>検索しやすいスレタイにしてみた。
そう思っているのは
>>1だけであろう
だろうな。
そもそも検索されるのだろうか?
ないだろうな。
疑問に思ったんだけど。
今まで税金を払ってなくて、今年から確定申告をしたとしたら、
税務署は過去に遡って調査して未納の税金を請求するってことはある?
年間いくらネットで稼いだら申告せにゃならんの?
>>6 今年したとしてもしなかったとしても
時効になってなければ遡って調査される。
>>7 雑所得なら20万以上
事業所得なら全額
前スレを読むことをしないのですか?
あと、白色雑所得なら領収書は一切提出しなくても良いよ。
後から必要経費について聞かれたら提示すればいい。
給与所得者なんだけどさ、
雑収入・雑所得ってべつに上限ないよね?
去年のはともかく今年は確実に給与上回りそうなんだけどさw
とりあえず今年から複式帳簿つけるかな。
複写式帳簿って読んでしまった自分がいます・・w
12 :
簿記素人:2006/01/29(日) 01:26:10 ID:DfOTPzIu0
とりあえず今年の確定申告は白色でします。
帳簿はなにやら300万以上あると付ける義務が有るとかって事なので、
現金・預金出納帳、売掛帳、経費帳、を付けようかと思いますが、
アフィリエイトで他に付ける必要のある帳簿ありますか?
もう一つ、会計ソフトを使用する場合は、
WinのPCで弥生などを使う方が良いですか?
自分はMac派なのですが。。。
Macを使うのは構わんが、
2006年のこの世界でMacしか持ってないのは
パソコンを持ってないのと同じだ
弥生は勝手に粉飾計算するらしいぞ・・w
あっ・・社長が変わったかぁ〜
15 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/01/29(日) 13:28:14 ID:YalnGio90
あぼーん
17 :
簿記素人:2006/01/29(日) 14:22:11 ID:9ktTQZMo0
>>15さん。ありがとです。
参考にします。
しかし、今年もってか、本スレも良スレにはならないのか?
あぼーん
あぼーん
無職でネット収入だけの収入の場合も20万以上で申告しなきゃ駄目ですか?38万以上って聞きましたが。
教えてください。
>>20 ちなみに一人暮らしで親の扶養は受けてません。いくら収入があったら確定申告必要ですか?
>>22 ありがとうございます。わかりましたけど、ひとつ聞きたいのですが
>年間所得が38万円以下は確定申告の不必要、38万円以上で事業所得として確定申告を行います。
と載っていますが、開業届出さなければいけないってことですかね?
>>23 38万超えるなら、
開業届けを出して青色申告をした方がいい。
今年税金かからないとしても、
練習として、税務署ヘ行って書類もらって
確定申告してみると勉強になるよ。
あぼーん
副業(雑収入)だと電気代の半分を経費にするとかは出来る?
家賃は無理そうだけど。
>>26 電気代の半分が事業に必要なものであることを説明できるなら
>>23 いくら稼いでるか知りませんが、青色はあまりお勧めしません。
正確に帳簿つけたり、7年保管したり面倒じゃないですか?
特典を受けるわけだからそれなりの義務を負わされます。
所得が少ないなら青色で享受できる利益も少ないし、
白色で丼勘定で申告した方が楽だと思いますが。
>>26 電気代の半分を稼ぐために使ったことを説明できるなら大丈夫じゃないですか?
家賃だって稼ぐために使った部屋の面積分は大丈夫だと思いますが。
てゆーかですね、
>>8でも書きましたが、
雑所得なら領収書とかの添付はいらないんで、いくらでも自分の裁量でできるんですよ。
確定申告ってのは申告者の信頼を元に成り立っている制度です。
でも、そこにグレーゾーンがあって、
税金を納めずに信頼を裏切る悪徳自営業者がたくさんいて、国の財政難の原因の一つになってます。
これから国は益々この部分にメスを入れてくるので、正しい申告を心がけましょう。
>>26 家賃も副業で占拠しているスペースがあるなら、
その割合分だけ按分して経費に計上できるよ。
つーか、経費に計上できるのはまさに経費。
実際に経費だったきちんと説明できるはずだろ?
>>27-29 サンクス。
電気代はおろか、副業で家賃(の一部)まで経費にできるとは思わなかった。
とりあえずこれで申告してみて、税務署から何か言われたら訂正することにするよ。
副業は無理
特に家賃なんてのは無理だ
専業で専用の部屋があるなら別だがな
副業だろうが副業のサーバ専用ルームとかあるなら
その家賃は計上できるよん。
まー、そんな奴はいないだろうが。
そうだね。
あぼーん
35 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/01(水) 12:20:46 ID:8QpZxt640
350万ほど収入あるんだけど、、、確定申告したら税金どれだけ取られるのかな?
経費を考えなければ350万×20%−33万で37万
青色申告ならさらに65万控除されるから、税金22万程度にまでへるんだけどな。
しかし面倒故税理士報酬が必要な罠。
漏れは収入がもちっと多かったので税理士にお願いしたけどナー。
10万円の青色申告特別控除でいいんでね?
65万のほうもソフトウェア使えば税理士要らず。
40 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/01(水) 16:12:08 ID:y55cFGDTO
スカイコマースのWebアド教えてください
41 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/01(水) 21:14:29 ID:Ydyq5iUL0
アフェリでしか収入なくてこれ一本で300万ほどあったけど
これって事業所得になるの?
開業届もなにもしてないけど。
というか青色申告が事業所得で 後は、白色申告?
で俺は白色申告ですれば良いのでしょうか?
白色の場合適当に経費計算して所得だすだけでいいのでしょうか?
いくらでも誤魔かせる気がするけどなぁ
42 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/01(水) 23:19:23 ID:8j02WRSi0
>41
開業届けだしていなければ、
去年のは白で、事業所得、雑所得のどちらでもOKです。
その申告時に開業届けを出せば、
来年からは青の事業所得(65万控除)でいけますよ。
300万円あるのでしたら、その方がずいぶんトクです。
http://exsin.1-shop-net.com/
楽天ポインヨは課税対象とはっきり明記している確定申告の本が最近出版されているけど、
ポイントを使ったときに計上するっていうのは、実際どんな仕訳すんの?
ポイントを貰ったときに売掛に入れておけばよいんじゃないの?
ポイントを使ったときに売掛を回収したことにすればOK
アマゾン以外で源泉徴収してるところないよね?
46 :
収入:2006/02/02(木) 19:05:27 ID:+FHYwSxB0
請求したあと不正がないか確かめるってあるけどどんなことするんだろね?
知ってる人いたら教えてください★
中の事は会計板にいってきいたほうがいいかも!
去年申告した時、経費について聞かれましたが餅代、氷代と答えたら税務署の人に怒られました。
当り前だろ、そんなこともわからんのなら廃業しちまえ
50 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/02(木) 22:29:36 ID:Sdo7ufqT0
事業で使う分でないなら、経費にするのは「経費水増し」になる。
家事消費分とかの勘定科目にする必要がある。
一律経費計上したら、税務署からお咎めがくる。
amazonって源泉徴収なん?
まじ?
全額所得にしようとしてたんだが・・・
調べてくるw
53 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/03(金) 06:14:02 ID:WM6HbN7p0
>51
失礼。おっしゃるとおりです。
ポイントを使う際は経費になるものを購入するのが懸命ですね
amazon 源泉徴収みたいだな
あぶねー、そのまま所得で申告するとこだったww
まじ?>源泉
"銀行振込みによる支払い"のとこの額と、実際に振り込まれる額が
違う??
amazonは高給取りは源泉徴収される。
びんぼーにんはまるまるもらえる。
つーか源泉徴収票はくるのかねw
オー。
アイアム貧乏人故に知らなかっただけか。
サンクスコ。
大丈夫。俺もamazonじゃ超下っ端のトイレ掃除だ
源泉徴収は既に1月に郵便で届いていなければ徴収されていないよ。
アカウントサービスの支払い履歴にTax Withholdingが無ければ取られていない。
なんだ、一部のやつだけか
ぬか喜びだった orz
>>57 源泉徴収組には来てるよ
ちょっと前の過去ログ読めよ
64 :
初心者:2006/02/04(土) 23:15:39 ID:9H3rkAInO
雑所得で20万円こえ、申告する時に支払調書の添付がなければいけないのでしょうか?
65 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/05(日) 10:24:43 ID:Y+9q/1Fw0
>64
不要。
66 :
初心者:2006/02/05(日) 12:48:02 ID:Ec1eOxuFO
>65さん
ありがとうございます♪
本で調べてみると支払調書を添付して下さいを書いてあって心配でしたので…
お世話になりました。
67 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/05(日) 14:11:15 ID:EEiI/i/80
ちょいと板違いかもしれませんが。。。
開業届は税務署と県税事務所に出さなければいけないのですか?
また、開業届けを出し、屋号を使える様になった場合は、
ASPや銀行に屋号で届けますよね。さらに自分のサイトには、
屋号と代表者氏名や連絡先・住所などを公表しないといけないのですか?
どうぞ、先輩がたお教え下さい。
68 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/05(日) 14:13:22 ID:/13LVlM70
a
本来は税務署と県税事務所の両方に出さなければならないが、
税務署に出せば、県税事務所にも情報は渡るので県税事務所に提出する必要はない。
個人事業でやるなら、ASPや銀行には個人で届けてよい。
サイトに屋号と代表者氏名や連絡先・住所など特定商取引の表示は、
アフィリエイトについては行う必要はない。してもいいけど。
ネットショップで自分で商品を仕入れ、販売し、決済や発送を行うのであれば、
当然、表示は法的に必須になる。
70 :
67:2006/02/05(日) 21:27:00 ID:sgoKrHdd0
67です。
>>69さん
早速の丁寧なご返答、心より感謝致します。
>県税事務所にも情報は渡るので県税事務所に提出する必要はない。
そうですか、税務署に先日届けて、県税事務所へはなかなかいけないでいたんです。
>ASPや銀行には個人で届けてよい。
これは、屋号を使った方が有利とか無いのでしょうか?
あるサイトでは屋号を使った方がASPの対応が良いと聞きましたが…?
>特定商取引の表示は、 アフィリエイトについては行う必要はない。
法律上、アフィリエイトは関係ないのですね。ネットショップとは違うって事ですね。
運営サイトのジャンルによっては、表示がある方が、訪問者が安心するかもって、
考えてますので、考えてみます。
ありがとうございます。
あぼーん
>>61 つまり税金納めなきゃならないんだからきちんと確定申告しとけよ。
脱税になるぞ。
総所得38万もしくは給与以外の所得が20万未満ならいいが。
>>70 >>ASPや銀行には個人で届けてよい。
>これは、屋号を使った方が有利とか無いのでしょうか?
>あるサイトでは屋号を使った方がASPの対応が良いと聞きましたが…?
そんなの自分で判断しろよ。相手にもよるだろ。
会社のほうが信頼性があるとかその程度のもんだろ。
>>72 できるならやればいいよ。
自動販売機の売上を一缶売れるたびにつけてる事業者はいないだろ。
>>75 一缶ずつはやらないが、日毎にはやるけどな。
この辺りがアフィで青色しにくい理由の一つにある。
勝手な判断でやるか、厳密にやるか・・・。
後で税務署から指摘されたくない人は、72のサイトの国税からの結果待ちするしかない。
>>76 自動販売機で日ごとにまとめるのと、
確定明細が月単位でしかでないアフィリエイトで月ごとにまとめるのと同じだろ。
要は現実的に帳簿につけられるかどうか。
つけられないならつけられる範囲でやるしかないし、
つけられるのならつければいい。
件数が多くてもコピペ駆使するとか別表にするとかやり方はいくらでもあるだろ。
72の税務署員アフィについてまったくわかってないよね。
個人やお店との取引じゃなくて、ASPとの契約なんだから、
月ごとに確定した時点で記帳するしかないよ。
毎日の売上はクッキー踏んだ人みんなにつくようなシステム
で、それを売掛金とは呼べないでしょ〜。
79 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/08(水) 11:23:29 ID:nJiCSbgU0
白色雑所得にした場合、申告書第二表の「所得の内訳」欄に
詳細を書く必要はないということでいいのでしょうか?
いやあるだろ。
事業所得の経費等の内訳がいらないだけで。
81 :
79:2006/02/08(水) 16:32:47 ID:nJiCSbgU0
>80
勘違いしていました。ありがとうございました。
82 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/09(木) 00:07:33 ID:7OI2JenG0
amazonは、振込時に税金引かれていると言う事は
アフィリエイトはamazonだけだったら確定申告は特にしなくてもいいのかな?
1月に届いた源泉徴収で申告したら戻ってくるかもしれないが。
給与以外にamazonとあわせて20万以上あれば申告必要。
給与ないときは、Amazonと他の収入あわせて38万以上あれば必要。
85 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/10(金) 11:11:51 ID:o47LiTTj0
結局、細かいし、よく分からないし、
税理士が必要になったりする。面倒だ。
宮内税理士に依頼すると...コマンド?
それ買ってみたけど大した事かいてないよ。
このスレ見たほうがよっぽど役立つ。
あのテの本は2chのスレの内容をまとめただけだと思う
マイルに関する本とか、アフィリに関する本も然り
2ch以上に情報が集まるところはなかなかない
俺、立ち読みで済ませたw
知りたかったのは落点ポインヨの部分だけ。
でもそれさえも核心に触れてなかったwww
買って読んだことを激しく後悔。
具体的な仕訳とかなんにも書いてないし、あれぐらいのこと
素人でもわかるよ・・。
「日本一わかりやすい」って誇大にもほどがある。
素人でも分かるから日本一わかりやすいんだろう・・・
昨年白色雑所得にて申告し昨年経費で認められたもの
家賃(1割)
水道光熱費(1割)
PCソフト
通信費(プロバイダ全額)(NTT回線使用料全額)
*通話料は含まず
まぁ家賃1割の根拠としては、24時間のうち1割の2.4時間は毎日アフリ作業
で家で働いているという根拠です。
本来なら占有スペースで計算するものでしょうが、上記論理ですんなり
認めてくれましたよw
例えばの話なんだけど、
アフィ報酬が900万円あったのに、
サーバ設置(経費)が890万円かかったとして、
所得10万円。
銀行口座には900万円振り込まれてるのに、
無申告。申告不要だけど、調査はくるかな?
>>94 それは所得10万じゃありません。
900万です。
まあ額が額だし申告しとけばいいさね、サーバー設置でどこまで計算してるかしらんけど大体経費で認められるはず。
ってかアフィでサーバー設置に900万なんかかからねーけど、普通。
>>92 それって、要するにすんなりとは通らずに呼び出されたってこと?
それとも申告する前に税務署に相談とかしたの?
98 :
92:2006/02/11(土) 21:59:52 ID:mmDQ7B+H0
>>97 初めての申告だったので直接税務署に行きました。
その時に確認した話です。
アフリエイトの事がかなり詳しい方で、1割の話をこちらからした時に
『まぁこんなものでしょうね』ってな感じでした。
99 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/11(土) 22:06:25 ID:c0yOzKv00
>>94 馬鹿げた発想だな。頭の程度がうかがえる。
つーか、そんだけの収入がいきなり発生しないだろ。
何年か連続して収入があったと推測される。
とすると、事業所得として確定申告になるんじゃないの?
つまり、どんだけ所得が少なかろうが、赤字だろうが、
税務署に行かねばならんちゅー事だ。
例えばって書いてあるじゃん・・
その例えが現実にあり得ない事じゃ、
例えにならんだろう。
だから馬鹿げた発想。
それを突っ込むお前も程度が知れるな。
例えに何を求めているのだろうか
極端なケースを考えるのはいい方法なんだがな。
この場合も、資産になるからダメというのがハッキリしたわけだし。
>>103は文系と見た。
理系の人間なら、恥ずかしくて言えない台詞。
106 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/13(月) 03:25:38 ID:Q8QN9s7x0
教えてください。
親の扶養家族に入っていて、年間38万稼いだら、
申告の必要がありますよね?
で、申告した場合、扶養から外れてしまうのですか?
扶養から外れると、どんな事があるのかいまいちわかりません…。
あと、親の税金にも影響がでるのでしょうか。
>>95 収入≠所得
雑所得が20万(or38万)以下なら申告する必要はない。
でも雑収入が20万(or38万)を大きく上回るなら雑所得が20万(or38万)以下でも
一応申告しておいたほうが無難。税金は取られない。
>>107 知識が無いのに答えるのは如何なものかw
こっちかあ
買う前悩んだんだよなあ
なんとなくアフィに特化してるのかと思って
前述のほう買ってしまった orz
どっちも立ち読みで読んだw
ああ、俺この初版もってるな。
2001年とかそのくらいかな。
まだ、フリーランスをターゲットにした確定申告指南書は少ない頃だった。
いろいろ危ない指南も入ってたから、大分内容かわってるんだろうなー。
>>106 親の税金にも関係する(最悪親が脱税で逮捕される。まずないが)
それだけじゃなくて額によっては健康保険なんかにも関係してくるよん。
116 :
106:2006/02/13(月) 18:59:17 ID:Q8QN9s7x0
>>114 >>115 ありがとうございます。
扶養からはずれると、扶養控除というものがうけられなくなる…
という理解であってますか?
