楽をしたい人が使う。
726名無しさん:05/01/22 03:45:17 ID:ySPEwXuf
itemized に決まっちょる。比べるまでもない。州税高杉。
727724:05/01/22 04:07:04 ID:nXmUyzZj
>>726
いや、ここ数年Standard deductionが上がってきてるから注意したほうがいいよ。
うちは2年前からstandardのほうがお得になっている。 わざわざitemizeの材料
集めて入れてるのに結局使わんでむなしい。
728726:05/01/22 05:46:46 ID:ySPEwXuf
>>727
726は自分のこと。ちなみにCAでSingleです。
729名無しさん:05/01/22 09:09:32 ID:e8qAnC2/
>せいぜい2時間で
>連邦も州も全部終わってしまう。

時間的には自分の電卓計算といい勝負ですな。
もっともそうなるまでに3回分(=3年か?)くらいかかったけど。

一番聞きたいのは、インチキ、可能??
730名無しさん:05/01/22 10:26:56 ID:/qO+9UH9
自分もシングルの院生だけど(アングラもアメリカだったせいで税制上はresident扱い)
itemizedにリストできるものが殆ど無いよ。健康保険や医療費もせいぜい年に数百ドル
だし、そんなにチャリティーに寄付できるような経済状態じゃないし、renterだから
mortgageもない。怪しいのを承知で大学への通勤費(TAだから、仕事のためと言えないことも
ない?)やパソコンや書籍・コピー・文房具関連の費用を加算しても四千ドル台には絶対のらない。
自分もstandard deductionの方が絶対お得な口。
731726:05/01/22 11:14:02 ID:ySPEwXuf
私はEZじゃないけど、2時間なんてかかりません。
州税以外、deduction はな〜んにもありません。
去年から州はオンラインでファイル、連邦はPDFにちゃちゃっと入力してプリントして終わり。
簡単すぎて暗算でできちゃう、と思ったら去年引き算間違えて追加請求来た。アヒャ。
732名無しさん:05/01/22 16:25:26 ID:wMwMNIxT
standard deductionしてるヤシ
I
I
I
I
I
I
I
V
負け犬
733名無しさん:05/01/22 16:47:46 ID:n/3hMhKY
>>732
院生はTAやRAで貰える年収じゃ思いっきりpoverty levelにある場合が多いはず。
少なくともうちの大学(Big10)では医学系と一部の工学系を除くとそうだ。
グリーンカードか市民権があれば光熱費に公的補助が出るし、いざとなれば低所得者用
住宅にも入れるらしい。
経済的負け組なのはよくわかってるから、GPA3.0の君に指摘されなくても大丈夫だよ。
734名無しさん:05/01/23 03:43:29 ID:wK52JOs4
Taxable interestが$1500以上の人は1040EZのフォームを使ってはいけないと
1040EZに書いてあるのですが、去年調べてもわからなかったので1040EZのフォーム
で提出しました。いずれ、クレームがくるのはいいとして、どのフォームを使えば
いいのでしょうか? 
735名無しさん:05/01/23 04:16:54 ID:7JT0F/SK
>>734
普通の1040
736名無しさん:05/01/23 11:15:47 ID:p5M+oswj
ありがとうございます。
自分の理解不足でした。
737名無しさん:05/01/31 15:56:04 ID:Q2A+u41B
知り合いが、
1年のうちに違法就労から合法に変わって働いて、確定申告した場合
違法就労のことがバレて強制送還になったりするのを心配していますが
どうなんでしょうか? F-1ステータスで、稼いだのが7000ドルぐらいのようです。

738名無しさん:05/01/31 16:11:36 ID:0EGAqvEh
違法就労の場合、書面上には何も出てこずにキャッシュで報酬を受け取るケースがほとんですから、たいていの場合は税務署は分かりません。

739名無しさん:05/01/31 16:19:45 ID:Q2A+u41B
それが、チェックで受け取っていたようです。それと、バイト先にはSSN
は登録してないようなので、どうなのかさっぱり。。。ということです。
INSとIRSのシステムもどうなってるのかわからないので、動きようが
ないみたいです。
740名無しさん:05/02/01 16:32:18 ID:J7qt1XD7
従業員として採用される為にはSSNを提出する義務があります。
チェックで受け取っていたというのは、税金を源泉されずにもらっていたのでしょうか?
雇用主側も結構いい加減な所のようですね。
いずれにしてもForm W-2かForm 1099が届いていなければ、税務署にも連絡が行っていないと言う事です。
違法に稼いだお金をリポートするかしないかはその人次第です。
741名無しさん:05/02/03 01:24:44 ID:5RL7YF8t
今年は業者に頼むことにしました。銀行利息も大きくなってきたことだし。
742名無しさん:05/02/03 18:44:17 ID:yl+JjpKJ
つうか普通に会社員、年収3〜5万ドル位だと
個別に控除する方が大きいってマジであり得るの?

病院も年1回行くかどうか、家のローンなし、って状態で
あるなら教えて欲しいよ。
743名無しさん:05/02/04 00:31:00 ID:AHE4JdfG
子供がいる場合とか、家のローンを払ってるとかかな?
一昨年別の州から転職&引っ越してきて、かつ、こどもが
生まれた同僚はその前と比べて結構タックスリターンが
大きかったと言ってた。

あと、高いとこでLesikとかやれば、すぐ越えるんじゃない?

俺は病院に十数回通ったけど保険のco-payだけじゃ、
控除可能額にすら達してない可能性がある。
l
744名無しさん:05/02/04 17:14:42 ID:gxIVjmOd
以前ちょっと見ただけの知識だけど
医療控除といってもかかった全額ではなかったような。
年収の何%かの額を超えた分とかで
結局数千ドルは超えてないと意味なかったけど。
745名無しさん:05/02/04 22:56:13 ID:38Xvbk4y
>>744
そう、かなりの大病か慢性的な障害でもないかぎりは普通の人が医療控除を使えることは
まずないよ。
746743:05/02/05 01:35:24 ID:rihCxCNy
>>744
3%くらいだったと思うけど、もっと高かったかな?
うちの大学のLasikなら定価だと両目で$4000だw。
あとは、歯医者にでもかかればいけるんじゃない?
747名無しさん:05/02/05 04:38:56 ID:4rKSXNZM
もしW-2などがきていたら支払ったほうがいい
たしかいつから労働許可がありますか?っていうのはきかれなかったはずだから
大丈夫だと思います。
でもSSNを渡したのならくる可能性ありますね。そのときはちゃんと支払っておきましょう!
どっちみち好印象
748名無しさん:05/02/05 04:46:41 ID:Uh3agllI
カードローンで死にそうなんだけど、そういうのって返ってこないの?
749名無しさん:05/02/06 00:46:02 ID:7qcg+x77
>>748
マジレスするとずいぶん以前は車のローンなど
全ての利息が控除できたみたいだよ。
750209:05/02/06 06:29:33 ID:Vf43ut9x
>>746
7.5%です。
751名無しさん:05/02/06 10:46:49 ID:ERysVzh6
1040EZって郵便局に普通置いてあるんですよね。行ったけどなかった・・・
752名無しさん:05/02/06 15:44:35 ID:4vlS8Av2
>>751
心配無用。
わざわざ郵便局なんて行かないで。
時代遅れですよ。
インターネットでダウンロードできるよ。
IRSで検索したらすぐ出てくるはず。
オレはターボ・タックスでやったけど。
753名無しさん:05/02/06 17:09:08 ID:gjAY3Xcj
インクがもったいとかでwマジレスすると
小さな局にはおいてなかったりします。
大きな局ならまちがいなくあります。
754753:05/02/06 17:25:54 ID:gjAY3Xcj
連続スマソ
今IRSのサイトをみたらそのままタイプできるように
なってたよ、びっくり!
これは便利かも。(E-Fileする人以外には)
755名無しさん:05/02/07 05:54:21 ID:wWyD7Os2
会社変わって2つの州の申告しないといけないのですがその場合Federalの方も2つに分けて申告
しないといけないのでしょうか?
756751:05/02/07 06:08:13 ID:fgJDWUXE
レスありがとう。インク代と電気代とガソリン代を計算して、どの方法で
申告するか考えて見松。
757名無しさん:05/02/07 07:07:40 ID:wWyD7Os2
age
758209:05/02/07 07:22:33 ID:alNTNrAd
自分の場合でしたが、2つ違う会社で働いたため、同じ州で2つのW2でしたが、Federalは一つですみました。
759209:05/02/07 07:26:12 ID:alNTNrAd
>>756
インターネットで申告すると税金が返ってくる期間がかなり早いと聞きました。
760755:05/02/07 08:32:01 ID:wWyD7Os2
>>758

ありがとうございます。違う州の場合どうなのでしょうかね?多分一つで良いんですよね
761名無しさん:05/02/07 08:46:53 ID:l7/N0h9o
Federaは当然ひとつだす。
762755:05/02/07 08:53:50 ID:wWyD7Os2
>>761
ありがとうございます。
763名無しさん:05/02/07 11:18:48 ID:VrVQCf3l
764名無しさん:05/02/08 03:43:34 ID:IXvvuB/0
今日、終了。  リターンなくして追徴あり。 
765名無しさん:05/02/09 05:39:35 ID:iQtcunuI
留学2年目の学生です。今日大学からのメールで収入無くても申請しなさい
ってのが来てたんですけど、これってお金掛かるんですかね?
貧乏学生なもので、もし100ドルとかお金必要なら困るなぁ。。
766名無しさん:05/02/09 13:08:37 ID:9UOKlSVD
>>765
収入が無いんなら、封筒&切手代くらい。
767名無しさん:05/02/12 22:30:11 ID:DeMBWmwJ
2003 年秋に日本へ帰り、昨年連邦、州税の還付を受けました。
2004 年はずっと日本です。
先日、1099-G がきたのですが、これって、今年も確定申告の必要があるんでしょうか?
768名無しさん:05/02/13 01:59:27 ID:rsp5ZbQE
>>767
それしか収入ないなら必要なし。
769名無しさん:05/02/14 13:28:10 ID:q2/1peRK
Goodwill にいろいろ寄付したのに、レシートがどっか行っちゃった。
所得税50ドルくらいは変わるからショック。
もうちょっと良く探すか、面倒くさいからさっさとファイルしてしまうか…。
葛藤中。
770名無しさん:05/02/16 17:48:29 ID:6h0sV77p
先週郵送したんだけど口座に還付されるのはいつ頃でしょうか?
771名無しさん:05/02/24 05:33:45 ID:v68K+w+O
始めに「北米のちょっとしたこと」スレで同じ質問をしましたが、ここで聞くことを薦められたので、同じ質問をします。

