アフィリエイトの収入の税金と確定申告 Part15
よくある質問集1
知らない単語はGoogleやWikipediaで調べてね。間違ってても、怒らない(^^;
Q、いくらから確定申告が必要?
A、専業は年間所得38万円、リーマンなど給与所得がある場合は年間所得20万円。
年間所得の考え方、収入−必要経費。
Q、確定申告の申告期限はいつ?
A、07年は2月16日から3月16日でした。
ただ、延滞税など追加納税を払うことで遅れても申告は可能です。出来るだけ早めに準備して申告しましょう。
Q、確定申告すると、どんな税金を払えと言われるの?
A、所得税と住民税。場合により、予定納税や事業税、消費税納税も。
もちろん、扶養家族から外れた場合は国保に入る直したりしなくちゃなりません。
Q、確定申告の所得区分は?
A、継続的な収入があるなら、事業所得。一時的なら雑所得。
白色はどちらでも問題ありませんが、事業所得で申告している方が多いようですね。
よくある質問集2
知らない単語はGoogleやWikipediaで調べてね。間違ってても、怒らない(^^;
Q、白色申告と青色申告の違いは?
A、詳しいことは調べてください。
■白色申告
記帳義務がありません。決算書の作成は収支内訳書だけでokです。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。
まあ、お小遣い帳レベルでいいので記帳はしておきましょう。
■青色申告
正規の簿記による帳簿の記帳が必要となります。決算書の作成は損益計算書と貸借対照表が必要となります。
少々面倒なのですが、青色だと最高65万円の特別控除が受けれたり、赤字損失分を3年間繰越たりします。経費も白色より一般的に青色の方が、認められやすくなると言われています。青色の帳簿は会計ソフトを使うとかなり楽になります。
Q、青色申告がしたい!!
A、青色申告にする場合には、手続きが必要となります。最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出する必要があります。
■新規開業の場合
1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日迄
1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内
■白色申告から青色に切り替える場合
青色申告にする年の3月15日迄
Q、住民税について教えて?
A、住民税には、普通徴収と特別徴収があります。これは確定申告用紙(B申告用紙の第二表右下)で選択できます。
■普通徴収
毎年6月に請求書が自宅に郵送され、自分で支払手続きを行う形式です。会社にバレれるのが嫌ならこちらを選択しましょう。
■特別徴収
会社などの給料から住民税を天引きする形式です。給与所得者で確定申告の時に何も選択しなければ、問答無用で特別徴収されます。
つまり、会社にバレマス。
Q、アフィリエイトの所得控除は?
A、専業の場合は基礎控除、社会保険料控除(年金や国保)などが主にあげられます。小規模共済や保険の掛金もOKだったりします。
リーマンは会社の給与所得で通常は引かれているので、アフィの収入には引けません。控除については書くときりがないので、詳しくは調べてみてください。
Q、学生なんですが…?
A、年間所得が38万円以上あれば年齢に関係なく申告義務はあり、知らなかったでは済みませんよ。貴方が扶養されていた場合だと、年間の課税所得金額が38万円以上で扶養控除が受けれなくなります。
16歳以上〜23歳未満の特定扶養親族の場合は所得税で「63万円分」、住民税で「45万円分」。一般の扶養親族では所得税で「38万円分」、住民税で「33万円分」となります。また、多くの企業では家族・扶養手当を出しています。
しかし、「課税者」になったとたんに手当てが全く出なくなる場合がほとんどです。年間で「15〜25万円(企業による)」の手当てがなくなります。親や家族にも迷惑をかけるので必ず話をしましょう。
Q、脱税はやばいの?
A、少しくらい大丈夫だと思っている方もいると思いますが、本当に大丈夫ですか?申告しなければ、親(親権者)も脱税と見なされます。
もちろん稼いでいた年度まで遡りしっかり「親子」ともに「加算税」や「延滞税」などの附帯税がプラスされ、徴収されます。扶養控除などを親が受けていた場合はその年度の収入から申告漏れの税額分が差し引かれるようです。遡る課税対象は最大7年です。
健康保険は最大2年。また、脱税は立派な犯罪。一般的に5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられます。
Q、法人化したいんだけど?
A、とりあえず、本でも買って頑張ってください。
Q、事業内容について教えろと通知が来たんだけど?
A、現在、討論中ですが前スレでの簡単なまとめ。
もし都道府県の税事務所に「あなたは広告業ですよね」と言われたら「広告業の定義を正確に教えてください」と確認。
「ウチはウェブサイト運営を業としています、だから当てはまりません。以上」 でスッキリ話が終わらせろ。
先に広告業がなんなのかを相手に言わせた方が有利。
と言う事です。書面には、絶対に変なことは書かないことです。不安なら税理士に相談。
税率(掲載金額は課税される所得金額)
2006年をもって、定率減税は廃止されました。
■所得税
2007年〜
▽195万円以下
5%・控除額0円
▽195万円超〜330万円以下
10%・控除額97,500円
▽330万円超〜695万円以下
20%・控除額427,500円
▽695万円超〜900万円以下
23%・控除額636,000円
▽900万円超〜1,800万円以下
33%・控除額1,536,000円
▽1,800万円超
40%・控除額2,796,000円
■住民税
2007年〜
一律10%
■個人事業税
▽290万円超(青色申告特別控除適応外)
3〜5%(業種別)
※課税事業に該当しなければ、払う必要ない
23才大学生はどうしたw
9 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/08/28(日) 14:11:21.77 ID:70fyw5p00
乙です
10 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/08/28(日) 16:17:53.55 ID:yzmMxw7w0
乙華麗
車を経費で買った人いる?車両価格の6年分割償却分だけしか計上できないんだっけ?
>>11 車買って減価償却してるよ。ローンの利息も経費として計上できる。
あとは保険、修理点検代など車にかかるお金は大体計上できるね。
>>12 サンクス!
減価償却ってやっぱ6年だった?
あと、車両、ガソリン全部経費で落とせるのかな?
>>1 次回からテンプレに
アフィは「斡旋業」として個人事業税の対象になる(税務署による)
って追加しといて。ウチはこれで今年払わされたから。
うちも払わされたからなー。
広告業に該当、5%だった。
税務署によるってよりは都道府県によるのほうが良いかと。
年間20万超えるとアウトなのかよ・・・
ちょっとマズイな・・・
ちょっと超えたくらいなら無視しておけばいいよ
小物に構ってるほど税務署も暇じゃないし
>>17 放置でいいけど
それが長期になって
さらに年を増すごとに収入もガンガン増えて
結局、申請しないといけなくなったときに遡って見られたら死ぬ
20 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/09/01(木) 18:17:15.55 ID:lsiW1wRiO
ただのWEB制作業と広告業で税金に違いがあるの?
21 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/09/01(木) 22:38:12.88 ID:lsiW1wRiO
専業の場合は38万以上、普段リーマンでアフィが副業の場合は20万以上の収入で確定申告とあるけど、バイトやパートで生計たててる場合も後者かな?
2か所以上から収入あるという点では・・・。
てゆうか、いい加減「収入」の用法くらい覚えろw
今年400万近く稼いだんが税金はいくらとられる?
専業か副業かで違う
>>24 とりあえず100万残しておけ
それで十分足りる
27 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/09/10(土) 02:00:10.06 ID:3VTfQbGA0
ネットオークションで100万ぐらい利益が出たのですが
確定申告時詳細な資料は必要なのでしょうか?
それとも給与所得のように、数字を書き込むだけでいいのでしょうか
諸先輩方教えてください
28 :
akiyan:2011/09/11(日) 02:53:07.35 ID:VQSZ1AYA0
その位なら申告する必要無しです
私は200万ぐらいまでなら無申告でした
あのPC買ったら経費にできるんでしょうか?
できるよ
税理士に任せた方が税務調査って入られにくくなったりりますかね?
33 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/09/18(日) 02:36:28.94 ID:z+z1XlxS0
今年は専業でアフィリエイト収入が200万円近く行きそうなんだけど
白色申告なんだよね。
だから、経費をおとすことができない。
で、来年から青色申告になる可能性が高いんだけど
その場合、今年の分まで遡って、青色申告として
計算して経費を落とせるとか、そういうこと出来ますか?
できません
> 白色申告なんだよね。
> だから、経費をおとすことができない。
白でも青でも経費は同じです
海外の貧しい子供を支援してるんですがこちらは、控除できるとのことですが
税金からお支払いした分はひけますか?
特定の団体を経由した場合は控除できる
税金からひくというのは少し違うと思う
簡単にいうと
税金10万払う予定で、1万募金したから税金は9万というわけではない
年収500万で20万募金した場合、年収480万だったとして税金の計算をする
日本は簡単に控除にならないが、
アメリカとかは日本より断然楽
あちらの金持ちがよく寄付をしているのは
昔は税率が高く、寄付の控除が制限なかったため
税金払うより寄付して名前売った方がいいって考えがあったため
アフィリエイトでレビューした商品を中古で売却した場合、どういう扱いにすればいいですか?
ちなみに、白色申告で、商品の購入代金は経費です
久しぶりに面白そうなレスね。
経費で通るかこれ。
普通に考えれば
購入代金−売却金額=経費
だろうな
ん、それでもいいし単純に売却益は収益にプラスでもいい。
ただ、レビューサイトってもっとも経費通りにくそうだなって思って。
やはり、会計ソフトは、やよいの青色申告を使っていますか?
オススメのソフトはありますか?
>>39-40です。
自分で一応調べてみたのですが
購入代金そのものは経費、売却金額は譲渡所得 という理解であっていますか
>>44 やよいが多いんじゃないかな。
>>45 副業?ちょっと俺の専門外っぽいんだけど、面白いので食いつくと、
購入代金は経費。売却金額は譲渡所得これは合ってる。
ただ、物品の売却において得た利益で少し面白いのが、
生活に必要と思われる物品に関しては非課税になる点。
どこに売ったのか?同一商品などがあるのか?
おまえさんが年間どれほどの商品と金の受け渡しの流れを
作っているのかは分からないけど、額によっては量によっては商品によっては
そもそも譲渡所得に含めないでいいケースも考えられると思う。
ここの部分の兼ね合いがあるから、俺が心配しているのは、
レビューサイトで収益を上げる為とは言え、経費に対して利益が少ない、
もしくは赤字の場合、商品が経費として認められない場合も考えられる。
これを許してしまうと、旅行レビューサイト、ゲームレビューサイト、
グルメレビューサイトなど、レビューサイトを作れば全て経費で落とせるといった、
税の概念そのものをぶち壊す裏技ができてしまう。
少し情報くれないと、これで確定申告問題ないよって言葉は出せない。
47 :
45:2011/09/21(水) 16:01:42.71 ID:d/ORdpcK0
>>46 回答ありがとうございます。
ゲームレビューサイトを運営しています。
レビューした商品は、中古買取価格が下がらないようにと、発売日から数日で即売っています。
1ヶ月のうちに大量にレビューしており、アフィ収入>購入額となっています。
あ、売ったのは中古ショップです。
>>47 ああ、問題なさそう。大量レビューってことはそれなりに売上も多いんだろうし、
仮に調査来て、はーん?って言われても十分勝てそう。
もう完全に商売だから非課税のくだりは忘れて下さい。
邪推な心配してすみませんでした。
あれ?レビューサイト作れば生活費いけるんじゃね?ってアホが湧いたのかと。
マジですんません。譲渡所得でおkです。すんません。
>>50 たぶん、ですよ?最終確認は確定申告の時にでも税務署へGOです。
副業でもあんた継続して収入あるんだからこれ事業所得でしょ?
と言われればぐぬぬで終わります。
あくまでケースバイケースですので。
事業所得とみなす理由はどこから・・・
みんな確定申告のとき、税務署に相談してるの?
俺も本当にこれは税務署に確定とったことがないから、
本当に推測で申し訳ないんだが、
そもそもサラリーマンの事業所得と雑所得の違いは何か?で考えた場合、
額が少なければor一過性のものであれば単純に好きにしたらいいよってことになる。
んで、雑所得で申告できたらそれはもう譲渡所得で落とせばいい。
けれど事業所得で申告することになった場合、
譲渡所得ってのは基本的に資産の譲渡(金銭の受け渡しを含む)による場合に
譲渡所得となるわけだから、この場合も譲渡所得で問題ない…はず。
でも、たとえば、同じ資産の受け渡しでも譲渡と認めない場合がある。
営利を目的として継続的に譲渡される資産や山林所得がそれに該当する。
おまけにアフィは税務署によっての統一見解がまだない。
だからこのスレでは基本的に誰の目から見ても間違いないって言えるもの以外は、
おkおkとは言えない。
>>53 俺はしてる。後から予定外すぎる出費がでるのが嫌だから。
まぁ相談すると自分の見解と違って良い面もあった。
この前、消費税の簡易課税を申請した時に、俺は50%控除の枠だと思ってたけど、
60%控除の枠でいいと言われた。
後は知らないこともやっぱりあって、事業所得は租税公課に入れていいとか。
あんまり聞きまくると暇な税務署っぽいんで顔は覚えられるけどな。
アフィリエイトの収益なんて口座を10個ぐらい分散させれば絶対税務署把握できないから
俺はだいたい7割ぐらいで申告してる
馬鹿正直に申告する必要ないよ
amazonなんて日本に法人が無くて本体が税金払ってないぐらいなんだから、
そこからのアフィリエイト収入を申告するなんて馬鹿げてる
7割申告してれば真面目な方です
でも銀行使ってる限りいつか必ずバレます
アフィで現金取引は無理なので、節税方法を駆使するしかありません。
がんばりましょう。
100円の誤差でも後から修正申告した俺は超真面目君だったのか
>>56 アマゾン、源泉徴収してるだろーが。
税務署に駄々漏れだぜ。
法人税は上手く逃れてるみたいだけどな。
>>56みたいな精神のやつは正直羨ましいんだが、
7年間逃げ切れるやつは5人中4人くらいだろうな。
それもありとは思ってしまうが、1年ならともかく
収入と経費をごまかすと追徴くらってしまうぞ。
>>61 事業税とられた後で俺が何言ってもどうせ五種だろって拗ねてたからさ。
>>46 ありがとう御座います。
早速、やよいの青色申告を買って来ました。
>>63 使いやすいか報告よろしくです。
白色なのです。
いくらから事業認定されますか?
継続的な収入であって、確定申告する必要がある程度なら事業
金額少ないなら、別に雑所得で申請してもいいんじゃない
それに何のメリットがあるのか不明だけど
>>66 ありがとう御座います。
青色申告にしようかと思いまして。
>>56 amazonで月12万円すら稼げてないの?
超えてるなら確実にばれるよ
72 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/09/29(木) 03:18:34.68 ID:+PV1oZJO0
おまいら家事按分比ってどうしてますか?
ワンルームとか1Kとかって家賃は50%くらいでいいの?
電気代も50%? 通信費は90%くらい?
そして否認へ...
1kのどこでどう生活してるの?アフィに使うスペースがKや風呂等含めての面積中半分もあるの?
電気何に使うの?冷蔵庫ないの?給湯は?調理は?TVは?
地元の友人を共同運営者にして
適当なサイトの簡単な作業やって貰って
多額のお金を必要経費として支払う
これって脱税になる?
この後にその友人から手渡しでお金を貰うと脱税になると思いますが
それだけの理由で共同運営者という形にするのが良く分らないが
作業してるなら必要経費で全く問題ないよ
俺だったら友人を外注扱いにして外注加工費とかにするけどね
外注なら源泉徴収も不要だし
そうね。共同運営者や外注なら雇用届けも給与明細も関係ないしね。
ただ、どちらの場合も友人が事業届け&確定申告してないとorしないと、
口座も個人口座だろうし、疑われる要因にはなるな。
あくまで要因だから事実なら、やましい事がないなら胸張れる。
専業主婦ですが、扶養を外れたくないので旦那の副収入扱いにしたいのですが難しいでしょうか
口座も全部私名義です
口座があんた名義なら無理やろ
38万に抑えるか青色申告にして103万に抑えるかしや〜
そうですか無理ですか orz
お答えありがとうございます
青色申告って、どのタイミングで帳簿をつけはじめて、いつ青色にすると申告すればいいんですか
82 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/09/30(金) 03:51:24.28 ID:KlutaeEk0
>>73 事業用の事務所(按分率100%)でも
トイレも冷蔵庫もミニキッチンも電子レンジもあるよね。
デスマーチが続くようなIT系だとシャワーもあったりするw
就業時間中にトイレ行ったり小腹減って調理したり飲み物冷やしたりって
業務の一部なんじゃないかい?
>>82 勘弁してくれよw
キミ自身が答を出しているw
「事業用の事務所(按分率100%)」
72の質問とどう関係するの?w
>>80 白色で無ければ、開業届と青色申告申請を出した時から。
白色なら、次の年次から。
>>83 ん? だから・・・
冷蔵庫や給湯や調理は事業と関係ない・・・っていう
73みたいな考え方はどーなのよ?! って意味。
冷蔵庫や給湯や調理は私用!ってことになったら「事務所は100%」が成り立たない。
税理士に聞くと普通に按分でいいよって言われるぞ
面積じゃなくて時間按分にするとか合理的に説明できるならおk
ウチは毎月計算が面倒だからワット数とか適当に計算して定額にしてる
水道光熱費使用料として毎月3000円みたいな
税務署に言われたんだけどな、按配はあくまで個人で決めていい。
どのくらい仕事の割合に使っているかなんて分からないからな。
もちろん税務署だからはっきりとは絶対に言わないよ。
結局調査で決まるんだから逃げ道は絶対に用意してる。
普通は賃貸で50%くらいじゃないのかな。
うちは住居とは別に完全事務所扱いで借りてるから100%落としてるけど。
それでもコーヒー代とかまでは落とせないな。
これ系はさすがに法人成りしないと無理だ。
>>85は大丈夫?
勘弁してよw
72の糞バカは事業で事務所を借りてなんかないだろうよw
73でおれが「事業用の事務所(按分率100%)」のハナシをしてるかね?w
>>86 按分「比」じゃなくて「固定」でもいいんですね。知らなかったっす。
>>87 個人で決めていいからこそ難しいっすね。
この業界は30〜50%くらいが妥当なのかなぁ。
>>88 100%が出てきたから混乱しちゃった?
じゃ按分率n%としてn%には就業中のトイレとか調理の費用も含まれるよね?
例: n=100(事業用の事務所の場合)
という流れだお〜( ´∀`)
>>89 まず事務所借りてる自宅なのかどっちさ
事務所を例に出してるけど、
自宅以外に事務所を借りてるなら仕事の場所として明確だから
電気代や曖昧なところまである程度カバーできて経費にできるよ。
n%とかわけのわからんこと言ってるけどさ
自宅のように日常生活と仕事が不明確な場所だと
事務所は同じように扱うことは難しいという話されてるんでしょ
>>82みたいな子供のような言い訳は通じないの
そんなこと言ってたらあれも経費だこれも経費だと際限なくできちゃうでしょ
だべさ
>>90 いやいや82のような内容が通じるから面積や実使用量の統計ではなく
「1日における仕事してる時間の割合で算出」という方法が認められるわけでしょ。
(仕事は毎日8時間やるから全体の3分の1とか。8時間の間に飯も食うしウンコもするw)
まぁつまり俺は単に「冷蔵庫や調理は仕事と関係ない」というのを否定してるだけでry
n%とかは一般化とか演繹法とか中高の数学がわかれば桶。
で、おまいら何%にしてんの? 実家住みでママンが払ってるなら按分も糞もないけどね( ´∀`)
まじでシナプスまともに繋がってねえだろが
真面目にレスして損した気分
まったくだw
よくいる専門バカのパターン。しかも今はまだド素人。
木を見て森を見ず。「按分」って言葉を覚えて使いたくてしょうがないらしい。
ID:+PV1oZJO0とID:KlutaeEk0は別のバカかと思ってたら同じバカだったんだな。
ほんと損したわ。独力で必死こいて税務署相手にトンデモ理論でもふっかけてくれ。
おまえなんかに答えてやる人間はここでは出て来やしないだろうさ。
>>94 お前このスレでも暴れてるのか
忙しい暇人だな
>>95 akiyanたんこと秋田真宏クンこそどうしたの? w関係ないこのスレにまでw
ボクのファンになっちゃった?w
つか、50%くらいは按分できることを知らなかったやつが
悔しくて必死で暴れてるだけの気がする。
そんなに暴れなくても今年の申告から50%にすりゃいいじゃん。
記憶曖昧だが、税金を払いすぎた場合の時効はたしか1~3年だった気がする
事務所借りてたが、景気悪くなって
自宅を手放し事務所で生活するようになってしまった
按分で80%くらいいけないかな
101 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/01(土) 08:35:33.81 ID:GFrHv/wK0
>>92 実家住みでママンが払ってるとなんで経費にできないんだよw
馬鹿しかいねーなここw
自分でアフィに使ってるスペース分だけは経費にできるよ
税務署に確認済み
>>101 親が家賃を払っている場合に一部経費にしたとすると
その金額を親に支払うってことになり、親はそのぶん収入を得たことになる
だから面倒だって話を昔このスレで見たことがあるような
いえす。なのでもっとも簡単なのは賃貸契約を自分が行い、
自分の口座から引き落とさせること。
言ってはいけないが、親からのほにゃららもありホクホクなのです。
親が自営じゃない場合に限るだろうし、そもそも親孝行でもいいけれど。
>>103 むしろ事務所を手放すべきだったのでは。。
住民票を事務所においたらもうそこが自宅だから80はキツイのでは。
どうしようもなく苦しいのならしょせん自己申告なので修正待ちもあり。
初回ならいけると思った(キリッで済むと思うけれど。
>>101 実家住みで家賃から食費から遊ぶ金まですべてママン持ちで
(もちろんママンにお金は一切渡さず)
部屋にひきこもってアフィやって個人事業者気分なんだろプギャー
っていう煽りだと思うけど・・・マジレスすんの? つか、釣れ過ぎwww
106 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/02(日) 04:00:07.87 ID:NtQNas9f0
馬鹿しかいねーなここw
生計を一にする親族に支払う費用じゃなくて
生計を一にする親族が支払った費用だぞ?