健康保険は、130万円を超えなければ大丈夫なんですよね…?
これから活動をはじめるので、
今年の確定申告はしなくてすみそうなのですが、
やはり、申告が必要だなと分かったらすぐに親に伝えた方がよさそうですね。
>>115 さすがに逮捕はまず無い。
ただ、会社で親の立場が少し悪くなる・・・かもしれない。
アフィによる所得(=アフィ収入−経費)が20万超えなければ申告する必要ないんだよね?
e-Taxで申告予定の人います?
何か結構重いし、電子決済とか面倒なので、挫折しました。
>>118 給与をもらっている場合は給与以外の所得が20万ね
申告の方法によって経費の内容も変わる
>>118 給与貰っている場合の給与以外の所得(アフィ・その他の全ての収入-経費)な。
>>119 事前に登録必要じゃなかったっけ?
まんどくさそうだから、全部印刷して提出w
>>113 やってるよ
けっこう複雑だね
これは若者だけの特権だなww
雑収入が約100万円で経費が約75万だと税務署に呼び出されたりする?
呼び出されることはあるんじゃない?
当然経費を証明する領収書とかあるんだろ?問題ないじゃん。
>>124 もちろん領収書はあるけど、呼び出されること自体が面倒なんだよね。
雑収入が100万だとしたら、経費がいくら位までならスルーされるんだろ。
呼び出されたくなければ事業所得にして
帳簿つきで提出しろよ。
つーか、普通は呼び出されたくないだろ?
だから帳簿つければいいじゃん。
青色申告・複式帳簿なら、呼び出される確率はぐんと下がるだろ。
もちろん可能性0じゃないが。
赤字も持ち出せるし特典多いぞ。
青色・複式だと呼び出される確率へるのか。
いいこと聞いた。
会計ソフト付けてガンガル!
>青色・複式だと呼び出される確率へるのか。
何か意味が違う気がw
そりゃ、ある程度参考にする資料も含めて提出されてるのと
そんなの無くてまとめたものだけ出されてるのとじゃ
呼び出し率は違うだろ。
明らかに不正をしていると読めるものはどっちだろうが呼び出されるだろうが。
確定申告のときは、領収証の類は保管しておけばいいんであって、
確定申告書と一緒に提出する必要はないんですか。
しかし白色と違って青色を始めたら
オクやアフィリエイトを辞めてもいつまでも税務署に付き合わねばならない
>133
なんで?
135 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/15(水) 21:37:19 ID:eGY0aC9C0
ここに来ている人間は、ある程度真面目な人間なんだろう。
勤め人でアフィリエイトやっても、年20万は簡単に超える。
たった月間17千円で超えるのだからな。
ほったらかしが大半だろうな。
>>134 まぁ届出を自治体と税務署に行えばいいんだけど。
青色の場合は前年に前もって申し込みしておく必要があるし
申し込んでおいてやっぱり収入ゼロだったんで今年は申告辞めますというのは無理だから
ふう、やっと申告書作成したぜ。初めてだから結構時間かかったな。収入と経費をまとめるのが面倒。
あとは税務署から呼び出されないことを祈るのみ (-人-)
申告のついでに
>>137が怪しいですよってチクっとく
>>136 廃業届けを出すまでってことね?
いつまでもというのはどうかとおもうよ。
>たった月間17千円で超えるのだからな。
誰かつっこめよwww
>>132 領収書の量にもよるけど年別にノート作って、
「なるべく」時系列順に貼り付けとくといいよ。
もちろん経費になる分だけでよし。
ふるいのを1ページの一番下にうえのほうだけ糊付けして、
すこしずつうえにずらして貼ってけばいい。ページがいっ
ぱいになればもちろんだけど、月が変わったらページを
変えるなんてしとくとあとで参照しやすいし、あとからでて
きた領収書もせいりできる。
もう申請した?
ただいま奮闘中・・
あぁ〜あ・・
145 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/16(木) 19:39:28 ID:a4gp58uY0
一昨年も去年も今年も経費引いた収入が103万円以内だったので確定申告してません。
それでいいと思っていたからです。
今年はがんばって来年は確定申告したいと思います。
重加算税はいくら払うことになりますか?
収入は毎年100万円程度です。
重加算税ってひどい脱税してない限り払わされること
無いんじゃない?
あ、無申告課税でしたね。
あ、あ、無申告加算税でしたね。
みんな、落転ポインヨは申告する?
ぬう親が70歳以上だと58万の控除があるのか。
これは覚えておこう・・・。
消費税の判定は2年前の売り上げで行うって事ですが、
2年後に18年度の売り上げを計算して払うのでしょうか
それとも2年後の20年の売り上げを計算して払うのでしょうか
判定が2年前後しかなくて乱してきました
どなたかお願い致します
クズ公務員やクズ政治家やクズ官僚どもに無駄に税金使われると思うと、税金払う気無くすな。
めいっぱい経費計上しようぜ。
パソコン本体ディスプレイ周辺機器、プロバイダ料、固定電話代、携帯電話代、電気代、水道代、家賃、本、家電、家具、文具、食費、飲食代、交通費、被服費、交際費
全額は無理だと思うがダメ元でどんどん計上してみるのだ。
>>145 去年も一昨年も今からでもだしたらいいよ。
無申告は申告する前に税務署から指摘される
と15%。こっちから遅れてでも申告すれば、5%。
どっちもこれとは別に延滞税がかかるけどね。
>>151 判定が2年前であって、支払うのは当年の分(実質前年だが)の消費税
>>152 いったん申告出した後に指摘されると税金重くなるから、
水道代とか家具とかありえん部分はやめとけ。
家賃・電気代とかも論破できる程度に按分しろ。
ダメ元、じゃなくて経費はとにかくすべて計上というようにすれば問題なし。
屁理屈だけどよ
税金関係に延滞金(利息)が付くけどさぁ〜
延滞金に利息ってつかないんだよなぁ〜w
>>157 いいよ。普通には解らないと思うよ・・
過去に何かあって苦しんだ人には理解できると思う。
家賃や電気代の一部も経費として計上しようと思ったけど、それをやると収入100万、経費90万以上になるのでやめました。目付けられるのイヤだし。
利息と利子とごっちゃにしてないか?
元金にしか金利がつかないのは、それが普通。
あとは単利なのか複利なのかの違いだけ。
うちは自宅に鯖立ててるから電気代は半分近く(消費電力から計算)、
家賃は1割だけ(占有面積)適用してる。
家賃については一人暮らしだと、自宅勤務時間の割合で通した人もいるそうな。
>>154 なるほど
ありがとうございます
これで開始2年は免税事業者の意味も理解出来ました
無職で、昨年アフィリエイトのみ25万円ほど収入がありました。
無職の38万円以下は確定申告不要と>22のサイトにありましたが、
それは雑所得として申告することが不要という意味ですか?
年金免除を受けるので、確定申告自体はしないといけないのですが。
どうぞ詳しい方、よろしくお願いします。
万人共通で基礎控除(生活するための最低資金)というのがあって
それが38万円。年間総所得が基礎控除未満ならば申告は不要。
これについては事業所得・雑所得・給与所得いずれでも共通。
166 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/17(金) 15:27:10 ID:8LfApH2q0
>>153 税務乙。
ほとんどが放置だろう。
この少なさがそれを示している。
それでも何も言ってこないようだと。
日本語で話してくれ。
168 :
164:2006/02/17(金) 16:25:05 ID:p0P2ELU10
169 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/18(土) 09:28:20 ID:66Eo0ZBS0
郵送で送ること。
170 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/18(土) 10:16:14 ID:9CzuJA1Z0
領収証の類は自分で保管しとけばよいんであって、
提出する必要はないんだよね?
リンクシェア、12月分の振込み3月10日だぜ?
申告まだできねえじゃんか
>>172 どんな方法で申告するつもりだ?
現金方式なら振り込み時点で計上すればいいし、
青色なら売掛だろ。
174 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/18(土) 22:50:08 ID:JqJ2vxT10
アフィリエイトで年少3800万円ありますが、税金払わないといけないの?
払いたくないんだけど・・・
175 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/18(土) 22:59:39 ID:GVnm7PZs0
いいよ別に。あとでたっぷり追徴課税とられるからw
適当に50%課税として1900万っと
重加算税40%と延滞5年で14.6×5=73%
おお、あわせて113%だから、収入超える税金になるジャマイカ
177 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/19(日) 01:57:25 ID:6cPOtk9L0
勘違いしていた・・・
リーマンだけど、雑所得で20万超えなきゃ
いいんだと思ってたが、
株の儲けも込みで20万超えなのね
アフィリエイトの方は少額だから、
額に大して変わりはないのだが
マンドクセ
株は源泉有なら関係ないぉ。
専門にやってる人は職業は何て書けばいいの?ネット広告業?
年間所得100万で確定申告だなんて税務署の人に心の中で笑われるんだろうか
>>182 もしそうなっても、その職員よりお前は立派だということを俺が認めてやる。
だから気にせずいってこい。
四国も泣いた。
新潟も泣いたよ
東京は泣いてない
188 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/21(火) 14:01:48 ID:rSU414j50
安藤美姫も小野寺も泣いてたよ
189 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/21(火) 14:17:25 ID:kwF6yeCE0
全米が泣いた!
192 :
Homer:2006/02/21(火) 20:41:35 ID:L6pcqrBe0
千葉県も泣きました
セカチューで泣きました
泣き疲れたので質問させてください。
この前、確定申告に行って課税額が3万9千円だったんです。で、
振込み用紙を渡されて銀行とかで支払ってくださいといわれました。
俺は今回が初めてだったんですけど、想像では申告するときに「これは経費として認められるか」とかを
チェックしてもらえると思ってたんです。
ところが実際はほとんど見ずにハンコだけ押して、「次の方どうぞー」って感じでした。
俺が不安に思っていることは
「申告漏れがなかったか」
「携帯アフィリでの収入だったのでパケット定額料金の50%を経費とした事」
そこで質問なんですが、申告漏れ&経費の可否はいつわかるんでしょうか?
現在、就職活動中なんで4月とかに税金の話がどうたらとかはしたくないんですが…
それぐらいの額だったらほじくりかえしてどうこうされないと思う
スレ違いの質問ですが解る人がいたら教えてください。
もうすぐ失業します。でアフィリエイトで収入があるんですが
失業保険の給付に影響しますか?
>>195 一々経費の可否なんてチェックされないよ。
されるとしたら、明らかにおかしいと思えるような経費の使い方をしている場合のみ。
そのときは10月くらいに声が掛かる。
分からないことがあったのなら、出す前に税務署に聞かないと。
何のためにコーナー設けているのやら・・・。
>>195 怪しいと思われたら今年の5〜9月頃に調査が入ります。
領収書などの証憑は7年間とっときましょう。
>>198 とりあえずハローワークいけ。
ここで聞いても何かが変わるわけでも変えられるわけでもない。
204 :
198:2006/02/22(水) 12:23:16 ID:EX6LbnYLO
400万ほどですが開業届出していないから申請書Bの
事業所得の所じゃなくて雑所得で申請でいいんですよね?
206 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/22(水) 13:57:51 ID:KAOT7zlZ0
>>205 ごっつう税金取られるぞ。
そして、市民税も。
ダブルだ。分かるな?
分かるなって当たり前だろw
国保なら保険料もごっそり。
208 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/22(水) 15:01:59 ID:otp5sHdL0
すみません。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
当方サラリーマンで、アフィリエイトでの所得は年間70万ほどでした。
この場合、申告書Aと申告書B、どちらで申告すればよいのでしょうか?
Aの雑所得に書くべきか、Bの雑所得に書くべき悩んでおります。
209 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/22(水) 15:04:02 ID:otp5sHdL0
間違えました・・・・
(×)Bの雑所得に書くべき悩んでおります。
(○)Bの雑所得に書くべきか悩んでおります。
よろしくお願い致します。
事業所得にしないならAでいいよ。
ただ、継続するようなら事業所得にしろといわれるだろうから、
ついでに開業届けだして、青色申告の届出も出しといたら?
帳簿も個人事業主向けの会計ソフトつかうとらくちんだよ。
70万ならほとんど控除になるし。
211 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/22(水) 16:51:54 ID:KAOT7zlZ0
ちなみに青色は申請書の他に事業開業届も出さないとできないんですか?
青色申請書のみで来年から青色申告できます?
213 :
208:2006/02/22(水) 17:59:24 ID:otp5sHdL0
>>210 ありがとうございました。
一応継続しようと思っているので、Bを使って事業所得として申請してみようと思います。
開業届けと青色申告の届けについてもいろいろ調べてみます。
会計ソフトは今のうちに買って今からきちんとつけておいたほうがいいよん。
年明けてからやろうとすると死ぬ。
216 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/22(水) 19:17:34 ID:45Z3/KQZ0
すいません、ちょっと教えて頂ければ幸いです。
会社と辞めて退職金をもらってその後、仕事せずに収入は無かったのですが
申告書はAでいいでしょうか?
退職金=退職所得ですか?
退職金は給与と合計でいいですか?(源泉徴収票があれば)
もー、頭がジャングルグルグルグル・・・・・・・・・だっよ〜ん!!ort
>>216 退職金=退職所得です。
給与とは別に退職所得の欄に書きましょう。
源泉徴収票も給与とは別にもらってて合計2枚あるはずです。
去年の売上1000万以上あったんですが確定申告しなきゃダメですか?
>>218 売上じゃなくて利益が一定額以上。
まあ、1000万円もあれば大抵利益も十分あるだろうから、しなきゃだめ。
>>216 嘘つくな!
お前アフィリ収入あるだろ。
それもちゃんと申告しろよ。
会計ソフトは弥○の青色申告でいいですか?
他にお勧めがあれば教えてください。
実家の近くのアパートを仕事部屋として借りてるんですが
これって経費100%にしていいですよね?
アフィ収入が25万、株損失が10万って場合でもやっぱ20万超の収入ってことになるの?
株損は他の収入と相殺できない
>>221 おれはそれつかってるよ。
いつつぶれるか知らんけど、悪くは無いと思う。
いくつかグレードあるけど個人事業ならそのグレードで十分。
>>221 JDLの無料版の出納帳があるから使ってみな。
現金・預金の簡単な帳簿ならこれで充分。
CSVも吐けるし、税理士との連携もラク。
アフリエイト収入だけなら手書きでも十分な気しね?
月1回の振込みと あとは経費一覧だけじゃん
稼ぎのある奴は当然複式帳簿だろ。
いちいち手書きで書いたりするのめんどくせ
おれは「やるぞ!青色申告」を使っている。
問題ないよ。
グーグルの場所ってどこ?名称はGoogle, Inc.でいいの?
Google, Inc.
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
グーグル株式会社
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1
日本の方でもいいの?でも振込はGoogle, Inc.ですよね
ですな。
名称はGoogle, Inc. にして、住所のほうにアメリカの住所とともに
日本のグーグル株式会社とその住所を併記すればいいんじゃね?
おれはそう書くつもり。
どうせたいしてチェックされねーよ。
とか言ってみるテスツ
俺は住所欄埋めずに出したw
237 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 11:30:01 ID:RikNdyfM0
皆さんはドル小切手の受け取りををどう処理してますか?
納税、それはふれあいの心
納税、それは希望
240 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 15:54:15 ID:hWPubZnK0
係りのものは合いふぃ里との意味が分かって>負かった。
お前も日本語が分かってないな
242 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 17:11:24 ID:vmGmxlmO0
2年前から無職です。
アフィで3年前から収入がありますが申告したことがありません。
前々年は50万くらいで、去年は80万ほどの収入がありましたが申告しませんでした。
今年は月極め広告などもあり、200万ほどの収入がありそうです。
今年は申告しようと思うのですが、未申告分にどの程度の税金が掛かるのでしょうか?
経費についてはどう?
あとたとえば健康保険料・国民年金など控除できるものはおととし、去年いくら払った?