私はH1Bで滞在している者ですが、恥ずかしいことなんですけど、昨年、近くのカジノに入り浸って、相当な金額を使い果たしてしまいました。
多くのジャックポットを当てましたが、それ以上に使ってしまったもので・・・。

で、先週確定申告をするためにタックスリターンセンターに行ったら、連邦税は(損をしているので)免除されるけど、州税は負け分の控除はなくて、ジャックポットに対しての3千ドル払わなければならないと言われました。
そんなこと知らなかったので、すごくショックです。但し、カジノに行った回数が多いので、プロフェッショナルギャンブラーとしての資格があるから、ギャンブルを第2の職業のように書いて申告すれば、負けた分の控除ができて、逆に1千ドル以上戻ってくるといわれました。

そこで疑問なのですが、H1Bの身分で、このような申請をすることは合法なのでしょうか?
私はGCは取るつもりはなく半年後に帰国するので、文句を言われたら申告し直せば済む程度の話でしょうか?
自分が悪いんだけど、殆ど貯金もない状態なので結構深刻です。どなたかその辺の事情ご存知でしたら教えて下さい。
772名無しさん:05/02/24 05:43:39 ID:MluIg6Pp
さてついに申告をやるべえかと思って、取っておいたレシートを整理してみたら、女の子からもらった電話番号ばっかし。
クリスティーンという名前が一番多かった。
税金の戻りで今年こそセルフォーンを買うぞ。
773名無しさん:05/02/24 07:15:52 ID:J8y0SGsm
>プロフェッショナルギャンブラーとしての資格

そんなのあるのか、知らなかった。
日本もパチプロから税金取ればいいのにね。
774名無しさん:05/02/24 10:41:22 ID:ZlbpiPH4
J1でポスドク中です。
form8233を提出しているので税金はひかれていないのですが、この場合もtax returnの申請は必要ですよね?
まだ大学からW2が届かないので、何もする必要が無いのかと思っていろいろ調べたのですが、そうでもないようなので。

それから、来年度は日本の奨学金で生活することになるのですが、その場合も申請する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
775名無しさん:05/02/24 11:08:29 ID:6HaGUiaW
今年日米のtreaty変わったね。
自分はもう在米歴5年以上だから恩恵受けてないけど、これから新規で来る留学生や研究者は
アメリカでの収入は普通に課税される模様。日本からの仕送りや奨学金は従来どおり非課税だけど。
776名無しさん:05/02/24 11:43:05 ID:jpxCUhoc
>>771
それだと税法じゃなくって、移民法関係の質問になっちゃいません?
もうアメリカには半年しかいなくて、その後、もどってくることがないんだったら、
どうなんでしょうね。
(多分第2の職業にしてしまうと、移民法のステータス違反になるんじゃないかなと、
思います。参考:http://www.immigrationportal.com/showthread.php?t=132880&page=1&pp=15
777名無しさん:05/02/25 04:06:16 ID:GQ0fniFo
>>776
ありがとうございます。やっぱり移民法とかで問題になりそうですね。数千ドルのTaxは痛いけど、
それでややこしい問題になって会社に知れて解雇されたりしたら、その何倍、何十倍もの損失に
なるので、無難にTAX払ってきれいにします。
778名無しさん:05/02/25 04:17:50 ID:6+kMleH6
>>771
ジャックポットに対しての三千ドルって。。。そんなルールがあるのですかね。
ちょっと驚きました。
779名無しさん:05/02/25 05:56:29 ID:GQ0fniFo
>>778
言葉足らずですいませんでした。正確には、$1200以上のジャックポットに対してはW2が渡され、
年末に確定申告しなければならないのです。カジノから貰うステートメントでトータルのロス
が証明できれば連邦税は免除されますが、私の住んでいる州ではそれを認めてくれません。
したがって、トータルで損をしていても、ジャックポットを引いてしまった以上は州税を払わな
ければならないのです(私の場合は$3000)。こんなこと知らなかったので、今になって困っています…。
780名無しさん:05/02/26 16:02:25 ID:8NMLyY3z
Turbo Tax のずーっとresidentでしたか?って質問はYesで答えていいんですか?
国籍を尋ねる質問が全くないんですけど、
外国人も使えるようになっているんですよね?
781名無しさん:05/02/26 16:20:51 ID:AxSJC53p
IRSからU.S. taxes for aliensとかいう小冊子が出てるから(Pub. 914だっけ?)、
それを読むべし。適当に申告してレコードに傷が付いても自己責任だし。
そういう被害についてはtaxソフトウェアの会社は全然責任は取ってくれないからね。
782名無しさん:05/02/26 17:38:50 ID:BRumnMCv
>>781
昨日、俺も見てた。US Tax Guide for Aliens (Pub.519)。
でも、IRSには2003年用しか見当たらない。

そのずーっとってのは1年目クレジットとかいうやつに関係してるんじゃない?

で、俺も質問なんだけど、ソーシャルセキュリティータックスとメディケア
のドキュメントってどこにある? IRSにあった?
783名無しさん:05/02/27 04:17:03 ID:Fs/yxGet
>>781
2003年のにNew for 2004ってのがあるから自分はそれ見ておいた。
といっても扱い上はずっとresidentだから、GCテストのあたりに変化がないか調べただけだけど。
一年目はdual statusになるからタックスソフトで1040EZなんかを使ってstandard deductionを
クレームしたら引っかかる可能性大。
SSとMedicareはSS Administrationの管轄だったと思う。あれは「税金」じゃないから。
784782:05/02/27 18:02:26 ID:HnjyZL+B
>>783
レスさんくす。こっちは一昨年まで、日米租税条約で税金アメリカには
払ってなかった。(去年にもちょっと掛かってる。)
J-1、3年目なので一昨年まではnonresidentだったって状況。
SS、medicareについてはあの後でirsの雇用者用の資料のなかで見つけた。
785名無しさん:05/03/01 06:09:17 ID:U7My4V2C
J-1でNYの大学から給料をもらっています(1年目)。
Federal taxのほうの申請はいろいろと情報がるので何とかなったのですが、
NYの収税のほうがいまいちわかりません。
州税のほうはIT-203ってやつを提出するだけでいいのでしょうか?
203にも何種類かあるようですが、経験者の方の話を聞かせてください。
786名無しさん:05/03/01 12:07:44 ID:JZyq2+KW
>>785
俺は8843送っただけ。税金引かれてなかったからな。
787785:05/03/01 14:15:38 ID:I8HQBzjp
>>786
州税のほうは何もしなかったと言うことですか?
私も給料から天引きされないように書類を(8823だったか?)出しているので
今のところ税金がひかれてたりはしていないのですが、確定申告だけは必要との話なのでいろいろ勉強中です。
ほかにもやらなくちゃいけないことがいろいろあるのに、手間がかかりすぎ。
788名無しさん:05/03/01 14:43:44 ID:McxWSsNZ
自分はNYじゃないから参考になるかわからないけど、うちの州はFederalでのTaxable Incomeをベースに
収税が決まるので、J-1で収入源がアメリカの大学のみならTaxable income = 0で収税もゼロになります。
でも税額がゼロでもファイルする義務はあります。

判らないことがあれば大学のインターナショナルオフィスに聞けば一般的な話は教えてくれるはず
(どのフォームを使うとか)。Jで租税条約のあった国は多かったし。
細かいアドバイスは責任問題が出てくるからしてくれないことが多いですが。
789786:05/03/01 17:13:29 ID:JZyq2+KW
>>788
いや、その場合だとForm 1040NRのWho must fileのexceptionに引っかかる
から8843だけで良いと思う、と自己弁護。
(還付が必要無くて、かつ他の収入が無ければね)。

州の方はすっかり忘れてたけど、州に拠ってはtax treaty利かないとか
あった気がする。NYは知らんが、その大学が引いてないってことは利
くんだと思うがな。
790名無しさん:05/03/01 18:23:21 ID:kyHYztmO
で、もう還付された人いる?
791名無しさん:05/03/02 03:33:38 ID:DL/5j828
Treatyが無い州でもキチンとしている州は、
1040のtaxable incomeではなくて、
Fellowship/Scholarship/WageそのものでTaxけいさんするようになっているんで、
Taxable income = 0で州税もゼロにはなりません。

だってそれじゃあ全員が州税0になっちゃって、
なんのためにtreatyを適応しない、と言っているのか意味が無くなりますから。。
そこんとちゃんと明文化していない州では、今のウチできるインチキです。
そのうち書くと思います。
792名無しさん:05/03/02 12:04:56 ID:WaxLKpe9
>>790
去年は2月中旬にはRefundされた。
今年は1099のForm待ちでやっとさっき発送。
793名無しさん:05/03/02 13:17:22 ID:54VOkL/4
すいません、おいらJ1の3年目の終わりなんですけど、
Federalのぶん、Tax treatyの計算ってどうやればいいのでつか?
インストラクション読んでもいまいちわからない…。

3年前の4月1日に来たので2004年3月まではtreatyにひっかかると思うんですが
いったい書類をどうしたものやら…そもそも今年1040NR-EZでいいのかどうか…
自分でももう少し勉強しますが、
もし同じ境遇だったり経験者の方がいらしたら、教えてくださるとありがたいです。