経費に出来るってのw
色んな部分ですごい損してそうだなおまえらwwwwwwwwwwww
言語解釈上は正しくても
税務は無茶苦茶な理屈で法をねじ曲げるから困る
>>106 親が直接支払っているなら経費に出来る訳がない。
親からお金をもらってそこからを支払っているなら問題ないが
それなら親うんぬんの話はそもそも関係ない。
「家賃は親が支払ってますけど経費にしてもいいですか」
と税務署に聞いて通ると思う?
バレないからOKと思っているなら人として問題あり
109 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/02(日) 11:19:58.09 ID:NtQNas9f0
馬鹿しかいねーなここw
もう何も言わないよーw
自分理論で勝手に損したり脱税したりしてなさいw
110 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/02(日) 22:42:20.05 ID:N+20j9Ex0
ID:NtQNas9f0
あほwwwwwwwwwwwww
いいから荒らすなよ
109はママンに家賃払ってもらってるの?
家賃払えなくて生計を一ってことは食費とかもママン持ち?
113 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/03(月) 02:04:28.19 ID:c6u/XZco0
税務署に相談しに行くのはいいけど、参考程度に。
税務署の中には、不勉強で税務の法律を誤って解釈したり、
自分らの都合の良い様に解釈する奴がいるからな。
君たち!いい大人なんだから
ママンじゃなく母といいなさい!
スキルアップのためにweb系の専門学校に通うのですが
これは経費として認めてもらえますか?
その昔、小説家は紙とインク代以外は経費として認められない時代があったそうで
例えば、専業で毎年100万稼いでたとして、無申告だったとする
それで、200万稼いだ年があったとして
よーしパパ白色申告しちゃうぞーって思ったとする
このとき、法律上、遡って課税されることは分かるんだけど、
実際のとこ、どうやって無申告がバレるの?
例えば急に200万も稼げるのはおかしい!ってことで、家におしかけてきて、
どういう企業と取引したかとかメールや通帳をチェックされたりするの?
まだ申告するほど稼いではいないけど、知識として興味あり
>>118 やるとしたら銀行に要求すると思うぞ
100万ぽっちじゃまず動かんけど
今まで300万未満の稼ぎだったとして、その年急に300万以上稼げてしまった場合
帳簿記帳は300万超えた時点からやればいいのかな?
と思ったけど、自己解決した
前年の所得が基準なんだな
超久しぶりのカキコ
昨日で税理士事務所辞めた。年末までに再就職出来たらオマイ等のお役にも立てられるのだが。
普段は法人ばかりなので所得の知識がすっからかんになってる
って事で、就職活動頑張りやすw
今年、余裕で500万越えそうなんだけど。
24歳無職です。
ビックリしたよ。
まさか1日で5万円も儲かるなんて。。。
で?
質問ですが、サイトを作るのにデザイナーとライターに
年間で30万〜50万の外注しています。これは経費になりますか?
よろしくお願いします。
会社の社員旅行みたいに、一人で旅行に行った場合は経費になりますか?
ならない
家を建てる場合何%かは経費になりますか?
法人成りして会社名義にして社宅扱いとかなんたらかんたらしたらなるんじゃない?
個人事業主レベルじゃ無理ぽ
そうか…でも、固定資産税のうち少しは経費にできるって聞いたんだけどあってる?
固定資産税は経費にできる
適当に按分しれ
親切にありがとうございました。
アフィ専業だけど来年マイホーム建てます。
経費にしたらローン控除とかに影響出るよ。
借家にすると、その辺の面倒な処理なくなるし
地震等の災害のリスクも家主に転嫁できるんで、そっちのほうがいいかも
>>136 ローン控除が終わっても、経費算入できるから、タイミング次第だよね。
アフィを使った節税はサラリーマンの基本的なセオリー。
借家ださいから嫌だ
140 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/13(木) 09:05:56.50 ID:+02DrJDC0
年収1200万の場合の税金は合計でざっくり600万?
そんなに取られたら泣くわwww
所得税と住民税で250万位かと
142 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/13(木) 09:32:12.94 ID:+02DrJDC0
あ、そっか計算間違ってたわ(^^;
この250万を限りなくゼロに近づけたいんだけど、
その分キャッシュアウトするから難しいよね。
年収700万くらいまでならゼロにできそうだけど。
あと、国民年金と小規模は払っているけど
国民年金基金や401Kはリスクもあるから難しいねえ。
ちなみに今年法人成りした。
おめでとう
自分語り乙
145 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/14(金) 01:41:29.14 ID:LWtt9KKK0
年収700万をどうやって0にすんの?w
700を0に出来るなら1200も0に出来るだろw
146 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/14(金) 07:02:58.68 ID:fh1sNIgz0
まあいろんな方法があるんだよ
>>142 法人化したなら、その1200とか700ってのは、会社の売り上げでは無いの?
それとも、会社からもらう給与所得のこと?
148 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/14(金) 10:01:45.05 ID:LWtt9KKK0
ここ馬鹿しかいないから話半分できいときw
全く同感
>>147 会社の売上なら自分の給与設定を高めにすれば幾らでも黒字を減らす事が出来る
だから自分の給与所得の事でしょ
>>150 一人の給与を高額にするのはマズイよ
住民税やら保険料やらが増額されるし
法人成りしてるなら、親兄弟も役員にして、
少額で報酬を分散すべき
それぞれ交通費、退職金積立、年金、社宅に住まわせることもできる
152 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/14(金) 12:30:07.37 ID:wzi0UVO8i
www
エー、情報商材で副業やって稼ぎたいと思っているリーマンですが
税金については以下の認識で正しいでしょうか?
1)確定申告しに行く。
資料は専用の通帳ぐらい
2)雑所得で申告する
3)先方の言われるがままに税金を払って帰る
4)当然の事ながら会社にはばれる
ばれないようにする方法はない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
4)が一番辛いです。なんとかこれを逃れる方法はないものでしょうか。
普通徴収にすればOK
釣り?
1)確定申告に通帳とか資料なんていらん。専用の用紙だけでおk
2)雑所得or事業所得な。お好きな方で
3)金額は自分で計算。向こうは受け取るのみ。その場で払うわけなし
4)住民税を普通徴収にしておけば別で振込用紙が届くので会社にバレるわけなし
>>155さん、ありがとうございます。何せ何から何まで初めてな物で。
しかし普通徴収にしたら、
A)会社での天引きがなくなるのではないですか?結果それでばれはしないかと。
B)それとも情報商材でもうけた分だけが普通徴収となり、
会社でもらう給料の分のそれはそれとして給与天引きになる、と
どちらになるのでしょうか。
教えてくんで申し訳ありませんが先輩方のお知恵を拝借致したく
改めてお伺い致します。
B
>>157 さん、ありがとうございます。
よんどころのない借りがあってそれをなんとか返さなければならず
周章狼狽しているところです。本当にありがとうございます。
例には及ばないが、むしろググるなり税務署なりにきけば分かるものを、なぜココに質問したのか
いーまーのーぼくーにはーりかいできない
お気に入り君には聞いてないのだろう
161 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/15(土) 03:46:37.52 ID:JbxUE+E50
>142
法人なんか、やるんじゃなかった俺。。大失敗。。
162 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/15(土) 06:06:43.49 ID:Tei3HdGA0
継続的に稼げる見込みがなければしないほうがいいだろうね
独立して継続的に稼ぐのは大変なことだね〜
会社員も色々と大変だけれども
>>161 明らかに、馬鹿なことをしたと思います。
ここは法人成りを僻むスレかw
>>153 金額にもよるけど、ばれたら雑所得の内容は
ヤフオクで品物売ったとでも言っておけ
166 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/15(土) 17:42:24.35 ID:JbxUE+E50
法人なりとは、税理士と国が儲かるだけ。しかも、税務署あがり。まったくムダ。
ネット収入は98%バレるな。
支払う気はあったがややこしくて無申告のまま3年分の調査されたわ。
しかも何故か税務署は入出金をほぼ把握してて焦った
優しい人だったので色々と進んで経費にしてもらったが、所得税(延滞や加算付き)+住民税+事業税で400万ぶっ飛んだ。
都市銀行系は入出金把握されるしバレてないと思っても3年〜5年目にバレる。
ただ税務調査食らうと必要以上に経費引けたり勉強になるからオススメ(笑)
年間100万でもASPによってはバレる。
>>167 その程度なら、青色で十分、無税にできたのに。。。
>>167 額によるんだろうけど、ちゃんと申告した場合と
申告せず延滞や加算付きの場合でどのくらい支払う額が変わるの?
170 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/16(日) 17:20:46.06 ID:OJ1QmWmj0
>>167 メインのASPは?
3年間の収入はどれくらいだったの?
三年分で400万納税したんなら個人では結構稼いでるレベルじゃない
3年分の追徴含めで400万ならちゃんとやってりゃ250万位?
年収は400-500万てとこかな
無料ブログで150万ぐらいの人俺だけっぽいな
みんなすげええええええええええ稼いでそう
副業でそんだけいけばいい方でしょ
逆に専業で300なんて厳しい人生
この流れを見てそう言う突っ込みをしちゃいかんよ
178 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/18(火) 07:06:21.58 ID:G/+CHJm60
既出だと思いますがAmazonのポイントなんかどうなるのですか
年20万行くか行かないかぐらいなんだけど...
22年度1000万超えだったけど白色だったせいか事業税は逃れたぽい
そして消費税なんちゃらが今日届いた24年度が対象になるらしい
でも今年法人化したから24年度は事業収入0
完璧‥
>>179 差し支えなければ、消費税は総額いくらでしたか?
あと、リーマン副業でトータル1000万ですか?アフィだけで1000万でしたか?
>>180 消費税の対象になるのはリーマン給与は含まない事業(雑)収入のみ
事業(雑)収入が1000万超えた年度の2年後の事業(雑)収入に対して消費税を収めるのよ
だから収めるとしても24年度の事業収入に対してでオレの場合法人化したから0円って話
実際収めるとしたら原則にするより簡易課税にして50%控除したほうが節税になるかと
1000万なら消費税25万てことだな
また法人成り君かw
185 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/10/20(木) 04:58:42.12 ID:WtA10q3D0
質問なんですが専業アフィの収入が50万で経費に20万かかった場合、確定申告の必要はあるのでしょうか?
実際の収入は年間で30万です。
専業なら赤字でも申告
しなくていい
まあ、38万円以下なら、しなくていいんぢゃないの?
ただ、7年間は領収書とかとって置いた方がいい。
来月からアフィリエイトの塾に入るんですが
塾にお支払いしたお金は全部経費にはなるのですよね?
30万近く払います
来年から青にしようと思ってるんですけど、弥生を買えば全部提出するものは作成できますか?
知識なく青にするのは無謀ですか?経験者お願いします。
アフィリエイト塾ってドブに金捨てるようなもんだろ
既に月70万稼いでるんですが月200万以上稼げると思います
塾に入れば
今月200万稼いでるんだが塾に入ったら1000万行くのか?
現在 月300万円稼いでま。
塾に入るんで2000万はお堅いです。
>>185 実際どうなの
このぐらいだと申告してない人のほうが多いのかな
>>196 副業ならバックれる額だが、専業となると微妙。
>>190 俺はめんどくさいの嫌いだから顧問税理士つけて
税理士経由でちょっと安く弥生会計買った
記帳の仕方も教えてもらってる
毎月1万〜とか払ったら顧問税理士になってくれるから税理士つけたら?
うちは一応法人だけど個人事業主でもつけた方が楽だと思う
決算込みで毎月1万なら安いね
月1万なら決算別料金だろjk
今年510万ぐらいの稼ぎになりそう。
うーん、ざっと計算して所得税と住民税で150〜200万は持って行かれそうだな…
経費殆ど無いからなー(;´д`)
リーマン副業には美味しいけど、税金取り立てる側からも美味しいんだろうな
まとめブログの連中は一切申告してない
これマメな
>>202 そんなアホな。ありえないだろそんなこと。
事実なら面白そうだからkwsk。
ネタスレ
まとめ連合とかいってあいつら会合開いてるんだよな
そこで払ってないいってたんだろ前に
嫌儲で話題になってたよな
税務署の人こっちです
今度税務署へ面接に行くのを勧められたのですが
税務署では、サイトのURLや内容など全部明かさなきゃならないんでしょうか?
アダルトコンテンツを扱っているので、かなりアレなんですが・・・
URLなんかよりアフィの収入一覧をもっていくのがオススメ
だいたいどこも支払い履歴みたいなのでみれるでしょ
なるほど
必要なのは入りと出だけですね
GoogleAdsenseで絶対にばれない
完璧な脱税方法を思いついた
非国民は死ねよ
国から放射の浴びせてもらっておまえが失せろ屋
ここも過疎ったな
前は1年通してにぎわってたのに
みんな成長したってことだよ
んで、新しい人が来ないってんだろな
法人成りした人年末調整ってやってる?
確定申告で済ましてる
>>218 やはりそれでOKなのか
確定申告するなら年末調整しなくてもお咎め無しであればウチもそうしよ‥
お咎めないからご安心あれ
>年末調整しなくてもお咎め無し
そもそもお咎め云々の話じゃないでしょ
経費に関する質問なんですが、経費として認められるのは、今年2011年1月〜12月の間のことでしょうか?
そうだよ。
ありがとうございます。なるべく無駄な税金を払わないために
PCを2台買おうと思います。
アドセンスで儲かるようになって
確定申告しないといけない額に迫ってきたんですが
報酬を1ヶ月分繰り越して12月もらわない
年またげば成果だけで通帳に支払われてないので
今年分はしなくていいとはならないでしょうか?
成果確定と実際に支払われた
どちらで確定申告となるのですか・・・・
>>224 10万超えたら減価償却に気をつけるよろし。
>>225 税金の基本は発生型。
だが、俺は初年度に超絶貧乏生活だったこともあって、確定型にしてる。
調査きたら怒られるだろうけど、次から気をつけてで済むと思う。
だけど103万の壁を気にして支払い延期などの小細工で対応したら、
怒られる上に後からの支払いは免れないと思うぞ。
>>225 発生主義が基本だが白ならそこまで厳密ではないので漏れ無く申告するなら現金主義でもまぁ
確かに先延ばしは印象よくないから突っ込まれたらアレだろう。99%突っ込まれないけどw
今後も収入が増えていくなら来年に回すより今年に入れたほうが得なんだけどな
確定申告自体が面倒なら仕方ないが意外と簡単なのでやってみるのもいいかもよ
一度やってみると本気で節税に取り組めるしね
レスくれた方ありがとうございます。
報酬が続くことを祈り先送りしないで
支払いしてもらいきちんと申告やろうと思います。
楽天のポイントもすべきなんでしょうか?
ぐぐるとしなくていいとも書いてある記事が出れくるのですが
色んなポイントサイトのちょっとした額も
あるので面倒臭そう
質問させてください。下記の経費で認められるものはどれでしょうか?
・サーバー代
・ドメイン代
・外注費(ライター・デザイナー)
・情報商材
・アフィリエイト塾
・PC
・外注さんへのボーナス
・ツールの月々のお支払い
宜しくお願いいたします。
↑だいたい合計すると、50万以上になります。
あと今年の収入は500万くらいです。
>>228 他はわからんが楽天はやっとけ
楽天は突っ込まれてキャッシュ方式になってその後現金化したから税務署に情報はいってるはず
>>229 全部経費でいいんじゃね?
雑所得20万以上で確定申告必要らしいですが、
報酬が支払われた時点で20万以上という理解でいいんでしょうか?
例えばですが、2011年の12月31日時点で得た雑所得が18万円だとします。
2012年の1月1日に12月分の報酬5万円が入った場合、
雑所得は18万円でいいのでしょうか?
>>233 上にも書いた発生主義と現金主義だな。基本は発生主義。わからなければググれ
厳密には現金主義でもOK、な。○○円以下は現金主義!って決まりはない
その5万円を来年分に含めりゃ何も問題ない
なるほどー、ありがとうございました。
今年38万やっとこさ超えたんで確定申告来年するのですが
家族暮らしていて自宅で何ですが↑にも出てるように
電気代など経費としたいのですが
何割ぐらい認めてくれるんでしょうか?
ググったら3割ぐらいはいけるとか抽象的な表現でわかりませんでした
あとおすすめの1人でもできる確定申告むたいな本あるでしょうか?
面積とか時間とかどっちっでもいいけど一貫性のある理由を付けて按分すればおk
自宅なら5割だとやり過ぎ感があるのでやはり3割くらいが妥当かな
確定申告自体は税務署のページで数字埋めるだけだから本読むまでもない
わからん単語や経費がどうのもググれば全て出てくるのでやはり本読むまでもない
引き篭もりでも今年は年収400万稼いだので払いに行かないと駄目ですかね?
税務署まで行くのは人の目が気になって怖いです。
>>241 確定申告書を郵送すればイイじゃない
税金はネットバンクで納付すればイイじゃない
来年にそなえてe-tax申し込んでおけば更にイイじゃない
よくねえよ
>>239 仕事をしている時間を基準にするのがベター。
ただし、日報などの証拠を残さないとアウト。
PCでの作業がメインだと思うから、
タイムカード的なソフトで管理するのが楽かと。
3割とか5割などの適当な基準や、面積鞍分とかは
税務署との間で争いの余地が生じる。
まあ、金額が少なければ税額も少ないので
あまり神経質にならなくてもいいと思うが。
246 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/18(金) 22:35:55.78 ID:BX1v+UAD0
変な経費を使うより
年金基金を限度額まで支払った方が 良いような?
>>244 どうした何か嫌な事でもあったか?www
馬鹿
>>246 ずっと椅子に座って健康的じゃないから生きられる気もしない
そこまで収入多くて税率高くないから年金は最低限あとは小規模共済満額だけでいいわ
年金基金や小規模共済入ってるやついるんだ。
収入がまったく安定しない業界なのにすげーよ。
収入が安定しない業界だからこそだろ?
高収入時に節税するのは効果的だぞ
掛金払うのも厳しくなったら止めればいいだけだし
馬鹿
>>250 小規模共済調べて見ろ
あとは地元の商工会議所で質問しまくれ
小規模企業共済入ろうと思ってたけど、今年から法律改悪されて
法人化すると大幅に元本割れするからなぁ。。
再来年法人化予定なんで、それまで我慢するよ。
小規模共済に入る人って、アフィが本業?
あまり信じない方がいいよw
なーるw
アフィリエイトによる収入って最高で50%近く取られるんだよね?
取られ過ぎだろ、マジで。
>>258 日本にいる限りどんな収入でも率は変わらんからw
株は10%
アフィ専業で確定申告しだして5年目。
ついに今週末、税務調査がクルー。
ちゃんと納税してるけど税理士入れてないから按分とかにケチつけられて絶対追徴課税あるわー、はー気が重い。
実際きた時は、エロ画像、動画はそのままでいいのかね〜
>>262 やっぱり5年とかで来るのか‥さすが税務署はあくどいな
ちなみに年商どれ位?
ちょっとグレーなアダルト(例えば海外サーバーで無修整動画配信とか)やってるような人って税務調査来たらどうするんだろ
洗いざらい税務署言うのかな?
>>263 任意調査なのでドライブの中を見せる義務は無いから大丈夫と思います。
>>264 去年が2000万ちょっとでした。
>>265 運営サイトを見せるってのは聞いたことがあるのでかなりつっこんだ質問もあるかもですね。
うちはアダルトゼロなので見せろと言われれば全部見せます。
>>266 ウチも今年法人成りしたけど同規模だわ
しかも税理士入れずに自分で決算する予定
5年後に生きのこって税務調査受けるぞw
リーマン副業なんだけど、本業600、アフィも600ぐらいになりそう。昨年が200で白色申告したが、
来年以降も続きそうだし、来年2月の確定申告時から青色で申告しようかと思ってる。
所得税や住民税はどちらがオトクかな?