去年の収入については3月15日までに申告・納税すればよいのでまだ間に合う。
一昨年について、経費も控除できるものも無いなら無申告の税金が発生してる。
ぴったり収入50万で、経費も基礎控除以外の控除もないなら9,600円の所得税。
(これに基づいて住民税や国民健康保険料も発生してる)
無申告加算税は税務署に指摘される前に提出すれば課税額の5%分。
延滞税については去年の期限(3月17だったかな?)から起算して年率7.3から4.0%(公定歩合による)。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm 稼ぎが大きくなりそうなら昨年分を提出するときに開業届けと青色申告の届けもだしとくと
節税面では有利だよ。帳簿付けがひつようだけどね。
244 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 17:40:45 ID:hWPubZnK0
>>242 >今年は申告しようと思うのですが
過去分は?
245 :
242:2006/02/24(金) 17:45:23 ID:vmGmxlmO0
>>243 経費は15万は掛かってます。
去年はパソコンも買ったので合計で35万くらいです。
罰金は延滞税というのですか。
高くても7%程度なら安心しました。
開業届け出して青色申告にします。
ありがとうございました。
246 :
242:2006/02/24(金) 17:48:09 ID:vmGmxlmO0
>>244 過去分も申告します。
こんなに稼げるようになるとはとは思わなかったので無視してました。
247 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 17:56:11 ID:hWPubZnK0
ちょっと大変だなぁ。
かなり動かれるぞ。
>>245 とりあえず一昨年、去年の分は収入と支出(経費・領収書など
必要)をノートに年毎に集計して、通帳・印鑑もって税務署に行きなさい。
ちなみに一昨年分は経費差し引いたら38万未満になるなら申告の必要
はもともとなかったことになる(課税も発生していない)。微妙なラインだね。
後になると混んで相談・書き方指導などする余裕なくなるから
早めにいっといたほうがいいよ。
青色申告はきちんとした帳簿が必要(そのほうが控除が大きい)だけど、
つけるの大変だから「やよいの〜」なり「やるぞ!〜」なりの確定申告向け
会計ソフト買って(当然経費になる)、いまから慣らしながらつけとくといいよ。
ソフト使えば結構らくちん。
>>110の本とか役に立つと思うよ。
249 :
242:2006/02/24(金) 18:27:17 ID:vmGmxlmO0
>>247 かなりつっこまれそうな悪寒です。
>>248 一昨年は計算してみないとわかりません。
早速、会計ソフト手に入れます。
領収書なんて捨ててるからどの程度の経費が認められるか心配。。。
みなさん、どうもです。
新しい通帳つくって
今年からはじめたことにすればいいんじゃないの?
それは脱税の教唆だよw
いいことではないわな。
252 :
242:2006/02/24(金) 19:44:01 ID:vmGmxlmO0
>>250 悪魔のささやきw
誤魔化しきれる自信がないです。
今年、アフィリエイト収入があって真面目に確定申告する。
が、現在無職で親の扶養になっとる。
確定申告した場合、オレの収入(詳細な金額)って親にバレるのかな?あるいは調べようと思えば調べられる?
アフィリエイトのこと色々説明しなければならないから何かと面倒なだよな。
親にばれるのが怖いのか…びみょうだな。
年間38万未満なら申告対象じゃないよ。
確定申告が必要な状態だと、親の税的な扶養から外れるから、
親が扶養控除をしてたらそっちも修正の申告をしなきゃいけなくなる。
収入が多いなら初めから親にいっとかないと親子ともども脱税になるよん。
あと、健康保険も収入が130万超えるあたりから親の扶養ではなく
自分で加入しなきゃならなくなる。これは税金とは計算の仕方違うみたいだけどね。
国保の場合は上限57万で世帯主が払うんじゃないの?
自分で加入しなきゃならなくなるってどこに書いてあります?
親(世帯主)がもとから国保だとそうだね。
それ以外の健保・社保だと大抵130万で扶養からはずされるはず。
でそのとき国保の保険料も世帯主が払うことになるけど、擬制世
帯(世帯主が他の健康保険に入ってる世帯)国保上の世帯主って
のは変更できるから、新規に国保に加入する世帯員が国保上の
世帯主になることができる。
ややこしい話だ。
すまんが、親に扶養のオレの収入が分るのか聞いているのだか...
それに俺は確定申告するのだから「お縄になるのは親だけだろ」
258 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 22:05:58 ID:E/SKfgus0
>257
今年の11月ころになると思うが、親の勤務先に、税務署から、
扶養の是正勧告書が届いて、
会社から「収入があるやつを扶養にするんじゃぁねぇよ。アフォぉ〜」としかられることになる。
その後、お前は親に、「いかがわしい仕事してんじゃぁねぇよ」と・・・・・
259 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 22:14:37 ID:GWp/f9rM0
アアアアアアああああああ・・・・・
260 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/24(金) 22:14:55 ID:0ynTMssZ0
質問です。
ホームページ記事掲載用に、店舗で食事をし、このときの画像を撮影したとします。
この場合の勘定科目は「雑費」でよいのでしょうか?
取材費でいいじゃん
家計費だろw
>>257 税務署から親に脱税の指摘がくる。
その時点でわかる。
収入が多ければ、健保もはずされる。
あとからバレるってのは何かと不都合だぞ。
>>260 ホームページ記事掲載ってのか仕事に関係ないなら経費計上できない。
仕事にかかわるなら取材費でいいんじゃない?
俺はフリーライターの仕事もあるから取材費の勘定科目作ってるよ。
265 :
260:2006/02/24(金) 23:09:13 ID:0ynTMssZ0
事業として旅行関係のアフィリエイトサイト運営をしているので、
経費計上は出来ると思います。
取材費として計上します。
あんがと。
高校生ですが収入を得ることができる職業についてないので38万以上で確定申告必要ってことでいいでしょうか?
学生は65万未満なら勤労学生控除というのが適用できる場合がある。
ただ
1)給与所得などの勤労による所得であること
2)勤労によらない所得は10万未満であること
などの条件がアフィリエイトの場合大丈夫なのかどうかはしらんw
税務署で聞いてくれ。
適用できる場合でも在学証明書とともに確定申告自体は必要。
課税は0になるけどね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
事業用のクレジットカードから真っ当な広告宣伝費のほかにエロサイトの利用料を引き落としています。
内容はばれたりしますか?
また、かりにばれたとして試験研究費で経費計上できますか?
ちなみにどこのエロサイト?
どんな具合?良い感じか?
>>269 カリビアン。
のぞきちゃんねる。
ほか。
いい感じのサイトしか使わないです。
おっといけね・・研究しないです。
>>269 すいません。追加です。
具は見えてます。
研究してるじゃん
グーグルアドセンスについての質問です。
シティバンクにドルのまま預けています。
期中は取り立て完了した時点のTTBレートで売上として計上
しています。
・預け入れ金額は、期末に再び円換算しなおして為替差損益を
計算するのでしょうか?
・また利息の取り扱いはどのようにすれば良いでしょうか?
試験研究費って強引な科目だなw
あぼーん
あぼーん
アメブロは表示されるとランキングが上がるから見る気しない
279 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/25(土) 23:28:09 ID:a+5MdL0J0
ゴラッお前ら たかが200〜400万ほどの所得で税務署がガタガタいうわけねぇーだろw
言いますよ。だいたい国は税金で食ってるんですから必死ですよ。
俺らがネットで収入を追及するのと同じくらいのモチベーションがある。
200万あれば十分言ってくるw
まじめに申告してくるやつよりたくさん取れるんだからウハウハですよ。
283 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/26(日) 12:17:31 ID:7hkmY9A80
逆に稼いで親を扶養してやれ。
それくらい、できるだろう?
どうやってばれるんだよwwww
285 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/26(日) 17:36:11 ID:kXgPWmJBO
>>267 亀レスでスミマセン
実は38万なら確定申告の必要はないんですが20万だと必要あるんですよ。
とりあえずどちらが適用されるか知りたいです。
286 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/26(日) 17:56:16 ID:3d9zWUhd0
会計ソフトを探しているのですが皆さんは何を使ってますか?
アマゾンや価格コムを見たのですが
「やよい」はサポートが不親切
「やるぞ」は致命的なエラーがある
「みんなの」は情報不足で判断できない
なんかいいのないですか?
俺はやるぞの2005を使ってる。
簿記3級程度の仕訳の知識があれば、簡単に青色複式の帳簿が出来上がるよ。
2006はエラーがあるのか。暫らくアップデートしないほうが良さそうだな。
>>286 俺はやよい。
別にサポートなんていらん。
なんに必要なの?
そそ。サポートなんて使わない。
わからないのはソフトの使い方ではなく、どの勘定を使えば良いかってことだと思う。
それはよーく考えてれば自然とわかる。
あるいは確定申告の時期が終わって税務署が暇そうになったら聞きに行けばいい。
291 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/26(日) 18:42:01 ID:3d9zWUhd0
>>287 簿記は全然知りません
アマゾンも価格コムでもエラーがあると書いてありました。
問い合わせても返事がないとか。
>>289 レビューに「サポートが不親切」と書いてあったので気になって。。。
>>290 やっぱりサポートはいらないですか。
やよいでいいかなあ
青色は来年なので税務署が暇な時期に聞きに行きます。
みんなサンクス
「やるぞ2006」は何か操作する度に○○が使用できません?
と疑問系で聞いてくるのが怖い
それでもOK押したら続行できるから更に怖い
あと青色申告と確定申告の二つのソフトをファイルに一旦出力して連携させるんだけど、
何故かうまく出力できずにフォルダ名を手入力する必要がある
後サポートに問い合わせたら3週間ぐらい放置
問題はこれぐらいで操作方法は難しくなく自分に合っていて悪くないと思った
でも後々が心配なので他のに乗り換えて入力し直す予定
293 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/26(日) 19:02:17 ID:3d9zWUhd0
>>292 結局、乗り換えですかw
体験版探していたら「みんなの青色申告7」がありました。
専門用語が分からないから入力は無理でしたが。
1冊くらいは本が必要ですね。
堅苦しい本より
>>110みたいのほうが簡単でわかりやすいよ
295 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/26(日) 19:49:11 ID:189Wg6Ge0
体験版使って自分で使い安いのを比べて見るのがいちばん。
俺はJDLIBEX使ってる。
つまり、どれでも良いってことだな。
不具合だけはいただけないけどな。
伝え聞くだけだがやるぞの今度の不具合はやばいだろあれ
リーマンやってますけど、今年はアフィで20万越えそうです。
雑所得20万以上で申告の必要がある、ってありますけど
基礎控除38万というのは、申告さえすれば控除されるということですか?
例えば年25万の場合、申告すれば控除で税金0円。
申告しなかったら、ばれた時に5万に対する税金と無申告加算税が取られるとか。
あと青色申告で65万というのは、申告さえすれば
38万+65万が控除されて、税金0円なのでしょうか?
申告しても103万円以上でなければ何も取られないのでしょうか?
青色65万控除(複式)やるには個人事業開業届を出さなきゃいけないんじゃなかったっけ。
俺が出したのは一昨年だから、詳しいことは忘れちった。
リーマンしながらだと、掛け持ちで個人事業の形態をとっても大丈夫かを確認したほうがよさげ。
基礎控除38万はアフィリだけでなく本業の給与所得も含めての話でしょ。
だから給料をもらって税金を差っぴかれている時点で、基礎控除の恩恵を既に受けている。
郵送で出そうと思うんですけど、領収書は聞かれたら後から出せばいいのであって
領収書の添付は必須ではないですよね?
301 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/26(日) 21:44:10 ID:3d9zWUhd0
>>298 あんたの給与所得で基礎控除は使われてるよ。
>>299 開業届けはもちろん青色申告の申請書も必要。
いまから出せば来年の確定申告は青色でもいいよ
>>300 添付は必要ないけどいつでも提示できるよう整理して7年間保管
来年の為に、個人事業開業届出そうと思うんだけど、屋号ってのは必須項目なんでしょうか?
要らん
電話番号も携帯で大丈夫だった。俺の場合は。
レンタルサーバーの費用は経費にできますよね?
もちろん
あぼーん
310 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/27(月) 11:15:51 ID:0+EVkkwK0
去年末時点で、口座に振り込まれず売掛金となっているものは、
未収金に振替える必要ってあるの?
そのまま売掛金のままでいいんでしょうか?
売掛金のままでいい。
未収金とは通常の取引以外の債権(備品の売却など)を当てる。
>>245 10万以上を超えるのは減価償却しなくちゃならないよ。
PCだったら四年で償却。20万のPCなら20*0.9*0.25分しか経費として認められない。
>>267 アフィリエイトの取得は勤労によらない所得(雑所得)
勤労学生控除は受けられない。
>>312 雑所得にするのはリーマンだろ。
とはいえ事業所得にしたところで勤労学生控除の対象にはなりがたいだろうが。
経費入れたら赤字になっちゃったよ。
でも正直に記帳したから税務署の調査が入っても問題ないけどさ〜w
青色申告にしとけば赤字は来年に持ち越せたのにな。
316 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/27(月) 17:38:49 ID:ep18pPRJ0
学生なんですが、確定申告はどういったものなのでしょうか??
詳しく教えていただければ嬉しいです。
>>316 税務署いけ。
税理士事務所でもいいぞ。
319 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/27(月) 22:47:23 ID:dObOgikh0
アフェのみの収入で280万ほどあるんだけど
白色のBで事業申告で良いんですよね?
職業ってインターネット広告業で良いのでしょうか?
経費って全部(サーバー代 プロバイダ代他)
全部 雑費の欄に金額書けば良いのでしょうか?詳細に書かないと駄目ですか?
自分は白色のBで雑、職業はプーだから無職
経費は適当にまとめて経費の欄に金額のみ
郵送で出したから後で何か言われるかも知れないけど
言われたら修正するからいいやって感じでポスト投函
>>319 私用に使っている部分は按分しておくこと。
経費に計上する分の証憑(領収書など)を5年は保管して、求められたらすぐに提示すること。
職業は考えろ。
>>320 給与所得もないのに雑所得のみというのはちと無理があるけどな。
収支内訳書出さないと
あぼーん
2004年10月からアフィを初めた。
2004年は収入3万円くらい。
2005年に事業届け(開業日2004/10)を出した。(青色出してない)
2005年は収入330万円くらい。
今年の確定申告は、2005年の分を出せば良いのですか?
それとも、事業届けを2004年10月開業としたから、
2004年分も出さなくてはいけないのでしょうか?
>>324 とりあえず2004年は3万以外に他の仕事含めて収入ないなら
本来は申告義務はない。(ただし実際に振り込まれなくても年
内に確定してればその年の収入だよ)
326 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 13:52:23 ID:PIBhmrV/0
仲間よ...
おまえら税金なんて払ってるの!?
馬鹿じゃねーの!m9(^Д^)プギャーーーッ
って言ってた人最近こなくなったね・・・
捕まったのかな?
328 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 14:02:39 ID:o9CZ5n8N0
確定申告書Bの「所得の内訳」欄って書かなきゃいけないの?
ASPからは源泉徴収されてるわけじゃないから未記入でいいと思うんだけど。
かけよ。
330 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 14:50:03 ID:o9CZ5n8N0
書こうにも源泉徴収税額がわからん。
331 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 15:11:59 ID:VWtfDBIy0
332 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 15:14:51 ID:VWtfDBIy0
税務署に聞けば
「払えと」言うだろうし、実際払えといわれた。
でも楽天ポイントについて説明不足だったような気もして。
>>330 源泉徴収されてないなら0。
されてるなら(するのはAmazonくらいだが)、源泉徴収票(支払調書)が届いているはず。
>>331 絶対に突っ込まれない範囲でいちばん節税できるのは、
使用した時点で使用した分だけを「売掛」にして、
用途に応じて経費扱いか事業主貸。
使用限度がある以上、ポイントが付与された時点で
発生とみなすのは苦しいからね。
あぼーん
336 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 15:34:02 ID:VWtfDBIy0
>>334 その話は昔よく聞いたよ
げと基本的に税金は発生主義(付与された時点)
年収が300万超えれば、税率は10%から20%になるだよ
その考えも下手すると脱税になるよ。
まぁ、HP読んだ上で意見聞かせてよ
書いている人は法律的」に定義されてない収入と書いているみたい
専業アフィリエイターのかた、確定申告の業種欄は何と記入していますか?
インターネット附随サービス業・情報提供サービス業などでしょうか?
338 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 15:40:13 ID:VWtfDBIy0
これは一税理士の意見だが、
使った時の収入とすると年収を不正操作、悪意とみなされて
不味いですよと書いている人がいたよ
339 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 15:51:37 ID:VWtfDBIy0
>>336 そうはいうけど、使えるようになって初めて発生だろ。
例えば年間600万稼いだら、税金ざっくり120万だが、
そもそも年間120万しか使えないのにどうやって払うんだ?
月10万を超えたポイント分は、同額を貸倒引当金に…!?