794名無しさん:05/03/02 18:24:49 ID:MGS7Vaag
>>793
ナカーマハケーン(゜∀゜)人(・∀・)

日本語で検索すれば経験者のサイトがいっぱい見つかるよ。
でも、3年目は給料US内から貰ってるか外から貰ってるかで、
tax residentかnonresidentか変わるし、学生か研究者ででも変わる。
経験者でもそこら辺はわかって書いてるとは限らないから注意。

residentになるとわけわかめ。絶対の正解は無さそう。1040にNRの
裏書と8843添えて出すってのが俺の中では有力。でもまだ未定。
795793:05/03/05 02:44:40 ID:lVvJLA4n
>>794
ありがとう。「3年目」「Federal」「J1」あたりをキーワードにしてググってみたら
ちょこちょこ見つかりました。
でも、確かに言ってることが人によって違うような…
(ちなみにおいらは研究者で、収入はアメリカからのみ。)

なんとなくFederalのぶん追徴金が発生しそうな悪寒がするから
安くなるようにもちっと勉強せにゃ…
796名無しさん:05/03/05 02:52:28 ID:36lht4/b
>>793

このサイト知ってる?
ttp://www.wakanacpa.com/
797名無しさん:05/03/05 03:23:06 ID:j1HeHxTu
teatyを使うなら1040NRで出せと、publicationに書いております。
で1040NRのTax excenptionの収入(金額記入欄よりも左の方)の所に、
Treaty期間内にもらった給料を書いて、残りの給料を普通の収入の欄
に、記入。
あとは指示にしたがえば、自然と支払い必要分だけのTaxが計算されます。
年収ベースなので、月給でもらってた額からよりも(高い見積もり年収分の天引き徴税されている)、
トータル少ない年収になるので、普通は「還付」になると思う。
798794:05/03/05 11:55:52 ID:YBE2F1Dm
>>797
どの(何番の)publication?
それだと、1040NRのインストラクションと矛盾しない?

>>796
そのサイトすごくためになるけど、全部を網羅してるから793の事例について
は(どうしてそれでいいのかとか)十分に詳しくは書いてない。
799名無しさん:05/03/05 15:33:22 ID:MxPp/98b
1040NRのLine8 Wages, salaries, tips, etc. Attach Form(s) W-2
の欄には貰ったお給料からTreatyで免除される$2,000を引いた額をズバリ記入し、
Line 22 Total income exempt by a treaty from page 5, Item M
に2,000と記入します。
これが正解。
800793:05/03/09 22:49:29 ID:JBZ64tkM
皆様のご助言に従いいろいろ調べました、どうもありがとう。
>>797さんのおっしゃるのがやはり妥当かな、と思い始めています。
しかしそうするとかなりの追徴金が発生するな…源泉徴収分が少ないなんてこと、あるんだろうか?
同じ程度の給料の同僚にでも、Federal Tax withheldがいくらだったか聞いてみたりして、
もうちょい調べてみます。
801名無しさん:05/03/10 02:40:04 ID:mH283gj2
>>800
Federal Tax withheldはW-2に明記されているはず。
2000ドル程度の非課税枠でまったく源泉徴収をしていなかったとしたら、それは大学側の手落ちっぽい。
ちなみに自分はアメリカからのフェローシップで全額非課税だから源泉徴収しないでくれって頼んだけど
だめだった。結局その分戻ってきたからいいけどさ。
でも普通、同じステータス(独身で小梨とか)で同程度の年収なら同じパーセントで源泉徴収されているはず。
ただ、税制上non-residentだとstandard deduction諸々が使えないから、2000ドルは非課税でも結局同条件の
アメリカ人より税額が高いってことは十分あり得る。
802名無しさん:05/03/10 14:59:48 ID:C8jfRVGb
>798

Form 8833にも書いてあります。Pubはたぶん901だったかな。いづれにせよ、
TreatyをつかうならTestに関係なく、滞在日数に関係なく、すべて1040NRです。
そうしないと、他のfromにはexcemption incomeを書き込む欄 (line 22)がないのです。

>793

もしかして相当もらってるの?
普通なら3ヶ月分もの給料がまるまる年収から引かれたら、
returnの方が大きくなるはず。
Line8はW2の額からExcemptionの分を引いた額を入れてますよね。
あと、独身ですか?

803798:05/03/10 19:13:20 ID:gIyhPUtu
>>802 さんくす。今までpub901読んでてもなんだか判らなかったけど、
8833のdual-residentの項目を見てやっと仕組みがわかった気がする。
でも、この場合にincome tax以外がまったくItemized deductionに使え
なくなるのはまだちょっと納得いかないかなぁ。

対応に拠ってはtreaty使ったほうが税金高くなりそうだ。
804803:05/03/10 19:26:30 ID:gIyhPUtu
訂正。income taxしかダメなのはEZ使った場合だけか。
805793:05/03/11 10:52:34 ID:EpycTCQd
>>802
しがない研究員がそんなにもらってるわけないす orz (ちなみに独身)
ぶっちゃけ今の年俸3万ドル少しくらい。よく生きてるよな、漏れ。

で、W-2のFederal Tax withheldが100ドルちょっと。これおかしいですよね?
(カレンダーイヤーで2年は過ぎたので、Social Sec taxが1800ちょい、medicareが400ちょい。)

大学側の設定で源泉徴収額が少なかったってことか?
fed taxって希望により月々徴収額を変えられるとか聞いたことが。(漏れは何も希望してないが…)
まとめて追徴されるより、月々減ってたほうが気分的に楽だったな…
ちょっと大学事務にも聞いてみます。
806名無しさん:05/03/11 11:10:11 ID:EvsdwM0R
>>805
J1で3年目ということですが、そうだとしたら大学のやってることがおかしくないですか?
Jは基本的に短期で母国に帰るビザで、健康保険への加入も義務付けられていますから
SSやMedicareが引かれているのは・・・
でも年俸30Kで100ドルしかwithdrawされてなければやはり確実に追徴課税でしょうね。
自分は年俸19Kの極貧院生ですが、学費関連を控除しても税額は$1400位でした。
ちなみに自分は税制上はresidentなのでstandard deductionが使えます。Treatyはもう
だめですが。SDが使えなかったとしたら、自分の場合はitemizeする経費が殆どないので
税額はもっと大きかったはずです。参考までに。
807名無しさん:05/03/11 11:26:28 ID:mXVaYcuj
もうRefundが口座に振り込まれますた。(ちなみに2月の頭に
申告書を提出しますた。)
808名無しさん:05/03/11 12:05:20 ID:57HyI22J
ESL2年目の漏れでも申告しないとダメなの?収入なんて1セント
も無いのだが。。
809名無しさん:05/03/11 12:11:41 ID:50YK7pZU
>>806 大学の事務屋がミスするのは良くあること配慮してくれないとw。
うちの大学はわりと細かいミスが結構あって、次の月に勝手に向こうで帳尻合
わせてることが多い。

俺は805とほぼ同じケースでFed taxはちゃんと引かれてるが、SSが全く
引かれてない。事務へ聞きに行ったら払わなきゃだめ、調べて電話する
と言われてから音沙汰が無い。せめて確定申告のための1042を早く送っ
てほしいんだが。
ちなみに、知り合いのおっさん(二人の子持ち)はいきなり給料からそれ
までのSSとか税金引かれまくって、その月予定してたスキー行くの中止してた。
810名無しさん:05/03/11 12:24:10 ID:50YK7pZU
>>808 仕送りとかがあるのならform8843だけ出しといた方が無難だと思う。
貯金切り崩してる場合だと...なんかペナルティーあるのか?
811名無しさん:05/03/12 03:01:26 ID:PFZ+QiWP
>806

独身で年収$3万なら、決して悪くないと思うんだけど(ポスドクでしょ?)、
住んでる所が高いのかなあ。地域差はでかいからね。

806>SSやMedicareが引かれているのは・・・

これはJの3年目なんで正しいと思います。3年目からひかれるはず。
これは老齢年金&老齢医療保険の積み立て分ですから
現在の保健加入とは関係が無いです。

>でも年俸30Kで100ドルしかwithdrawされてなければやはり確実に追徴課税でしょうね。

ですよね。そりゃあ天引きが最初から低すぎですよ。
積み立てておくべきでしたね。あるいは大学側にキチンと
引いてもらっておいた方が、後々楽です。引かれ過ぎても困りますが。

Treatyつかって更にItemized Deductionもできます。
1040NRにScheduleAのページがあります。
学会の年会費や大会参加とその旅費交通費宿泊費食事代
書籍購入、ラボで使うために買ったコンピューターなどなど、
いっぱい計上できるよ。
学会中の遊ぶ金まで半学だけど計上できる(接待にあたれば)。
学会に行ったら領収書を集める事。
車通勤ならその費用も計上できる。
日本の学会費や日本語書籍(専門雑誌)もドル計算して計上している。

でも、学会とかで領収書取っておいてないと、
これはもう泣くしか無い。
がんばれ!