今年から初めて9月ぐらいから稼げうようになり、
確定申告する額を超えたので来年にする予定なんのですがamazonアフィは
現金にしろ、ギフト券にしろ報酬にしないといけないとわかったのですが、
楽天のアフィポイントがよくわかりません
付与されたポイントとキャッシュをきっちり申告するのか、
使用した分だけでいいと書かれてるとこもあるのですが、どちらなんでしょうか?
無論、後者の方が嬉しいのですが・・・
また、今年のは額が少ないので雑所得で白色?申告の予定なのですが
来年、今の調子が続いていれば、200万はいけそうなので
青色って方にしたほうがとくなんでしょうか?
エロイ先輩方教えてください
青色申告のほうがメリットが多いがふざけた申請期間制限のせいで今年は白色になるわorz
>>267 2年目から青です。
>>268 何度も法人にするか個人でいくか考えたけど個人のままです。
法人にするとなると税理士入れるのが必須だと思ってたけれど自身で行く人もいるんですね。
大変ですががんばってください。
>>269 ありがとうございます。
正しく対応できるように読んでおきます。
274 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/23(水) 01:51:12.76 ID:DGUN2LuU0
LLPって ご存じ?
法人法人って? 法人税払うの?内部留保するの?
275 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/23(水) 01:53:45.62 ID:RucopD9k0
>>272 俺も青色にしようと思ってるけど
来年の確定申告時に今年分申告するとき、ついでに青申請今年からってすれば24年分は次、青になる?
ちょっと何を言ってるのかわからない
楽天前も議論してたよな。
年間10万未満
俺は使ったら申告にしてるもう5年異常経つぞ。
というかすごい額じゃなかぎり
尼ギフトと楽天は大半の奴申告すらあげてないと思う実際。
279 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/23(水) 16:03:38.10 ID:84uot+jG0
楽天ポイントは、使用した時に税金発生するという見解です。
楽天ポイントの状態では、税金はかかってきません。
楽天キャッシュになると、何故か「現金相当」となって税金かかるみたい。
だけど、厳密には楽天キャッシュでも現金ではないから申告しなくても良いかもしれないグレーゾーン。
楽天キャッシュが銀行に入れば、絶対に申告が必要。
まとめ
楽天ポイント >使うまでは商品券なので申告必要なし
楽天キャッシュ>グレーゾーン(まだ曖昧)
楽天銀行 >絶対申告必要
この辺は解釈の仕方がまだ確立されておりませんが、
現金になったらしっかり申告してれば、それほど重大な事にはならないでしょう。
暫定まとめいいね!
でも楽天は問題に上がるけどアマゾンギフト券はなぜ現金扱いなん?
ギフト券も楽天と同じなら言わないでいいの
281 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/23(水) 18:03:21.10 ID:84uot+jG0
アマゾンギフト券が現金扱いは本当なの?!
それなら、ANAで受け取るマイルも申告するか?!
家電で貰ったエコポイントも申告?!
アマゾンギフト券も、使った時点で課税対象じゃないのかね。
使った時点で現金になった事が確定なわけだ。それまでは紙切れ。
そうしないと、ゲームの通貨だって換金可能だぜ。
「ゲームの通貨大量に持っているので金払え」
モバゲーもGreeもやる人いなくなるYO。
外貨取引の場合、日本円に交換した時点で税金発生なんだが、
外国株式を取引した場合は、株を売った時点で、税金発生なんだ
外貨を日本円に交換したわけじゃないのに。
税制ってのは、理屈が通ってない場合もある。
要は、取りやすいところから取るだけだから。
何と言うか‥
その通り。税なんて理屈が通っていないもの。
消費税なんかその典型だろ。
商品券などの準現金通貨は基本は税の対象なんだろうけど、
把握が細かすぎるから見過ごされてるだけ。
アフィがある大手の準現金通貨は大概税の対象だよ。
税務署は鬼やで。
自宅専業で今年60万ぐらいになりそうなんで
初めて白申告するつもりなのですが
光熱費など按分していいらしいのですが
どのぐらいが妥当なのですか?
検索しても3割、4割ぐらいがいいとか6割でもとあり、皆様方どうしていますか?
というよりどうすればいいのかなやんでます・・・
>>285 電気代ならワット数と使用時間からだいたいの利用金額がわかるから、
それで按分すればいい
事業内容によって按分比率は変わるから、率が決まってるわけじゃない
要は、税務署から質問された時に、
説明できる合理的な理由があればいい。
てst
板死んだか
税務調査を終わって凄く疲れた。
全体的に問題なかったが地代家賃を家事6、事業4にしてたらダメって言われた。
事業で使用してる部分から割合を算出する必要があり家事と事業の共同使用の場は基本全て家事になるのが原則だそうです(私は共同で使用する部屋を半分認めてもらえましたけど)。
結局、地代家賃の割合は3割以下しか計上できなかったよ。
後、楽天ポイントだけど発生主義が原則だからもらった時点で計上する必要があり、ポイントが消滅した場合は経費で消滅分を上げるのが今のやり方だそうです。
使えるチャンスがあったのにワザと消滅させた場合は経費として認めないパターンもあるとか。
>>289 税務調査お疲れ様でした
参考までに管轄税務署はどこでしょうか?
詳しく書けないなら都道府県だけでも教えて頂きたいです
>>289 お疲れ様でした。自分からも質問です。
専業ですか?リーマン副業系ですか?
アフィの収益はどれぐらいでしたか?ざっくりで構いませんので、差し支えない範囲で教えて下さい。
>>290 大阪ですが詳細は伏せさせて下さい。
>>291 専業です。
前年度の売り上げが2000万チョットです。
脱税お疲れ様でした。
ポイントは本当に地域よって見解違いすぎですね。
国税庁いい加減答え出すべきです。
計上してる人がかわいそう。してない人がほとんどだけどw
>>293 >脱税お疲れ様でした。
おいおい。脱税ってw
>>289 家賃のとこは俺もヤバイなぁ
専業で1kの部屋、半分を経費にしてるわ
俺の場合は作業時間が多く、1日12時間以上、年中無休でやってる感じなので、
なんとか半分ということで説得しようと思ってるんだが。厳しそうだな
>>295 日報をつけておけば問題なし。
んで、起きている時間を、仕事と家事で按分。
要は、合理的に説明がつけばいい訳で、
そのためには何らかの証拠を残しておくのが鉄則。
そんな当たり前の話はどうでもいい
>>296 手帳に働いた時間や買ったもの書いてるけど
こんなんでいいのかといつも不安
税務署に「コイツは面倒なヤツだ」と思わせれば勝ち
客観的なデータに基づいた屁理屈を山ほど用意しておけばOK
300 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/27(日) 18:26:44.25 ID:4xfV+Tkh0
www
民商かよ
>>298 それって凄く大切。メモがあるとなしでは大違い。
>>299 税務署員も暇ではないし、昇進に直結するノルマもある。
当然ながら取りやすいところから取る。
老婆心ながら言っておくと、当たり前のことが
キッチリなされているかを確認するのが税務調査なんだよ。
証憑が存在するか、会計原則に基づき伝票が作成されているか、
税法に基づいて税額計算されているか。
所得税法や法人税法の条文を一度読んでみればいい。
何をすればいいのか丁寧に書いてあるよ。
304 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/28(月) 01:48:56.15 ID:KOpVdJmM0
305 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/28(月) 03:04:27.30 ID:9hnhv3xZ0
税務署職員は税理士試験に受かった奴じゃないから
税法の知識なんてかなりいい加減な奴が多いよ!
素人よりちょっとはマシぐらいに思っておいた方がいい。
アフィリエイト収入が400万になりました。
経費が60万くらいなんですが、いくらはらわないといけませんか?
おおざっぱでいいのでどなたか教えてください・
>>306 白色か青色か、経費以外の控除がどれくらいあるか、によるけど
所得税+事業税+住民税+国保で50万あれば足りるのでは
なーんも節税してねーと糞高いよな
基礎控除あげろっての
311 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/11/28(月) 17:12:37.34 ID:ICmlFboe0
住民税と国保が 邪魔
所得税は払っても 心地よいが
100万もないですよ・・・。50万なら払えますが。
経費で50万は落とすので、払うのは50万でもいいですよね?
>>312 ねーよw
別に一括で支払う必要ないから、来年の稼ぎから払っていけばいい
ただ国保は本当に高いよね・・・
サラリーマンがいかに恵まれているか辞めてからよく分かったよ
誰かアフィリエイト組合作って
国保安くしてくれ
先月から始めたから減免来年通るけど
このままうまくいくと国保でパケ死状態になってまうで
>>312 その考え方が通ればみんなハッピーです。
>>313 個人事業でちょっと稼ぐと国保はすぐに上限に達成するから1億稼ぐ人と5,6百万稼ぐ人とでそれほど差が無いもんね。
なおかつ嫁や扶養がいなくて1人で上限払うとばかばかしくなるよ。
>>313 でも来年の3/15日までに、去年稼いだ税金を
全部納めないといけないんですよね?
結局年収400万は100万払わないといけないんですか?
経費が50万以上かかっていても、100万なんでしょうか?
>>317 ちゃんと自分で計算しろ。計算できなければ確定申告できない=脱税者だからな。
計算はやってくれるだろうけど。
400万から経費50万だとしても100万くらい取られるね。
俺は毎年前年の金は税金払い終わるまで取ってる
>>316 所得税はそうだけど住民税はもっと遅い
で、あなたが100万と言われてるのは国保(国民保険料)も含まれてて、国民は毎月分割で払える
ちなみに住民税もお金が無いなら分割できる
その辺のサラリーマンの平均程度に稼いじゃってるんだから覚悟を決めて税金分を今から貯金しよう
本業600、副業アフィ550のおいらは200万は覚悟したほうがよさそうだ…ううっ
>>316 所得税は来年の3/15までに、今年(2011年1月〜12月)の所得に対する分を全部納める
住民税は来年の6月頃から何回かにわけて納める
専業だったら、基礎控除もあるからアフィに対する所得税は20万くらい
とりあえずは3月までに20万用意しとき
つーか国保の上限400万くらいとかほんとなめてるよな・・・
ほんっと国保高い。
まるっきり払わずに、病気になったら実費100%で払った方が安いんじゃないかと思う。
大病したらそんなこと言っていられないけど、うちの家系はみんなやけに健康なんだよ。
月に約35万稼いだらそのうち約6万を国保で持っていかれるとか舐めてるよなぁ
上限1000万くらいにしてほしいわ
なんとなく自営業初めて税金は払ってるけど国保は払ってないな
100万以上納めてないかも…
自営だったら国保って強制的じゃないの?
実費で医者行くなら全くかまいません
いや、強制加入って聞いたんだけど
請求は本人じゃなくて世帯主に来るし
質問なんですが、事業専用口座以外の口座から
経費に振り込みした場合、経費として認められますか?
それとも、事業専用口座以外の口座からの入金は認められないのでしょうか?
個人事業主は経費でゴニョゴニョできるっていうけど
法人はゴニョゴニョできないの?
会社の社員なんて飲み会やって経費で落としてるじゃん
>>332 法人より個人の方が色々ゴニョゴニョできると思う
ゴニョゴニョできるっていうか、
税務調査が法人より率低いからバレにくいってだけだろ。
独身で個人事業主、節税もクソもないよw
マジでアホみたいだわ。
子供の学習塾代やお稽古代を経費に回したいですww
>>336 賃貸マンションを買って、東大生に貸してる。
相場だと月8万円だけど、週1回の家庭教師を条件に半額の4万円にしてる。
故意に赤字にして給与所得の所得税から還付。
やべえ本業600、副業アフィ月辺りの粗利28万の超えそうだ
来年はいよいよ大台狙うか
>>335 交際費とか個人は青天井、法人は上限アリ
個人なら飲み会を全部経費で落とせたりするw
アフィじゃ無理
他人との打ち合わせが存在しない
職員にはっきり言われた
>>340 サイト構成やデザイン等のアドバイスを受けるならば、
飲食費(会議費という)の名目はいくらでも立つよ。
相手が、専門家ではなく一般人だとしても、
アフィの売上に直結することだと堂々と主張すればいい。
実際、一人で作り込むのは限界があるし。
なお当然ながら、実際に意見を聞く必要があるし、
会議録みたいなメモを残すよう心がけた方がいい。
ただし、個人事業主が同居人との飲食を経費で落とすのは注意が必要。
俺なんか図書館での調べごとの交通費とメシ代入れてるよw
領収書よくなくしてるけど実際調査なんてされるほど化成でないから気にしてない
だったらいい加減な個人の裁量が大きい領収書も按分もっと厳密やってほしーの
レシートって領収書代わりになると思うんだけど、
ドンキで買ったやつのレシートって半年くらいするとインクが消えて真っ白になるんだけど、まずいよね???
細かいこと気にするな
気になるんだったら、レシートをノートにずらっと貼り付けてコピーしろ
まあその分会社員よりも色々と税金高いんだけどなw
>>345 / ̄ ̄ヽ ┏┓
/ (●) ..(● ┏┛
| 'ー=‐' i ・
> く
_/ ,/⌒)、,ヽ_
ヽ、_/~ヽ、__) \
>>340 その公務員バカだな。アフィでもホームページ構築する場合は打ち合わせいるだろ。
ほんとに血税搾り取りたいんだなクサレ公僕共は
アフィで友人に登録させたり購入させたりするために飯おごったり接待したりするだろ
最近は領収書より品名が書かれたレシートの方が分かりやすい事も多いから立派な領収書代わりになる。
インクが薄くなるタイプのは薄くなる前にコピーを取って現物とコピーの両方を保管するのが最適。
>>346 給与所得控除のことを言ってるんだろ。
あれがもし自営にあれば自営業最強だよ。
ないから自営業最低。
352 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/01(木) 09:44:21.07 ID:LsQk+l430
青色申告はソフトで簡単に出来るから白色より断然良いね。
日々金額だけソフトに打ち込んでおけば
申告時に清算書ボタン押してそれ印刷するだけでOK。
これで65万控除してくれるから超楽チン。
自分はアフィリやってないけど在宅ワーク枠で、家内労働者控除65万も
受けられる。
基礎控除(38万)+青色申告控除(65万)+家内労働者控除(65万)
=168万は 最低控除してもらえる。
その他保険料等々の控除が+されてくる。
「家内労働者控除」は知らなかったので調べてみたけど
アフィの場合、該当するという意見と該当しないという意見があった
65万円は大きいので明確な答えが知りたい
青色事業専従者とは違うのですか?
家内は家内とは違うの?
356 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/01(木) 15:45:44.64 ID:LsQk+l430
>>353 うん。自分が使ってるのは弥生だけど、他にも色々あるよね。
楽天で三年前に買ったよ。
弥生じゃなくても安くて使い易いのあったら
そっちでも良いと思う。
もし申告用ソフト買うなら色々ぐぐって良いの見つけてね。
ちなみに毎年のメンテナンス料は支払ってなく一回購入金額のみ。
それで充分いけてます。
楽天で一番安いの買って8900円程だったと思う(三年前)
>>354 うん。アフィリは該当するかどうか微妙みたい。
私はアフィリじゃないので家内労働者でいけてる。
経費控除か家内労働者控除かどちらかになるので
経費65万超えなかったら、
家内労働者控除利用できる人はこっちが良い。
按分計算やら色々細かな経費を計上しなくても65万控除なるから楽。
357 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/01(木) 16:36:32.78 ID:LsQk+l430
>>355 青色事業専従者とは事業者の配偶者や子等のことですよね?
そうではなくて、個人でやっている自分の仕事が家内労働者枠に入るので
青色申告時に家内労働者控除65万を利用しています。
弥生も使えないバカだから税理士に全部まかせてる。
年末は仕事でいそがしいしさ
来年は400万くらいになりそうだけど、青にした方がいいの?
このままずっと白の現金主義でもOKですか?
360 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/01(木) 19:38:29.20 ID:LsQk+l430
>>358 いやアフィリで税理士さんにお任せするほど稼いでおられるなら
相当頭良いと思いますよ。
うちは夫が自営(親代々の家業)で(ネットとは全く関係ない業種)
そっちは税理士さんにお願いしてもらってるけど
私の分も税理士さんに頼むともちろん追加料金お支払いしないと
いけないので、自分で申告してます。
申告ソフトには月に数回打ち込む程度(一回のときも多し)で済んでるので。
アフィリで稼げる頭あれば申告ソフトはとても簡単だと思いますよ。
>>359 アフィリで400万も稼げるなんて凄腕ですね。
青にした方が控除が多くないですか??
>>360 青色申告がソフトを使って出来るのか不安なので…
青色申請して、出来そうにないからやっぱり白で今まで通り申請しますってことが可能なら申請はしてみたいけど、どうなんですかね?
うちの税理士はASPで毎日売上あがったら帳簿につけろって言うんだよね
それが発生と〜主義の違いだみたいに言ってきかない
そんな事毎日やれないしキャンセルとか破棄とかあるって言ってんのに
アフィの事全くわかってないのか何度話しても融通きかないからこの税理士やめさせようかと思う
それとも毎日つけさせて仕訳数多いから報酬アップしろみたいに言うつもりだろうか
皆のとこの税理士はどう?
1日の売上なんて判らない、報告は月単位だと言い張ればいいのに
じゃあ月の売上を30で割った仕訳を作ればいいの?と言う
>>361 ソフト使うなら白色も青色もやることはまったく同じ
一旦申請してやっぱりやめってのは少なくともその年度はできないんじゃないだろうか
>>362 無駄に仕事を増やして複雑化するだけの無能な税理士だね
月単位で確定分だけ売り上げとすればOK
一応売掛で入力するけど即売上してるわ
この業界それでも仕方ないと思う
楽天だけキャッシュが付いた時点で売掛にして現金化したら売上
>>364 弥生のソフトで貸借対照表と損益計算書は作成されるんですよね?
>>365 1日毎の売上が判る場合は、それが正しい帳簿の付け方だね
キャンセルは逆仕訳すりゃいいだけだし
ああ違った
売掛の回収は入金時だw
1日毎が正しいのは確かだろうけど
有能な実務家ならそんな手間のかかることはしない
整合性がとれていて結果に間違いがなければ月単位でもOK
と税務署も言っていた
日単位で付けろとか言われたことないわ。
税務署も月単位の収益で見せろって言ってくるし。
372 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/01(木) 23:24:06.08 ID:LsQk+l430
>>366 うん
仕分日記帳に金額入力するだけで
総勘定元帳、現金出納帳、預金出納長等に自動反映され、
申告時に決算書作成のボタンクリックで
青色申告に必要な書類が出来上がり、
それを印刷して提出すれば良いだけです。
借方勘定科目と貸方勘定科目の理解だけは必要ですが、
これも理解すれば簡単です。
今年まで白色で申告してきたのに、突然来年の2月(2011年度分の申告)から青色で申告ってできんのかぇ?
今年の3月までに個人事業主として税務署に申請しておかないとダメだという認識でいるんだが…
尼と楽天キャッシュは使ったら売上
あとは内緒
375 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/02(金) 01:41:55.16 ID:DpT/zuleO
年間所得38万以内に抑えたいのですが、
収入から引くぶんに必要経費と
基礎控除の38万も入れて計算しても平気でしょうか?
それと、副業でやっていた場合も
基礎控除38万を入れて計算しても平気ですか?
お手数ですがどなたか教えてください。
>>375 副業の場合は、本業の方で基礎控除が使われていますので、
副業では基礎控除はつかえません。
サラリーマンは、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告をする義務があります。
>>376 なるほど!
遅い時間に回答ありがとうございます。助かりました。
378 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/02(金) 08:11:38.72 ID:9inTjul10
>>373 そうそう。
だから青色に変更しようと今考えてる場合は来年(1月〜)の収入分の
再来年申告になりますね。
来年1月分から申告ソフトにちょこちょこ打ち込んでいけば楽ですよ。
青色の場合、通帳はアフィリエイト用と個人用って分けなきゃいけないんですか?
ごちゃ混ぜでも大丈夫?
380 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/02(金) 10:07:40.95 ID:9inTjul10
>>379 個人用とは?
通帳は分かりやすくするためには、事業用と個人用と分けておけば
良いかと思います。
ただ申告時に通帳等を持っていくわけではなく、
何か問題があった場合のみチェックされるだけですので、
申告用書類である決算書がしっかり出来ていればそれでOKです。
とにかく事業で得た所得とその事業に伴う経費の収支が明確であれば良いだけです。
アフィリエイトで得た収入を個人で使う場合は
事業主貸(事業主へ出金)という項目があるので
台帳では個人で使うお金をそこで出金として付けておけば良いですよ。
もし、株等の分離課税収入あれば証券会社から届く書類を持って行けば会場の税務職員さんが
親切にパソコンでの打ち込み方教えてもらえますよ。
分からない場合は会場の税務職員さんが直に打ち込んで下さいます。
普通は株は特定口座を作るので利益分は自動的に源泉徴収されますが、
私は去年株の損失があったので還付金受けたい為に損失出た分の書類持って行き
職員さんが全部その場で打ち込みして下さいました。
>>380 じゃあ、銀行でお金を下したらその都度、事業主貸という項目に金額を記入しないといけないってことですか?
その口座から毎月ローンの返済やらスカパー代やら引き落とされるんですけどそれも申告時に記入しないとダメなんですか?