んで1年後に失効したら貸倒損失。ダイナミックだ。
343 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 16:07:17 ID:VWtfDBIy0
>>340 付与された時点で使えるだけど違うの?
それにその考えなら600万円の給与を現物支給されたやつは、
消費・食うまで税金支払わないで良いということになるのだが...
>>343 いや、60万付与されても60万使えないよ。
>>343 600万の現物支給なんてきいたことないが、
例えそんなのあっても転売なりできるだろ。
有効期限云々も問題だけど、1月の上限というのが一番の問題。
月当たり10万以上の分は、譲渡も転売も使用も移行もなにもできない。
346 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 16:19:51 ID:VWtfDBIy0
>>345 じゃあ、1CSvnKAe0さんは楽天ポイントは既存の課税対象品の
何にあたるとお考えで
また、使った時の収入として考える根拠はどのようなもの。
法律で説明してもらってもかまわないしけど,できれば、
類似品の課税方法例で説明してもらったほうがいい。
有効期限が切れた分は雑損失と言ってみる
>>346 俺もどっちかというとポイント分に関しては申告したくないよ。
リンク先にある理由そのまんまで所得じゃないと主張するほうだ。
でもあくまでそれは俺の判断であって、税務署の判断ではない。
申告漏れから逃れるには申告するしかない。
そのなかで一番現実的なのは
>>334の方法ではないかということ。
>>347のような考え方が、発生主義に基づく帳簿上は一番正しい
んだろうが、いくらポイントをためたところで、現時点では将来に
わたって年間最大120万円分の価値しか見出せない。そもそも円
じゃないし、仮に円だとしても一定以上は貸し倒れが確実ということ
になる。価値が不安定な以上、収入の価値が確定するのはポイン
トを利用したときというのが適当ではない?
資料購入費は領収書とかレシート必要だよね?
orz
その資料の発刊された時期によっては、資料そのものがあるなら通る…場合もある。
説き伏せろ。
そもそもポイントって換金できないんだけど、それでも「所得」になるのか?
金券を買ってそれを売ったときに、初めて「所得」になるんじゃないか。
352 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 18:38:54 ID:VWtfDBIy0
税務署に確認したら、
事業として行ったという意思があるのだから、
それは「事業収入」というのが税務署の見解だったよ。
>>352 >しかし、実際には、損金や広告費等の経費で処理されています。
とか誤解ありまくり。ポイントで買った分については、ちゃんと楽天から後日だが振り込まれる。
店舗にとっては、カードなのか代引きなのか、ポイントなのか、銀行振込みなのかという、
支払方法の違いでしかない。
そのかわり、会員の購入については原資として楽天税が1%分実質追加される
けどな。これは経費となる。アフィリエイトの原資も店舗から徴収されるから、
それも経費として計上。
売れた商品の売上価格そのものはポイント使おうが使うまいがかわらないんだよ。
ポイント利用はこの意味では「割引」ではない。
送料は非課税については何のこといってるのかさっぱりわからん。
消費税?所得税?何が言いたいんだ?業務用で経費なら経費と
計上すればいいのでは?送料かからないサービスだってあるだろうし、
仕方ないことなど無い。
報酬ポイントと買い物で得られたポイントの使用率については確かにあいまいなんだが、
本当に厳密に捉えるなら、還元ポイントだろうが期間限定倍付けポイントだろうが、収入
には変わりないんだけどな。
>>353 あとは、ポイントのさまざまな制約をもとに、収入発生をいつに
定めるのか、価値をいくらと定めるのかなんだよね。
所轄の税務署に確認したら、
毎月10日前後の確定日時点で、「売掛金/売上」の仕訳。
ポイント利用時に、「経費または事業主貸(私用のものを購入)/売掛金」の仕訳。
あと、キャンペーンと買い物付与ポイントは「雑収入」だと。
ただこれは俺の説明不足もあるのかも知れないから、
説明の仕方を変えたり別の税務相談室や担当者に確認すれば変わるのかも。
税務署としてはなにがなんでも税金吸い取りたいんだろうからね。
確定後はいつでも使えるのに、「売掛金」という考えはおかしいので、
どう仕訳するかまだ思案中。
357 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/02/28(火) 19:56:10 ID:VWtfDBIy0
>>354 楽天ポイント使用時の年収だと「計上操作」になるのではと書いていますが、
1CSvnKAe0さんはどうおもわれますか。
それと1CSvnKAe0さんは「楽天がポイント分支払いを代行」してくれるだけだから、
割引ではない、だから既存のポイントとも違うとのご意見のようですが、
この考えで購入に関連して付与されるポイントは割引ではいなのでしょうか。
違うとすれば、ビックカメラのポイント還元も税金申告の対象になるような気がしますが(対象ではないと聞きましたが)。
それと素人考えですが、楽天という窓口を通して購入したと考えればポイントによる値引きがあったと見ることもできそうですが。
>>357 >>354が言ってるのは、楽天の店舗側の話でしょ。
会員にとっては割引のように見えても、ポイント利用分は楽天が店舗側に払うので
店舗側にとってはクレジットカードと同じような支払い方法の一つに過ぎないということで。
楽天ポイントは楽天に対する債権の1種でしょう。
(一応税理士のペーパ資格持ちがレスしてみたw)
あぼーん
>>359 そんなに憎いのなら自分で通報すればいいだろ。
コピペ貼るばっかで自分で行動することもできんのかヘタレめ。
ウザイから自分の巣に帰れよ。
>>357 >>354で書いたのは
>>358の言うように主に店舗側に立った観点。
金の流れから追いかけると、
客が購入した時点で、店舗に還元ポイント、楽天アフィリエイト分(さ
らにいわゆる楽天税)の支払い義務が生じる(実際に払うのは翌月末
くらいだろうが)。
で、そのうち還元ポイントについては客に、アフィリエイト分については、
パートナーに対し、一応収入として発生する。
ところが、このポイントは、一見客やパートナーの収入になっているよ
うに見えて、店舗から支払われた原資を保有しているのはあくまで楽天。
つまり、客やパートナーは楽天に対する債権を持っているといえる。
ところが、楽天でしか利用できないという制約のほかに、1度に3万ポ
イントまでしか使えない、1ヶ月に10万ポイントまでしか使えない。期間
限定ポイント期間内に使用しないと失効する。その他のポイントも1年間
まったく利用がないと失効する、楽天側の判断でポイントを失効にでき
るなどなど、パートナーや客の債権とみなすにしてはあまりにも大きな
制約を設けている。
この通常の債権にはありえない制約をもってしても、ポイント確定時に
なお通貨としての円と同等の収入が発生したといえるのかどうかが争点。
ポイント収入が事業収入だという一部の税務署の主張を受け入れるとし
ても、確実に発生した言えるのは、ポイントをまさに円の代わりとして使用
したときではないか、というのが俺の持論。
単なる割引と主張するのもありだけど、実態を考えるとどこまで税務署
に抗しきれるかどうか疑問。
楽天アフィリエイトに限って言うと、一部のパートナーに対しては現金プ
ランもあるわけで、そういう人はポイントは収益とみなさない主張も通り
やすいかもわかんないけどね。もちろん現金収入はすべて収入。額は
振り込まれるまでわかんないから、発生は振込み日とせざるを得ない。
>>341 レスありがとうございます!
頑張って確定申告書作成します。
送料は非課税というのは、良い突っ込みだと思います。
送料無料とかの場合はもちろん関係ないけど、そうではない場合、
楽天ポイントを現金化する際に経費が発生するということでしょう。
収入が発生した段階で経費も発生し、経費は所得から差し引ける訳だから、
それは非課税だろうという主張ですね。
アドセンスの複式簿記の仕訳について質問です。
次の仕訳であってますか?
・成果報酬発生月 売掛金/売上高
・実際に振り込まれた月 預金口座/売掛金
雑収入/売掛金 または 雑損失/売掛金
アドセンスの仕訳について出ましたが、ビッダーズと電脳卸
についてもお聞きしたいです。
・報酬交換依頼日 売掛金/売上高
・実際に振り込まれた日 預金口座/売掛金
支払手数料/売掛金
↑で良いでしょうか?
あぼーん
ID:HNsf8n3y0は専ブラつかってるならリロードしたほうがいいぞ。
370 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 10:53:13 ID:RPf/gwNM0
為替差益、為替差損は事業収入にはならないから、雑収入ではなくて雑所得。
よって仕訳の必要はない。
為替差益は雑所得に加算。
為替差損は雑所得から減算。
売掛金と預金帳簿と通帳のつじつまを合わせたかったら、
振替伝票かなんかで事業主貸・借で調整しましょうってことだね。
372 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 11:44:09 ID:1DTQALGY0
楽天ポイントの複式簿記について教えてください
>>361を参考に「ポイントをまさに円の代わりとして使用したときに収入とみなす」として、
さらに
・10万ポイントまで楽天ポイントで報酬を受け取り、残りは銀行振り込み。
・ポイントは10万ポイント分図書カードを購入
という楽天側の報酬支払い条件です。
仕分けを、
@ポイント→図書カード購入時
図書カード / 売上高
A銀行に振り込まれた時
普通銀行 / 売上高
としてみたんだけどいいでしょうか?売掛金とかも仕分けに入ってくるのでしょうか?
373 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 13:17:56 ID:ia0Nrvro0
アフィリエイトの確定申告ということで、
税務署はコンテンツを作るべきだ。
で、そこにadsenseが...!!
>>370 シティバンクの米ドルマルチマネー普通預金から円マルチマネー
普通預金に移動させた場合も、とくに仕訳は必要ないということ
でしょうか?
入金された時点のレートで換算して仕訳していると、実際の円建て
普通預金残高との差が出ますが、無視して良いでしょうか。
>>372 図書カードって預金帳簿?
>>374 雑所得になるわけだから、事業所得の帳簿のうえでは事業主借/貸で調整する
376 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 15:17:16 ID:1DTQALGY0
>>375 「図書カード」という勘定項目を作って残高管理してます。
商品券の扱いと同じ?
意味がおかしかったらごめんなさい
税務署に聞いたら、商品買ってポイントがついた分は雑収入とかいうアホ職員がいたよ。
税務署には無知なヤツがいるから当てにならん。
つーか、税務署は税金むしりとるためにデタラメいうから気をつけたほうがいいね。
>>376 勘定項目って経費として処理してるの?どんな名目の経費?
事業主貸しの補助科目にするならまだ分かるけど…。
図書カードって換金してるんだよね?
あるいは図書カードは流動資産として扱い、換金したときに
現金または事業主貸しで処理、額面との差額は支払手数料
として仕訳ってとこかな。
本買ったときは、私用なら事業主貸、事業用なら研究費とか
消耗品費として仕訳。
俺も素人だからこれでいいのか保証しないけどね。
>>377 最終的な判断は訴訟で裁判所に決めてもらうしかないでしょ。
状況次第では税務署のアホ職員が言ってるのも間違いとは言い切れん。
ふーん、じゃあ
>>379は商品購入ポイントは雑収入で申告するんだね。
そんなことは言ってないが何か。
382 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 16:07:53 ID:1DTQALGY0
>>378 後者(図書カードは流動資産)として考えてます。
普通預金 / 図書カード
手数料 /
としてます。
>>382 そのようにしてれば税務署は文句のつけようが無いと思うけどね。
あとは収入発生時期の解釈だけど、それで税率が変わるなんてことも稀だろうし。
あぼーん
385 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 18:33:56 ID:kPFChJnz0
税務署に聞いてきた。
楽天ポイントは確定・付与された年の収入として申告しろだと。
もちろん有効期限があることも説明した上で。
仮に失効した場合、損金で処理しろだと。
各地の税務署によって見解が違うし、それが答えなので最終的には各々の税務署に確認すること。
それが税務署と争わない方法。
自分達で「使った時」なんて判断するのはヤバイじゃない。
それやるなら「楽天ポイントは収入じゃない」と言い張るのと税務署と争う意味では同等だと思う。
また、これが重要。
報酬をポイントで支払うのは2つの法律に反するといわれた。
しかも詳しい説明は電話じゃ話せないと、何度も言われた。
法に反していることが決定的な違法性があるのなら、楽天は報酬として支払ってるわけではないと思う。
ではなんなのだろう。楽天に聞いてみたいよね。
サービス?プレゼント?なんなんだろう。
387 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 18:39:33 ID:kPFChJnz0
してない。
でも損金で処理しろってことは説明していたとしても
同じだと思うけど
あくまでは発生主義を貫けってことらしい。
同じじゃないだろ。そこが一番問題の点だ。
年間1000万ポイント稼いでも年間120万ポイントを越える部分は
換金も利用も譲渡もできないんだぞ?しかも、稼ぎ続ける限り
は失効にもならない。行使できないポイントが増えていくだけだ。
損金計上もできずどうやって利用可能範囲より多い税金払うんだよ。
389 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 18:46:48 ID:kPFChJnz0
んなこと知らない
いやなら辞めろってことだろ
そもそも税法上は現金で報酬を支払うこと最低条件
未来使えるか、失効するわけだろ?
損して無いし、失効したんならその時に損金しろって話なんじゃない?
いや、だから発生主義の発生をいつにするかの問題なんだよ。
もちろん月に10万稼げない人は、確定時で問題ないさ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2200.htm >その年において収入すべき金額とは、年末までに相手方に支払を請求
>することができることになった金額です。実際に請求したかどうかは関
>係ありません。これを発生主義といいます。
収入ってのは債権が行使できるようになって初めて発生というんだよ。
10万ポイント以上稼ぐ場合、どう頑張ったって毎月月初に10万円の発
生、使用したものに関して売掛金の回収、使用できなかった分について
月末に貸倒れの損金計上が限度だろ。
楽天ポイントの最大の問題点は月10万までの使用限度があること。
この点を説明せずに回答もらったってしょうがないだろ。
これが無ければほぼ通貨と同じ考え方ができるだろうけどな。
391 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 19:19:36 ID:kPFChJnz0
あのさ、フリーランスがクライアントからの報酬100万円を月々10万つづ分割で
支払って貰うと約束した場合の収入ってどんな感じで申告するんだっけ?
もちろん年をまたいで分割払いする場合
>>385 >しかも詳しい説明は電話じゃ話せないと、何度も言われた。
税務署に足を運んで、その担当者に聞く。
ボイスレコーダーで会話を録音しておく。
報酬ではないというのなら、事業収入ではないという論理になるのかも。
393 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 19:26:27 ID:kPFChJnz0
ごめん、この手の話にうとくて
>報酬ではないというのなら、事業収入ではないという論理になるのかも。
これどうゆう意味?
>>391 その場合は債権は仕事を終えたときに発生し、いつでも行使できるだろ。
>第5条(ポイントの取消・消滅)
>2. 楽天ポイントの場合
当社が会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は
>会員に事前に通知することなく、会員が保有するポイントの一部または全部を取り消すことが
>できます。
>(1) 違法または不正行為があった場合
>(2) 本規約、会員規約、その他当社が定める規約・ルール等に違反があった場合
>(3) その他当社が会員に付与されたポイントを取り消すことが適当と判断した場合
と楽天側の判断でポイントを無効にできるようになってる。
これが既に発生している債権・債務というなら債務者が一方的に債務の破棄ができるわけだ。
しかも、債権者側が債権行使できる限度は月10万だよ。債権・債務としてはありえないでしょ。
まあ誰かが、現在の楽天ポイントを全て払えと訴訟起こして保有ポイントが債権・債務という
司法判断でれば確実なんだけどな。
>>393 報酬としては違法なら、そもそも事業所得ではなくいわゆる割引という主張を認めなければならないの
ではないかということでは。
395 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 19:42:57 ID:kPFChJnz0
いや、完了した仕事でも後から瑕疵発見されれば、
クライアント側でそれを理由に報酬の支払いを拒める。
でも債権。
楽天ポイントも同じじゃない?
それに月10万は報酬の分割払いと考えれば、
債権としては何の問題もないのでは。
>報酬としては違法なら、そもそも事業所得ではなくいわゆる割引という主張を認めなければならないの
ではないかということでは。
おもしろくなってきたね。
税務署はこの話を始めた途端、何度も電話を切ろうとしたし、嫌そうだった。
>>395 その前半部分も面白い命題なんだけどさ、そこで複数の仕事した場合、
債権だけが加算されて、支払いはリボ払い(分割ってのは御幣あるよな)
のままっていうのはありえないんじゃないか?
仕事単位で月10万ずつ払われるわけだろ?次にした仕事は、前の仕事の
支払い終えてから払いますなんてフリー契約みたことない。
397 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 19:54:41 ID:kPFChJnz0
えっ、だって楽天アフィリエイトは雇用じゃなくフリーランス(請負)だろ
だからフリー契約なんだからありえんじゃん
卸なんかと同じだろ。
>>397 そこで楽天を例としてあげると例にならないんだが…。
399 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/02(木) 20:03:16 ID:kPFChJnz0
なんで例にならんの?