812809:05/03/12 11:51:04 ID:HmT4faTe
>>811
昨日publication読んだところでは、通勤費は足せないようだよ。
それで、俺はstate tax以外は諦めることにした。7.5%も2%もぜんぜん
越えねぇ。
813名無しさん:05/03/12 14:52:52 ID:HqIuikFw
>>811
>学会の年会費や大会参加とその旅費交通費宿泊費食事代


自腹で学会参加した場合のみネ
814名無しさん:05/03/15 00:00:34 ID:tEn0vyde
811

自分が計上していないもんでいい加減な事書いてしまいました。
通勤費はXですね。812さんありがとう。みなさんごめんなさい。


815793:05/03/16 05:44:04 ID:qXFHc+6I
大学のPayroll Departmentに問い合わせたら、
「あらあんたFed Tax免除対象者のまんまになってたわ」
で済まされますた。ひさびさにアメリカ気分を満喫w
うちの大学去年からポスドク研究員に極々少額のボーナスがつくようになったんだけど、
そのときだけFed Taxが引かれてたから中途半端な額が引かれてたらしい。

月々(ていうかうちの給料bi-weeklyだけど)払うFed Tax額は
やはり自分である程度設定できるみたいですね。
「とりあえず最低額設定にしといたから、
 変更したいならDept. Human Resourcesに連絡して」
と。このたらい回しっぷりもひさびさにアメリカ気分だなぁ。

そういうわけで皆様お騒がせしました。おとなしく追徴金のチェックを切ることにします。
816名無しさん:05/03/19 15:55:04 ID:ihxlR2ju
タックスリターンに関して、まったく無知なので、このレス見つけて、
ちょっとほっとしてます。。。が、締め切りが近くなって、ほんとブルーです。
オンラインでファイルしようかと思ってますが、その場合は郵送とかしなくても
いいんですか?基本的な事ですみません。おしえてください。。
817名無しさん:2005/03/21(月) 08:26:17 ID:eYEVywkR
昨日Turbo Tax使ってオンラインでやって見た。
今日タックスリターンが認められましたっていうメールが届いた。
日曜なのに働いているの?
818名無しさん:2005/03/22(火) 22:27:03 ID:YkSwpmi3
良スレですね
819817:2005/03/23(水) 13:52:05 ID:4DKmPLpT
4月1日までにタックスリターンが銀行口座に入金されるらしい。
W-2とか学費のレシートを提出してないのにどうして認められたのか、
いまだに疑問。
820名無しさん:2005/03/23(水) 16:30:55 ID:zKjv+9se
回答:
W-2は雇用主からIRSにも報告されているので、あなたの持っている
W-2の情報はすでにIRSにはあるのです。
大学から出された学費に関する書類もIRSにはすでに同じものが届いています。
学費のレシートは書類でファイルする場合でも添付の必要は無いのです。
これで疑問は解けましたでしょうか?
821名無しさん:2005/03/23(水) 23:23:53 ID:ZCBb81Xd
私も実際「職場からW2、州から1045Gまだこないんだけどどうしたらいいでしょうか?」
と電話で聞いたら、
「つけないで1040提出して良し」とあっさり言われました。
なんだよそれ。
822名無しさん:2005/03/24(木) 00:39:05 ID:BkpU0tIf
>>821
W-2を期限通り発行しない雇用者にはペナルティが与えられる可能性もある。
823名無しさん:2005/03/24(木) 01:19:32 ID:OTkIDf/I
夏の間、サブリースしていた場合、控除になりますか?
大家との正式な契約はしていません。

あと、仕事に就くため引越し(州外50マイル以上)にかかった費用を控除したいのですが、レシートなしでクレジットカードの明細だけではだめですか?
824名無しさん:2005/03/24(木) 17:28:07 ID:Gdlq+J/3
回答:大丈夫です。Moving Expenseとして控除して下さい。
825817:2005/03/24(木) 19:18:09 ID:lbKTffVU
>>820
なるほど。ありがとうございます。
SSNと雇用主からの報告で調べればIRSは簡単に調べがつきますね。
学費に関してはテキスト代も含めて申告したのに、
レシートのコピーはいらないのかと疑問に思っています。
Social SecurityとMedicareが引かれていないのも不安。
給料−学費=$11、000だから引かれても困るんですけど。
826823:2005/03/25(金) 05:33:59 ID:NcU+Niyn
>>824
ありがとうござました。ホッと一安心。
827名無しさん:2005/03/25(金) 06:39:58 ID:ONOMLMib
エロい人に質問

ストックオプションで得た利益って、課税されるよねえ
Grant TypeがNQだったら、ストック売るのと同時に税金分引かれて
清算されるけど、ISOの場合は全部支払われてしまう。
漏れは、ISO売却で得た利益を、使わずに銀行のセービングアカウントに
入れてたんよ。
んで、確定申告時に税金分を支払うってやり方で納税しますた。

後で知ったんだけど、ISO売るときには税金分を引き出さずキープして、
最寄のTAX advisorに相談しろって会社は言ってる。

結局、どっちが得なんだろう?

同僚に聞いても、一緒じゃねーかって答えしかかえってこなかった。
おまけに、セービングアカウントで眠らせておいたことを「賢いやり方だ」
とほめてくれた。
828名無しさん:2005/03/25(金) 19:21:32 ID:OmNwJ8uV
F-1ビザで滞在2年目、去年の労働所得が1000ドル以下でした。Tax Treatyで
2000ドル控除できるのなら課税所得がゼロとなるはずですが、それでも
1040NRをファイルしなくてはいけないのですか?居住者申告なら課税所得が
発生しないのならリファンドを受け取る目的以外、申告しなくてもいいはずですが、
1040NRの場合、そういうのあるんでしょうか?
829名無しさん:2005/03/29(火) 09:49:14 ID:AErZeQAJ
質問です。

2004年の八月下旬までCAにいて、
そこでは仕事をしていて収入を得ていました。
W-2 formも手許に届いています。
で、九月以降MAに引っ越して、
学生を始めて、奨学金を大学からもらって、
1042-S formが手許にあります。

質問は、この場合、州税はORとMAの両方に
支払うのでしょうか。それとも、どちらか一方だけで
いいのでしょうか?

よろしくお願いします。
830829:2005/03/29(火) 09:49:43 ID:AErZeQAJ
あげます。
831名無しさん:2005/03/29(火) 13:58:42 ID:xWck9D0s
>>829 両方に8:4で払うんじゃない?
そこらへんはインストラクションに載ってると思う。
でもオレゴンには払わなくてもいいと思う。カリフォルニアに払え。
832829:2005/03/29(火) 14:51:32 ID:AErZeQAJ
>>831

レス、有り難うございます。
インストラクション、もう一度、
ちゃんと見てみます。
833名無しさん:2005/03/30(水) 16:09:18 ID:qknE/XVO
質問なのですが、今年で申告二年目で、郵送で申告しようと思っているのですが
その際に昨年提出した申告書のコピーも添付する必要があるのでしょうか。
(申告書は1040NRです)

渡米している日本人のサイトや勿論インストラクションも読んだのですが
どうも的を得なくて。申告書のコピーの添付について何も
書いていない(と思う)ということは、添付しなくてもよいということで
よいのでしょうか。
834名無しさん:2005/03/30(水) 18:37:59 ID:ixbOLCbW
ここは勉強になりますな。
835名無しさん:2005/03/30(水) 23:28:23 ID:scVGyECZ
>昨年提出した申告書のコピー

なにか特別の事をするのですか?去年の申告の訂正とか?
普通は去年のコピーはいりません。
しかしコピーは5年間保管する義務はあります。
836名無しさん:2005/03/31(木) 04:46:22 ID:k1c1GfCJ
むー。1年以上の長期保有の株の売却益を申告しなきゃならないんです。
長期保有の利益申告は初めての経験。
今回は短期売却益ナシなのですが....

確か長期の利益はタックスが安いハズですが
Schedule Dの裏面を記入するのに、付随の「28% rate gain worksheet」と
「Unrecaptured section 1250 Gain worksheet」がよーわからんんんん泣

後者は関係ない?
837名無しさん:2005/03/31(木) 05:49:03 ID:k1c1GfCJ
たぶん28% rate gain worksheetは完了。
次いくぞー泣
838名無しさん:2005/03/31(木) 07:08:52 ID:k1c1GfCJ
一応金額は出たんだけど、長期保有利益と短期保有の利益の税率の差が生ずる段階があるはずなんだけど、それが見あたらない....
なんかどこかでミスして短期保有の税額で税金計算しているような気がしてならないんですけど....

もし諸先輩でどの書類のどの行でそれが発生しているか分かる方いたらご教授くださいませんか。どうもすっきしりないです。
839名無しさん:2005/03/31(木) 14:45:07 ID:M//1S0GN
>>835

何も特別なこと(修正など)はしません。
どこかで「コピーがいる」ということを聞いたような、
そんな気がしたので少し不安になって自分でも調べたのですが
わからず質問させてもらいました。

これでようやく提出できます。どうもありがとうございました。
840名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 15:01:34 ID:8GXdqips
送付は4月1日消印有効だよね?
でなかったらやヴぁい
841名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 15:21:03 ID:4deoYaXn
4/15じゃなかったけ?
842名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 17:13:22 ID:vPbl9N8f
15日が正解。
今日Returnが銀行口座に振り込まれていた。
給料日だから2ヶ月分の給料貰ったみたいで気分がいい。
843名無しさん:2005/04/03(日) 13:09:21 ID:+PDrDjY7
しまった、コピー取っておくの忘れた。
PDFで作った場合、そのファイルがあればOKだよね?
サインが重要か?
844名無しさん:2005/04/09(土) 03:00:10 ID:HkJ1Ja1W
本日発送。普通郵便で送ったけど配達記録が残るやつで送った方が
よかったのかな?
845名無しさん:2005/04/09(土) 23:01:56 ID:o4wqZJth
>>844

あんた、それだと届かなかったときに、
申し立てができなくてIRSから追徴課税食らうぞ。
無事に届くことを祈るんだな。
846名無しさん:2005/04/09(土) 23:37:08 ID:CcAdQX4b
>>845
不安煽ってやるなよ。
全米のほとんどの個人納税者は毎年毎年普通郵便で送ってるよ。
847名無しさん:2005/04/10(日) 01:20:54 ID:+exIH4Wd
>>844
送った書類一式のコピーは手元に残してあるんだろうな?
それがないと、届かなかった時には君が期限内に送らなかったことになる。
実際、それでひどい目にあった奴はゴマンといるよ。
848名無しさん:2005/04/10(日) 16:51:58 ID:wSvJthdB BE:69763182-
誰かを雇っている場合、彼らのSSNを知らなかったら申告できないのかな