それとも別口座を作った方がいいですかね?
つーか、帳簿を作ってみないと、何が必要だということも理解出来ないだろ
アフィなんて銀行入金しかないんだから、通帳を元に帳簿を作ることになる。
整合性を保つ為、全ての取引、例え1円の取引だろうが記述する。
度々質問すいません。
本業が正社員でもアルバイトでも、
副業の場合は給与所得控除というのは計算に入れても問題ないのでしょうか?
384 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/02(金) 12:31:51.65 ID:9inTjul10
>>380 結局は決算書の書類しか税務署に提出しないので、
私は事業主のお金が貯まってきたら適当に今月は50万事業主貸しとかで台帳につけて出金し
残金を調整してます。
最終的に一年分の事業主側の残金がいくらかが分かれば良いと思いそうしてます。
ソフト使用の場合はその残高が翌年の繰越し額に自動的に転記されてきます。
これらの台帳やら通帳やらの提出は必要なく、申告の決算書は最終的な一年分のトータル金額が記載されたものですので、
私の場合は事業主貸しは適当に出金を付けて帳簿残金調整してますよ。
妙な脱税臭いものが無く、所得と経費をキチンと申告していれば帳簿や通帳等を後からチェックされることも無いです。
考えてみりゃアフィで法人でも殆ど税理士なんていらないよな
毎月顧問契約するのは無駄
帳簿の記帳代行で月に5000円くらいのとこもあるし
決算の時と税務相談の時だけにオプションつけるくらいでいいしさ
アフィ仲間増やしたら色々と情報入るしね
毎月数万の顧問税理士との契約をやめようか検討中
俺もそう感じて税理士はつけてないが、税理士の利点はそこではないだろ。
結婚したり家を買ったり、良い税理士なら親身に良策を授けてくれるんでないの。
素人でもできることしかしない税理士がいらないだけ。
良い税理士と巡り会えたら、相当なお宝だと思う。
アフィ法人なら税理士は金の無駄になることが多いぞ
こうすればもっと節税できます案的なものは奴らから殆どでてこない
ネットで節税調べられるスキルもあるからな
年間売上5000万程度でも毎月3〜4万とかになるよね
あれ意味ないと思うなー 殆どいい情報を提案されないし
税理士も多くの場合はサラリーマンだしね
毎月4万とか出すならドメイン買ったり外注に仕事出したりしたほうが+になるな
税務調査とかそういうアクシデント時に役立つのでは?
個人の場合、税理士入れてると税務調査の回避率がグンと高くなる。
税理士いれるのなら毎月の顧問契約はいらないし
決算の時だけに名前を入れてもらえばいいのでは?
決算のみのオプションで
そもそも青色申告会で毎月相談すれば、税理士の費用は要らない。
準会員で、月1000円のみ。
>>380 知識を披露したいのは勝手だが、
譲渡損失と分配金の損益通算は上場での売却損だけだぞ
悔しい劣等感が沸いてきましたが教えてくれてありがたいです。
性格悪い奴多いんで助かります
396 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/03(土) 01:20:06.39 ID:UZz6/lY20
すみません!教えて頂きたいのですが白色申告ってどのような申告をすれば良いのでしょうか?
収益内訳書はいらないのですがどの様に税務署に税金を納めに行けばよいのかわからないです
そーいうアフィに関係ない一般的な質問なら
確定申告の仕方をぐぐって調べれば
いくらでも情報が載ってるサイト見つけられると思うんだが。
ここで下手に答えたりするから、同じような奴が出てくる
398 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/03(土) 08:09:15.89 ID:DxgNFmzH0
>>394 知識を披露したいわけではなく、
自分が何も分からず、とにかく投信での損失が出たので
特定口座から別株の利益分の源泉徴収で取られた税金の還付を求めたく
決済で損失が出た投信の書類を送ってもらい、
それを申告時に持って行きました。
何も分からずでも書類持っていけば、向こうで打ち込みして頂け
9200円ほどだけですけど還付してもらえましたので、
個人用と言われたので株等の場合は特定口座があり源泉徴収されるので
特に申告する必要なないけど、損失分はそうやって書類さえ持って行けば返してもらえますよ。
とお伝えしたかっただけですよ。
分からないけどやってもらったって書いてますよね。
399 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/03(土) 08:33:47.16 ID:SIjIN5150
400 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/03(土) 13:19:32.87 ID:DxgNFmzH0
体験談はそのままのことだからお役に立てればと思い書いても、
知識披露するなとかなんとか、結局は2ちゃんてそんなところなんですね。
男性の嫉妬ってホント怖い。そして見ていると男性は大ボラも多い??
とかく男性は自分を大きく見せたい動物なんだね。
そして他人のいう事素直に聞けず嫉妬心だけ??
何に対する嫉妬かさせも理解できない。
儲けてそうだと思うところに劣等感とか嫉妬ですか?
特に儲けてもないけど、こんなことしてるよって言う話だけでも
知識披露するなとは呆れるばかり。
女性はちゃんと経験談を素直に話す人は多い。
嘘までついて特に自分を大きく見せる必要もないですからね・
というか、嘘書いてるのが問題なのだろう。
酷いのになると、申告してれば帳簿はチェックされないとかまで言ってる。
税務調査なんて申告してる連中も普通に受けるのにな。
あと税務職員の仕事を増やすような、誘導行為
基本的には勉強させるような誘導をしないとアカン
あと、この程度で嫉妬だの何だのって発想が出てくる事がキモい。
女は嫉妬の中で生きてるんだな、って思うわ。
2ちゃんなんて気に入らない事書かれれば嫉妬で片付けるのが常識だろw
ミスリードを指摘されてても嫉妬で片付けとけ
404 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/04(日) 10:41:51.21 ID:l53f8KRd0
なるほどね。
了解!
嫉妬の渦ね。
405 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/04(日) 10:44:04.71 ID:l53f8KRd0
あっ!
でもそれでせっかくの実体験の情報を逃すのってもったいないね。
何の為のネットの情報なんだろね。2ちゃんはダメってことでOK?
2chに限らずネット上には
正しい情報もそうじゃない情報もある
税金関連なら管轄税務署で扱いも変わる
あとは自分で判断しなさい
>>405 あなたちょっと精神病んでるんじゃないの?
性格悪い奴の集まりが2ch
飛び抜けてヤバイ人がいるw
確定申告に必要な書類を教えてください。
日本語でおk
414 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/06(火) 11:00:44.20 ID:ywlH2jG20
副業アフィリエイトがこのままいくと発生ベースではじめて年間20万をちょっと
だけ超えそう。でも経費としてあげられるのがプロバイダ料しかなく、しかも
家族がいて全額経費にするのは無理そう。按分としてどこまで認められる
かわからないなら、いっそ明日からアフィリエイトを外してしまおうかと
思っているんだけど(明日で外してしまえばぎりぎり年間20万以下になる)、
その方が安全・お得ですか?
今後もずっと年間20とかそのくらいならまず税務調査なんか入ることないからほうっておけw
>>415 >年間20とかそのくらいならまず税務調査なんか入ることないからほうっておけw
素朴な質問ですが
では何万からほうっておかない方が良いですか?
418 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/06(火) 16:16:14.13 ID:RbZOjUwb0
持病があって毎月通院しているんだが、医療費は経費にならないの?
>>417 どこかでかかれてたが税務署にいくらからやったほうがいい?って聞いた人がいて
実際年50万くらいじゃ見逃すし見つからないが年間70〜80万あるなら申告したほうが無難って言われたそうな
個人的には100万超えたら考えたほうがいいんじゃないかしら
調べないと額なんて税務署でも判らん
いくらなら調べる調べないってのは、申告してる場合の話
無申告なら関係なく調べる
そこだけは勘違いするなよ
おう
>>414 真面目に生きたいのであれば
超えそうな分でPCソフトとかPC関連の書籍
アフィ関連の実用書とか確定申告の仕方の本とか経費になりそうなものを買うんだ
外すなんて馬鹿なことしちゃだめだよ
アフィリエイトに使う、情報商材って経費になりますか?
426 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/08(木) 23:42:00.17 ID:rklOOV3r0
ナルでしょ
経費出来ないと ほざくのであれば
お断りしましょう
427 :
414:2011/12/08(木) 23:44:52.24 ID:YA0FJvBp0
>>424 アドバイスありがとうございます。
とりあえずアフィを目立たないところに貼り換えました。
春にPC買ったのに、まさか20万超えると思わなくて領収書を捨ててしまった
のが痛かった…。経費検討します。
領収書提出するわけじゃないし
ちゃんと申告すれば大丈夫だから経費に俺ならするわ
| ∧ ∧
|/ ヽ ./ .∧
| `、 / ∧
|  ̄ ̄ ̄ ヽ
| ̄ ̄ ̄税務署 ̄ ̄ ̄)
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄.\
|ヽ-=・=-′ ヽ-=・=- / やあ。税務調査しちゃうぞ
|:: \___/ /
|::::::: \/ /
430 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/09(金) 05:05:29.95 ID:6Dv/LkK+0
アマゾンの収入が月10万くらいの場合、源泉徴収票って送られてきますか?
またいつ頃送られて来るでしょうか?
確定申告で使いたいのですが・・・・
もし届かない場合はどうしたらいいのでしょうか?
12万を越えた月があると送られてくるって噂
月平均5万だがくるよ
>>432 431さんの言うとおり12万超えでくるそうですね
5万でもきますか。
郵送は1月頃でしょうか?
>>428 おれもそうする
クレカで買ったとかだと、クレカの明細
WEB明細ならそのページプリントアウトでさえ問題ない
と信じてる
>433
Amazonアソシエイトの支払い履歴に「Tax Withholding」って項目があれば税金が取られてる。
無ければ取られていない。取られているのであれば、1月末くらいに源泉徴収票が送られてくるよ。
436 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/09(金) 22:57:19.49 ID:QUM6RAsZ0
月平均5000円の俺には無関係な話だった。
尼は12万って年間ってことなのか
438 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/10(土) 01:37:02.03 ID:f6tb2sEP0
>>435 Tax Withholding の記載はありませんでした。
ということは源泉聴取されていないということですか・・・
>>437 12万円を超える月が1回でも発生したら源泉徴収される
これはAmazonの報酬が外交員報酬という扱いだから
>>438 そう
440 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/10(土) 21:29:30.13 ID:f6tb2sEP0
>>439 ありがとうございます
11月分の売り上げが16万だった場合はどうなるのでしょうか?
11月分だけ源泉聴取されるんですかね?
11月の支払いは2ヶ月先の1月です
>>439 そうなの一月でも12万越えるとダメなのか
だれだよw
5万とか適当なこというなよwww
>>440 (16万円−12万円)×10%=4000円が源泉徴収される。
ただ源泉徴収は支払時に発生するため11月、12月の売上分は
来年ではなく、再来年に支払調書が届く。
で、ここで疑問が発生する。
Amazonは現金主義で計算しているのか?
発生主義で記帳している場合はどうすればいいのか?
長くなるんで後は自分で考えて
443 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/12(月) 01:02:24.44 ID:2QgfjAdY0
>>442 むむ、まったくわからん
合計で200万くらいだと思うから単純に20万税金で払えばいいと思ってたんだけど違うの?
20万はらうかどうかは、あんたのほかの収入額にもよる。
>>442 日本で源泉をしてるってことは、発生主義
支払調書は、税務調査で確認される可能性があるだけで
確定申告では不要
時期がづれようと金額がづれようと関係ない
あくまで確定申告は、自己申告
446 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/12(月) 12:27:47.14 ID:2QgfjAdY0
>>444 パートで働いています。
10月から働いていて月9万円程度です。
アマゾンとグーグルの利益があって合計で200万ほど
全収入は200万+パート代(源泉聴取)(3ヶ月、27万円)=227万円ほどです。
今回は経費0で申告しようとおもってます。
この場合確定申告の場合どれくらいお金がかかるのでしょうか?
大雑把でよいので教えていただけたら助かります。
今年500万近くになると思います。
500万稼いだ場合、どのくらい税金かかりますか?
経費は60万近くあります。
60万もかけてるのかwww勝てるわけねえwww
60万〜70万くらいは外注費ですね。
年末に20万近く外注します。
60万かけて500とれるとか凄いね
俺なんて貯金400万かけて
中古ドメイン数百個、たくさんのサーバー借りて、外注に記事作成してもらって
ブログも更新してもらったが
月に一万円〜三万円とかしか稼げないから撤退するよ(笑)
FX、レーシック、医療、保険、美容、エステ、水、宅配、引越し
悩み系、クレカや金融
色んなジャンルに参入したが全く稼げなかった(笑)
バナーの位置にも気をつかってやったが全く儲からん
YouTubeに何気なく撮った動画をアップしてるだけだけど月五千円程度の収入。
動画数に比例して増えていくから何だか楽しい。
凄いな
アフィリエイトで相当額の利益出してる人って神だ
fc2の無料ブログでアドセンス月40万もらってる俺は手堅かったのか
俺は理由不明のアボセンスで全てが終わった
>>456 自分でも後からはそう思う
でもPPCで転がして月収増やしてもな…
もう疲れたよ…パトラッシュ
友達の経理に話したら
リーマンで20万程度で申告するなって言われたw
みんなそんなもんなのか?
申告しないで大丈夫なのか気になる・・・
>>448 専業?副業?それによって変わるけど。。
500万だと所得税で20%、住民税で10%かかるので、150万がMaxか?
経費や控除を含めるともうちょっと下がると思うよ。
457は
×月収 ○月商 ね
>>455 それが怖いよな
まぁ、いつも廃業と隣り合わせの自営だと思ってやってるあぶく銭
>>455 俺もあぼせんすはかなり昔にされた
楽天からも意味不明な疑義やられたり疲れるよ
l⌒Yl lY⌒l \俺が税金だ!/
{ ´┴`} { ´┴`} (^ν^)
( | ̄ ̄| ) /( )\
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | |
464 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/12(月) 21:26:01.93 ID:2QgfjAdY0
>>459 500万程度で所得税20%なんてないからw
サイト見てないけど、どうせ控除を無視してんだろ
そうか、元質問者の人が経費60万ぐらいってあったから、500から60引いても20%になるんで、、
いや、自分は税の専門家じゃないので間違っていたら
正しい情報をご教示願いたい
自分でサイト載せてるんだから、見りゃいいじゃん
仮に課税所得500万だとしても、500*0.2-42.75=57.25(万円)
これは500万の11.45%に当たる
なので、ここでは11.45%と答えるのが正解
もちろん、実際は経費・控除で全然違うし、
本当の正解は自分で計算しろと言う事。
470 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/13(火) 08:58:23.66 ID:eU5Z/2uS0
専業主婦です。
主人の年末調整を会社から貰い、明日までに提出しなければならないのですが、
私の場合、雑所得等はどう書けば良いでしょうか?お知恵を貸してください。
アフェリエイトで今年1月〜12月で2.2万円
在宅入力作業で6千円
オークションの転売で14万円(仕入代が半分位)
日払いのバイト(フルキャスト・振込)2月〜6月
総支給96000円 差引き支給27000円
の収入が有ります
住民税等や公営住宅への申請は無職で申告していました。
古物商の営業許可を取得していない為、
白色も青色も申告していません。
オレだったら申告0だな
あぁおれも
100万超えたら申請
474 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/13(火) 09:39:57.93 ID:eU5Z/2uS0
>>471-472 レスありがとうございます。
少しでも収入有った方が主人の会社に対して体裁が良いかなと
思って(主人の口癖がいつも金が足りない(貯金できてますが)なので)
どうしようか悩んだのですが…。
日払いバイトだけは申告しなければなりませんよね?
会社で所得税引かれているので。。
あ、差引き支給が異常に低いのは日払いを引かれていたからでした;
そんな金額だったら申告しなくていいよ
476 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/13(火) 10:02:33.86 ID:eU5Z/2uS0
調査入ったらアウトで追徴課税だがな
そんな少ない金額で動くわけないw
>>478 その年は動かないだろうけど、数年後に儲かることがあったら、過去7年分調べられるからな・・・
480 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/13(火) 17:27:37.29 ID:tvfB2x5T0
>>479 儲かった時に申告したら7年分調べられるんですか?
受け取り銀行口座変えてても無理ですかね…
ネットで商売やろうと思っていたけど…
調べられたらアウト
銀行口座は全てあちらの手の内にあると思ったほうがいい
少額でも脱税は脱税なのでビクビクするのが嫌なら最初から払うが吉
払わないなら払わないで追徴課税来なきゃラッキーだが来たら諦めれ
俺も心配、
ことしは流石にしようと思ってるんだが
数年前までの分も調べられると思うと・・・
>>482 今後を考えるとなるべく早いほうが良いぞ
100万程度でそれ以上増えないってんならずっと脱税してるのもアリだけどな
うむ三キュ
俺だったら税務署に密告だな
>>470 その金額は0でOK
7年さかのぼってもとれるもんがほとんど無い
というか、その金額でわざわざ税務署が人件費かけて人を送り込むとは考えにくい…
正直どの額なら申告したほうがいいのでしょうか?
リーマンです。
今年はアフィ19万円
来年は20万こえると思います。
489 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/14(水) 01:05:48.81 ID:FDIZSSJq0
普通に38万越えてというか60万ぐらいで申告してたおれは
どんだけ優等生だったんだよ
おまえらずるいぞw
>>489からダウンロードすると
>>489にアフィ報酬が入る(300円)
胴元にさっき通報しておいた。
492 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/14(水) 11:02:44.81 ID:kcAB0kOS0
Amazonアフィリエイトの収入は60日後支払いですが
いつまでの分が今年の収入になるのでしょうか
アフィリエイト 売掛
で、ググって調べてください
494 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/14(水) 12:18:45.01 ID:9zW59xN80
>>493 レス有難うございます
振込が来年になっても今年の収入になるみたいですね。
在宅のお仕事で月3〜4万。アフィリエイトが月2〜3万。
職業は無職に近い自由業?実家暮らしの扶養家族。
この程度の収入で申告は必要でしょうか?
必要
青色申告やればほぼ無税
497 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/14(水) 15:08:23.74 ID:ZzFAVCnn0
>>495 月額は関係ない
非給与所得者なら、年間で38万円超えたら申告の必要あり
その程度の収入なら控除を工夫すれば無税に持っていける
扶養家族なら、扶養してもらってる世帯主が
あなたを扶養として扶養控除を受けているかもしれないから
扶養から外れないか調べるべし
外注さんにお支払いする際に、振込手数料が発生する場合これも計算しないといけませんか?
そのまま放置でも大丈夫ですか?
※相手持ちの場合
外注費 / 未払費用
未払費用(外注) / 普通預金
未払費用(振込手数料) / 普通預金
※自分持ちの場合
外注費 / 未払費用
未払費用 / 普通預金
支払手数料 / 普通預金
こんな感じ?
副業でアフィだけで30万なら申告しなくても大丈夫ですか?
488 名前:クリックで救われる名無しさんがいる[sage] 投稿日:2011/12/14(水) 00:01:37.26 ID:M5datzWg0 [1/2]
正直どの額なら申告したほうがいいのでしょうか?
リーマンです。
今年はアフィ19万円
来年は20万こえると思います。
501 名前:クリックで救われる名無しさんがいる[sage] 投稿日:2011/12/14(水) 23:25:16.93 ID:M5datzWg0 [2/2]
副業でアフィだけで30万なら申告しなくても大丈夫ですか?
相当頭悪いなこいつ
>>501 給与所得者なら年額20万円以上なら申告が必要です
経費がある場合も、税務署が認めて初めて確定しますので、
申告をお願いします
>>500 絶対に無理だろ
できそうばかり言ってる奴ばかりで
適用されてる奴いないだろ現実をみろ
しかしアフィとか税のこと書いてあるピグみてぇな画像載せてるとこは
総じて儲かってない胡散臭いのばっかだなw
収入100万、経費90万の場合申告しなくて良いですか?
申告しないと経費は認められないんだぜ
ネタだったかな
親父が定年だから
私の会社にばれないように
受取人を途中から父親に変更することは
できるのかな〜
508 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/16(金) 03:04:47.83 ID:LKe7SJQw0
今年はじめてアフィブログ作って来年400万は軽くこえそうなペースなんだが、
所得税えぐいな・・・。住民税とあわせて30ぱーかよ。
いくらなんでも取りすぎだろ糞政府が。
くっくっくっくっ。
地獄へようこそ。
如何に自分が奴隷か思い知るがいい。
うん
こんなにぜいきんはらってたおとうさんとままにかんしゃするよ
Amazon.co.jp は、お客様からのご意見により、地球上で最もお客様を大切にする会社を目指しています。
>>508 控除や繰越とかで実質払うのは半分以下だろ
副業でやってるならそのくらい払えよ
今月100万越えるかもしれない。
年末は儲かるねー。
募金は経費にならんよ。
控除
519 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/17(土) 18:37:21.56 ID:SGuhn89t0
九っだらない事
年金で控除しろよ
amazonの一年分の申告は
何月から何月までを申告すればいいのですか?