楽天がどういうケースかを当てはめようとしてるんじゃないの?
401 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 09:35:33 ID:qA2gk9wY0
今、税務署に行ってきた。
アマゾだけで120マンぐらい収入があったんだけど、
雑収入じゃなく、事業収入で申告しろって言われた。
予想と違ったんで、とりあえず資料だけもらって帰ってきた。
雑収入じゃダメなの?
あ、オレは普通のリーマンです。
継続的収入は事業収入じゃないと無理。
雑収入は一時的な原稿料・講演料とかしか本来は該当しない。
ま、白ならそれほど面倒さはかわらんよ。一枚出す紙が多いだけ。
403 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 13:03:58 ID:waAaglGA0
結局楽天Pって税金はらわんでいいの?
教えてエロ人
404 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 13:07:36 ID:NsYWsNXb0
楽天ポインヨを複式簿記で記帳している人に聞きたいんだけど、
確定時点で売掛金にしてる? んでもってポイント使ったときは売掛の回収?
厳密にいうと楽天ポインヨは売掛債権(一定時期をおいて現金回収できる)じゃないから、
別の勘定科目(商品券とか)に計上という人もいるみたいだけど。
便宜上、売掛金にしてもいいのかいな。
10万ポイント以上の保有ポイントがある人は、毎月初日に「今月利用
可能なポイント」が100000ポイントになった時点(請求できる状態になっ
た)で10万円の売掛、使用で売掛回収、月内に使いきれなかったら貸
倒とかがいいんでないかな。
そうでないと、実収入ないのに税金ばかりが高くなっちゃうよな。
使い切らんと貸倒ばかりの不良事業主になるがw
406 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 13:26:43 ID:waAaglGA0
結局楽天Pって税金はらわんでいいの?
教えてエロい人
どうしていいかわかんないなら払ったほうがいいよ。
408 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 13:37:32 ID:waAaglGA0
高みの見物って感じ丸出しだね
本当はどっちか分ってんだろ
なんだそりゃ。
払わないのは自由意志だが、脱税になっても知らないよってことだ。
払わなきゃらない、払わなくてもいい、どちらも確実な根拠は無い。
410 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 13:49:23 ID:waAaglGA0
すまんよ
でも払う必要がなければ、寄付になっちゃうからさ
つうか、3行目を詳しく
↑の方で報酬が違法ならうんたらとか書いてるあるが
ポイントで納税できれば丸く収まるのにね。
413 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 15:58:24 ID:waAaglGA0
411
そうゆうことやると脱税になるって聞いたけど
もし楽天Pが収入なら405みたいな処理しなければならない
確定したPに対してとりあえず税金を払ってね
414 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 16:09:58 ID:NsYWsNXb0
ポイント使わないままでいたら、使わない限り収入にはならないことになる。
つまり収入の先送りになるので、脱税になる。
>>414 ちがう。
>>405のやりかただと、
毎月10万の収入。使わなきゃ毎月10万の損金。
使わなきゃ所得が0なだけで、収入はあるよ。
416 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 16:39:13 ID:YM0tnnATO
楽天Pって楽天市場で買ったり、くじで当選しても増えるけど、申告する人はそれとアフィリで得たポイントとをきちんと計算して申告する訳?
楽天が現金で支払えばすべて解決
419 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 17:42:02 ID:waAaglGA0
>>419 楽天ポイントのルールが一般の債権と違いすぎるんだから、
あんまり一般ルールは適用できないでしょ。
どうしても損金がだめってんなら、次月繰越的に考えて、
次月の収入発生を10万ポイントから繰り越し分差し引い
た額とするというやりかたかねー。
それも不自然なら、もう使用したときに発生とせざるを
得ないのでは。
421 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 18:53:43 ID:unfyh1j90
だから使用したときに発生とするのなら、それこそ脱税だろ。
つーか、なんで10万ポイントが基準になんの?
10万ポイント以上行使できないの知らないの?
424 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 20:22:55 ID:waAaglGA0
マイレージと勘違いしているぽいよ その記事
>>421 1ヶ月に10万ポイント以上は使用出来ない仕様だから
426 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 20:37:15 ID:unfyh1j90
10万ポイント取得してない人はどう申告すればいいんじゃワレ
427 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 20:52:10 ID:waAaglGA0
>どうしても駄目なら
楽天が倒産したわけじゃないから無理だろ
報酬の債権は付与時点で支払われた。
後はポイントのルールだが、これは楽天と俺らの別個の契約に基づく縛りであって報酬そのものの性質を決めるものではないんじゃない。
>それも不自然なら、もう使用したときに発生とせざるを
得ないのでは。
どんな法律を根拠に使用した時の収入ってできんのよ。法律に規定されてない限り、「便宜上」なんて法律にはないよ。
マイレージの一時所得かい?
>>427 債権として成立してるかどうかだろ。
結局、保有ポイントが増えた段階で使えもしないのに債権といえるのかどうかが争点なんだよ。
法規に規定がない以上司法判断を仰ぐしかない。
報酬の債権は付与時点で支払われたなんて何で断定できるんだ?
債権というなら請求できるのか?
付与されたのはあくまでポイントだぜ?しかもその時点では請求権を行使できない。
どんな法律を根拠に請求できないポイントが付与されたときに収入と断定できるのよ?
しかも貨幣価値もあいまいなものを。
ポイントが貨幣と同等の価値となる(それでも同等ではないけどそうみなせるようになる)のは
まさに使用したとき。あるいは、使用可能になったときだろ。
429 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 22:06:24 ID:unfyh1j90
んで、
>>428は申告するの?しないの?どっち?
もう申告期限は近いぜ。
430 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 22:14:32 ID:waAaglGA0
>>428 >結局、保有ポイントが増えた段階で使えもしないのに債権といえるのかどうかが争点なんだよ。
法規に規定がない以上司法判断を仰ぐしかない。
こうしたのはオレらと楽天の契約が原因だろう?
じゃあ、月10万 1回3万までの規約がなければ楽天ポイントはなんだ?
お金と変わりなく無尽蔵に使えるのだろう。
それをしないと楽天と俺らでこの報酬とは別に契約しているから使えないだけだろ。
そうゆうことじゃないか?
このあたりアフィリエイトの規約とポイントの規約を見て
法律的にどう扱われるかによるが、
一概にルールを含めてポイントが何に当てはまるか解釈するのは
無謀じゃないか?
>>430 その規約がなければお金と変わりなく無尽蔵に使えるさ。
いつでも使えるまさに貨幣と同等のかちがあるよな。
確定した段階で収入とする。当たり前じゃん。
逆に10万円の限度があったとしても、債権というのが明らかであれば、
確定時に収入となる。
楽天アフィリエイトはまさに複合要因で貨幣としての価値が直ちに
発生しているかどうかに司法的な判断が求められてるんだよ。
だから税務署の見解も統一してない(楽天アフィリエイトを理解してないせいもあるが)
>>429 もう申告済み。
実は俺は現金プランだから、税金払えない心配もないしな。
>>432 現金分だけ申告して、ポイント分は未申告か?
434 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/03(金) 22:55:26 ID:waAaglGA0
何度も言うようだが、規約と報酬をセットに考えるな
無尽蔵に使える楽天ポイントを報酬として付与された。
無制限に使えるのだからいつでも請求できるから債権。
でもその使い方は「月10万 1回3万までしか使いません」
と報酬とは関係なしに別途楽天と契約を俺らがしている関係上、
その契約に拘束されて俺らが使えないだけ。
何度も言うが報酬自体は無制限に使えるものを付与している。
逆に規約でアフィリの報酬が
「月10万 1回3万までしか使かえない」専用ポイントで付与されるのなら話は別だが。
そうでないなら、そう解釈するのも可能。
>>432 いいな、俺なんて月4万がせいぜいさ。
うまくやればかなり儲かるらしいのだが、方法が。
>>432 いや、ポイントは確定時で収入にしてるよ。
月10万ポイントしか出ないから、使おうと思えば使えるしね。
>>434 使い切れないほどたまる立場にならんとわからんだろうな。
すぐに現金プランになれればいいけど、必ずなれるわけでもないしな。
去年は2度しかチャンスなかったみたいだし。
10万以上稼げるようになったら、税金が払えなくなるから現金でくれといったら
早めに現金プランにしてくれるかもしれんよ。
アフィリエイト以外にも収入があって、その分の経費引いたら赤字になった。
青色申告だから第4表だして、赤字翌年繰り越し。
よって所得税は0円。
このスレ見ると早く確定申告しなきゃって思う
あぼーん
「やよいの青色申告」で営業外費用と雑損失の勘定科目を
追加しようとしたら補助科目しか追加できないようなんだけど、
追加する方法ってある?
441 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/04(土) 11:40:02 ID:HdzrY+q00
んなこたあ会計板で聞け。
442 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/04(土) 14:52:37 ID:NbFJKUza0
>438
公務員乙。
あぼーん
ポイントは使ったら使った分が収入。
100万ポイントの報酬があってそのうち20万ポイント使ったなら収入は20万円として申告。
残りの80万ポイントは、後で使ったときに申告すればいい。
あぼーん
446 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/05(日) 01:23:43 ID:H1NvIoV+0
楽天は現金でゲットしたぶんだけ申告すりゃいいじゃん
楽天側も現金で動いた分しか申告してないわけだし
ポイントで買い物したときは楽天→店舗に金が動くから自分関係ないし
税金払いたがりが多いんだなw
ポイントで金券買ったとしても金券という商品を手に入れただけに過ぎないし
どうしても申告したければ金券ショップで現金化したときに売り上げとすればいいんじゃね?
とにかく、ポイントを収入としてしまうと
楽天、ショップ、自分の3者で動いた金額が±ゼロにならず
実際にかかる以上の税金が国に収められることになるよ
楽天やショップも実際のお金の出入りに対して税金払うわけだからね
449 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/05(日) 03:02:58 ID:DTfGGnFD0
ポイントなんてしち面倒くせえよな 糞
>>446 白色申告なら現金主義会計が認められているから
それでOK
青色申告65万控除コースは発生主義会計なんで
別のやり方必要
451 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/05(日) 03:42:15 ID:3dNpNJsH0
楽天ポイントを債権だとか使ったときに収入として申告とかって・・・
誰かがお金を肩代わりしたり先延ばしにして支払い義務が自分にある手形や借金の類と勘違いしてないか?
おそらく上のほうの税務署の返事もポイントの意味が分からずこの手の支払いの代替手段のようなものを想像してるんだろうね
使ったポイントは楽天からすればショップへ支払う経費だ
楽天は後から購入者が使ったポイント分の金額をショップへ支払いショップは売り上げを得る
おまいらは楽天に奢ってもらい商品を無料や値引き額で手に入れただけ
現金プランで支払われた金額が楽天からおまいらへの経費
無料で手に入れた金券を金券ショップなどで現金化すればそのショップからの売り上げ
ポイント分を申告したいならこれを申告すればいい
あくまでも金券等を売って得たお金として。ショップも金券を仕入れた経費として申告するわけだから
大雑把に言えば相手が経費として申告しているものがその人からの収入となる
だから貰ったポイントや使ったポイントを楽天からの収入として計上するのはおかしいんだよ
本物のお金が出入りするときに両者間で始めて会計処理が発生する
よくわからないなら複式帳簿なんて高望みせず白色か10万控除で申告しようよ
取りこぼしがなけりゃ発生主義じゃなくても支払日や振込み日の日付で現金主義でOKだから
多く払いたきゃ払えばいいけどそれがあたりまえみたいに広まるのは勘弁だよ・・・
http://million.jugem.jp/?eid=7 これが混乱の元だね。間違った見解が広まって何重にも課税されるようになったらかなわん
ポイントが債権とかぬかしてるやつはただのアホ
楽天は客に金はらってるわけじゃない
現物支給に課税されるのはあくまでも給与所得の場合
雇用主がその現物を一度は金を払って購入してるから
受け取ったほうで課税しないとたとえば極端な例で言うと
全部現物支給にしたとき会社は経費で落として社員の所得税はゼロになる
実際には後に現金化するはずだけど
自営業者のように金の動きを全部申告するわけじゃないから取りっぱぐれる
それに給与所得の場合、企業や自営業の経費にあたる給与所得控除がかなりの額収入から自動的に引かれている
でも楽天ポイントの場合誰も金を払って無いから使われるまでは無価値だし
使われたときも楽天-店間のやりとりで所得税は課税されてるし
ユーザーがポイントで手に入れたものを現金化したときにもきっちり所得税は課税される
もしポイント使っただけで収入として申告してたら2重取りだよ
ポイントで買ったものを換金しなければ申告しなくていいけど、
換金したらその時点で仕訳切らないとダメってこと?
同じもの買うなら、多少高くても楽天で買ったほうがいいね・・。
したけりゃべつにいいけどお上もはあ?って感じだろうね。
他店の割引券を使える権利?を収入として申告するようなもんだから。
確定申告って金の動きを申告するもんだ
換金した分も現金手渡しなら誰から買い取ったかまでは管理して無いだろうから
チケット屋の会計から手が伸びることは無いと思うぞ
>>453 そんなことよりも、オークションとかでアフィリエイト以外の振込みがあるなら申告しないといかんぞ
自分の口座に入ってくる分は言い逃れできないしすぐバレる
こういう本当の小遣いまで公にして申告しなきゃいけないのが辛い
楽天ポイントは割引購入だとしたら、自分のお金で購入したことになるよね。
購入という手段で入手したものにまた税金を支払うのもおかしい気がするのだけど
何で売却時、税金支払う必要があるの?
>>454 チケットを売却する際、対面でも通販でも身分証明必須だけど、その記録は直ぐに破棄されるのが一般的?
>>455 そうそう。
なんか変な感じ。
私は身分証は必要なかった。
名前・住所・職業・電話番号を書かされたよ。
別に正直に書かなくてもわからないって言われたけど、書いちゃった・・。
>>455 >何で売却時、税金支払う必要があるの?
仕入れて売れた、差額の収入を得た、他の商売とどう違う?
所得税の申告だぞ、分かってる?
レシート発行のチケット屋さんならたぶん顧客名ごとに帳簿つけては無いと思うから
アフィリエイトに関して言えば通帳の金の出入りを申告すればまあOKだと思う
オンラインショップのチケット屋さんに売ったりして
売却益を振り込みで貰ってたりしたらさすがに申告しなきゃダメだと思うけど
ポイントを現金収入のように申告するやつは何度もいわれてるようにただのマゾだけどな
>>457 >仕入れて売れた、差額の収入を得た、他の商売とどう違う?
筋金入りのニートが経営者。
冗談は置いといて、楽天ポイントでの購入が仕入れってことになると、
ポイントで食品買った場合どうなるだろう。
家電なども。
確かコンビニオーナーとか自分の店の商品に手をつけても、
一定の方法で計算してその金額を売り上げとする必要があると聞いた気がするが、
そうすると少なくとも使い始めた時点で収入・税金の対象になるんじゃ?
楽天ポインヨで購入したもので経費で落とさないものって、
事業主貸で仕訳してる? 家事消費?
どっちも同じようなもんだけど。
俺は事業主貸にしてるけど、みんなはどう?
460 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/05(日) 22:01:05 ID:U8xAcFCH0
ポイントが割引なら経費になるだっけ?
あるいは現金で支払った分だけなんじゃない?
>>459とか
>>460見てると
事業を行うにあたって(収入を得る過程で)支払った支出が経費ということすら分かってない気がするんだが・・・
ソフトに頼って不理解のまま青色申告しようとしてるのかなあ
>楽天ポイントは割引購入だとしたら、自分のお金で購入したことになるよね。
>冗談は置いといて、楽天ポイントでの購入が仕入れってことになると、
>ポイントで食品買った場合どうなるだろう。
>楽天ポインヨで購入したもので経費で落とさないものって、
>ポイントが割引なら経費になるだっけ?
なんかもう言ってることが別次元だ
なんで自分が金払って無い物まで経費や仕入れになるんだ
一部ポイント払いなら自分の払った金額
領収書や引き落としもそうなってるはずだが、書類も無いのに計上しようとしてるのか?
とりあえず入ったお金と出て行ったお金を書き出してみろ
入ったお金から出て行ったお金と各種控除を引いたのが所得だ
もうプロにまかせるか白色や現金主義の簡易帳簿でもいいと思うんだけどね
まともな帳簿が出来上がるとも思えないし
>>461は、楽天ポイントは申告しないってことでおk?