849名無しさん:2005/04/10(日) 17:23:24 ID:+exIH4Wd
>>848
当然。941でも940でも、その他の保険関係でも従業員のSSNが必要。
というか、雇用する時にSSNを確認しないなんてことはありえない。
850名無しさん:2005/04/10(日) 18:10:37 ID:2U53XSQl
2000ドル以上追徴だった。。。
851名無しさん:2005/04/11(月) 09:41:49 ID:1ZtNQLXC BE:117725393-
>>849
ありがとう
ベビーシッターなんですが、人を雇うの初めてだったので
SSN聞くの忘れてました。その後はそんなヘマしてませんが。
とりえあえずネットで個人情報調べてみるつもりです
8521040NRのe-file?:2005/04/12(火) 17:26:25 ID:XvjRGGhE
今頃になってTax始めました。
どなたか、1040NRのe-fileができるサイトをご存知でしたら教えてください!
よろしくお願いします。
853名無しさん:2005/04/13(水) 07:55:09 ID:ab5Kd9EQ
冷やし中華みたいだな
854名無しさん:2005/04/13(水) 14:24:03 ID:6E+MZ3L/
>>853
そのツッコミ、インターネット始めましたを思い出したw
855名無しさん:2005/04/14(木) 03:52:07 ID:vvJYbyxE
>>852
去年の話ですが、私もかなり時間をかけてサーチしましたが1040NRについては
見つけることが出来ませんでした。最寄りのhttp://www.hrblock.com/ でやって
もらったらどうでしょう。
856名無しさん:2005/04/14(木) 17:39:36 ID:VeDuS3+O
おーいおいおい・・インターネットで急いでTAXファイルしたら
受理されたんだが。戻ってくるはずの額が来年にアプライされて
しまった。手がすべってそのように手続きしてしまったのだろうか。
そういう場合、来年戻ってくるの?(馬鹿ですまぬ)
857名無しさん:2005/04/14(木) 23:20:18 ID:lCckcB0E
1040NR-EZ+8843を火曜日にEMSで送ったよ。
帰国前の1月にファイルしておいたんだけど、点検したらSSNが抜けていたんで再ファイル。
858名無しさん:2005/04/16(土) 00:46:48 ID:/g4DNGx7
>>857

EMSを信じちゃいけない。アメリカの郵便局をなめてはいけない。
送るならフェデかDHLでしょう。




あ、もう送っちゃったか。


ちなみに漏れはフェデ使った。
859名無しさん:2005/04/16(土) 02:04:51 ID:jpnsc0IJ
>>857-858
EMSのsender's billをちゃんと保管しておけば、送付した証拠にはなるぞ。
だから絶対に無くすな。
860名無しさん:2005/04/16(土) 04:00:40 ID:5cQfTGCe

今年はe-filingがpaper filingの数を超えるってね。

http://money.cnn.com/2005/04/14/pf/taxday/index.htm

e-filingのおかげでどれだけ税務署が経費削減になっているか
興味あるな。
861名無しさん:2005/04/16(土) 04:47:11 ID:BM8n0u5g
毎年郵便局から送ってたよ・・・。しかも普通の封筒で。

一応Certified Mailで到着日時が確認できるようにはしてるけど。
でも毎年締め切りの日の夜中に郵便局に列ができるよね。
だから皆郵便局から送ってるのかと思ってた。
862860:2005/04/16(土) 05:27:22 ID:5cQfTGCe
>>861
去年までそういうあなたは多数派でしたが今年からは少数派です。 
863名無しさん:2005/04/16(土) 07:21:25 ID:o7Qk//F+
>>860
漏れESL生だから、Form8843何たら?何か滞在日数だけ書いて
送るやつをCertified Mailで送っただけだけど、それって
何か問題あるの?
864名無しさん:2005/04/16(土) 07:34:42 ID:GRtlJhGa
>>862
なんで?過去10年普通郵便で問題が起こったこと皆無だが。
865名無しさん:2005/04/16(土) 10:59:44 ID:LhHJ+Wu/
>>863 Certified mail使っただけ偉いが、ESL生でも3年目とかだとダメ。

ところでe-fileって無料のやつもあるの?>>all
今年はNR使ったから関係無いけど、ざっと見たところ有料っぽいが。
866860:2005/04/16(土) 10:59:49 ID:8KqS47Dp
>>864
いや、単に現実として郵便でする人はオンラインでする人よりも少なくなったという
事実を述べただけですよ。 
867名無しさん:2005/04/17(日) 06:24:50 ID:P07xul5y
>>858
勿論、ビルは保管している。
最近、アメリカの郵便事情がかなり悪くなっているね。
868名無しさん:2005/04/17(日) 07:47:09 ID:y3AGwR9S
>>865
IRSのページで探すとたくさん無料のがある。
869名無しさん:2005/04/17(日) 12:46:02 ID:R3Fcyvo4
>>865
Turbo TaxとかH&R Blockのが無料。
合っているかどうかは分からないけど、簡単だった。
友達は$39払ったらしい。F-wordを連呼してた。
Tax Returnもらってから追徴されるって事は無いですよね?
870名無しさん:2005/04/17(日) 22:45:02 ID:gHwYOMo0
>>869
おおありだよ。
還付は申告内容を真として扱ってすみやかに還付されるだけ。

あとで内容を精査してやっぱり返せ払えというのは当然ある。
871名無しさん:2005/04/20(水) 13:05:56 ID:Q/NVc3fc
今日、書類を整理していたら、Tax Return(Paperでだしました。)に、
W−2を同封し忘れていることが発覚しました!
幸い、Refundなので、利子がつくことはないとは思いますが、
ちゃんと帰ってくるか心配です。
どうしたらよいか、対処方法、あるいは、相談できる方をご紹介いただけると幸いです。
よろしくお願いします!!
872名無しさん:2005/04/20(水) 13:38:46 ID:yJgMyfsG
>>871
ちゃんと郵便が来て「W2がないから送れ」といってくるよ
それまでは何もしないほうがよい
873名無しさん:2005/04/20(水) 18:58:46 ID:Qga/rAAD
IRSには全く同じForm W-2のコピーが雇用主から行ってるので
向こうには同じインフォメーションがあります。
従いましてそのままRefundのCheckが送られてくるかも知れませんよ。
とりあえず心配することはありませんので御安心下さい。
874名無しさん:2005/04/20(水) 22:08:43 ID:/MmtGSFl
オンラインなんかだとW-2含めて何も郵送しないのになぜいまだにpaper filing
だとW-2を同封することを要求するのだろう?
875名無しさん:2005/04/21(木) 02:59:49 ID:AFrN5lje
>>874
良い質問だね
876名無しさん:2005/04/28(木) 02:36:52 ID:uTx2TGsI
>>870
なんでそんな面倒な事するの?
銀行にお金が入っていたので これで一安心と思ったけど?
少なくとも 計算間違いはなかったはず。
870は経験者ですか?
877名無しさん:2005/04/28(木) 05:36:02 ID:oOa6p+1X
>>876
うん。

理屈としては
払うときは間違ってようが合ってようが期限までに納税しないと罰金が発生するわけでしょう。
だから逆方向もそれと同じように、合っているという前提で速やかに還付、ということだったはず。


まあ普通のW−2の収入がほとんどのひとは間違えるとこないから大丈夫では。
事業やっていたり株収入とかあるといろいろツッコまれる部分が増えるかも。
878名無しさん:2005/04/28(木) 05:37:36 ID:oOa6p+1X
>>877
訂正。罰金のところを利子に置き換えて。
879名無しさん:2005/04/28(木) 10:24:04 ID:uTx2TGsI
>>878
ありがとう。
安心しました。
880名無しさん:2005/04/28(木) 11:07:00 ID:oKJr5Z7C
私の去年の経験を。

4/14に、追加支払い分の税金と書類をIRSに送った。

ところがいつまで経ってもチェックが銀行から落ちない。

そのうちにIRSから手紙が来た。いわく、あなたは追加支払い分の税金を払っていないのでその金額と利子をすぐに払いなさい。

私は支払ったチェックのコピーまで取って、Certifiedメールで送ってReturn Receiptも受け取っていた。電話をしてそれを説明した。

利子はいらないから、情況の説明書と、オリジナルのチェックのCancel Noticeとその他の証拠を送れ、と言われた。

ただし、この間に私は日本に出張があったので、相手の要求した期限までに送ることができなかった(確か一週間くらい遅れた)。

それで以下のものを送った。

-説明書
-CheckのCancellation Notice
-Checkのコピー
-Certificed MailのReceipt
-新しいCheck
-遅れた期間日本にいたために対応できなかった証拠として、パスポートの入国スタンプのページのコピー

二ヶ月くらいしてからIRSから、これですべて完了しました、と言うレターが来た。

今まで毎年Certified Mailで送ってて、何のために、と思ってたけどそうしておいてよかったと思った。でもとても手間がかかった。
881名無しさん:2005/04/28(木) 13:22:47 ID:x0jIP6yx
まだ州税の方が落ちてない…。ガクブル
882名無しさん:2005/04/28(木) 13:59:49 ID:snjfDFDo
「確定申告の手続きが完了しましたよ」っていうお知らせは
IRSから来ることになってるの?
プラマイ0だから上手くいったのかどうか分かんないや。
883名無しさん:2005/04/28(木) 21:49:54 ID:9un/tSAm
>>880
で、そこまでとらぶってもe-fileしない理由は? e-fileでクレジットカードでの支払いのほうが
ずっと安心感が高いと思われますが。
884名無しさん:2005/04/29(金) 08:15:30 ID:Rq8BPgGv
>>883
今年はe-fileした(CPAが)。でも、結局チェックは郵送だったよ。
885名無しさん:2005/04/29(金) 08:17:07 ID:Rq8BPgGv
>>883
クレジットカードでも払えるかとCPAに聞いたらチェック送れと言われた。めんどくさいんで自分で調べてないんだけど。
886名無しさん:2005/04/29(金) 23:46:32 ID:Ew0NUYpS
>>885
ttp://www.irs.gov/efile/article/0,,id=101316,00.html