そりゃおまえ1月から12月に決まってんだろw
ギフト券はしなくていいです
>>521 あり〜
売上合計レポート
用語集2011年1月1日 - 2011年12月31日
でok?ですか?
毎月の振込メール足せばいいだけ
発生主義じゃなくて、今年入金された分を申告しても大丈夫ですか?
2011年1月〜12月に振り込まれた分だけ申告しちゃおうかな。
確定申告が3月なんだから、それまでに帳簿作れよ
アフィは売上月と入金月が確実に違うので、税務職員は許可しないぞ
俺なんかろくに稼いでないから何にも突っ込まれないよ^^
ぶっちゃけどのくらいの金額を稼いでたら突っ込まれる?
会社にもばれますか?
別に現金主義でもちゃんとやってりゃつっこまれない
売掛じゃないとダメーとか言う頭の硬い無能税理士もいるので注意
税務署に聞けばわかるが漏れないように納められれば全く問題ない
>>528 会社にバレる云々は申告書で住民税の納付を普通徴税にすれば
翌年の住民税徴収の書類が自宅に来る。
特別徴税にすれば勤務先に行くのでそこでバレる。
普通はコレでばれないが、税務署が処理誤って特別徴税にしちゃうケースがこわい。
奴ら「あ、ごめんね、てへっ」程度だと思うから。
会社が個別に課税証明書出せとか、こいつ怪しいと思って探偵使って調べれば
まぁ普通にばれるだろか。
税務署の税務調査は、基準が無いだろうから、ほんと解らない。
リーマン副業のおいらも年間300越のアフィ収益を5年つづけてるが
まだやってこない。
俺が近くの税務署で聞いたときは
ここで言ういわゆる「発生主義」でやれといわれた。
月が違っても構わないのは、プロバイダー代みたいな、
毎月固定で一定額のときのみだって。
税務署は業種に関わらず必ず発生主義を押し付けてくる。
確かに原則は発生主義だから税務署の言い分も分かるが、
発生主義でなければ法違反というわけじゃない。
特にアフィは長い間やってるやつは経験あるやつもいるだろうが、
BAN確率が異常に高かった時代もあった。
そんなわけで俺は現金主義。
意地でも駄目とかいうアホ職員は無視して違うやつを担当につけろ。
そいつが所長なら隣町の役所で申告すればおk。
ちゃんと申告してれば深く考えることないよ
故意に悪さしてるわけじゃないんだから
やよい青色申告で、
アフィ売上の場合、貸方税区分はなににすればいいの?
いろいろ調べたけどさっぱりわからん。
課税売上簡易五種でいいのかな?
今年500万稼ぎました。
そこで経費が50万近くかかります。
合計いくら払わないといけませんか?
また3/15日までに一括で払わないといけないのでしょうか?
536 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/18(日) 23:12:49.54 ID:u+XzZHS30
448 :クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/12(月) 14:56:20.67 ID:fVCcEt4e0
今年500万近くになると思います。
500万稼いだ場合、どのくらい税金かかりますか?
経費は60万近くあります。
>>534 アフィなら5でいいだろうけど…。
そもそもそれは消費税絡む話だしなぁ。
消費税の簡易課税の届け出している人ならそういう質問はないだろうし…w
消費税関係の最初の設定ミスってんじゃないの?
そんな神経質にならなくても、白で300気をつけてりゃいいんでねーの?
ここにいる人は800くらいいってんのかね。
1000万以上売上あんだろ
ジャー消費税大変だなぁ。
売上2000行くなら消費税考えるけど、1000チョイなら売上制限しちゃうなぁ。
ごくろうさまです。
いや、考えるも何も1000万超えたら必須だけど。
みんな300とかすげーな
俺なんて工場勤務で17万手取りで
アフィ年間35万でいつかばれるか心配してるのにな。
ばれるかな
1000万超えてもそれでも消費税払うほうがいいんだよ。
租税公課で引けるんだし。
あくまでアフィの場合であって、売上=ほぼ利益じゃない業種は知らん。
>>542 俺みたいに専業にしたアホがいるからね。
どうしてこうなったと後悔することもしばしば。
544 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/19(月) 21:05:42.73 ID:vHYuiTE50
これはひどい
546 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/20(火) 00:14:17.24 ID:dMm1HvCY0
ここまで堂々と詐欺をされると、呆れを通り越す。
イミフ過ぎるw
549 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/20(火) 10:39:26.01 ID:QjpxbkFT0
>>543 会社作ればいいのにLLCなら7万円くらいで設立できるよ
どう考えても所得税>会社設立・維持
>>549 自分でLLC設立登記したけど、税金と登記で7万円で行ける
住基カードと電子申請すると設立時の税金が安く済む
司法書士不要
維持費としては、売上0でも、
法人住民税は毎年納める必要がある(均等割)
これも7万円程度
ネットで情報がいくらでも集まるから
余裕で自分で法人確定申告できる。税理士なんか不要
ギフト券は大丈夫ってほんまか?
それなら金額調整に使えるな。
552 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/22(木) 12:52:56.62 ID:Ixf0nZpc0
なぜ?
LLPなら法人住民税掛からないよ
ギフト券が大丈夫なわけないだろ。
一部のまじめな人は大丈夫じゃない
大半のアフィどもは大丈夫
450万くらいマグレで稼いだんが、税金どれくらいかかるんだ?
もう500万付近はおなかいっぱい
123 名前:クリックで救われる名無しさんがいる[sage] 投稿日:2011/10/04(火) 18:16:51.52 ID:zxTg+Iy40
今年、余裕で500万越えそうなんだけど。
24歳無職です。
231 名前:クリックで救われる名無しさんがいる[sage] 投稿日:2011/11/15(火) 12:34:50.44 ID:XdsDlDPf0
あと今年の収入は500万くらいです。
448 名前:クリックで救われる名無しさんがいる[sage] 投稿日:2011/12/12(月) 14:56:20.67 ID:fVCcEt4e0
今年500万近くになると思います。
500万稼いだ場合、どのくらい税金かかりますか?
経費は60万近くあります。
535 名前:クリックで救われる名無しさんがいる[sage] 投稿日:2011/12/18(日) 22:46:42.56 ID:RhSW32ti0
今年500万稼ぎました。
そこで経費が50万近くかかります。
合計いくら払わないといけませんか?
また3/15日までに一括で払わないといけないのでしょうか?
全部同一人物だろw
すまん、全部同一人物です。
ハッキリとした金額がしりたいので
教えてください
559 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/24(土) 19:33:32.71 ID:kW1brkpx0
パートで7日だけ働きました。
その後に専業でアフィやってたんだけど、控除額は20万ですよね?
38万は無理ですよね?
1日でも働いた場合は控除が20万になると思ったのですが、どうなのでしょうか?
>>558 所得税と住民税で130〜150万用意してれば問題無い。
年金と国保もあるから50万追加で
本1冊程度買わない馬鹿に親切にしてやる必要ないよ。
上の方に税額についても書かれてるしね。
釣りなんだろうなw
まあ変に荒れるといけないんでスルーってことで
>>559 バイトが66万以下なら38万で大丈夫だよ
給与控除が全社で、38万は基礎控除だからね
567 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/25(日) 05:54:41.34 ID:INYZfcEd0
>>565 ありがとうございます
パート代は今年合計8万くらいなので大丈夫そうですね。
詳しく載ってるサイトとか探したのですが見つからなかったのですが、載ってるようなところ知りませんか?
所得税の倍ぐらい住民税取られるじゃん
健康保険も
質問ですが、3/15日までに税金は払うんですよね?
そのとき、住民税や年金と国保も一緒に払うのでしょうか?
それとも税金だけ払って、残り(住民税や年金と国保)は
分割で3/15日以降に払うのでしょうか?
住民税や年金と国保も払うとなると、お金が足りなくなるので
分割で少しずつ払えれば助かります。
3/15に一括は所得税だけ。
ありがとうございます。所得税だけなら払えそうです。
残りは1年かけて分割でお支払いします。
PCとかAV機器を買って経費にしたいんだけどどのレベルまでおKなの?
私の場合
・アフィリエイトに使う情報商材
・ライター・バナー外注費
・サーバー・ドメイン代
・アフィリエイト塾
・外注さんのボーナス
・携帯代
などです
50万近くあります
ここ4年間の事業所得が毎年600万前後なんだけど、国保払ってなくて、差し押さえの最終勧告の手紙がきた。
4年間で1回も病院行ってないが、まあ国保なんて2年分しか払わなくていいし、払ってやってもいいけどね。
バカが運営する国なんかに資金援助するのは気が引けるがな。
でっていう
何度も
>>569みたいな質門出てるからテンプレ作ろうか
あったほうがいいのかもだけど…。
断片的に質問するよりは、本買って経費で落とした方がお得な気もするよなw
アフィに特化した質問以外は答えないほうがいい
申告に必要なものはなんでしょうか?
amazonですけど
入金されましたってメールは消しちゃいました。
よろしくお願いします。
申告書を税務署に提出するときは、社会保険の控除を受けるなら国民年金の証明書とかは必要だけど
売上を証明する通帳や経費を証明する領収書の添付は不要。
300超えているなら白色申告でも7年の保持義務があるから、青でなくても念のために通帳とか領収書は保管しておいた方がいい。
>>581 ありがとうです。
普通に勤めていて年末調整をやりました。
そうしますと、たぶん今月?!源泉徴収票をもらうと思うので
それと一緒にamazonの売り上げを見せればいいんですかね?
アフィの年間売り上げ 21万円です。
300は超えていないです。
売上を誰かに見せるんじゃなくて、
自分で確定申告書に内容を記入して提出する。
何処に何を記入するか、現地でやっても絶対に覚えないから、
事前に自分で調べて記入して持っていく事を「強く」奨める
国税局のサイトに、数値を入れるだけで計算までやってくれる
超便利な申告書作成ページがあるので、
あそこで作れるぐらいの最低限の知識は身につけよう。
まぁ…サイドビジネスで、株とかFXとか一切してなくて、アマゾンだけで21万なら
経費計上すれば申告不要にはなると思うけどw
アマゾンだけなら四半期で12万超えてたら源泉徴収だっけ?
そんときは、多少は税金が返ってくる可能性はあるかもね。
どちらにしても、上の人たちが書いているように、税金の本一冊買ってレビューするつもりで読んだ方が役には立つとは思うな。
>>583-585 ありがとうございます。
税金の本ちょっと買ってみます。
自分で入力するんですね。
経費計上したいですけど
領収書なにもとっておいてないんですよね・
売り上げを見せるんじゃなくて
内容を記入するですね。
amazonは2011/1〜12月の売り上げでいいんですよね?
2011/1に振り込まれた金額ですと2010/11になるので
売上に関しては、通帳の記録とかアマゾンのサイトで売り上げが見れるからそれに基づいて記入するだけ。
特に証明する必要もない。
経費に関しても、領収書とか、口座のデータに基づいて書けばいいだけ。
21万なら20万以下にしちゃえば、申告不要になるから、アフィリエイトに関連する費用で2万円分くらい急いで買えばそれで済む。
確定申告書の作り方みたいな本を一冊買えばそれも経費だし、プロバイダとか電気代や家賃とかは領収書がなくても口座引き落としなら、使用割合で経費にできる。
正直20万程度なら、いろいろ理由つければ経費で利益ゼロにできるからそう神経質になる必要はないよ。
どっちにしろ、ベースの知識がなさすぎるから、正月休みは税金の本でも読んで下され。
>>587 何回も私みたいな人に回答ありがとうございます。
そういえば最近ipad2を買ったな・・・
申告して経費となるみたいなので
やってみます。
もしオススメの本があれば教えてください。
ipad2はアフィだけで使うならアフィの経費だけど、プライベートでも使うなら全額は経費にできないよ。
そういうプライベートでも使うような余地があるものは、調査が入れば突っ込まれる。
アフィでしか使いませんって言いきるようにすればいいいけど…w
まぁ・・・今後アフィで500とか1000とか稼がない限りそういうのは気にしなくてもいいけど、
もしも税務署の人が突然家にやってきて、これはどういう用途ですか?って聞かれてもしどろもどろにならないようなものが経費って考えればOK。
お勧めの本は…確定申告の書き方系の本。
今の時期に本屋に行って確定申告の本ありますか?って聞いたら平積みされてるからそれで自分が分かりやすいものを買えばいい。
それで興味が出てきたら難しめな本も追加で買えばいいし、所得税関係はリーマンでも普通に生活していくうえで知っておいた方がいいと思うよ。
今月あまぞんアフィが14万ぐらいになり12万超えました
外交員で源泉徴収されるらしいのですが、これは来年の申告で所得にしないといけないんでしょうか?
他にもアドセンスなどで50万近くあるんですが、今回だけなので現金主義で雑所得申告しようと
考えてたんですが、年金の都合上57万超えたくなかったのですが
来年来るamazonの支払調書は、発生主義で12月の売り上げとして処理されてしまうんですか?
また、外交員はみなし控除でいくらかあるらしいのですが
アマ村のだけは控除してもいいものなのでしょうか?
申告する時は合算するのかとかよくわかりません・・・・
>>589 ありがとうございます。
今日は寝ます。
勉強になりました。
>>590 雑所得の判断については
専業なのか副業なのかで違うからそれだけの情報だと、雑所得の判断については分からない。
発生と現金については
銀行、アマゾン、税務署が絡んでいるから、源泉徴収されているものに関しては、12月分は12月分なんだからごまかせない。
一般的に源泉徴収は経費計上を考慮しないで一定の率で控除するものだから状況によっては税金の還付の可能性がある。
57万ってことは、年金の免除関係の話かなと思ったけど、300以下なら経費適当に積み増ししちゃえば?これも専業と副業なのかで変わるから何とも言えない。
>>590 Amazonは12月分の支払いは来年2月で、そこから源泉徴収される。
今回初めて12万超えならば、今年の支払い分は源泉徴収されてないので、
来年支払調書は送られてこないんじゃないの?
ありがとうございます。
無職になり専業でやりはじめてポツポツ報酬もらえるようになりました。
年金は今年の所得が57万以下だと次の時免除になるのでちょうど報酬がそのぐらいなので
57万以下にしたいと考えてました。
ググって調べましたが、amazonスレで
>>593さんがおっしゃてる通りで
現金主義になっているみたいです。
1月支払(2010の11月発生)〜12月支払(2011の10月発生)で処理しているらしいです。
色いrとありがとうござい増した
副業だと経費には厳しく(特に家賃とか)、専業なら結構緩い
こんな認識でいいのかなあ
専業の人います?経費率4割ってどうなんだろ多すぎるかな
専業だけど毎月4割くらいだわ
597 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/27(火) 11:08:59.80 ID:2Fwr8Bve0
経費10割は突っ込まれるかもしれないが6割くらいならいけてるよ。
明確に数字を記載すればOKだと思う。
1,000万超えてなければそんなに突っ込まれないよ、安心しろw
598 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/27(火) 12:20:53.53 ID:aGy9caIW0
現金主義っていうか11月分は1月頭に確定、1月末振込みだろ
11月分とはいえ1月に確定した時点で発生や
頭に確定はありえない。月末だろ。
グーグルは当月、アマゾンは四半期末、楽天は翌月
>>600 そうなの?
じゃ尼から来た源泉徴収票どうしてんの?11月末で計上したら源泉徴収票と数字合わないし。
源泉徴収票と数字を合わせるって何を?
源泉徴収票で見るところは、源泉徴収された税額だろう。
それ以外は見なくていい。
確定申告が3月にあるのは、
1〜12月分の確定利益に対する税額をはっきりさせる為なのよ。
だから次の年の1月確定にしてはNG
それと源泉徴収票で先払いした税額の年間合計を比較し、
足りない分は納め、払いすぎた分は返還してもらう。
それが確定申告
理解した。
>>594 私も無職になり、これから挑戦しようとサイトやらブログの準備を
しているところですので、成功されている先駆者がいると励みになります。
がんばって早く追いつきたい。
今年ニートで70万ぐらいでアフィで稼いだので来年確定申告するんだけど
来年は雑所得で経費引いて申告するつもりですが
その時に開業届けだせば再来年は青色申告にできますかね?
608 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/29(木) 00:41:04.25 ID:QcE79h/z0
できませんね
もう一枚 何かを出しましょうね
性格悪いですね
そこまでわかってるなら大丈夫です
再来年は青でできますよ
アフィしてる暇があるなら職安いけよ。
アフィでこれから先何十年もやっていけるとオモってんの金。
>>610 今アフィできちんと儲けられる人なら、時代が変わっても対応出来ると思うよ。
ブログ書いて広告貼ってチャリンチャリン程度の人は確実に淘汰されるだろう
613 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/29(木) 22:51:44.61 ID:HZCIIVV50
12月にカードで購入したものを経費で落としたいが、請求は1月になる。今年の経費にしていいの?
>>610 職についたとしても
これから先何十年もやっていけるとオモってんの金。
もっともだな
アフィもどうかとおもうが
この世に安定なんてないんですね
精一杯生きろと
今の時代安定した職業なんて公務員くらいしかないだろ
公務員なら定年後も年金もたっぷりもらえるし
将来の心配しないんで済むんで人生イージーゲームだよな
アフィリだと月数百万稼いだとしても不安は消えないけど
>>613 おっけだよ。
てか、それ出来ないとまずすぎだろ
>>614 でも普通のリーマンなら仮に会社が潰れたとしても再就職は可能でしょ
技術の無いアフィ専業者だと社会復帰するのが難しいよ
今まで何やってたの?って聞かれて無価値ブログ量産してましたなんて答えるしか術の無いおっさんを雇う物好きはいない
手っ取り早いのはweb系技術を一通り身につけておく
そうすればアフィ専業でも段違いで稼げるし、万が一アフィがポシャっても就職可能なんじゃない
何はともあれ皆さんよいお年を
どうしたの?あぼせんすでもされたの?
そんな卑屈で年越すの?
話が脱線してるな
税金絡関係のスレなんで他所で頼むわ
アフィ専業になれる程儲けられない社畜でしょ
自分がダメな分野を自分以下に見ないと情緒不安定になるんだろうよw
AdMobの収益を申告するのはどうすりゃいいですか。
ドル→PayPal→日本の銀行経由なんですが…
発生主義でいけばドル建て申告なんでしょうけど
日本円に換算する場合、どの時点でのレートにすべきか??
ぶっちゃけドルの時点では税務署把握できないから日本円時点で売掛→現金入力にしちゃっていいかと
発生時点で売掛する場合はその時の為替で入れておいて円にした時の為替で差損入れればおkだけど処理が煩雑になるよ
ありがとうございます。
日本円時点での額でいこうと思います。
まぁadmobだけですと年間10万ちょっとですが…
admobも円扱って欲しいなー。広告自体は悪くないので
余談だけど、PayPalのままだったら法定通貨じゃないから申告は必要無い
税金対策でPayPal使ってる人もいる
じゃあポイントも同じですねw
うん。
商品券やネット上のポイントなんかは税金の対象外
>>627 楽天の場合は楽天側がポイント付与時点で損金算入してるからアウト
まぁ今はAランク以上が現金プランになったからな
楽天も当局から怒られたんだろ
来年、年間所得が38万円を超えるかもしれないので、
青色申告承認の申請書を提出しようと思っています。
ここで疑問なのですが、青色申告承認に通った後に、
年間所得が38万円に届かなかった場合は、
届かなかった旨等を税務署に報告したりしなければならないのでしょうか?
631 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/30(金) 20:39:33.42 ID:r702pwfT0
>>630 年間所得が36万を超えるかどうかのやつの青申なんてどうでもいいよ
白にして適当に経費を乗せたらいい
所得が300万を超えるまでは白色&小遣い帳程度で申告したほうがよい
現金で経費を払ったら尚更よい
青色申告は私儲っていますと手を上げるようなもの
↑こいつアホやな。
大して稼いで無いんやったら
知ったかぶりせんでええのに。
なんで?
白で申告でいいんじゃない、経費でプラマイゼロにすればいいんだし
たかだか38万程度で青色するのって手間だけかかるようなきがするんだけど
説明してみてくれw
634 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/31(土) 06:38:41.83 ID:YPGeC7WP0
>>631 > 所得が300万を超えるまでは白色&小遣い帳程度で申告したほうがよい
300万という論拠は?
白の申告でも
やよいの青色申告使った方がちゃんと管理できますか?
何使おうがちゃんと管理できる奴はできるしできない奴はできない
なにを管理したいのさ?