DTI(アメリカ)の報酬なんですが
※Tax,IDNemberあるいはSocial Security Numberをご報告いただけない場合は
28%の源泉をさせて頂かなければなりませんのでご了承願います。
とあり、けっこうな額を源泉徴収されてしまいます。
これを還付しようと思ったら、日本からだとけっこう手続き大変なのでしょうか?
>>450 >白色申告なら現金主義会計が認められているから
ソースキボンヌ
よくこういうやついるけど、簡易帳簿とごっちゃにしてるんじゃないかと思われ。
白色でも原則発生主義だろ。青色で現金主義簡易帳簿の特例の届出出してる者
だけが現金主義でいいんじゃないのか?
>>451 ポイントの原資は楽天が払ってるんじゃなくて店舗が払ってるんですが。
>>458 仕入れ商品を家財消費にする場合は収入とします。
しったかごくろう>464
>>467 疑問系に知ったかといわれても…。
ソースキボンヌ
469 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 09:36:19 ID:ZFa7vNJX0
>>468 白は300万以下ならなんの申請もなしに現金主義での申告が認められている。
と聞いた記憶が
・ポイント確定時点で仕訳
・ポイント消費時点で仕訳
・ポイント使って買った商品を、現金化した時点で仕訳
・現金振込時点で振込額のみ仕訳
どれにしようかな。
471 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 10:00:34 ID:ZFa7vNJX0
>>470 選択権は470にはないと思うのだけど...
472 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 10:38:31 ID:njdv7jCC0
いま税務署に確認したら、
楽天ポイントについては、未申告で構わないと回答を得た。
その理由としてポイントは、
・第三者に譲渡はできない。
・現金化されるわけではない。
・特定店舗の商品の値引きとして利用できるだけである。
先週、同じ所轄税務署の別の税務相談室に確認したら、
申告対象と言われて準備していたんだが、
申告するの止めようっと。
>>470 もうひとつ、
・今月利用可能なポイントが更新された時点で仕訳
ってのがあるよん。たくさん稼いでないと無関係だが。
>>472の見解でまとまるのが一番妥当だと思うけどね。
楽天ポイントも確かに報酬だが、通貨というにはあまりにも以下略。
現金プランの報酬だけ収めてればいいじゃん。
475 :
472:2006/03/06(月) 11:06:22 ID:njdv7jCC0
ちなみに、その税務相談室の担当者は
楽天スーパーポイントは「値引きと同じ取扱い」と言っていた。
もしなんか税務署に聞かれたら、この点で話せばよいのかも。
まあ実態を見ると値引きじゃないんだけどね。
販売店には販売価格分の収入はあるし。
477 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 13:26:52 ID:ZFa7vNJX0
>>476 アフィリエイト報酬分、売り上げが発生した各ショップから
お金が楽天側に動いているけど、それでも割引じゃないの?
各ショップのテナント料から報酬がまかなわれているわけじゃないだけど。
じゃあそろそろ結論出そうぜ。
ポイントは値引き扱いなので税務申告する必要はない。
ただし現金で貰った分は申告必要。
これでFA?
ところで
>>472はその楽天ポイントはアフィリエイト報酬であることはちゃんと署員に言ったのかな?
自分の買い物によって得たポイントだと署員が思ったなら割引と同じと答えるのは当たり前だけど・・・
>>477 アフィリエイト報酬は、あくまで報酬としてパートナー(というか実態は楽天にだけど)払ってる。
要は販売経費で、売上は変わってない。そもそも自分の店で買ってくれるわけでもないしな。
各ショップのテナント料から賄われてるならそれこそ割引だろw
>>478 >アフィリエイト報酬であることはちゃんと署員に言ったのかな
そこ重要だなw
481 :
472:2006/03/06(月) 13:50:33 ID:njdv7jCC0
>>478 言ったよ。
「アフィリエイト」であること。
「楽天アフィリエイト」とは、商品を紹介してその店舗で商品が売れると
手数料のような形でポイントで貰えること。
あと、ポイント利用に関する制限などもね。
482 :
472:2006/03/06(月) 13:52:22 ID:njdv7jCC0
まぁ税務署毎に見解は違うらしいし、
払えと言った所轄税務署の管轄にいる人は申告すればいいんじゃない?
483 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 13:53:48 ID:wZvNGs680
ぁあああ・・・
>>482 結局は通達か裁判所判決でるまではグレーゾーンだよな。
485 :
472:2006/03/06(月) 14:24:48 ID:njdv7jCC0
念のため、いま所轄税務署の上の地方国税局と、
地方国税局の他の税務署にも確認してみたら、
「課税対象外」とのことでした。
ラッキー!!
いいな、お墨付きのあるとこは
実はうちと同じ管轄だったりして。
487 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 14:30:37 ID:ZFa7vNJX0
結局、支払わなければいけないのはいつ?
金券なら売却時?
なら食品はどうなのよ、支払う必要なし?
家電とかは?
誰か教えて
>>487 支払わなければならないのは、翌年の3月15日 :-p
489 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 14:37:23 ID:ZFa7vNJX0
490 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 14:41:22 ID:tPwJYbYXO
そもそも獲得したポイントに税金なんて普通に考えてないだろ。ポイント獲得したからって現金納めてどうすんだよ。
変な例えだがヨドバシのポイントに税金かかるようなもんだ。
>>490 それは還元ポイントの話だろ。ただ還元ポイントについても、課税対象という意見もある。
とはいえ、給与所得があれば申告不要な20万未満の雑所得だったり、収入ないなら基礎
控除で申告不要になる範囲。いちいち議論の対象にするほどのレベルじゃないんだよ。
楽天アフィリエイトは通貨かどうかはともかく報酬だし、円換算額も大きくなりうるからな。
あとから無申告加税・延滞税ともどももってきますなんていわれたらたまらんだろ。
>>489 支払うって何を支払うの?
所得税なら翌年の3月15日までってのは常識
収入が無くなれば余計な心配はしなくていい。
だから収入無くすようにがんばれ
494 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 15:08:31 ID:njdv7jCC0
税務署に確認するのが一番。
ただし、正確に説明することが必要。
ここで議論するのは無駄。
所轄税務署で見解が違うという現実があるんだから。
495 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 16:56:46 ID:ZFa7vNJX0
>>489 ポイントとしてはどこの点をおさえて税務署に説明して回答を得ればいい?
一応聞いてみる。
けど例え確認取っていても、後で「無申告加税・延滞税」頂きに来ましたとか言われて、
「申告しなくていい?言ってませんよ」で終わる予感が
>>495 そのために、担当者名とメモは大事。
可能なら録音。
最終的には訴訟に持ち込まれるから、メモであろうと証拠があるのは大事。
497 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 17:08:14 ID:wZvNGs680
面倒くせえから払っとけ
498 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 18:15:59 ID:njdv7jCC0
>>497 あー、申告しちゃったんだね。
あなたの所轄税務署は払えといわれたの?
499 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 18:49:54 ID:ZFa7vNJX0
今、知ったんだけど103万まで税金かかないのな。
去年の収入160万くらいあったけど、
親と兄弟扶養にしたら控除で完全に無税になっちゃう収入だったことが判明。
で、それでも申告する義務あんの。
また申告しなかさった場合、なんかペナルティーある?
教えて
それでも
>>499 103万はリーマンだろ。
お前は給与所得貰ってるのか?
そうでなきゃ38万だけ。もちろん扶養控除もいれていいけどさ。
>>499 つーか、160万で親兄弟扶養控除って、お前ら一家はどういう生活してるんだ?
502 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 19:00:10 ID:ZFa7vNJX0
>>500 オレも聞いたとき、ネットで調べたことあまりにも違うのでおかしいと思ったけど、
アフィリは内職の部類に入るとか言われたけど
オレの説明が悪かったのかな?
内職だからなんなんだよ?
いってることが意味不明。103万の根拠を示せ。
あとお前の親兄弟は働いてないの?
504 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 19:35:08 ID:ZFa7vNJX0
そういわれてもな、市役所に相談したらそういわれたんだよ。
だから収入の報告は市役所に行うのみになるから書いて市役所に報告してくれと(簡素な報告になってます)。
税務署の方で他に職が無い場合、アフィは出来高制の給与所得ってことになったんじゃねぇの、分らんけど。
つうか
>>503 >つーか、160万で親兄弟扶養控除って、お前ら一家はどういう生活してるんだ?
>いってることが意味不明。103万の根拠を示せ。
あとお前の親兄弟は働いてないの?
キモイんだけど
なにがキモイんだか。
税金のことは市役所じゃなくて税務署に行けよ。
市役所はあくまで住民税だけだ。基本的な常識身につけろ。
扶養控除ってのは、お前が扶養してなきゃできないんだよ。
親兄弟が無収入でお前が160万の収入で養ってるならいれてもいいさ。
アフィリエイト収入が給与所得なわけないだろ。
どう頑張っても事業所得です。市役所が何を言おうが税務署とは別組織。
住民税なんて基本的に税務署から回ってくる資料をもとに計算してるだけ
なんだから、市役所の職員に税務に関する知識なんか無いよ。
506 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 20:00:17 ID:ZFa7vNJX0
>なにがキモイんだか。
凄い返りだな。10回自分のレス読み返してみろ。
つうか、知識が無いなら「市役所の仕事でない」のだろう。
それならオレは追っ払われているはずなんだけどね。
相手の人、税務署から来た人みたいだったし、
最近アフィで税金申告する人多いともね。
あのさぁ、知ったかは勘弁だよ、
世間知らずのニートもココみてるだから鵜呑みにするだろ。
扶養の実態がなくとも要件を満たせば扶養にできますよ。
それに扶養にする人も税金払うだけの収入がなければ例えば、
年収100万の収入があっても扶養に出来ます。
君こそあした市役所と税務署に問い合わせてみたら。
オレちゃんと聞いたんだから絶対間違いないって。
>>506 なんどもいうけど、年収100万で税金かからないのは給与所得者くらいだからな。
課税所得がない人ならその通り。お前の親兄弟が課税所得がなくて、ほかに
誰の扶養にも入ってないならいれていいよ。課税所得を指して収入が無いといった
俺の表現が悪かった。
ただアフィリエイトは給与所得にはならんよ。あくまで個人事業の事業所得。
給与所得あるひとなら雑所得にできるかもしれんが、継続性があるから結局は
事業所得にせざるをえなくなる。
で、お前の収入は給与所得だといわれたのか?税務署の見解もそうだったのか?
そうでないなら基礎控除の38万以外何が控除されて103万まで非課税なんだ?
お前もその点でいい加減なことを書き込んでいることを自覚してくれ。世間知らず
のニートがここ見てると鵜呑みにするぞ。
アルバイトやパートと一緒だと思ってるんだろ
基礎控除38万円
給与所得控除65万円←関係ないから
509 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/06(月) 20:44:39 ID:ZFa7vNJX0
相手が言うには無税の申告を税務署にされても市役所に送り返すだけ手間だから
税務署員が市役所に来て、市民税・税金相談員してるんだと。
その人に相談してこの結果ですよ。
それと「ネットで営業活動」とかいてくと言われた。
つうか、リアルで税務署に電話位できのか?
ココに常駐して吐き続けるなら、もう少し勉強してくださいな。
ココに常駐して吐き続けるなら、もう少し日本語勉強してくださいな。
>>509 あくまで無税の話な。
お前の説明が下手すぎて、相談員が給与所得と誤解したか、
給与所得の場合はと説明されたのにお前がいいとこ取りして理解してるんだろ。
アフィリエイトが給与所得だというならその根拠はなにさ?その説明は受けたのか?
お前は明らかに税金が課せられる。だいたい160万なんだろ?問題外だよ。
給与所得だと主張したいなら給与支給者から源泉徴収票もらって保存しとけよ。
あとで税務調査受けたとき、「市役所でそういわれた」じゃ圧倒的に不利だぞ。
ほんとに給与所得なら1月末までに届いてるはずなんだけどな。
とにかくまず自分が勉強しろ。お前は予習もせずにただ聞きにいった状態だから、
誤解をそのまま信じてるんだよ。
税務署員たってピンキリだよ。
適当に答えるヤツもいる。
一度電話で税務署に質問して、回答貰ったけど釈然としないので、
地方国税局と、その管轄の他の税務署にも同じ質問したら、
まったく違う回答だった。
515 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/07(火) 17:13:43 ID:6OnAmVKO0
>>513 は無知な上に嘘を書く、オマケに税務署に電話一本掛けられない引きこもニート。
晒しage
>>515が税務署に電話して何を聞いて欲しいのか興味がある。
税務署と繋がってる闇の巨大組織に狙われたくない
518 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/07(火) 22:43:41 ID:XCV6KH1mO
皆さん確定申告するんですか?しない人いますか?
申告してきた。
収入70万経費35万白色。
納税額55000くらい。
アフィだが(家賃+水道光熱費)/3でイケたよ。
経費内訳詳細も全部持っていったけど、見せる機会すらなしw
MTV2004HFも経費で落としてるw
収入70万経費35万だろ?
基礎控除38万円引いたら
他に収入がないなら税金ゼロじゃないのか?
521 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/07(火) 23:16:56 ID:XCV6KH1mO
確かにそうだよな
522 :
519:2006/03/07(火) 23:29:40 ID:rmgfOlo90
基礎控除?
ただのリーマンにそんなもんがあるわけニャイw
全部給料もらうときに使い切っとるわい。
> 他に収入がないなら税金ゼロじゃないのか?
なぜ収入が他に無いことが前提になっとるのだ orz
誤解するのは当然
ほぉ
>>522 いや、リーマンにも基礎控除はあるぞ。万人共通だ。
お前の表現が悪い
>>519 収入70万で経費35万で、リーマンなら20万控除されるから課税対象は15万だろ?
課税対象15万なのに5.5万も税金取られるの?
お国のために寄付したんでしょ。
すばらしい高貴なお方だ。
528 :
519:2006/03/08(水) 00:04:53 ID:rmgfOlo90
>>525 まあ、どっちでも良い。
どっちにせよ、
>>520、
>>521、
>>523はリーマンでは無いんだろ。
>>526 基礎控除は名前の通り「控除」で、所得から38万円引けるが、
リーマンの20万は「控除」では無い。
雑所得が20万以下なら「申告しなくてよい」ということであり、
20万を1円でも超えると、その時点で20万1円に対して税金がかかる。
だから、20万2千円くらいの雑所得がある奴は、経費で20万以下に抑えれば無税さ。
>>527 お国か・・・まともなことに使ってくれるなら税金も納め甲斐があるというものだが、
不要工事私腹天下り中国ODA在日過剰優遇・・・
収めたくなくなる気持ちも誰かわかってくれぃ。
529 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 00:12:27 ID:LO6pk1gh0
社会人にあるまじき税レベル。
つうか単なる釣り・厨房確定。
しかも自ら納税経験が無しと暴露するも気づいてないとは...
530 :
519:2006/03/08(水) 00:15:18 ID:p5vMgJgs0
>>529 ん? 漏れ?
仰せの通り確かに今回が初の確定申告ですが。
で、何か間違いがあれば指摘よろしく。
>>526 リーマンは給与所得以外の所得が20万未満なら
申告しなくていいだけで、非課税ではないよ。
>>528 >20万を1円でも超えると、その時点で20万1円に対して税金がかかる。
厳密には給与所得(給与から給与所得控除差し引いたもの)と通算し、
全体にかかる。給与所得によっちゃ累進課税で20%になることもある。
>>529 あくまで追納の税金のこと言ってるんだよ。
リーマンはこれとは別に源泉徴収されてるからな。
そんなことは常識で想定できるんだけどニートには無理だろうなぁ。
534 :
519:2006/03/08(水) 00:32:03 ID:p5vMgJgs0
536 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 00:48:37 ID:LO6pk1gh0
そうだよニートさっ!
リアルでママと一緒に税金の勉強中!!
源泉徴収なんてアマゾンでしか払った事ねぇよ。
でも去年の年収は810万さっ.....
>>536 それニートって言わないし、810万だと源泉徴収じゃ足りないから
確定申告しないと脱税になるぞ。まだ間に合うから支払調書もって
早く税務署いって来い。
538 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 01:03:51 ID:LO6pk1gh0
>>537 家に篭もってアフィリで稼いだだけだからニートの本質は変わってないし。
人の話聞いて、ママと税金のお勉強中って言っただろ。確定申告の準備中で提出準備中。
知らないかもしれないけど、アマゾンだけ一定金額以上の報酬になると源泉徴収するんだよ。
出来高の報酬制なのに。意味不明。
>>538 いや、Amazonが源泉徴収してることくらい知ってるよ。
逆にリンクシェアは律儀に消費税つけてくれるよw
で、お前はニートではなく単なる引きこもり。一応生産活動はしてるし、
そんじょそこらのやつより税金納めることになるよ。まあがんがれ。
540 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 09:36:23 ID:tGf9wEVE0
結婚して親と同居してます。
光熱費や通信費は親の口座から引き落としされているのですが、
自分達の分はおおよその額を毎月現金で渡しています。
このような場合、現金で渡している分の何割かを
白色申告での経費として認めてもらうことはできるのでしょうか?