めんどくさかったらこのスレで聞けよw
887名無しさん:2005/05/02(月) 11:09:04 ID:aqar7efn
>>883
credit card は危険、手違いでだぶって引き落とされる可能性がある。
888名無しさん:2005/05/02(月) 11:10:08 ID:aqar7efn
>>883
credit card は危険、手違いでだぶって引き落とされる可能性がある。
889名無しさん:2005/05/02(月) 12:16:26 ID:U35H/Ld4
Refund、銀行に入ってました。プチ金持ち気分。
書類は市販のソフトで整えて出しました。
しがない現採のリーマンだけど、この瞬間だけは日本の年末調整では味わえない
自立心というか、自分の才能で飯食ってんだという充実感というか、勝手にうぬぼれて
ますが、ともかくもいい気分ですね。
890名無しさん:2005/05/03(火) 03:00:17 ID:QDKyx4OK
>>889
いいなあ。俺なんか追徴。
891名無しさん:2005/05/03(火) 03:09:36 ID:Hi/LGwdO
俺のは、ずっと前に振り込まれてたんだけど、今日、計算間違ってたよっていう手紙と差額の$200ばかりのチェックが郵送されて来ました。
どうせ計算やりなおしてくれるんなら、来年はテキトー書いて出そうかな。
892名無しさん:2005/05/03(火) 03:34:38 ID:QDKyx4OK
>>891
多分全部はやんないんじゃない?
ランダムに抽出かな。
893名無しさん:2005/05/03(火) 04:04:26 ID:Hi/LGwdO
じゃあ計算間違えたフリして、少し多めに戻って来るように書く。
894名無しさん:2005/05/03(火) 04:32:29 ID:6ehZkeF7
>>893
そしたら多めに戻ってきて、数年してから結構な利子つけて請求されるだけ。
895名無しさん:2005/05/03(火) 04:51:31 ID:zFWfljbR
>>893
短期で日本帰っちゃうひとはそういう手があるかもな。
896名無しさん:2005/05/03(火) 04:57:59 ID:6ehZkeF7
>>895
そのかわり、二度とアメリカに入国できない体になったり、
日本で逮捕されてアメリカで起訴なんてことにもなったりして。
897名無しさん:2005/05/04(水) 16:35:55 ID:/M++cm21
>889
戻ってきてるのに満足しているようでは、まだまだです。
戻ってきたということは、余分に払ってしまったということですから
その余分の分の利子はまるまる損したことになるわけです。
可能な限り少なく払っておいて、あとで足りない分の税金を
払う方式にしてこそ、政治家を雇っている、自立した一個の
個人なのだという自負を最大限に味わうことができます。
898名無しさん:2005/05/05(木) 11:58:19 ID:hL+1ENJU
>>897
無茶いうなよ。サラリーマンは1年の途中で昇給したらほぼ自動的に
還付になるシステムになってんだから。
899名無しさん:2005/05/05(木) 21:27:05 ID:Lrj51Yt+
>>897
これって実際にどうできるわけ? W4でAllowanceを計算した後、"Additional amount, if any, you want withheld from each paycheck"
で引き落とし額を増やすことは出来るけど、今はそこが0でも引き落としが多すぎる。 Allowanceで嘘つくわけにもいかないし。
900名無しさん:2005/05/06(金) 01:26:13 ID:j8HisCaR
>>899
嘘ついていないし、途中で昇給したこともあるけれど、毎年1000ドルくらい追加で払ってるよ。
901名無しさん:2005/05/06(金) 07:51:09 ID:IX1I/EwO
>>900
897はself employedか?
普通のemployeeなら941で選択の余地なく余分に払うことになるよな。
年々収入が減少しているような状況でもなければ、追加で払うことなど
そうそうないはずなのだが。
902名無しさん:2005/05/06(金) 10:52:54 ID:N6+R/V6w
>>900 副業や、株や利子や不動産の収入がある人は別。
903897:2005/05/10(火) 17:28:29 ID:oFaM3Ff/
self employed じゃないよ。ふつーの employee。
もちろん株の利益もあるし、じゃっかんの不動産利益もあるけどね。
904名無しさん:2005/05/15(日) 00:55:24 ID:kwRLmmSY
J1ビザでニューヨークにいるのですが、てっきり税金は全て免除に当てはまるかと思っていたのですが、
州税は払わなくてはいけないのですか?利息付で催促されました。
フォームを提したら連邦税も州税も源泉徴収されなくなったのですが、
あれはあくまでも天引きをやめるだけであって、tax treatyに基づいた免除ではないという解釈でいいのでしょうか?
905名無しさん:2005/05/16(月) 06:55:12 ID:wj8TxFhW
>>904
俺の周りのJ1もちは始めっから申告しないやつが大量にいる。
NY在住じゃないから詳しくわからんが、州税まで免除になる州って
ほとんどないだろ。
906名無しさん:2005/05/16(月) 12:12:04 ID:dZunZ9nv
>>905 州税が連邦税ベースで計算される州が結構あるんだと思う。
その場合、特に言及してなかったら0になるんでは?NYは知らん。
907名無しさん:2005/07/05(火) 12:30:49 ID:kjNFg0Cc
保守
908名無しさん:2005/08/21(日) 04:39:30 ID:mZNYq4n9
質問があります!
いまF1で学校卒業してOPTで働き始めました。
先月からお給料もらい始めたんですが、Paycheckをみると
Social.SecとMedicareとFederal W/Hというのを払っています。

TaxReturnのときに返ってくるのかな?って思ってたんですが、
最近知ったのですが、F1の場合はこれらを払う必要ないらしい・・・とのことなんです。
このことについてご存知のかたいらっしゃいますか?
ちゃんと会社に説明すれば払わなくてもよくなるのでしょうか。
学校のアドバイザーにも相談してみる予定です。
909名無しさん:2005/11/13(日) 23:26:31 ID:BJGTexZ2
保守age
910名無しさん:2005/11/21(月) 15:29:16 ID:uCgTfE1x
もうそんな時期ですかあげ
911名無しさん:2005/11/29(火) 10:10:15 ID:B6xSlCId
まだ早いだろ
912名無しさん:2006/01/09(月) 12:55:16 ID:FoHmbcL5
でももうそろそろじゃね?
913名無しさん:2006/01/10(火) 01:14:58 ID:o0I7AB2S
1040-NR(&EZ)が未だに2004年版なんだよね。
帰国直前だからさっさと出したいのに。
914名無しさん:2006/01/12(木) 12:29:41 ID:UOq+vG6m
1040NRでなくて1040を出すのは5年たってからと思ってたんだけど、
http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html
を見ると、去年183日間滞在しているだけでResident Aliensになるみたい。
なんか変わった?
915名無しさん:2006/01/12(木) 12:39:49 ID:GdFsLlwn
>>913
W-2の発行が出来てないなら1040が有っても無駄。
916名無しさん:2006/01/12(木) 12:50:39 ID:7y6/hh+C
>>914 もともとexceptionの内容しだい。
5年ってのは給料が海外ソースのJ or F-visaだっけか?
917名無しさん:2006/01/12(木) 13:11:44 ID:UOq+vG6m
>>916
サンクス。
自分はFだから5年Exemptされていないといけないわけね。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf
の7ページ目でやっと見つけた。
ということは、6年目のTax申告から1040?
1040の方がTax安いんだよね。
918名無しさん:2006/01/12(木) 13:11:55 ID:AVwXYOhb
W−2っていつ貰えるんだっけ?そろそじゃなかった?
919名無しさん:2006/01/12(木) 13:13:54 ID:GdFsLlwn
>>918
去年は確かに一月の末に貰った記憶が有る。
920名無しさん:2006/01/12(木) 22:30:08 ID:9cA1NfSn
>>918
うちの会社は昨日くれた。 嫁のはいつもずっと遅いな。
921名無しさん:2006/01/13(金) 13:11:44 ID:vThfqNZ9
俺はこないだ書いた
922あぼーん:あぼーん
あぼーん
923名無しさん:2006/01/18(水) 11:48:27 ID:HUXqvt9X
収入3万程度のシングルなんですが、去年は1040EZで出したんですが、今年はインターネットで
無料のヤツを使ってみようかと思っていますが、その情報がどこにどう流れていくか
わからないので決めかねています。お勧めのところってありますか?

基本的に何も控除するものがないので基本の控除額でおしまいです。
つまらないです。
924名無しさん:2006/01/18(水) 16:30:27 ID:4a/nxVjv
IRSのサイトでフリーでダウンロードできるやつあったよ。
IRSのだから情報流れたりってのは無いのでは。

ところでMinimum alternative taxの解釈が↓であっているか
わかる人ー。

Itemize deduction (schedule A)の額が一定を超えたら払わなければ
ならないtax、でオッケー?