638 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/31(土) 14:37:53.16 ID:AOF6GPfk0
国税庁HPより
(1) 記帳する必要のある人
不動産所得、事業所得又は山林所得のある人で、次のイ又はロのどちらかに当てはまる場合です。
イ その年の前年12月31日において、確定申告等により確定している前々年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
ロ その年の3月31日において、確定申告等により確定している前年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合
(注) これらの所得のいずれかが赤字であるときは、黒字の金額だけを合計したところで300万円を超えるかどうかを判定します。
300万円以下はつけなくともよい事になる 以上
639 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/31(土) 14:43:06.61 ID:AOF6GPfk0
税務署も根拠もなく税務調査には入らない
入って何もでないと面目丸つぶれ、責任問題にもなる
しかも本当に300万以下の事業者なら脱税を見つけてもそれほど税金も取れないだろ
青色の儲かっていそうな事業者から搾り取った方が効率がよい
自分の時は入っても本当になにもでない。なんとかこじつけて印紙税数千円をおみやげにしてたけどな。
3日かかって数千円・・・w。マジ税金泥棒だったなあ。
1000円とったどおぉcおおcおおお
642 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/31(土) 18:19:04.51 ID:vAS49Q8S0
643 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2011/12/31(土) 21:48:54.59 ID:RQ/j/6Hb0
>>640 > 自分の時は入っても本当になにもでない。なんとかこじつけて印紙税数千円をおみやげにしてたけどな。
それでも書類送検されたりするものなの?
外国株で50万円ぐらい利益があるんだけど
分離課税で5万円発生する見込み
たったこのくらいなら、指摘されたら払えばいいし
確定申告せずにやり過ごそうかな
源泉で引かれてると勘違いしたって言い訳すればいいし
645 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/01(日) 04:16:33.47 ID:CXA99Ixm0
アフィリエイトで少し稼げるようになってきたので(15万ほどですが)、
専業にチャレンジしてみようと考えています。
実家は昼間から家の中にいられる環境ではないので一人暮らしを始めますが、
家賃や回線は按分できるとわかったのですが、引っ越し費用は無理でしょうか?
また、経費になるなら机や椅子も買い換えようと思うのですが、白色申告でも
経費として計上できますか?ググっている過程で白色申告は経費が認められにくいと
読んだので、無理なら青色申告になれるまで我慢しようかと考えています。
647 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/01(日) 18:44:37.92 ID:l7pPM5YD0
アドセンスの発生主義って先月稼ぎが翌月の10日ぐらいに
確定するんですが先月のそれを記帳していけばいいですか?
アドセンスの発生主義ってなんだよ
>>645 俺は今年の申告で引越し費用を計上するつもり
専業にとって家は事務所も兼ねてるんだから文句は言わせない
それからデスクやチェアーも当然100%計上する
認められなかったら修正申告すればいいだけ
>>648 振込額が確定した時点で売上が発生する主義
>>649 住居件事務所なんだから、全額は無理じゃね?
按分にすべき
デスクは、住居用と事務所用と2つあるの? 共用?
>認められなかったら修正申告すればいいだけ
って割り切ってるんだから、別にいいんじゃね?
実際、調査入られてからの話だし。
でもさ、調査入って修正申告となった場合、
なんらかのペナルティとして余分に(懲罰金みたいなの?)とられるんかね?
3万ぐらいだったら、ちっ、しゃぁねぇって気になるけど
10万越えなんてことになったらなぁ。
>>650 さすがに引越し費用は全額申告しない
でもデスクとチェアーは仕事専用のもので総額15万したんで100%認めてもらわないと納得できない
リビングのソファーとか普通の家具はもちろん全く申告しないよ
どっちにしろ、アフィでゴリゴリ経費計上したって
もともと経費が少ないから支払う税額は大して変わらないんだよなぁ。
いくらなんでもっていう経費金額でなければ、チェックも入らないと思うけど。
それは兼業の場合だよね
専業だったら家賃パソコン電気代ネット代はもちろん書籍代とかも計上できるし、ガンガン経費にした方がいいよ
経費率二割と四割じゃ数十万は納税額変わってくるんで俺は強気で行く
別に、専業でも兼業でも認められる経費の範囲は変わらないでしょ。
そういうのコミコミでの話。
住宅兼事務所は按分になるのは、専業も兼業も関係ない
事業に必要なものが経費ってことを考えれば判るはず
>仕事専用のもので総額15万したんで
もったいねー
15万円を経費にしたところで、15万控除されて
税金が3万円程度帰ってくる程度
15万-3万で出費は12万 いわば20%引きで机を買えたに等しい
初めから1万円の机にしておけば、
2割引で、出費は8千円で済んだのに
大事なことは、無駄な出費をしないことで、
本末転倒
1万の机はさすがにしょぼすぎて安物買いの銭失いだろ
659 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/03(火) 02:04:36.90 ID:0jUuf9z90
食べ歩きブログなんですが、ブログに載せた食品は経費にできますか?
あと、移動で車を経費で買うことはできますか?
それと、個人事業としてその車で車庫証明がおりますか?
>>657 一日中座ってプログラミングするんだから腰に負担かからない高い椅子を(稼いでる人は)買うべきだと思う
稼げない人は地べたでもいいんじゃない
>>659 そのブログを書くのに必要な経費なら経費にできる。
食品は取材費とかでいける。
ガソリン代・電車賃は、旅費交通費。
車の減価償却費は経費で落とせるけど、私用がないって状態じゃないと按分を求められるかと。
食品も車も調査入れば突っ込まれるだろうから、ここで聞くより無料相談で聞いといた方がいい。
車庫証明は税金の話じゃないから他で聞いて。
>>660 稼いでるなら高い椅子でもいいが、
はじめて経費を申請するような新人が高い椅子とかお笑い
道具にさんざん金をかけて実際は儲からないパターンが多いんだよ
15万の机とか馬鹿ですか
663 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/03(火) 12:32:38.55 ID:o/tNzJfi0
通帳の記帳はしておいた方がいいの?
うちはむしろジャパンネット銀行なんだけど
記帳とか・・・
ジャパンネットは取引履歴出せるよ
>>666 ほう。
でもyahoo決済とかいろいろ言われそうでこわいなw
668 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/03(火) 14:18:43.26 ID:3acfST5MO
アフェリエイトより日本梱包だ
04-2953-4317
669 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/03(火) 14:23:08.61 ID:DdTKpbUH0
お小遣い帳程度は付けておくべし、というここのアドバイスを元に経費明細帳を買ったんだがチョイスを間違えたかしら?
記入欄が「摘要」「金額」「合計」の3つしかないんだが、アフィリエイトで得た収入は書かんでいいの?
最初か最後のページを収入専用ページにしとけばいいだろ
きっちりつけることよりつける習慣が大事
エクセルでやれば?
CSVで口座データ抽出したり、適当な経費帳作ったりして、簡易のB/S、P/L、税額計算くらいならできちゃうよ。
672 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/03(火) 16:59:14.03 ID:0jUuf9z90
>>661 私用が60%、色んな店に食べに行くのが40%ほどです。
アフィリエイトで稼いだお金じゃ足りないのでアルバイトしたお金を足して
車を買おうと思います。
アフィリエイトで30万、アルバイトで70万の中古です。
これで100万円分経費として落とす事が出来ますか?
法人化してないなら、お金の出所は問題じゃない。
車の購入費用100万円を1年の経費とするのは無理。
細かいことを省いておくと、10万円以上の資産は減価償却資産になるから、耐用年数にわたって費用計上する形になる。
軽以外の普通の乗用車なら6年が耐用年数だから、1年の費用化分は100/6=16.7。
で、食べ歩きの足として40%使うっていうなら、16.7×40%で6.9万が、アフィの収入から引ける経費。
これを6年にわたって計上していくって形。
だから、トータルで見れば、6年間で、40万円分経費にできる。
40%に自信がなければ、無料相談受ければよし。
あ、6.7万ね。
電卓入れて確かめてくだされ。
>>672 基本的にはムリだが工夫すれば100万円くらいは落とせるよ
677 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/03(火) 21:24:53.84 ID:c+KDR1by0
確定申告の期限は3月15日ですよね?
税金を払うのはいつまででしょうか?
所得税4月、住民税6月に何らかのアクションがあるからそれまで待ってろ
>>672 私用部分も全て事業に関連付ければいいんじゃね?
食がメインなら、車を使うときは必ず飲食店の下見をするとか。
デジカメや携帯で店の外観を撮影してPCに保存しておけば、
日時も自動的に記録されるから立派な証拠になる。
更にブログやtwitterで下見したことを公開すれば、より確実。
手間を惜しまなければ他にもいろいろ考えられるよ。
面倒くさいから俺はやらないけどw
それと、中古資産だったら耐用年数は6年より短い。
入られた俺からアドバイス
おまえら甘いぞw
例えば、実家が地方にあって、東京にマンションを借りてるとした場合。
地方から東京事務所に通うという体で、
東京での賃貸料、公共料金等々は事務所扱いとして100%経費に出来るのかな?
実態に即していればできるでしょ。
>>682 俺のパターンそのものだから答えるが、住民票はもちろん地元に置いている前提で。
家賃、水道光熱費など全て経費で落としてる。地元の税務署の担当職員にも言質はとってある。
ただ、彼らは絶対に問題ないとは言わない。俺の場合は良心にまかせると言い残し、必ず逃げ道は用意して終わった。
あと、俺は取引先が全て東京の会社で、実際に上京して収益が5倍程度になっている事実があるから、
はっきりとNOと言えない部分があったんだと思う。
外注も都内の会社に頻繁に頼む為、経費もそれなりにでかいしね。
そもそも親が俺の住民票を移すのを嫌がったのが事の始まりなんだが、
それが地元自治体の赤字具合と比例して苦し紛れのおまかせしますになったのかなと。
正直、全て落としてるが税務調査が来た時に必ず認められない自信ある。
もう一つ、たぶんほとんどの奴がどのような状態であれ交通費は5割程度認められない自信もある。
アフィに関しては。
更生するかは貴方しだい。俺はたぶん戦わん。
>>682 似たケースで税務署にきいたことがあるけど
実家とは別に東京事務所を置かなければならない業務上の理由があり
事務所に私用部分がまったくないのであれば認められる可能性はある
事務所に寝泊まりしていたりすると実家から通う交通費も認められない可能性が高い
思いつきで書いてんじゃねーの?
実際に必要性があって事務所借りてそうしてるならわざわざここで聞く話じゃないし。
最終的な決定権は、すべて税務調査に入った税務署員にあるから、
毎年の確定申告時はザルでも、あとから調査のとき、あなたがどう言おうが、確定申告時に私共がなんと言ってようが、これは経費として認められません、
と、完全な決めつけで、追徴課税されるよ。基本的に。
親が節税用に、基本赤字のリアル店舗やってたが、いつもそんな感じだった。
そして、腹黒くて報酬が高額な税理士の存在理由もよくわかった。
税理士選ぶときは893ぽいのを選ぶべきだね。
自営で一度も調査入らなかったが15年頼んでた税理士を変更したとたんに調査が入ったww
税理士に頼むと30万くらいかからない?
俺は年収1000万から1500万程度だから30万も払うとなると考えちゃうんだよな。
アフィリエイトの申告なんて難しい事何もないし、経費もさほどないし、特別な控除、経費認定みたいなものもあまりないし、
帳簿付けるの2日で終わるくらいだし。
按分するようなもの、私的か業務目的かがあいまいなものを多少無理めに経費計上するようにするしかないわ。
もし税務調査が来て認められない分は諦めるよw
>>688 税理士を変えるということは、税理士との間でなんらかの意見相違があったと思われるんじゃないか?
おかしな事やってる可能性ありそうじゃない?w
そんなところだと思うけどな。
税務署は調査のとき、確定申告受け付けたくせに、後付けで過去に遡って、
「あなたの業容と収益規模に対して、この経費は合理性に欠けますから、認められません。」
「これはあなたの生活費であり、経費として合理性に欠けますから、認められません。」
合理性ってなんじゃ!って詰めても、それは総合的な判断です、で流される。
アフィに限らず、税務調査って、基本的にこんな感じ。(本当に必要な経費であっても。)
微妙な経費が逆転で税務署に認められるかどうかについては、自分の裁量はほとんどなく、
契約する税理士の腕っぷしの強さと、地元の税務署への影響力の強さが全て。
本気で東京事務所を構える気があるなら、どこまで無理が効くのか、地元の悪徳税理士と
綿密に打合せながら調整する必要があるので、こんなところで聞いても全く意味無いぞ。
>>689 悪徳税理士なら、50万くらいいくよね。
ただ、年間1000万ともなれば、経費無しだと3〜400万くらい持ってかれるから、
そこそこ確実に経費として認められる対価としては、悪くないんじゃないのか。
事務所スペースとかの固定費で、万が一にも経費が認められないと、相当大打撃だろ?
アフィだと十分ありえる話だぜ。
いちいち「悪徳」連呼してるところが頭悪そう
わかりやすくていいホメ言葉だと思う「悪徳弁護士」
違った税理士
毎月三万に抑えたらいいってことだよな?
初心者ですまん
副業なら20万だけどね。
100万、200万超えてから申告気にしたら?w
アフィでたまたま年40,50程度じゃ、調査も減ったくれもなかろうて。
確かにwww
稼げるようになってから心配したらいいか
売上の未計上か売掛回収を二重記帳してるとかじゃ?
それだけ見せられてもわからないよ。
>>699 でもその場合って残高もマイナスになりませんか?
ちょっとまた見直してきます
売上高とするところを売掛金にしていました
ご迷惑おかけしました
702 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/06(金) 23:33:26.65 ID:bixWG9TA0
今年開業と青色申告の届けして来年は青で申告するつもりで
今月からのちゃんと記帳するつもりですが
確定申告の時期に皆さん「ばああああああああっ」とためていたのを
ソフト使ったりでやってるのですか?それともマメに記帳ですか
商店街の小さいお店とかの主人はどうしてるのだろうか気になりました
個人のアフィなら、売上確認のついでに記帳する程度だから、月一程度でやってりゃまめな方じゃないの?
月一で領収書整理して、台帳とかに貼っておけば申告の作業もスムーズだよ。
どうせ、全部やったって1000件もいかないでしょ。
簿記の知識ゼロならソフト使った方がいいんじゃね?
仕訳切れる知識があるなら、エクセルでもノートでも何でもいいしね。
それにしても、金が動く取引回数が違うんだから、個人商店を引き合いに出すのはどうなんだw
俺は自宅でアドセンスと尼と楽天アフィだけだから
売り上げとか経費の収支は手帳に記載しといて
申告時期来たら、ソフトに打ち込み作業するだけだお
年一回の記帳でもできるけど
それだと稀に何の領収書か忘れていることがある
個人的には半年に一回がベター
初めて今年、初心者で白で確定申告するんだけど
税務署に所得として合算してだすから
月収としてはいくら月稼いでるかは、税務署にも住民税の役所にも
青色での場合でも月いくらかってのはわかりませんよね?
友人がわかるに決まってるっていってて理解が出来ず機能眠れませんでした
>>706 収入の合計に経費を足してから12で割ったら月平均は出るだろ
普段学校通ってて帰ってからはずっとネットサーフィンしているんですが
ネットサーフィンして面白いとおもったのを紹介して稼いでいる場合この時間は事業としていいんですよね?
あと家賃の何割ぐらい経費として認めてもらえますか?
はっきりしときたいんだけど
税金系のスレで言われる白、青と言うのは個人事業主での白か青だよな?
>>708 事業所得なら家賃とかおkだが雑所得では_
>>709 元会計事務所勤務っす
法人なら普通は青前提でしか話しませんのでそう解釈してオッケー。
■個人事業税
▽290万円超(青色申告特別控除適応外)
3〜5%(業種別)
とありますが、アフィの場合は結局何%なんですか?
5%
714 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/09(月) 02:42:00.57 ID:Qr1dkYsT0
別に未成年だったら申告しなくておk?
無職民だったんですが、去年55万ぐらいアフィだけで収益を得ました。
この額程度は雑所得で申告すればいいですか?
事業所得とはとてもいえない気がするのでどうすればいいのかと考えており安
雑でええよ 申告せんでもばれせんよ
愛菜「子役うめぇ」
いやすぐるw
愛菜はどちらかというと、親に詰められて、半泣きになりながら
夜通し青色申告の記帳をさせられている姿の方が想像付くな。
200万程度は申告しなくても大丈夫でしょうか?
去年始めたばかりで金額も微妙なため迷っています。
今年も継続してアフィで儲かるかは分からないし、税理士さんに相談した所その程度なら申告しなくても良いと言われてしまいました。
ここで経費なんか適当に計上して〜と書いてる方が居ますが、申告する際は適当に書いてもばれないんですか?
無料のブログを使っているため光熱費等しか経費になるものが思いつかないのですが、適当に経費を計上するやり方を教えてほしいです。
脱税乙。
追徴されるといいぞ。
>>720 無職で200万ならしなくてもOK
ちゃんと職があって+で200万なら、勤めてる会社にもよるけど、しておいたほうが無難
経費についてはちょうど時期がいいから今月から付けて来年に備えればいい。
光熱費なんかは適当でOK。10割全てはダメだが、5割とかでも通ると思う。
(ちゃんとチェックされればNGくらうだろうが、そんなことはほぼない)
>>720 銀行経由で報酬を受け取ってるなら
100%税務署に把握されてると思っておいた方が良い
申告しなくても大丈夫とか言ってる人もいるけど
税務署は忙しいから額の小さな奴は泳がせておくだけで
無申告なのは認識しているし、いつか必ずやって来る
その上で申告するかしないかはご自由に
俺だったら適当に経費見積もって申告するけどね
前に50万とかでも申告してたぞ俺は
そんなにいい加減なのかよおまえらw
いやいや無職でも200はやれよ。
どんなアホ税理士だよありえねーよそんな税理士。
来年や今後も稼げるかわからないのなら尚更だ。
やめて就職した後、何年後かに地獄見るかもしれんぞ。
726 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/13(金) 12:31:40.41 ID:u+kOJIR00
作成したサイトを携帯電話から確認するという理由でパケット料金とiモードの月額料金300円を経費扱いに出来るかしら?
それにかかる分の料金なら経費にできるよ
それ専用の携帯電話なら全額経費になるだろうが
自家用で使ってるのは無理だろう按分のしようがない
経費が欲しいなら日経パソコンでも定期購読して新聞図書費にするとか
pcパーツ買い出しで秋葉までの交通費を経費にするとか
電車の交通費なら領収証不要だからね
もちろん買ったパーツも経費
pcグッズは消耗品の科目しか使ってないわ
備品科目作って分けた方がいいのか
費用だからそこまで気にすることないか
>>720です。レスありがとうございます!
>>722>>723>>725さん
そうですよね。税理士の方がかなり投げやりな態度だったため、
確定申告をしなければいけない人の中では「その程度で確定申告するの?」程度のものなのかと思って
初めてでよく分からないのもあってめちゃめちゃびっくりしました…(アホですみません。)
今は学生で、将来的に就職も考えているのでちゃんと確定申告しようと思います。
経費についても教えて頂きありがとうございます。
今年も継続的に稼げるかは分かりませんが、申告が必要な38万円は超えそうなので青色申告に切り替えたいと思っています。
が、「継続的な収入」がある人は青色にした方が良いとあるんですが「継続的な収入」の目安はどの程度かってあるんでしょうか?
専業と副業で変わるし初期投資にも左右されるから普遍的な目安なんぞない
士業のやつが法破って確定申告しないでいいとか言わないから
何で嘘つくの?
自分が脱税しようとおもってたんでしょ
通報しといた
>>730 一応いっとくけどその額で確定申告したら親の扶養から外れるからな
国保も自分で入れよ。まぁ勉強にはなるから頑張れ
>>730です。
>>731さん
そうなんですね、確定申告の時に税務署の方に相談してみます!
ありがとうございます。
>>732さん
無料相談だったからと若いから馬鹿にしたような態度をとられたのでは、と自分では思っています。
やっぱり適当な税理士さんの言うことを真に受けてはいけませんよね…
見ず知らずの自分に心配?して頂いてありがとうございますm(_ _)m
とても心強いです!
>>733さん
そうなんですよね。
親に相談はしているのですが、両親とも早期退職していて今収入は無い状態で
税金がそんな高くなる事は無い、あまり心配はしなくても良いと言われているのですが
やはり自分が知識がなさ過ぎて不安なので、遅いかもしれませんが本を買って勉強したいと思います。
何度も質問すみませんでした。
回答ありがとうございます!助かりましたm(_ _)m
735 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/17(火) 01:30:33.43 ID:Br3ziYl60
アドセンスとあまぞんのアフィだけなんだけど
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の65万控除って
受けれないの?というか申請して適用させてる人いる?
一昨年前に買ったやよいの青色申告に
「バックアップはMOやフロッピーディスクにコピーして保管して〜」
とか書いてあってワロタw
737 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/17(火) 22:55:56.32 ID:w9gavZhT0
>>736 三年前に買ったけど、「MOやフロッピーディスクに〜」って書いてあったわ。
まだ書いてあるんだねw
あの文言は修正かける気もないのかも?w
738 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/18(水) 01:05:30.45 ID:ftomuf5M0
>>735 amazonは調書来てればおk
ほかのアフィはこの国では公務員に罵倒させて原発連れて行かれる
740 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/18(水) 14:24:46.73 ID:YOD27mQo0
>>677 > 確定申告の期限は3月15日ですよね?
作業の面倒くささを考えると、重苦しい気分になってまいりました。
そろそろ確定申告のために帳簿を創造するか
俺も50万円から確定申告してたな
今年で四年目
やっと350万円だよ
たくさん税金納めて国の復興の手助けしたい
65万円控除は頂くがw
税金食い物にしてる人たちに半分以上流れてるだけよ。
税金払っても国のためになんかならない。
稼いでるなぁ
>>742 青色申告?