また、どのように証明すればよいのでしょうか?
541 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 10:31:05 ID:capLqPck0
>>540 ようするに、親に渡している金を地代家賃にできるかってことだな?
生計を同一にしている場合は、経費に参入できない。
あんたが光熱費や通信費を支払っているのならば家事按分して経費参入はできる。
以上。
542 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 10:33:18 ID:capLqPck0
× あんたが光熱費や通信費を支払っているのならば家事按分して経費参入はできる。
○ あんたが直接、光熱費や通信費を取引先(電力会社、ガス会社、プロバイダ、NTTなど)に支払っているのならば家事按分して経費参入はできる。
543 :
江田島塾長 ◆eda//JAenQ :2006/03/08(水) 10:34:15 ID:rExBubU/0
2005年7月〜2006年2月で
アフィリエイトの収入で200万ちょい稼ぎました。
全部ありがたく頂いておこうと思います。
544 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 11:16:45 ID:QG7hoLR50
贅金払えよ
>>543 おまえはネットで顔を晒してるから逃げられないぞw
必ずチクル奴はいる
覚悟しとけ
ていうか200万も稼いだらASPは報告しなきゃならんのだよ
ageで脱税宣言
カコイイ
547 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 12:42:02 ID:4L4n054N0
>>543 アフ入り以外収入がなければ、多分無税だよ。
税理士に聞くことを強く勧める。
548 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 12:50:59 ID:4L4n054N0
>>542 税金も払った事無いニートが嘘書くな
正解は親が払っていても、お前と親の間で通信費など支払う契約書を交わし、実際親に支払っていれば経費に出来る。
申告の際や聞かれときにその契約書と毎月の支払いに対する親から領収書を書いてもらった物を提出。
まぁ、ほとんど必要なく認められるけどね
>>547 どれだけ経費を申請すれば無税になるんだよw
それか扶養家族が大量にいて、社会保険の滞納分を一気に払ったとかかw
550 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 13:00:30 ID:4L4n054N0
>>549 裸の王様も実際に見ると哀れだね
お前も税務署に相談に行ったほうがよさそうだけど
>>547 やつは偽装派遣で工場勤務してるし
たとえ無職で他に収入がなくても38万以上は確定申告は必要
アフィリは源泉されてないからかならず税金は払う必要がある
簡単に計算して200万の10%だから20万が税金だな
>>550 アフィの収入が150万円だったとします。それ以外の収入はありませんでした。
さあどう計算すれば無税になるでしょうか^^
ん…脱税ですかwww
経費12万
基礎控除38万
医療費控除100万
社会保険控除0
扶養控除0
配偶者控除0
配偶者特別控除0
>>553 なるほどw
健康保険やその他保険に入ってなければ、107万円以上医療費に使ったらいいのか。
健康保険に入ってなければマメに病院に通えば達成ですね。
555 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 13:22:33 ID:4L4n054N0
>>552 ハイハイ、裸の王様
その質問をそのまま税務関係者に聞いてきな
どうやら裸の王様は ID:4L4n054N0 のようだな
わかってるなら教えてやればいいじゃん
どうせ分からないんだろw
つうか裸の王様という喩えが何のことさしてるのかさっぱり分からん
558 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 13:31:44 ID:4L4n054N0
>アフ入り以外収入がなければ、多分無税だよ。
>税理士に聞くことを強く勧める。
やっぱりただのアフォだw
560 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 13:35:51 ID:4L4n054N0
>>559 世の中そんなに甘くない
知りたきゃ税務署に電話しな
>>560 世の中そんなに甘くない
知りたきゃ税務署に電話しな
562 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 13:40:01 ID:q7RRYW2+0
大事なことを2chで聞くほうが間違い。
このスレにしろ、会計板の確定申告スレにしろ、
デタラメなことばっか書かれてる。
税務署に確認するのが一番早くて確実。
昨日の給与所得かどうかはわかんないけど俺のは103万まで無税
とかいってたのと同じ奴かな。
ま、世の中には「家内労働者等の必要経費の特例」ってのがあるけど、
アフィリエイト収入に適用させるのは難しいだろうなぁ。
適用させても経費として認められるのは65万までで、その他の経費は
加算できないしな。
経費33万
基礎控除38万
医療費控除0
社会保険控除16万
扶養控除63万(高校生の妹を養ってる)
配偶者控除0
配偶者特別控除0
これぐらいをさっと書いてくれたら、ネタとしてもよくわかってるなって感じだったんだがな。
池沼の相手をしたら駄目だね。
565 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 14:14:08 ID:4L4n054N0
またおまえか
567 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/08(水) 14:18:16 ID:q7RRYW2+0
>>565 いいなあ、ID:4L4n054N0は。
1日中2chに張り付いていても、ほったらかしで稼げてるんだろ。
俺なんか、たまに2ch見るくらいだもんなあ。他にもやることあるし。
>>562 ところが税務署のおっさんの言うこともどこかおかしいというのが現実。
>>542 親名義でも使用した割合以下なら経費と認められる
いいかげんなことをもっともらしく書くな
計上して終了♪にしちゃうといつまでたっても回収しないことになるけどなw
ああ、
>>548が書いてるね。
一応建前は経費の分は自分が後から支払い主に払いましたという領収書がいるんだろうけど
同居していて共用のものならまず必要ない
家族間のやりとりがあったところでそこから税金が取れるわけでもないし
私生活と共用だったり事業を行ってるのが世帯主とは限らないので自営業者なら当たり前に行われてる
しかし当然だけど契約主が払った領収書は必要だよ
電話代や光熱費程度はもちろん自動車なども使ってりゃ落とせる
>>569 申告者はもちろんその税務署はどうやってポイントがいくら入ったかを確認するんだろ
ステータスのプリントアウトだけが証拠?
商品券のように発行元や売主が支払った証拠が無いよね
ポイントが使用された場合むしろ店舗と楽天の間に生じる債権なのでは?
楽天ポインヨは、ここで議論するのは無駄。
税務署によって見解が異なる。
不毛な話題をループさせるな。
まあ別に不毛ではないだろ。
そのうち通達が出て見解が1つに統一されるだろうし、
説得力のある答えが出てくるかも試練。
別にスレ違いでもないし延々とやればいい。
税務署とかけひきするのに役立つスレですね。
僕にはまだ関係ないけど。
で、貼られてた税務署の見解で
楽天ポイントの仕組みを正しく理解しているのはあるの?
全部楽天→アフィリエイターへ金が動いてると勘違いしてると思う
金が動くのは楽天→ショップだよ
かけひきどころか楽天ポイントの場合
課税対象として支払われた記録がどこにもないから税務署も知りようが無い
経費として支払ったと申告してるやつがいるから
受け取ったほうも収入として申告する必要があるわけで
会社員の現物支給なんかとは全く違う
なんかお小遣い程度の広告収入で確定申告初心者のやつが
まちがった情報流しまくってる気がする
いや、楽天に税務調査がはいるとわかるだろw
ジェームス三木の名前の由来は税務署行き
結構有名な複数のアフィリエイターが、楽天ポイントは課税対象ってブログやサイトで記事にしてるからね。
鵜呑みにしちゃいかんよ。
581 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 00:05:58 ID:k+vOb/QW0
>>578 馬鹿?
所得税は金の動きにしか課税できないわけだが。
使われたポイントは
店舗→楽天より後日振り込まれ売り上げとして計上
楽天→店舗に支払い広告宣伝費?として計上
どこにアフィリエイターが受け取ったポイントがからんでくるんだ
ポイントを貰った時点で課税対象なら
楽天は無限にポイントを発行し経費として落とすことが出来るよねw
しかも自己申告
んなアホな
有名な複数のアフィリエイターって、お小遣いサイト(ブログ)仲間で有名なだけジャンw
確定申告に慣れた人間でわざわざポイントを収入として申告しようか悩んだりするわけないだろ
金銭のやり取りの領収書や記録が残ってるから申告する。それだけ
>>582 >金銭のやり取りの領収書や記録が残ってるから申告する。
確かにこの大原則が分かってないやつが多すぎるな
税務署も不理解なんだろうけど問い合わせてるのも馬鹿だから
まともな答えが返ってこないと
んでその馬鹿が自慢げにブログ等にのせる
しかもそういう奴に限って青色で複式帳簿をつけているらしいw
>>582 俺が聞いた所では・・・だが。
ポイントは経費に出来ると聞いた。うん。まじで。
将来支払う可能性がある訳だから、誰が何ポイント貰ったとか使って
無くなった等と把握できる状態にあるならば、経費に組み込んでも
いいんだそうだ。経費として決算に上げたという話を聞いた。
マジな話かどうか不安なのでいずれ税務署に聞いて見ようと思ってる。
>>583 青色で複式帳簿つけてるけど、楽天は申告してないよ。
俺はいくつかの税務署に確認したよ、スマンな。
やっぱわからんし、不安だもんな。
税務署からのお隅つきで「非課税」って回答がきた。
ブログにも載せたよ、楽天ポイントは非課税だってなw
587 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 00:56:26 ID:xb12Hswh0
>所得税は金の動きにしか課税できないわけだが
掛金、未収金とも課税対象
>楽天は無限にポイントを発行し経費として落とすことが出来るよねw
損金算入限度額があるから、根本的にry
588 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 01:18:51 ID:5Rdyj4/v0
>>587みたいな聞きかじりで分かったつもりになってるのが話をややこしくしてるんだろうな
しかも言ってることはめちゃくちゃw
>>586を初め他の人間が言ってるようにポイントが非課税なのはすぐ分かること
楽天の帳簿には現金プランでの支払い額と
買い物で使われショップに支払った額が経費として記載されてるわけだからね
ポイントのほかに収入が無かったら税金の支払いはどうなるかとか考えてもおかしいことに気づくと思うけど
589 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 01:50:21 ID:xb12Hswh0
わかってないのは君
ポイントが非課税か課税かどうかは、いってない
結局は税務署の判断
ただ現金が動く、動かないで課税対象かどうかを判断することは
意味のないということをいっただけ
めちゃくちゃwなのはどこかおしえてくれw
590 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 02:06:59 ID:3RLnPpgr0
所得税は金の動きだけにかかるものじゃないけどね。
相撲取りなんか優勝すると米等の商品を貰って、それを金に換算して所得として申告してるし。
所得=金 ???
話の流れをぶったぎりますが・・・
青色で申告書作成してます。
ヨドバシとかビックカメラのポイントは
>>490 >>491 >>584のリンク先
でかかれていることから判断して
申告しなくても良いということでいいのでしょうか。
あと、1万円のものをポイント6千円分使って買った場合、
経費は1万円、4千円(1万円−6千円)のどちらで計上できますか。
脱税が問題になるのは、税務調査が入った時点だけ。
確実に経費として申告できるのは
(1)ネット接続費用
(2)パソコンのモニターなどの購入費用
ここらへんは、経費として申告できます。
>>591 それは雇用主や主催者から賞金や給与の代わりに支給される場合
会社員でも現物支給に課税されることがある
与えた側は人件費などと同様の経費となり受け取った側もお金の代わりとみなされ課税される
楽天ポイントの場合はそうじゃないでしょ
使われた場合には楽天は店舗に支払うわけで会計上の処理にアフィリエイターは関与しない
言うなれば楽天ポイントは期間内に使えば割引してもらえる権利といったところか
>>593 しなくていい
経費は4千円
領収書も4千円になってるはずでしょ
1万円なんて書いたら嘘になるよ
店にも当然4千円売り上げ領収書を発行したと記録が残ってる
>>589 所得税は所得に対してかかるもの
基本的に自己申告だからあなたがポイントを収入と主張して税金を払いたけりゃ払えばいい
断られないと思うよ
かといって提出する場で帳簿や領収書を見せたりするわけじゃないけど
まあ普通の人は個人の広告収入程度なら記録が残ってる追跡可能な金銭の収入のみを申告するだろう
ポイントを収入に加えろっていう人はどういう人なんだろ
自分はちょっとでも収入を減らして経費を増やしたいんだが
まちがって申告してしまったから他人を巻き添えにしたいとか
収入が少なすぎるから少しでも多く見せたいとか?
>>581 その「広告宣伝費?」ってのが説得力ないんだよ。店舗に何を宣伝してどうい
う効果を得てるのよ。
おまえは使ったときしか考えてないけど、どうやって付与するかの仕組みまで
視野に入れればアフィリエイターが絡んでくる可能性は十分にある。
還元ポイント、アフィリエイト報酬は、その原資という名目で楽天が店舗から
徴収しているんだよ。アフィリエイトの場合はその30%をさらに広告料として
徴収している。
原資として徴収した分の行使権は、購入した人・パートナーに限定つきなが
らわたされる。もちろん、その記録はあるからそれぞれのポイント残高とい
うものが存在する。ポイントを行使すると対価としてサービスや商品を得ら
れるのは、楽天ではなく使用者というのもポイントだろ。
あとは楽天が原資についてどういった仕訳をしているかだ。現金プランの
やつならわかるだろうが楽天は原資については独立した口座にプールし
てるしな。
>>582 無限にって、使われることを前提にしないといけないから一応債務になるんだぜ。
債務超過に陥れば自分の首絞めるだけ。
別に給与にしたって報酬にしたって、余剰資金あればいくら出してもいいぞ。
それが期末ボーナスってやつだろ。んなあほなってほどのことではない。
>>588 >楽天の帳簿には現金プランでの支払い額と
>買い物で使われショップに支払った額が経費として記載されてるわけだからね
お前は帳簿をみたのかw
ま、俺もポイントは申告してないけどな。
現金収入のみ。
ただ、金の動きがないと云々というのはナンセンス。
>>596の前半部分は楽天ポイントだってそうだろ。
>>596使った時点しか見てないけど、そもそも「報酬」としてポイントが増えてるんだぜ。
「雇用主や主催者から賞金や給与の代わりに支給される場合」だろw
603 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 09:10:08 ID:mbcpTtg30
マイレージって一時所得になるよね?
ビックカメラのポイントと何が違って一時所得ってことになるの?
604 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 09:56:15 ID:2uRA1A4wO
>>593 実際に支払った金額のみ経費にできます。
継続して広告収入を得ているリーマンなんですけども
確定申告する場合の申告書って去年は申告書Aを使用して
申告を行ったんですけど、
継続性があるので
今回は事業所得で申告しよう(申告書B)と考えているのですが、
サーバ費用等はどこの項目に入力するような形となるのでしょうか?
収支内訳書の通信費にでも
ID:H/QKCkdM0よそのへんでやめとけ
知ったかぶりがバレバレ
事業者登録してなくて実質、無職なんですが、
この場合って、記帳はどうすればいいんでしょう?
まだ安定して収入があるわけではないので
事業主になるとしてももう少し先になると思うのですが
(300万越える可能性がでてきて、念のため今から記帳しようかと思ってます)
この場合、現金主義の単式記帳でいいんでしょうか?
いいけど、どうせなら青色申告にしたら?
まだ届け出間に合うよ。
>>602 そうですか、なんかいろいろ意見が分かれてるので、どうなのかなと。
雑所得の場合は現金主義でもいい、ということで理解しました。
ちなみに、クレジットの経費の場合も現金主義でいけますか?
統一したほうがいいですよね?
青色にしようかは迷ってるんですが、事業税取られるのと、
アフィリエイト以外での収入の方が多い(不安定)なため迷ってるとこです >_<
おまけに、そちらの収入が事業所得にできない可能性があるのでなおさらです・・・
個人的には青色にしたいんですが、税制が追いついてないので難しいとこです・・・
確定申告してきた。
今年は練習のつもりで白色だったけど節税のため来年から青色申告にします。
>青色にしようかは迷ってるんですが、事業税取られるのと
事業税は青色、白色関係なかったですね orz
事業届けは出そうか悩んでるんですが、
上記のように不安定なため今年も雑所得でやろうかと思ってるところです ハァ
613 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 17:22:40 ID:DVhhngQV0
>>610 発生主義が必要なのは65万円控除を受ける場合だから
それにこだわらなければ事業所得の現金主義で青色申告できるよ
>>610 他の収入って株や為替?