↑であっているとすると、例えば$3万ドルまでdeductできるとして、
収入$3万ドルあって3万ドル削除できるものもあったら
税金1ドルも払わなくていいということ?
925名無しさん:2006/01/19(木) 07:32:31 ID:cZbo3R3u
あ、そうだTurboTax注文しとかなきゃ。
926名無しさん:2006/01/19(木) 09:15:33 ID:VTbRqOoY
Alternative minimum taxの計算方法を見つけた
全然違ってたどころか、そんな簡単に説明できるものじゃなかったw
927名無しさん:2006/01/29(日) 16:56:26 ID:T1vfh3Vx
おれ帰国したので日本から確定申告するんだけど、A4サイズに印刷して送っても良いのか?
レターの紙が手に入らぬ。
928名無しさん:2006/01/29(日) 18:00:12 ID:CgrFwslA
>>925
漏れはweb版使ってる。
www.turbotax.com
929& ◆/p9zsLJK2M :2006/01/29(日) 21:28:18 ID:T1vfh3Vx
1040NR のItem Mのところって、"Japan-Article 30"って書けってinstructionに書いてあるんだけど、去年までArticle 19だったよねえ。
日米租税条約って改正されたの?今年?
930名無しさん:2006/01/30(月) 12:00:58 ID:YpvnSa78
>927
だいじょぶでしょ?
うち、帰国数年はA4で送ってたし、コピー保存もしてる。
内容に不備がなきゃそれでいいんじゃない。

今年からやっと解放されたわい。後は日本の申告のみだわ。
931名無しさん:2006/01/31(火) 05:09:20 ID:+/EQFSRX
>>929
俺も迷ったんだけど、インストラクション読むと
国名の所にJapan-Article30って書けって言ってるよね?
だから、国名の所にはJapan-Article30、
本文の所には去年と同じようにArticle19があるからexemptだ、
っていうふうに書いて出したよ。
俺も心配になってきたけど、大丈夫かな?
932名無しさん:2006/01/31(火) 05:13:06 ID:+/EQFSRX
ちなみに、条約は改正されました。
2004年の夏(多分)以降の入国者にはincome taxの免税が無くなったはず。
うろ覚えでスマソ。
933名無しさん:2006/02/01(水) 16:25:52 ID:1j5lEFTr
みんな、TD F 90-22.1って真面目に出してる?
国外の銀行口座申告するやつ。
934名無しさん:2006/02/08(水) 19:36:58 ID:eJ16Z7YB
してない。
935名無しさん:2006/02/08(水) 20:20:51 ID:8nlHdhX5
J1 からH1bに 今年の秋にビザを切り替えたのですが(その間ブランクが2ヶ月程アリ)、1040NRでJ1の時と同じように申請すれば良いのでしょうか。それとも、1年で2つのビザにまたがっているのでなにか注意が必要でしょうか?
936名無しさん:2006/02/09(木) 12:37:51 ID:Xlvwe+8h
>>935 J1で何年雨に居たかにも拠るが。
937名無しさん:2006/02/09(木) 14:33:33 ID:DKOuo5Z8
前の仕事先から$3300だけのW2がきて「federal tax withheld」の項目には
何も書かれていないのですが何も申告しないでもよいのでしょうか?
他には$6500程のW2もあるのですができればこの1つだけを申請したいと思っています。
わかる方がいましたらお答え下さい。
938名無しさん:2006/02/09(木) 16:48:13 ID:Xlvwe+8h
>>937 W-2が着てる時点で、IRSに情報が行ってるはずなので、
素直に両方申告しとくのが無難。
939名無しさん:2006/02/09(木) 21:06:58 ID:moFG5h3E
>>936 J1でトータル1年半。昨年は1040NRで申請しました。2005年に限って言うとJ1で働いたのが7ヵ月半、H1bになってからが3ヶ月働いた計算になります。
ちなみに、J1もH1も同じ会社なのでW-2は2005年のトータルの金額の表示になっていて、特段J1のときとH1bの時と分けていません。ただ、厳選されているTAXの内容は双方で違うはずですがこれも一括表示になっています。
940名無しさん:2006/02/10(金) 11:22:15 ID:CkJMJ5Ot
>>939 去年9ヶ月居て、NRを使ったってことは、少なくともexempt individualか
Treatyの効果が効いていたってことだよね。今年も7ヶ月間exempt individualだと、
滞在期間が183日以下だし、treatyならもともとNRを使うので、1040NRでいいと
思う。
941名無しさん:2006/02/10(金) 14:27:00 ID:PQscAtn+
>>938
やはりそうですよね。
ジョイントで申告するのですがこの$3300を入れるとリファンドが
$380からたったの$9に減ってしまうので
考えていたのですが申告することにします。
アドバイスありがとうございました。
942名無しさん:2006/02/11(土) 07:02:09 ID:9GJNn7WI
state taxの書類を10日ほど前にUSPSからcertified mailをつけて
送ったんだけど、まだ着いてない...orz
同日にフィラデルフィアに送った奴はもう着いてるのに。(当方山岳地方住まい)
1)もう着いてるけど、トラッキング処理が上手く行ってない
2)着いてない。郵便事故
のどちらの可能性が高いでしょう?

都合の悪いことに来週帰国。オンラインでやり直すか・・・。
943名無しさん:2006/02/11(土) 15:53:19 ID:gWozGFtW
>>942 うちの州のインストラクションのcommon mistakesの
1番は、Sending your return by certified mail. だけど。...
944名無しさん:2006/02/12(日) 03:10:04 ID:VjyzeZWE
>>942
え?それってcertified mailで送るなってこと?なんで?
いつもそうしてた。
Priority mailとかで送るべき?
945942:2006/02/12(日) 09:06:10 ID:AtGRMWvA
>>943
ええ〜、そうなの?
きのう郵便局に行って局員に聞いたら
「多分スキャンミスで、もう着いてると思うよ」って言われました。
まあ伝票があればレイトチャージを取られることはないけど、どうしようかな。
3月の末くらいまでは待つか・・・
946名無しさん:2006/02/17(金) 05:04:54 ID:bQo9/i6t
会社がNYにあるのですが、働いているのが派遣先のNJで、居住している
所もNJです。
税金の還付を受ける場合、いちど税理士かな何かに相談した方がいいの
でしょうか?
それとも簡単なフォームで自分で申請できるようなものなのでしょうか?
何分初めてのことなので、よろしくお願い致します。
947名無しさん:2006/02/18(土) 09:30:49 ID:zB4MrpPq
初めてなら税理士さんに見てもらったら?
どうせ$100から200ぐらいしかしないでしょ。
948名無しさん:2006/02/18(土) 10:48:47 ID:WW+Sh0aL
雇用主からまだW2が届いていません。W2なしでファイルすると雇用主にペナルティがいくというのは本当ですか?
949名無しさん:2006/02/18(土) 22:34:39 ID:1BUe17xm
昨年の2月に家族で渡米して働いてます。当方はH1-Bビザで、家内はH4なので働いておりません。子供は未だ赤ん坊えです。
家はアパートを借りて済んでいて、車はローンで2台の新車を昨年購入しております。
子供が定期検診などの関係で病院に2〜3回行っただけで、全然医者にもかかっておりません。
当然、納税対象は私だけなのですが、こういう私でも気をつけた方が良いてん、お得な点などは御座いませんでしょうか?
どなたかアドバイスくださいませんか?

とりあえず、自分でやってみようかと考えて今日Turbo Taxを買いに行く予定です。
950名無しさん:2006/02/19(日) 07:25:10 ID:wDb0ShGP
扶養家族と子供の数字以外、気にすることは何もないでしょうね。
たんにW-2の数字を入れて、オンラインでファイルするだけです。
951名無しさん:2006/02/19(日) 10:49:56 ID:PysNgWYN
>>950

奥さん子供のITIN取ってあるよね?

初年度の申請は、年度内に渡米した場合は、residentとして納税する場合と
デュアルステータスで納税する場合の二つがあって、どっちが得かは
一概に言えないよ。

residentとして納税する場合は、たしか渡米前の収入も
込みで申請しなくちゃいけない。デュアルステータスだと日本の収入は
入れなくてもいいのだけどたしか控除額の設定に制限があったと思う。

専門家に聞いた方がいいんじゃないかなあ。
あと納税に関する経費(会計士の費用とか)は控除が認められたと思うよ。

さあ、がんばって調べよう。

#ごまかしは、なしね。アメリカで脱税は重罪だよ。
952949:2006/02/19(日) 22:25:15 ID:+NCx07vC
>>950、951

早速のアドバイスありがとう御座います。
そうですね、最初は仰られる通り専門家に聞いてみるのが良いかもしれませんね。
一昨年(つまり、渡米前)は日本の会社を辞めた後1年間の勉強?期間だったので収入はありませんでした。
ですので、Resident(グリーンカードはありませんが、税法上はそうなるのですよね)でシンプルに申告して
みようと思います。

一点だけ、ITINとは何でしょうか? 確定申告で必要なアイテムでしょうか? 聞いてばかりでスミマセン。
953951:2006/02/20(月) 00:57:08 ID:DVju9g9L
>>952

ttp://www.google.com/search?num=50&lr=lang_ja&q=ITIN

あなたはH-1Bを持っているからSSN#がある。家族は働けないから
SSN#はもらえない。よって納税目的のためだけに番号が必要。
それがITIN。
954名無しさん:2006/02/20(月) 05:57:23 ID:LZAPtOUg
今年もこの時期になると憂鬱だ。
うちはFederalがJointでStateが別々なので結構面倒臭い。
だからと言ってお金を払ってCPAにやって貰うほど複雑でもないし・・・
どうせ大して戻って来ないだろうけど、今日中に遣ってしまおう!
955名無しさん:2006/02/20(月) 08:08:03 ID:q9IUJtu0
学生のF-1ビザの香具師等も確定申告する必要ってあるんっすか?
956名無しさん:2006/02/20(月) 13:03:36 ID:8muAv3gF
はい、もしF−1の学生が学内でRAやTAの仕事をしたり、たとえ非合法に学外で
就労して所得を得ても、原則的に1040NRをファイルする事が義務付けられています。
957名無しさん:2006/02/20(月) 13:48:21 ID:SQofbWU/
毎年1kから2kドルくらい戻ってくるんで、この時期には
とっくに終わってるんだけれど、今年は運良く株で
30kドルくらい儲けてしまったので、1ドルも戻ってこない。
つか、払わないといけないのでやりたくない…
958名無しさん:2006/02/20(月) 14:26:07 ID:Dkagwp/6
やった!今年は$1.6k返って来るぞー。
959名無しさん:2006/02/21(火) 23:16:40 ID:Z8sRuExv
>>956

ありがとうございます。
親からの仕送りは含めなくてもいいんっすよね?
960名無しさん:2006/02/22(水) 07:42:41 ID:v7fm6Bo+
turbo taxで30分で終わり。
何とも簡単だ。
961名無しさん:2006/02/22(水) 07:55:27 ID:zonmOfp9
>>959

>親からの仕送りは含めなくてもいいんっすよね?