俺も似たような稼ぎなんだけど
開業届出して青にした方がいいのかな
>>742 本当にそう思うのなら
たくさん寄付して寄付金控除を受ければ良い
今月から青色のために発生主義で記帳するんですが
アドセンスって今月分が確定されるの2月10日までごろで翌月になってしまいますが
1月31日付確定でにして売掛金と売上で仕訳すればいいんでしょうか?
>>749 確定されてから1月分記帳で問題ないよ
1月末で売上計上して、2月10日に逆伝票切って調整するの?
そんなの誰も得しない
751 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/20(金) 11:08:58.01 ID:zqQl8/Rj0
ん? 申告は12月〆での去年の1年間分でしょ?
752 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/20(金) 12:17:05.71 ID:1ZN9OV020
振り込み手数料は経費に含まれるの?
当然。
まぁ、純手取りを売上にしても差引変わらないから消費税絡まない人なら、それでもいいけどね。
>>750 わかりました。
翌月頭に確定したら
1月31日 売掛金 ◯円 売上 ◯円
実際来月入金されたら
2月25日 普通預金 ◯円 売掛金 ◯円
こんな感じで良いのかなありがとうございました。
755 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ◆Iyr4I69nAo :2012/01/21(土) 00:25:42.67 ID:kH7jBeFi0
アニメ、マンガ、ゲームのレビューブログで稼いでいた場合
買ったマンガ、アニメDVD、ゲームは100%経費になるの?
この手の質問がエンドレス
テンプレに原則論書いてるからそれ見て各自判断して、みたいにしたいね
758 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/21(土) 01:01:58.98 ID:4CSwwD3w0
相談ダイヤルに確定申告の相談電話したら
相手の態度でかくてやたら高圧的でひどすぎてワロタ
わろた・・・
>>758 そういうのには、こっちゃ払う人間だぞって怒鳴り散らせばいいよ。
所詮相手はクズ老害の公務員なんだし。
>>759 こういう奴が一番クズだな
納税なんて当たり前の行為を「してやってる」と言っちゃうDQN思想
761 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/21(土) 08:16:46.54 ID:ED5k0gh40
今の状況じゃ「してやってる」でも問題ないと思うけどな
特に年金なんて国家による詐欺もいいとこ
そういう発想はモンスターだわ
大人なんだから払うべきものは払う
当たり前のこと
763 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/21(土) 09:16:46.14 ID:ED5k0gh40
↑
俺は逆にお前みたいな思考は危険だと思うわ
何にでもハイハイと疑いも持つことのなく「大人なんだから」と何でも正当化して従ってる
こういう愚かな国民が蔓延したら民主主義なんて機能しない
義務もロクに果たさないで「コウムインガー」「コウレイシャガー」「カンリョウガー」
挙句の果てに民主主義ってか
いい気なもんだ
>>764 家族への体裁が気になるヘタレは大人しくしてろよ。
疑いを持つこと、自らの責任において為す事、義務だからなどという一言で片づけるならこの世に人は要らんぞ。
全員奴隷でいい。
766 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/21(土) 10:00:22.19 ID:ED5k0gh40
>>764 お前馬鹿?誰が税金を払わないなんて言ったんだ?
税金払ったうえで文句言ってるんだろ
頭悪すぎ
こういう頭の悪い奴は奴隷向き
今年は200行けそうと思ってここ来たらまだ大丈夫だったか…
失礼しましたw
国民としての義務を果たす前に人間としての義務を果たせ
人間には幸せになる義務があるのだ
仮に海外の無税の国に口座を開設。
そちらに振り込まれるようにしてて、必要なときは日本の口座へ送金で所得税は回避できないもんなの?
報酬を払っている側の企業が日本企業なら意味薄い
海外拠点企業ならバレない限り回避可能
でも送金時に国内銀行を介すからグレーな送金があるのはバレる
少なくともGoogleとAmazonは海外からの振込だから
非居住になれば課税対象外のはず
その国に国籍を持てばいいんだよ。
シンガポールはそれで成功した。
まぁ実際難しいけどなそれ。
二重国籍は認められないから日本国籍を捨てることになるが・・
そこまでするメリットあるのか
べつに国籍まで持たなくても居住してればその国の法律が適用される
税金とかかかるんだね。
なら場合によっては、赤字になることもあるの?
アフィと関係ない資格の勉強費用(本とか講習)って経費にすることはできますか?
そういうサイト作れば行けるんじゃないの
申請できるし、たぶん確定申告も通るけど、きまぐれで税務署が査察に入れば、後付けで高率な金利上乗せで追徴課税される。
査察のタイミングや基準は、税務署のきまぐれ。
ただ、やる側にメリットが出るほどあくどくやれば、目にはつきやすい。
あと、大企業より中小企業のほうが、税務署は査察よく来るよ。
仮にどっか無税の国の銀行に口座を作ってクレジットカードを登録。
そこに入金されるようにして
普段の買い物は、そこのクレジットカードで決済。
現金が必要なときだけ、毎月10万ほど日本の口座へ入金するのは?
ちなみに、会社の高いやつ買うと税務署のチェックとかって入るの?
>>779 海外に住んだこともなければ海外で口座開いたこともクレカ作ったこともないんじゃないかい?
確定申告すらしたことがないかのような質問だし・・
何が言いたいの?脱税したいってこと?
素人が考え付くような、税金納めなくて良くなる方法なんてある訳ない
もし脱税するならバレた時の覚悟はしておくといいよ
(7年遡って追徴、更にサラリーマンなら勤め先に副業+脱税もバレる)
リーマン副業だけど、調査入って4年前のやつで経費認められませんって突っ込まれて追徴払ったけど
会社の方にはなんもなかったけど?悪質な場合にバレちゃうわけ?
どんだけ無知識なんだよ。
税務署の慈悲で、「ついうっかり」扱いで済ませてもらえると、追徴課税。利子は払わされる。
手口が悪質で、税金逃れの意思が明確もしくは、税務署の腹の虫の居所が悪いと、刑事犯罪の脱税。これは前科になり、懲役もありえる。
>>783 本業600、副業700ぐらいですねー。とはいっても毎年この金額でなくて、徐々に上がっていった感じですが。
すごいね
俺なんてまだその1/20だよ
給与はその倍あるけど
PC周辺器なら調査入ってもダイジョブでしょ?
というかまじめにタブレットとか普通にアフィで使うために買った
あとマウスの電池とか
例えばさ、一言に経費って言っても
専業と副業でやってる奴では税務署の心象も違うだろうし、
一人暮らしの専業と専業主婦の専業では経費にできる部分も違ってくると思うけど
本とか、周辺機器程度の金額を後から追徴されてそんなに困る事か?
認められる経費の範囲は、営んでいる事業によって違うんだから、専業だろうが副業だろうが関係ないだろ。
>>788 そうそう。
税務調査来たら経費認められなくて追徴なんて、当たり前。
脱税にならなけりゃ別に構わん。
小さな金額でビビってどうする。
んなもん、いわゆるお土産だよな。
791 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/24(火) 09:44:20.67 ID:d8B9AJDw0
経費なんてサーバ代とドメイン代しか申告しないわ
めんどくせーし
事業拡大のために勉強するんだから今やってる事と無関係でも大丈夫だったりするぞ。
さすがに無理って物もあるけど
793 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/24(火) 18:31:16.71 ID:3+sifGmY0
>>791 アンチウイルスソフトも申告できると思う。
経費がやたら多いと怪しい思われんだろ
売上の20%ぐらいまでと聞いたぞ
どこでそんな嘘情報聞いたんだよw
怪しまれてなんか問題ある?
君は悪質な脱税でもしてるのか?
797 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 15:32:53.18 ID:ZbR2OCMd0
よくプリンターを経費にする人いるけど、どんな用途がもっともらしい理由になるの?
WEBサイトの作成だけで自分はまったく使わないんだが。
>>797 ユーザー(閲覧者)がサイトをプリントアウトして利用出来るように
サイトをプリンタで印刷した時に見やすくなるよう調整しています。
とか、何でも理由つけられるだろ。
799 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 15:56:28.09 ID:bGc/4b9G0
アフィリの場合青色申告控除65万以上の経費ってかかるのかな?
青色申告控除65万あれば充分では・
家賃、電気代、サーバ代くらいかな
802 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 16:52:54.32 ID:bGc/4b9G0
>>801 どして? 青色申告の65万控除だけで私は充分だけど?
そういう801は青色申告してるの?
65万控除だけで十分とか意味がわからんw
100万位しか利益がないから20(38)+65万で十分だと言ってるのか?
経費なんてあればあるだけあげたほうが得に決まってんだろw
あと法人化してるから個人としては青色申告ではないですわw
805 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:07:25.66 ID:bGc/4b9G0
>>803 分かってないのねw
38万+65万?ww
やっぱり青色申告してない人ね。
青色申告控除は
65万控除か 65万より経費が多い場合のどちらかが控除されるんだよ。
基礎控除38万+青色申告控除65万=103万が 控除。
65万より経費がかかれば そっちが控除対象になるってこと。
私の場合いくら色々かき集めて掛かった経費計上しても
40万を超えることが無いから、
やたら細かい領収書まで最近では取ってないってこと。
だからプリントアウトだのなんだの細かいこと言わなくても
65万でいいんじゃない?ってことだよ。
青色申告してない人が語ってると思ったらやっぱりそうだったかw
806 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:09:06.92 ID:bGc/4b9G0
結局アフィリでの経費ってそんなかかんないでしょて
言いたかっただけ・
は?お前バカみたいだから特別に具体的に書いてやるがこうだぞwww
売上高 1000万円
必要経費 −400万円
青色申告特別控除額 −65万円
所得金額 535万円
お前の計算方法だと65万以上の経費あったら青色意味ねーじゃんwww
>>805 どこで間違った知識を得たのか知らないが、
さすがにこれは恥ずかしい
810 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:20:40.54 ID:bGc/4b9G0
あのさ。
自分が売り上げ結構上げてると自慢したいが為に言ってるのか
しらないけどさ。
アフィリで毎年樹里上げ1000万ある人って
どんくらいいるとおもってるん?
嘘だとバレバレだしw
まぁ100歩譲って嘘でないにしてあげても、
ここで聞いてる人達は 家賃がプリンターがって言ってるんだから
それに合った答えが的を得てるとおもわんの?
これだから自慢したいだけの 似非アフィリエイトはこまるわぁww
811 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:21:32.21 ID:bGc/4b9G0
↑
毎年樹里上げってなってる(爆)
毎年の売り上げねw
すごい人だったwwwマジレスして損したwww
813 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:23:01.06 ID:bGc/4b9G0
>>809 あんたも実際青色申告してない人だね
ばれてるよw
814 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:24:23.73 ID:bGc/4b9G0
>>812 文盲でおバカが1000万自慢しようとするからそうなるんだよw
はいお疲れ
色々かき集めた40万勿体ないっすねwww
yahoo知恵遅れで質問してこいよ池沼www
817 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:33:48.22 ID:bGc/4b9G0
あんたがね↑
自分の事言うんだよね こういう人って。
自己投影ですか?w
818 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:34:27.67 ID:bGc/4b9G0
1000万稼いでるというそれ
是非見てもらいたいもんだww
819 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:35:37.05 ID:bGc/4b9G0
あっ
それと 経費400万って何の経費ですかぁ?
家賃だよなんて言うなよw
ところで、税務署のチェックが入った時って運営しているサイトも見られるの?
821 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:38:42.06 ID:bGc/4b9G0
チェック入ったら見られるんじゃないの?
1000万の人そのサイトみせてーw
嘘だから見せられないだろうけどね。
ID:bGc/4b9G0にもわかりやすいようにすうじをかいてあげただけですよ
もしID:bGc/4b9G0がさらりーまんのふくぎょうでやっているとしたら
20+40+65=125まんえんがきそこうじょとけいひとあおいろしんこくとくべつこうじょになるんですよ
20+65=85まんえんしかしんこくしていないとしたらとてももったいないですね
823 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:44:13.42 ID:bGc/4b9G0
やっぱバカだったかw↑
824 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:44:56.46 ID:bGc/4b9G0
>>822 それより 1000万のサイト見せなよ。
あと かかった400万の経費は何だったのかもね。
よろしく♪
825 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/25(水) 17:48:35.31 ID:bGc/4b9G0
>>822 めちゃ読みづらいのだけどw
サラリーマンの副業って誰がいったん?
経費がそんなかからなかったら 青色申告65万控除で充分じゃないですか?
ってのが読み取れないから文盲ってんだよ。
結局実際に申告してないからその辺りの心理も分からず
書いてるから直ぐボロが出るんだよ。
1000万のサイトと
400万何にかかったかを書いてくださいね。
↓
65万は上乗せだって言ってるのにこいつどこまで馬鹿なんだ
マジで病院抜け出してくんなよ
>>825 優しい僕が教えてあげる、控除と経費は足せるんですよ
1000万とか例で挙げただけだろ・・・
第3者から見てもまぬけがどっちか一目でわかるわw
自演だろ
経費があっても申告しないで税金を多く納めている奇特な人がいるんですね
いきなりスレが進んでるから何事かと思ったら…
今年初申告の俺から見ても、恥ずかしすぎるな
控除と経費は別だよって言えば済んだはずなのに
どうしてこうなった
コーナンだったらこうなった
これはひどいw
自分の間違いを理解して去ってくれたんだろうか?
他人が数万税金多いだけだからどうでもいいが
酷い目にあったわ‥
>>805は家内労働者等の必要経費の特例と青色申告の65万を勘違いしてるんじゃないだろうか・・・
まぁ、確かに所得が売り上げが65万未満なら青色申告してれば経費なんていらんわなw
俺の去年の例を (1000円以下切捨て)
売り上げ 9,610,000万
経費計 420000万
青色申告特別控除前のの所得金額 9,190,000万
所得金額 8,540,000万
青色申告してても、経費はかかるだけかかったほう(かけた方がw)がいい
>>824 お前がバカ
売上1,000万円なんて例としてあげただけだろ
経費だって外注工賃なんかでいくらでも調整できるわ
したり顔してるんじゃねーよw
わかりやすく100万円で説明してやるよ
売上高 100万円
必要経費 -35万円(地代家賃、交通費、接待費、通信費、外注工賃etc)
青色申告特別控除額 -65万円
所得金額 0万円
っていうかID:bGc/4b9G0アホスwww
×まぁ、確かに所得が売り上げが65万未満なら
○ 売り上げが65万未満なら
あ、だとしても、青色申告特別控除は、市県民税の計算時では適用されないから、
やっぱり青色申告していても、経費はかけるだけかけてた方がいいと思う
>>835 お前はどんだけ稼いでるんだよw
売上961億円てw
すげぇww
ID:bGc/4b9G0
は顔真っ赤になった後、顔真っ青になってるんじゃない?
とんでもない間違いに気づいた後、無駄に税金払い過ぎてたことに気づいて。
むしろ、経費と65万比較という知識をどこでどうやったらえられるのかが気になるwww
まぁ、釣りだろうな。
税務署からハガキが来たよ。確定申告は3/15までだからね、っていうお知らせ。
言われなくてもわかってるぜっヽ(´ー`)ノ
子供の学習塾代を経費に出来る魔法はねぇのかぁw
このスレの後世に受け継がれる言葉
「38万+65万?ww
やっぱり青色申告してない人ね。」
何事かも思ったらまるで意味ない文字列がぺらぺらと。
冬休みだっけ今?
>>843 さすがに思いつかない。
もう一度読み返してみたけど、bGc/4b9Gとのやり取りがすげぇ面白いwwwwww
伝説級のあほだなw
>>400と同一人物なんじゃないかと思ってる
つーか煽ってる方も気持ち悪い
草生やさないで普通に会話しようぜ
ID:bGc/4b9G0
面白いの沸いてるじゃねえかw
リアルタイムで煽れなくて損したわw
ヤフオクで自分で買って遊んで入らなくなったものも
申告しないといけないんですか?
日本語でおk
>>850 ラーメン食いながら書いてたから・・・すいません。
量販店でゲームを買う。
飽きた→ヤフオクで売る。
これは申告が必要なんですか?
基本的に自分の持ち物売る分には申告不要
商売として仕入れてオークションで売るとか30万超の高額商品を売る時は申告必要
>>852 ありがとう。
てかゲームとかDVDとか毎月15本以上買う俺だけど
これが全部申告対象になったら死ぬ・・・
>>854 どういうこと?リーマン副業白色でも有用な魔法なんですかw
856 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/26(木) 23:54:09.89 ID:QNek6Fgp0
年収400万なら
所得税13万、住民税23万、保険+年金54万
合計90万くらい
専業195万ぎりぎり届かないくらいだと税金どのくらい?
↑書き忘れた…ちなみに白色申告で
>>859 もっとちゃんとスレ読んどけば良かった‥すまん
ありがとう
862 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/28(土) 10:15:38.70 ID:6GB96g3q0
>>861 家にパソとプリンタある殆どの人がこれで作ってるもんだと思ってた
確定申告行くと現地で作る人の長蛇の列で1時間待ちとかなんだよな
家で作って持っていく人0分待ちw
>>862 エロ関係なく公務員が副業なんて論外だろ
>>864 モノによるがちゃんと申請して許可貰えばokなんだぜ
この場合警察がエロブログなんで余裕アウトだろうけど
Amazonから支払調書届いたけどこれって23年の売上じゃなくて振り込まれた分の金額なんだね
e-taxだと持って行く手間も省けるじゃん?
>>867 確かにそうなんだがこのスレではあんまり聞かないな
そういう人がいても良いスレなのに
自前でカードリーダー買うってのがなーでも便利なのかなー
と思ってe-taxスレ見たら文句たらたらだった件
> 電子証明書の更新のために平日仕事休んで
> 役所まで行って500円更新料払って・・・
> 自宅のパソコンから更新手続きできなくて
> どこが「電子」なんだ!何が「IT」だ!
これはヒドイw
毎年やってると結構慣れてきたからまだしばらく紙でいいわ
確かにe-taxだと余計に手間がかかることもあるよw
俺も今年電子証明書更新してきた。
窓口提出の方が簡単でいいかも。
郵送
個人事業者211万人のうち3人に1人が総所得70万以下
うち納税してるのは4%
つまり赤字または還付で96%います(by国税庁)
青色の税理士本この前尼でかってこれ書いてあって本投げた
872 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/29(日) 13:26:56.22 ID:4F8Hb/fg0
経費となる例えばPCをアマゾンで購入、ついでにじゃがりこも買った場合、領収証を見せるときにちょっと恥ずかしい思いをするわけ?
領収書なんて税務調査でも入られない限り見られないから
>>872 塗りつぶせばいいじゃん
もちろんそれの金額は計上しちゃだめだよ
875 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 08:27:03.06 ID:s9jU8dIC0
>>869 > 確かにe-taxだと余計に手間がかかることもあるよw
あー、そうなのか。
876 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 08:29:25.84 ID:s9jU8dIC0
877 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 09:13:34.58 ID:s9jU8dIC0
確定申告書の種目(全角5文字以内)
↑
俺の収入はグーグルアドセンスと楽天キャッシュの2つなのだが
5文字には収まらない。
どう記入すればいいんでしょ?
種目は「広告収入」
名称にGoogleAdsとかのASP名入れればおk
879 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 09:35:45.92 ID:s9jU8dIC0
去年のから重要どころ引っ張ってきた
LSが住所変わってたってか楽天と同じ所にw
今年はじめてやる人はdataファイル取っておくと次が楽になるよ
グーグル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
アマゾン ジャパン株式会社 東京都渋谷区渋谷2−15−1渋谷クロスタワー
楽天株式会社 東京都品川区東品川4−12−3品川シーサイド楽天タワー
ヤフー株式会社 東京都港区赤坂9−7−1ミッドタウン・タワー
バリューコマース株式会社 東京都港区赤坂8丁目1番19号日本生命赤坂ビル5階
リンクシェア・ジャパン株式会社 東京都品川区東品川4−12−3品川シーサイド楽天タワー
>>872 気にするな
普通にコンビニで本と食料品買った場合
本のとこに丸つけて分かりやすくするだけして
そのまま使用してるよ
わざわざ別に買うまでもない
ちなみにわざわざ領収書もらうまでもなく
レシートでいいって考えです
882 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 10:59:19.36 ID:OgZMV3n50
>>880 お役立ち情報だ。次スレからテンプレに入れるべきだ。
883 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 11:00:32.11 ID:OgZMV3n50
>>880 > グーグル株式会社 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアン タワー 6Fから引っ越したのかな?
884 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 11:02:16.88 ID:OgZMV3n50
>>883 去年のでそうなってるから移転したのは一昨年だったと思う
調べてないけど確かメール来てたはず
2010/07/28に移転メールきてた
別に前の住所でも怒られはしないんだろうけどな
887 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/01/31(火) 16:23:35.63 ID:juOVRyO00
楽天は楽天キャッシュだけ申告すればいいのか?