はい。日本からの仕送りは「労働報酬」でも無ければ、課税対象の収入
(例えば利息や株による収入等)にも当て填まらないので、含める必要はありません。
但し米国内で得た奨学金等は課税対象になったと思います。これは、収入として
申告する必要がありますので、 念の為。
962名無しさん:2006/02/22(水) 07:57:31 ID:o4i5rpjq
>>961

了解です。
ありがとうございました!
963名無しさん:2006/02/27(月) 17:11:50 ID:S8XNc2+B
>>960
H-1の人でも使える?
964名無しさん:2006/02/27(月) 18:48:43 ID:yb8OF3nD
>963
いえ、使えません。
965名無しさん:2006/02/28(火) 01:25:04 ID:FOdpV0w+
>>964
使えないの?なんでぇ?
966名無しさん:2006/02/28(火) 07:54:13 ID:hrtAQnuU
>>965

それは>>964が無知だから。
現に俺は去年TurboTaxでやった。
五年前からH-1Bで居ます。
967名無しさん:2006/02/28(火) 20:56:35 ID:PBL/sslN
もまえら、すごすぎるなww
>>963の質問もありえないし、>>965の質問もありえないだろ。
>>964は明らかに釣りじゃんか。流れを嫁よw

968名無しさん:2006/03/06(月) 09:24:45 ID:mQPY/NPP
>>951, >>956,
J1でこれまで毎年Tax File していた者ですが、今年のFileについて悩んでいることがあって、
もしよければ質問させてください。

自分は数年前からTAをしていますが、去年の11月から知人のつてで頼まれて週末に数時間日本人家庭の
子どもの勉強の面倒をみるようになり、うかつにもその報酬を世帯主名義のチェックでもらっていました。
2005年内に得た金額は200ドル前後ですが、それも申告しないとまずいでしょうか?
さらに今年は2月中まで同じ方法(世帯主名義のチェック)で報酬をもらい続けていたのですが、
これは個人間のチェックのやりとりが一定額を越えると自動的にIRSに知られているのでしょうか?

とりあえず去年の200ドルは申告せず、今年のこれまでの収入に関しては、夏に work authorization を得て
この家庭での仕事を公的な位置づけにし、来年のTax Fileの際に「夏に働いてもらうことを前提に前払いした」と
いう主旨のレターを雇用主にサインしてもらって申告に添付することで場を凌ごうと考えているのですが、
これも問題でしょうか?

もう、家庭教師なんて引き受けるんじゃなかった・・・orz
969天才:2006/03/06(月) 09:55:27 ID:2E/dTeuN
>>968
チェックを自分あてではなく通学する大学あてにすれば自分の授業料として処理できる。
この場合日本人家庭が>>968に奨学金を払ったことになるため、所得税は払わなくて良い。
親が自分の子供のために授業料(一部または全額)を払ったのと同じ。
970学生:2006/03/09(木) 15:26:24 ID:G3uLRxfX
学生ビザで違法でSSNを使ってバイトしていました。
W2フォームをバイト先からもらったんですが、tax returnはしたほうが
いいんですか?しないほうがいいんですか?去年は、しないほうがいいと思ってしてません。
でももししたほうがいいなら、去年の分もしようと思ってます。
一応無事にOPTは、おりました。
H1を申請するときに、問題がおこりますか?誰か知ってる人教えて下さい。
お願いします。
971学生:2006/03/09(木) 15:27:27 ID:G3uLRxfX
学生ビザで違法でSSNを使ってバイトしていました。
W2フォームをバイト先からもらったんですが、tax returnはしたほうが
いいんですか?しないほうがいいんですか?去年は、しないほうがいいと思ってしてません。
でももししたほうがいいなら、去年の分もしようと思ってます。
一応無事にOPTは、おりました。
H1を申請するときに、問題がおこりますか?誰か知ってる人教えて下さい。
お願いします。
972名無しさん:2006/03/09(木) 15:48:30 ID:TuACielp
ちょっと質問があるのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

2005年8月から米国某州立大学のResearch Associateとして働いています。収入は州立大学から得ていて、
ビザはJ1です。上のほうの書き込みにもありましたが、最近Tax Treatyが変更になったために、今までのように
連邦税の免税の恩恵にあずかれないのは了解しています。質問は、Form8843の提出の必要があるかどうかです。

これまでJ1ホルダーの人は、渡米して2カレンダーイヤー以内であれば、Form8843を出すことにより滞在日数が
0日扱いとなり、その結果税法上Non Residentとして扱われ(Exempt Individual)、Tax Treatyを受けて連邦税が
ゼロになる、という流れだったのだと思います(違っていたらすみません)。
ですが、2005年に渡米した私はTax Treatyが受けられないので、Non residentとして申告すると基礎控除や
配偶者控除が受けられず、税額はResidentより大幅UPとなります。

2005年に関しては、私の場合、183日テストに合格しないので、Non residentとなってしまうのは避けられないようです。
しかし、来年以降はForm8843を提出すると、本来183日以上滞在しているのに、何の得もないNon Residentとして
認定されてしまうのではないか、と危惧しています。

ということで、Tax Treatyを利用した免税がない以上、Form8843の提出の必要はない(というか、したくない)と思うの
ですが、実際のところどうなのでしょう。J1は183日以上滞在していても、Form8843を提出して滞在日数を0日にして
Non residentとならなければいけないのでしょうか。

長くなりましてすみません。よろしくおねがいいたします。
973名無しさん:2006/03/09(木) 16:02:08 ID:G7RswH15
色々とわからないことあるのなら、どうして専門家に聞かないんだ?
H&Rあたりでも、せいぜい$100前後だろ。1回外食やめれば済む値段。
こんなところで素人の意見を聞いて何になる?
しょうもないところでケチって、後でペナルティー食らったらバカでしょ?

あとね、せめて改行くらいは覚えた方がいいよ。
読みにくいってだけで、パスされる可能性が高くなるし。
974名無しさん:2006/03/10(金) 09:14:52 ID:p7+r6AEc
>>971
ttp://life7.2ch.net/test/read.cgi/northa/1087624165/
にでも行けば?
答えが来るかどうかは知らないけど。
975名無しさん:2006/03/12(日) 09:52:38 ID:wuGo/EoX
>>970-971
W2が出てるんなら、コピーが既にIRSに送られてるよ。なのに2年も
申告義務を怠ったら、たぶん税法違反で御用になるね。

テロ以前なら、違法で少々バイトしててもちゃんと1040を使ってResidentで
申告しとけば、INSの方はお構いなしだった・・・ でも、今は違うよ。
連邦法の改正で、今はBCISとIRSがもっと密に違法就労の情報を交換してるから。
今年正直に申告したとして、H1-Bの申請時には問題無いかもしれないけど、もし
H1-BからGCに切り替えたい場合は、多分その違法就労の件が問題になると思うよ。

申告したらBCISにタイーホされ、申告しなかったらIRSにタイーホされる・・・
どの道、国外追放だね。

御愁傷さま。
976名無しさん:2006/03/12(日) 15:53:04 ID:BVViqeBQ
普段はオンラインでちょちょいとやってるんだけれど
去年は日本でちょっとした収入があったものだから
そういうわけにもいかなくて面倒。
その収入のうち、アメリカに移動したのはあわせて
たったの3万ドルくらいだから、たぶん脱税すると
いうのも可能だろうけれど、なにかと面倒くさいから
ちゃんと申告しないとなあ、と思ってるところ。
来週にでもHR Block とかに行って見ようかな。

977名無しさん:2006/03/13(月) 14:31:18 ID:6GlcpJFX
非労働ビザで日本からの収入がある分を申告しても米国での就労じゃないから移民法違反じゃないよね?
978名無しさん:2006/03/14(火) 03:50:26 ID:pncvbQIY
妻に出来上がった書類の郵送を頼んだら、配達証明もつけずにしかも37セントの切手で出してきたって。
パスポートやビザのコピーがあるので結構な重さになるだろうし、冊子についてきた封筒のサイズって追加料金必要な大きさ字だったような。
しかも39セントなのに。
連邦税や州税(NY)って受け取っても何も返事なしでしたっけ?
料金の足りない郵便って表に住所を書いておけばちゃんと戻ってきますか?
そろそろ出してから2週間くらいたつのですが、不安。
979名無しさん:2006/03/16(木) 09:19:26 ID:XJeLXS2R
>>977

受け取りの返事は無いよ。
NY州はしらんが、連邦は↓で受け取ったかどうかわかる。

ttp://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96596,00.html
980名無しさん:2006/03/24(金) 00:16:19 ID:x375bX1V
基本的な質問です。
J-1で2005年5月から働いているのですが、私の場合、
1) J-1 visaのため、Exempt individualが適用され、
アメリカでの滞在日数は2年間カウントされない。よって最初の2年間はnon-resident扱い。
2) 2004年3月31日から新租税条約が有効となったため、
 それまでのUS-Japan tax treaty benefit(=連邦税5年間免除)は私には適用されず、
 よって連邦税は免除されない(現に連邦税は源泉徴収されてるし)。
という認識でいいんですかね?
まさか、連邦税払ってるから、滞在日数も1年目からカウントしないといけないってことはないですよね?
アフォ丸出しな質問でスマソ(´・ω・) 誰か超エロイ人教えてください(´・∀・)
981968
>>969さん、亀ですみません。レスどうもありがとうございました。

>>972 & 980さん、免除に関して1042-Sを受け取っていませんか?
申告への理解に不安があるなら、専門家にやってもらうのが一番楽ですよ。
自分は地元の Tax Service で手続きしてもらってます。数十ドル払って
あとから数百ドル戻ってくると割り切れば、手数料はあまり苦になりません。
大都市だとそうもいかないのかもしれないけど。