それとも楽天スーパーポイントも併せて申告する必要があるんでしょうか?
税務署員を納得させられるだけの
ポイントを申告しなくていい理由と証拠を提示できれば申告しなくてもOK
ポイントはすべて
楽天ポイントとキャッシュは図書券にしてるからずっと書いてないわ
広告収入なんかにしたら広告業で事業税取られるだろ
>>890 広告収入だと事業税とられんのか
回避するには何て書いたらいいんだ
報酬 じゃね?
Webサイト運営業だろ。
>>891 290万超えてから心配してもいいんだぞw
事業税がくるかどうかはその所得が事業的規模かどうかを税務署が判断して決めてる
その時に種目見て判断すると思うけど雑所得と事業所得のどちらなのかが一番大きな判断材料
去年初めて1000万超えたけど白色・雑所得で出したら事業税こなかった。でも消費税のやつはきた
もし青色・事業所得で申告してたら確実に事業税もきてたと思う
300万とかギリギリだとどうなるかはわからん。事業税の経験ある人頼む
今ぐぐってみると雑は事業税にあたらないみたいなことが書いてあるな
500万とか超えてるようだったら白雑に逃げたほうが青事業で65万控除より得なんじゃねーの?
経費が殆んどかからんアフィに損益通算とかメリット薄いし雑のほうがよさそうな
それを悪質と取られるとアレだけど
896 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 09:12:31.32 ID:7KdrK93z0
>894
専業ですか?
>>896 2010年はリーマン副業でやってたから兼業って言えば兼業かな
2011年にさっさとリーマン辞めて法人化したった
898 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 09:23:58.14 ID:7KdrK93z0
>897
私も法人化したのですが、いまのとこ、メリットなしです。
情報交換したいので、仲良くしてくださいね。
>>898 メリット出るくらい稼いで法人化できるといいな
法人ハンコの銀行印はいらんぞ。丸角の2本あれば十分だ
下手すりゃ角印もいらないレベル。ゴム印も使わないから要らないぞw
900 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 10:47:16.40 ID:7KdrK93z0
>899
法人だと、給与の変更は年1回のみですが、粗利の何割くらいに設定されてますか?もちろん、累進課税にもよると思いますが。
901 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 10:56:28.88 ID:7KdrK93z0
一人会社の前提です。
>>899 俺も一人法人だけど
ゴム印は各種申請とか決算申告の時に会社名、住所、電話いちいち書かなくて済むから重宝してるけどなぁ
後は全く同意ですな
>>900 法人は65万控除がないから役員報酬なんて粗利関係なく赤字になる様に設定するのよ
雑だけど月100万くらい売り上げるなら報酬も100万とか未払金で計上しちゃうの
次期は報酬引き下げて黒字化、繰越赤字が減って来たらまた報酬引き上げ・・・という感じで
ちなみに法人化するなら決算は12月か6月にした方が良いよ、源泉の特例ってヤツ
6ヶ月間も月額報酬の設定を考えられるから
>>900 >>902の言うとおり赤黒でやっていくのが基本
でも読みが甘くて今年度はかなり会社の利益が出ちゃう
その辺はもう諦めてるが個人でやるよりは節税になったのでまぁ良しとしないとな
累進課税考えると自分の報酬MAXは月120〜130万程度
うちは家族役員もいるからそれ以上の黒になりそうな部分は他に割り振るようにするね
>>902 なんかゴム印だと書類の枠無視になるじゃん?
ああいうのは別にわかればいいんだろうけど性格的にちゃんとした場所に書きたいw
904 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 12:43:42.77 ID:Za17nA8J0
>>902 世の中が法人税だけならおまえのやり方であってる。でも違うよな。
月々100も上げたら所得税と住民税が滅茶苦茶痛いじゃん。
月々100万円なら課税所得が800とかになるぞ。
法人税が0でも、住民税10%と所得税23%であわせて33%で年間250万円を個人で支払う事になる。
累進課税に有効なのは折半。
月々50にしとけば課税所得は400いかない。
あわせて20%だから年間80万円ですむ。法人税を170以下に抑えればトータルで得。
法人税22%から計算すると、法人所得が600だとしても130しかいかない。
しかもあるていど経費つけられる分、法人税の方が節税しやすい。
>>905 法人税の実効税率は800万以下で30%位なんだが‥
600万だと180万は取られるぞ?
>>905 月々100万も収入あれば住民税+所得税で250万くらい屁みたいなもんだろ?違うのか?
>>905 だから翌期で報酬を下げるのよ
初年度は住民税やら保険料やら高くても繰越赤字消化しきるまでの数年間は
これらが低くなるからトータルでは得なの
年収100万未満にして住民税0にした事もあるよ
実際は未払金の給料を支給してるんだけどね
利益300万円/月
会社を赤字にはしたくない。
会社関連の税金、役員(私1人)の税金、年金、保険まで考慮にいれると、どうするのが一番お金が残りますか?
>>908 納得。
でも、税務調査怖いから俺はパスw
911 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 17:59:13.84 ID:Wq9BOlwI0
2011年12月度の楽天アフィリエイト成果報酬はまだ通知が来ないのだが(2月10日頃に通知くると思う)、
楽天アフィリエイトやっている人はどうやって確定申告を済ませたの?
まず確定申告するためには書類を請求しないといけないですよね?
年収480万稼いだらどのくらい税金とられます?
915 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 19:45:15.54 ID:TtkGsNC70
今年900万売り上げで経費が
サーバー3万、PC購入9万、ネット代4万、本1万、生命保険10万
これぐらいしかないのですが、もしよければアドバイスお願いします。
916 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 19:57:39.12 ID:Wq9BOlwI0
>>915 携帯、車、電気、家あたりを適当に按分
あと今年は手遅れだが確定拠出年金と小規模企業共済あたりが節税としてはよくある手だな
本業リーマン年収600万、アフィ530万ぐらいです。白雑で毎年出してます。今年も同様に。
ことし初めて合算で1000万越えそうなんですが、事業税きますか?来るとしたらどれぐらいになるでしょう。
うう、経費らしい経費ないからなぁ…。
919 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/01(水) 21:53:35.07 ID:17Bgtv2F0
>>915 親とかの収入が年金しかなかったら専従者給与をだす
>>918 白雑ならこない。安心なされw
青事業にしてきたとしても(530-290)*0.05=12万ぽっち
合算1000万とか別に何もない
雑のみで1000万超えると再来年から消費税払えーって書類が送られてくる
>>915 法人なの?個人だと生命保険は経費にできないよ?
個人の生保は経費でなく控除
>>915みたいな質問するやつが法人や青色のわけないだろ。
生保は全額は控除できないケースがあるから気をつけてな。
交通費、遊行費、少ないだろうけど計上。
>>919 >>915じゃないんだけど質問。
専従者給与って何か手続きめんどくさいイメージなんだけど、簡単?
今年からそれやろうと思ってる。
>>920 どうもありがとう〜
雑のみで1000万、いつかは稼ぎたいすねw
927 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 00:01:23.11 ID:1oGexnoS0
915です。
みなさんありがとうございます。
>>916さん
冷暖房はつけてないんで電気代のみです。
>>917さん
3LDKなんですが1部屋でしています。電気代は何割ぐらいが大丈夫ですか?
ほかのみなさまもありがとうございました
>>927 半分とか言わないけどほんとごっそりアフィだけで稼いでると
経費ないに等しいし、もってかれるのばっかで悔しいです!!!!!!!!だよね
929 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 01:54:14.50 ID:1oGexnoS0
>>929 どっか飲食店行って飲み食いしたら接待交際費で経費にしちゃえ
税金も経費って考えるしかないよ。
それもいやなら、上にあるように、給与所得控除目的で法人化するしかないw
932 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 02:10:12.57 ID:1oGexnoS0
>>930さん
アフィの場合、交際費って認められるものなんでしょうか?
>>931さん
そうですね。ただ少しでも安く出来たらと思い書き込ませていただきました。
今色々と見てたのですが、白色申告(雑)でも携帯など経費にできるもんですか?
もし出来るなら半分ぐらいで計算しても大丈夫でしょうか?
933 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 02:11:49.01 ID:Uwrsz83n0
これテンプレに入れようぜ
年収:150万 税:28万 手取り:122万
年収:200万 税:40万 手取り:160万
年収:300万 税:64万 手取り:236万
年収:400万 税:90万 手取り:310万
年収:500万 税:119万 手取り:381万
年収:600万 税:155万 手取り:445万
年収:700万 税:194万 手取り:506万
年収:800万 税:228万 手取り:572万
年収:900万 税:261万 手取り:649万
年収:1000万 税:295万 手取り:705万
年収:1100万 税:331万 手取り:769万
年収:1200万 税:371万 手取り:829万
年収:1300万 税:418万 手取り:882万
年収:1400万 税:464万 手取り:936万
年収:1500万 税:505万 手取り:995万
年収:1800万 税:628万 手取り:1172万
年収:2000万 税:710万 手取り:1290万
年収:3000万 税:1177万 手取り:1823万
年収:4000万 税:1652万 手取り:2348万
年収:5000万 税:2127万 手取り:2873万
年収:10000万 税:4502万 手取り:5498万
>>933 賛成と言えば賛成だが、これに事業税と消費税も入ってくるからなぁ。
+社会保障費の増分もあるわけだしこれだけなんだとアホに思われるのは癪。
300くらいまででいいんじゃね?
さすがに、事業税とか消費税絡む人は、多少は勉強してるでしょw
>>932 アフィ仲間とのオフ会とかに参加するなら、交際費だし、交通費もあるわな。
セミナーとかいろいろあるっしょ。
…ま、現実がどうかはわからないけどw
白だからとか兼業だからとかで経費の範囲は変わらないよ。
アフィ専用の携帯なら全額だし、半分なら半分だ。
自分はこれだから…とかだと突っ込まれれば全部経費否認になるよ。
家賃・電気代は仕事しているスペースの占有割合。
>>290 事業税って290万を超えた分だけに5%掛かるの?
ちなみに消費税も同じですか?(1100万だったら100万の5%なの?)
>>937 事業税は事業主控除290万
消費税は控除なしなので999万と1000万で全然違う
999万=2年後0円
1000万=2年後25万
あああごめん。正確には
999万→2年後0円
1000万→2年後の売上*0.05(消費税)*0.5(簡易課税)
2年後の売上が1000万なら
>>938の通り25万ね
あああ更に正確にはorz
1000万*5/105*0.5=23.8万
941 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 08:20:10.13 ID:Rf98m38p0
> 年収:150万 税:28万 手取り:122万
> 年収:200万 税:40万 手取り:160万
初めての確定申告なんですが、税金は今年から払うんでしょうか?それとも来年から納付?
942 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 08:56:07.90 ID:VZBIOoTg0
昨年1年間(1月〜12月)の所得に応じて今年の申告で税金支払いだよ。
申告後に銀行引き落としで落ちるよ。
943 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 09:09:19.56 ID:VZBIOoTg0
たしか、所得税が翌月くらいで住民税が二ヵ月後くらいに落ちたと思う。
通帳見ればはっきりしたこと分かるけど、そこまで今チェックするの面倒なのでご勘弁あれ・
944 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 09:23:23.89 ID:Rf98m38p0
どうもありがとう
1月に結婚したんだけど、今回の確定申告で配偶者控除ってのは適用されるの?
946 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 15:28:42.13 ID:Uwrsz83n0
>>939 年収1000万なら50万消費税とられるのかと思ってた
違うんだ
947 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/02(木) 17:27:13.95 ID:VZBIOoTg0
>>945 今年の1月に結婚したのなら今年の所得申告は来年だから来年の申告で適用だよ。
モバ8の入金、525円手数料をひかれて振込があるんだけど
これは525円×12カ月分、売上から引いていいんだよね?
まぁ、白ならそれでもいいけど…青なら、メインのASPみたいになっているなら本来の記帳がいいね。
売掛50000/売上50000
現預金49475/売掛50000
支払手数料525
アイモバイルは携帯広告とスマートフォン広告で別々に振り込まれるんだけど、どう仕訳したらいいですか?
別物と考えて仕訳するんですか?
纏めても別でも管理しやすい方でいいよ
サラリーマンは20万
サラリーマンじゃない人は38万以上で
税金支払いの必要があるみたいですが
その判断ってどうやってされるんでしょう?
ニートが38万なら確定申告しなくていいんでしょうか?
あと1つの会社から50万もらってるとこがあったとして
経費でギリ38万くらいOKな領域でしょうか?
ASPじゃないマイナーなリンクスタッフの会社って
誰に報酬いくら払ったって報告してるんでしょうかね
法律的には個別の報告の義務はないって聞いたことあるんですが
あと、時効7年って聞いたんですが
これって確定申告した上で
支払い拒否して逃げ回って7年ってことなんでしょうか?
それとも黙ってて7年でもOKなんでしょうか?
自分2005年頃の景気良かった頃に
年間120万くらいの報酬あって
確定申告しなかったことあるんですが
こんな額じゃ税務署動かないよぷっつ
っていう認識でいいんでしょうかね?
そろそろ7年で時効になると思うんですが
ここは犯罪幇助スレではありません^^
とっとと修正申告してください
>>951 ありがとうございます、纏めることにします
定期的にこういうレスも上がるけど、
税務署は銀行口座くらい調べればすぐわかるから
ASPが報告云々とか(ry
>>957 そういう話はよく聞くんですが
ターゲットがないものは調べようなくないですかね?
○○が怪しいなら調べれるかもしれないけど
世の中すべての人の銀行口座片っ端から管理してるんですかね?
959 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/03(金) 14:15:55.59 ID:YrOCySJv0
>>952 控除は経費だけでなく、社会保険料等も控除されますし
その他扶養家族控除等色々と控除がありますから
これらを考えると所得が少ない場合は
税金払う必要ないからと言う事で申告せずに済ます人も多いですが、
例えば会社勤めで給与を頂いていて源泉徴収されている場合で、
途中退社にすると年末調整が出来てないので
申告すれば払い過ぎていた税金の払い戻し(還付金)を
貰えることもあったりして、申告することが逆に得する場合もあるので
色々と自身の環境を考えてみられれば良いと思います。
明らかに課税対象の所得がある場合は
やはりキチンと申告しないと
後からなんらかの形でそれがバレると超過金が課せられますよ。
>>958 税務署の権限甘く見てないか?
差し押さえ出来るのも税務署、給与押さえるのも税務署
納税、源泉徴収、確定申告、余裕で割り出せるだろ。
お前が勝手に判断するのは自由だが、お前の言い訳が税務署に通ると思うなよ。
よく言われるのが、妬みによる知り合いからの税務署への密告
家、マンションなどの大きな買い物した時
親死んで相続したなどがあると過去も含めて調べられる
ASPから稼いでる奴のリスト貰ってランダムに調査してるかもしれないし、
素人が考えられることは税務署はやってると考えるのが普通。
そこに税務署の人的な問題があるから全部は把握できないだけ。
いずれにせよ、ここで聞いて大丈夫だよなんていう奴がいるとは思えんが。
基本的に稼いでいるやつから順番に狙われていくと思って間違いはないが
新入りに仕事を覚えさせる為にしょぼいのを狙うこともあるみたい
運次第だね
>>959 ありがとうございます。
いい年して税金払ったことないけど
親が払ってくれてるんですかね
>>960 甘くは見てないっすよ
965 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/03(金) 17:47:55.52 ID:PMx8QQR70
amazonから支払い調書来たんですが、売上日ではなく支払いが実行された
月から計算でいいんですよね?ってことはアドセンスも振込みされた月で
いいんでしょうか?
966 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/03(金) 18:10:24.13 ID:YrOCySJv0
>>964 親は親の所得で税金支払われているので、
自分の所得があれば申告しないといけないですよ。
ただ上にも書いたように収入が少なく、
どう見積もっても税金払う額で無い場合は
申告しない人は多いですけどね。
ちなみに親は会社勤めですか?
会社勤めの場合は大抵は源泉徴収され申告に行く必要ないので
割と税金に対して無頓着な人多いですよ。
私も会社勤めしてた時は全く税金のこと気にしてませんでしたから。
967 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/03(金) 18:17:59.69 ID:YrOCySJv0
あと今ご自身が親の扶養家族になっている場合
自分の課税所得が130万以上ある場合は
親の扶養からも外れますのでご両親の課税査定も変わってきます。
気をつけて下さいね。
968 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/03(金) 18:21:34.51 ID:X7L+jJ/F0
>963
自分でやれよ。
>>966 親は公務員です。
一応自分も勉強中の身ってことになってます
公務員は年齢オーバーなので司法書士で
そんなことも調べないで2ch名無しに聞くとかよく法律屋の勉強してるな
そんなんじゃ行書とかにすら受からんと茶羽化
>専業は年間所得38万円、リーマンなど給与所得がある場合は年間所得20万円。
去年の4月に1ヵ月だけ短期バイトをして給料を貰ったのですが、
この場合でも20万円になるのでしょうか?今は専業なのですが……
972 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/04(土) 08:15:15.86 ID:/kn2YxsY0
>>971 アルバイトの場合103万以上なら税金掛かるけど
それ以下なら税金かからないよ。
基礎控除38万+給与所得控除65万=103万
の控除があるからね。
バイト代103万以下なら今の専業の所得だけの申告で良いはず。
973 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/04(土) 08:39:44.35 ID:ZOjZaSPR0
>963
自分で通報したのか?
自分でやれって。
>>972 ありがとうございます。もう少しだけ質問させてください。
アルバイトの給与は10万円ほどだったので、おっしゃる通り税金は掛からなかったのですが
これはすでに基礎控除が給与所得の方で使われているということでしょうか
(アフィエイトの方ではもう基礎控除を使えない=20万円で確定申告の必要性ありとなるのでしょうか)
アルバイト代は給与所得。
バイト代が10万なら給与所得控除65万以下だから、給与所得はゼロ。
アフィの稼ぎがいくらか知らんけどアフィの所得は、事業所得or雑所得。
だから
(給与所得ゼロ+事業所得or雑所得××円)−基礎控除38万=0
こうなったら申告しなくていい。
974のケースだとアフィで38万以下なら申告不要。
基礎控除ってのは色々な所得を全部足して最後に引くものだから、アフィの方での基礎控除とかはない。
あ、ついでだけど、上のケースの場合は、アルバイトの方は源泉徴収されてるかどうかはチェックした方がいいよ。
源泉徴収されているなら、申告すればその分帰ってくることもある。
初めて青色申告するときは、普通預金残高とか現金はいくらにすればにいいんですか?
0円でいいんですか?それとも今まで白色で申告した時の利益の合計にしなきゃいけないんですか?
それとも本当の口座残高ですか?
一番いいのは、アフィ収入用の口座を新しく作って、
青色申告を始めた年から、ゼロスタートでありのままの金額を貸借対照表に書くのがいいんだけど…。
そうじゃない場合も多いよね。
基本的に、申告書の貸借対照表というのは、その事業に関連する資産負債資本を記載するものだから
個人用の現預金は記入しなくていいわけよ。
その意味では、実際の口座残高の金額と申告書上の口座残高とは、ズレが生じるね。
ここら辺の会計処理は、法人化してないんだろうから、事業主勘定についての処理をググってください。
ただまぁ、もしも税務調査が入った時には、口座についての説明は求められるだろうから、
アフィ用の口座を別に作ったほうが管理もしやすくて一番楽。
一番いいのは
払わなくてばれなきゃいいに決まってんだろ
所得税、住民税、年金、健康保険料とかは事業の口座から払っていいの?
個人事業主なら構わんよ
青なら、会計処理の問題もあるから、年金と健康保険は個人口座から払っておいた方が楽だろうけどね。
税と保険は個人の方からがいいだおめんどくさいお
アフィの事業口座としてる口座なら売り上げと経費の移動ぐらいだろうから
それだけで使ってる方が仕訳が楽だお
986 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/06(月) 08:47:11.37 ID:BZzUXhqL0
では、そろそろ次スレの季節だが、テンプレはどうする?
クレジットカードの手数料が毎月300円事業用の口座から引かれるんだけど、これって経費になる?
カードを使って事業用の支払してるならいいんじゃない?
電気代とか家賃とか色々あるけど、経費になるかどうかくらいだいたいわかるっしょ。
989 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/06(月) 12:35:42.16 ID:scuw2Lh00
例えばグーグルアドセンスで2011年に9999円稼ぎ、2012年に1円稼ぎ同年に報酬が振り込まれた場合、2012年の収入が10000円ということになるわけ?
11年の売上が9999円
12年の売上が1円。
売上がいつあがりましたか?という話で、入金がいつですか?という話じゃない。
992 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/06(月) 15:12:33.60 ID:owZ7YhOF0
>>991 amazonの支払い調書は売上日じゃなく、振込み月で計算されてるんですが
993 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/06(月) 15:42:58.21 ID:v9hFeXRs0
実際自分の手元にお金が届いた日付での記帳で良いのでは?
複式簿記で青色申告したい場合その入金の勘定科目が「売上高」でしょ。
995 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2012/02/06(月) 19:33:00.00 ID:lTIEDrEl0
そろそろ次スレを。