だとしたらアフィリで事業届けだしてあとは雑収入にするしかないかもね
>>613 実質無職の場合の例がなかなかないのでこまっていました。
ありがとうございます。
アフィ自体の収入は、
去年が50万ちょっとだったので事業にするのはまだ厳しいかもしれませんね orz
それ以外が200万くらい(いわゆるFXってやつです)あるんですが、
これがくせ者で不安定な上に地域(担当者?)によって事業所得にできないそうです。
アフィだけで100〜200万くらいいくようなら、白色でも事業届けだしてみようと思います。
とりあえず、現金主義で記帳していこうと思います。
税制が早く追いついてくれるといいんですが・・・
>>614 まさにそのとおりです orz
FXなんです。
一応、それなりに長くやってるので、ある程度の利益は出せますが、
絶対安定とは言えないものなので・・・
アフィの収入は上記の通りなので、なかなか難しいかもしれませんね >_<
>>615 ガクブル
290万円越えるとですが。
でも、FXが事業と認められないとなると、アフィだけで290万はまだまだですね。
全体では290万越える可能性もありますが、
まさか事業にできないのにそれで事業税取られるなんてないですよね・・・
為替が事業として認められるのはある程度の資金があり
安定した収益がないと難しいだろうね
でも事業化した人もいるからできなくもないんだよな(ブログもあるし)
俺もアフィリの収入をFXにつぎ込んでるけどマイナスだorz
>為替が事業として認められるのはある程度の資金があり
>安定した収益がないと難しいだろうね
ですよね・・・
法人なら普通に認められるはずですが、
個人事業でっていうのはなかなかむずかしいみたいです。
FXで稼いだ分をアフィに設備投資してますよ・・・
やっぱり、アフィの収入が増えるまでは普通に全部雑所得にしたほうがよさそうですね。
練習のため、今年はきっちり記帳だけはやっていこうと思います。
>>617 届けを事業税がかかる対象の業種で提出してなけりゃかからないと思う
たしか業種によって税率が決まってたと思います
自分はいい加減な名目で提出したけど一度も請求が来ないw
実質無職って・・・社会的な肩書きが無いなら一刻も早く届けを出したほうがいいと思いますよ
個人事業者って収入と継続年数などの実績でしか社会的価値が認められないから
届けは過去にさかのぼって始めた日を記入できるし
申告や事業届けについて何も言われることは無い。ただ提出するだけ
>たしか業種によって税率が決まってたと思います
調べたら、おおよそが5%で、事業や地区によって変わるようですね
>実質無職って・・・社会的な肩書きが無いなら一刻も早く届けを出したほうがいいと思いますよ
>個人事業者って収入と継続年数などの実績でしか社会的価値が認められないから
これが一番の悩みどこでした orz
なんだかんだいって、お金はあっても肩書きないと世間は冷たいですね
290万以下なら事業税かからないみたいなので、
ちょっと本気で考えてみようと思います。
623 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 19:25:39 ID:mbcpTtg30
個人事業税は俺払ってないよ。
最初に県税事務所から事業内容についてのお尋ねが来たときに
課税事業に当てはまらないような表現で回答しておいたら
それっきり賦課されてない。
「広告業」「電気通信業」とか答えると課税されるから気をつけろ。
ポイントは「広告」じゃなくて「アフィリエイト」。
「インターネット上におけるアフィリエイトを主体としたウェブサイト運営業」とか
答えておけば、課税事業に当てはまらないとされて課税されないはず。
625 :
624:2006/03/09(木) 23:06:26 ID:bDALptYp0
単純に「ウェブサイト運営業」でも問題ないと思うが。
賦課されるかどうかは基本的には個々の判断になるわけで、
俺の知ったことじゃないが。
626 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/09(木) 23:31:46 ID:mbcpTtg30
>>624 お答えどうもです。参考にさせていただきます。
変な答え方すると今度はアフィリ収入全て「雑所得」にされる可能性があるので難しいところですね。
それに、アレの控除を受けれるような仕事にもしないと損だし。
627 :
624:2006/03/09(木) 23:55:19 ID:bDALptYp0
「事業税がかからない」=「事業所得にならない」じゃないですよ。
所得税と事業税は別物なので、事業税が課税されようがされまいが
専業でやっているなら事業所得に代わりありません。
>>624 確定申告書の収支内訳書の業種名にはなんて書いてる?
情報提供サービス業は大丈夫かな?
俺は「情報サービス業」で提出した。
630 :
624:2006/03/10(金) 14:07:32 ID:UEN0/zZ30
>>628 情報サービス、インターネット、ウェブサイト運営、
その辺でよろしいかと。
確定申告(150万の白色申告)に初めて行くんですが
申告用紙以外に何か持っていく必要あります?
専用ソフトは使わずエクセルで収入と経費をまとめてプリントアウトはしてるんですが・・・通帳とかも要りますかね?
印鑑、納税する現金、引き落としにするなら銀行印と口座の情報、
Amazonみたいなとこから支払い調書貰ってるならそれ、
国民年金・厚生年金の受領証明書
えっ その場でお金も必要なんですか?
後から支払いとかは出来ないんですか?
納付期限は3月15日だよ。
635 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/10(金) 14:45:03 ID:V87Xly+c0
助かりました てっきり後でXXX円払えと紙が来ると思ってました
あと、白色申告アフェ収入150万で無職の場合
開業届けだして事業所得にするか?雑所得にするか?どっちで出した方がいいですかね
一応これからアフェは続けて行こうと思うですが・・・
アフェっていうな。
うそ教えるなよ
振込み用紙が後から送られて来るんだぞ
いちいち現金でその場で納税してたら税務署も大変だろ
別にその場で払えとは言ってませんが。
もう納期限まで日がないといってるだけだ。
口座振替も出来るから用紙を出しておくといい
ある程度まとまった金は人に見せるもんじゃない
今年度分が来年度の税金
さぁ〜て・・こんな事もしらない奴がいるなんて・・・w
税務署の名で振り込め詐欺できるな
日本語使えよ
すいません、変な質問で申し訳ないんですが
税務署ってやっぱスーツ着て行った方がいい
んでしょうかね?
Tシャツにサンダルでもいいよ。
寒いよ
貧乏そうな格好して行くとか。
毎年税理士が相談してくれる特設会場で提出してる
税務署が遠いってのもあるけどなんかつっこまれそうで嫌ってのもある
相談会場だとこっち寄りの立場の人が相談乗ってくれるのもいい
実際は自営業者は当たり前のようにいろんなものをバンバン経費で落としてるのもここで知った
ここやネットの情報だと使用割合とか理由とかすごく厳密みたいな感じだけどそんなことないみたい
糞真面目にやったって調査が入れば結局何かに理由つけて税金持っていくらしいし
最初税務署に相談したとき父名義で支払ってるものは経費に出来ないとか言われたし
あいつらは税金が増えるようにしかアドバイスしてくれないよ
それって無料ですか?
>>646
> 最初税務署に相談したとき父名義で支払ってるものは経費に出来ないとか言われたし
親名義で支払ってる電気代とかも按分してOKということですか?
>>648 おいらも最初知らなかったけど
領収書か別で使ってるならその領収書のコピーを保存しておけば
事業に関連するものならなんでもOKだって。ちゃんと確かめた
自分は専業だから光熱費や車とかも1/4とか1/2とか落としてる
>>548とか
>>572を参考に
夫婦でアフィやってる場合、プロバイダ料などは2人とも経費にできるのでしょうか?
どちらかひとりだけなのでしょうか?
651 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/10(金) 22:03:21 ID:bFk5LGaS0
ただでさえ利益率高い分野なんだから経費なるものはがんばってかき集めたほうがいいよ
サラリーマンでさえ使ってもしないのに3割とかの経費があらかじめ収入から引いてあるんだし
ただ詐取されまくるのはあほらしいよ
近所で個人事業の家庭が2軒あるんだけど
確定申告の話をしたらあらゆるものをこじつけて経費にしてておったまげた
俺も次の年からはとにかく領収書をもらいまくってどう自分の中でどう関連付けるかばっか考えてたなあ
あきからかに趣味や生活のもの以外は資料や取材費やら何かと名目を付けて経費にしてる
それでも他業種に比べれば全然利益率は高い
>642
金ピカの時計付けてダブダブのダブルスーツを着てアウディで乗り付けてください。
>>652 そうするとなにか特典がつくのでしょうか?
654 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/10(金) 22:07:29 ID:bFk5LGaS0
>>650 二人とも申告するのなら半分ずつか片方に全額かお好きなように
どっちにしろトータルで領収書の金額が上限
655 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/10(金) 22:08:31 ID:bFk5LGaS0
>>653 ワロタ
「こいつ、もっと儲かってんじゃないの?脱税してんじゃないの?」
と疑われる
>>654 なるほど。
やっぱり2人とも全額はダメなんですね。
ありがとうございました。
>>655 それは特典じゃないですね。
普通の格好で行くことにします。
>>656 >やっぱり2人とも全額はダメなんですね。
どういう思考回路してるんだ…
>>656 大雑把に言うと経費は他の誰かの収益と対だからありもしないものを申告するとばれちゃうよ
電話代なら電話会社はあなたからいくら貰ったと申告しているわけだし領収書や記録も残ってる
地元で申告相談会場とかやってないの?
うちの近所だと一駅ごとくらいにそういう会場が開かれててその場で提出も出来る
とりあえず申告書作成して帳簿とか領収書とかも全部持っていって
そういうとこでチェックしてもらえば直してもらえると思うよ
上でも言われてるけど税務署行っても節税になるようなことはたぶん教えてくれない
どうやったら1円でも多く取れるかしか考えてないし
>>658 親切にありがとうございます。
初めてなモノでわけがわからず混乱しております。
相談会みたいなの、やってるかもしれないです。
でももう期限も近いし終わっちゃったかな・・・
もっと早くに税理士さんに頼めばよかったなあ
>>659 自分とこは15日までやってるよ
公共の建物がよく会場になってるよ
主催は税務署だけど本物の税理士さんが派遣されて相手してくれる
この人たちは税務署員ではないのでなんでも気軽に相談に乗ってくれるし
節税のアドバイスもくれるよ。正しいか検算やチェックもしてくれる
ちなみに瀬戸際の税務署は混雑しすぎて提出するだけでも一苦労だと思うよ
どういう職業や収入か知らないけどその様子じゃ会場行ってからでもやり直せる規模に思うけど
自分は去年、検算してもらったら計算間違っててその場で書き直した・・
オマエラに良いこと教えたる
コンビニで買い物したら領収書をもらって消耗品費で計上しろ。
スイカにチャージしたら旅費交通費に計上、
あとはスイカでジュースを買おうが弁当を買おうがご自由に。
近所のスーパーで買い物したら会議費に計上。
情報収集のためにキヨスクで新聞を何誌も買い込んだことにして
領収書が無くても新聞図書費に計上。
風俗に言ったら飲食代で領収書をもらって接待交際費に計上。
まあ損金にできるかどうかは保証できんが、
申告と納税は自己責任でやってくれ。
662 :
661:2006/03/10(金) 23:24:05 ID:KCIyy3u20
言い忘れたが、
「適度に」「バランス良く」「ひっそりと」「目立たないように」
やってくれよ。
申告納税ってのは税務署との阿吽の呼吸でこなすもんだ。
>>649 なるほど。
詳しくありがとうございます。
ある程度按分して機会があればどこかの相談会で確認してます
どの程度なら、目立たないんだ?
接待交際費収入の2割くらい?
665 :
661:2006/03/11(土) 00:10:46 ID:yRkb8EZB0
>>664 接待交際費だけで2割もあったら
1件1件誰を接待したのか目的はなんだったのか
聞かれてしまいかねない。
具体的な数字は何とも言えないが、
とにかく阿吽の呼吸でやるしかない。
何度か税務調査を受ければだんだんわかるようになる。
>>665 交際費収入の5%くらいだけどこれくらいなら大丈夫?
会議費はいいこと聞いた
接待費をむやみに増やすのが怖くて領収書貰わなかったり
無理やり資料費やら取材費とかにしてた
レシートだと内訳で没にしたのが結構あるからこれからはとにかく領収書で貰おう
税務調査って収入がかなり無いと来ないって本当?
300〜700万を行ったりきたりなんだけど、3年間来たことない
調査っていきなり家に来るの?
よかったらどんな感じか教えて!
667 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/11(土) 10:29:31 ID:IB2ls5yo0
会計板に税務調査のスレがあるよ。
668 :
661:2006/03/11(土) 11:02:40 ID:yRkb8EZB0
税務調査は事前に電話で連絡がある。
日時も基本的には自由に決めてOK。休日とか深夜とかは多分ムリだけどな。
課税所得が500万円前後だったら、よっぽど申告内容が怪しくない限り
来ないかもね。もっとも税務署は気まぐれだから、
「今年はヒマだからちょっと調査しておくか」みたいな感じで
来る可能性も無いとも言えない。
アフィリエイトは現金商売じゃないから、
アポ無し調査はまず無いはずだけど、
脱税してる奴は別だぜ。
何度か税務調査を受けて慣れてくると、
税務署との駆け引きが結構楽しく思えてきたりもする。
そんなもんだ。
>何度か税務調査を受けて慣れてくると
何度もですと!
一生に一度あるかないかだと思ってた。
所得の内訳は各ASPごとにいくらいくらと書くんでしょうか?
それともアフィリエイト収入とだけ書くのでしょうか?
消費税って3年前の収入が1000万越えたら払うっていうけど
その1000万って経費をのぞいて?含む?どっち?
672 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/11(土) 17:20:03 ID:pP1ee+Sb0
DTIって本社がアメリカみたいなんですけど申告する必要ありますか?
↑ないよ。差し引かれてる
おれもおととしdtiで400万かせいだが払ってないけどなにも言われてないし
馬鹿だな
アメリカで申告しないとダメだぞ
FBIが追ってくるぞ
675 :
661:2006/03/11(土) 20:26:50 ID:yRkb8EZB0
>>671 2年前の年間売上が1000万円以上で課税事業者になる。
ああ、売上ってのは経費を差し引く前の金額ね。
今年は、平成15年度の売上が基準になって
平成17年度分の消費税を今年の3月末までに納める。
え、そんなの知らなかった?ああ可哀想に。
簡易課税の届け出期限はもう切れてるから、
ご愁傷様としか言いようがありません。
よく忘れる人がいるんだけど、
今年納めた消費税は今年度の損金として
収入から差し引けるからな。
まあ未払消費税勘定で去年度の損金に計上しても大丈夫だが。
676 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/12(日) 00:54:15 ID:hquf669Y0
>>670 そんなの書かなくていいよ 合計だけ書け
すいません、質問させて下さい。
部屋を事務所代わりに使ってます。
その部屋用に石油ファンヒーターを買ったのですが、
燃料代も含め経費に認められるのでしょうか?
応用の利かない人だな
来年から申告することになると思うのですけど、白と青両方出来る
(データそのままで切り替えできる。最初白で将来青に切り替えるつもりなので)
会計ソフトでオススメのってどのようなものがありますでしょうか?
個人向けにしては多少高いが、それでも良いなら「やよいの青色申告」
681 :
661:2006/03/12(日) 12:19:18 ID:UVbSFs+00
>>677 いいか、よく聞け
「収入を得るために必要な出費だと説明が付くならば
とりあえず何でも経費に計上」しておけ。
ファンヒーターと燃料が、業務上必要であると
自分で判断したら経費に計上すればよい。
税務署に認められるかどうかいちいち気にするな。
税務調査で何か聞かれたら、
自分の主張をはっきり述べる。
「これこれこういう理由で業務上必要不可欠な出費です」と。
682 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/12(日) 13:27:52 ID:hQwtI/4i0
無職だけどアフィで250万ほどの収入があったので
はじめての確定申告を白の事業所得で出します
(雑所得だとだめみたいなんで)
その際だけど事前に開業届けって出さなければいけないんですか?
開業届け出さずに申告に行ったら受け付けてもらえませんか?
>>675 開業届出してないなら雑所得でしょ
あと、確定申告自体は受け付けてもらえないってことはない
申告の義務がある
684 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/12(日) 18:05:33 ID:hquf669Y0
>>675 開業なんぞださなくても事業所得の白で出せばいい 勝手に開業あつかに
なってるから、来年青でだすなら開業届いる。雑所得だと経費にきびしくなる。
初めての白なら経費で所得を40万ほどにしてだせ
210万は経費だ 領収書なくても別にOK なんかいわれても頭の中にあると言え
出す義務もないしなぁ
後収入の金額はかかなくていい 所得から書け 態々情報さらさなくても良い
詳細なことは全て書くな 経費も書かなくて良い 経費の金額等(詳細に)書いてる
奴いるけどねぇw
685 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/12(日) 19:13:44 ID:YKtGxyt30
詳しい方、すみませんが助言ください。
【状況】
2004年度は白で申告し帳簿付けせず。
2005年度より個人事業及び青色複式に変更。1/1に元入れ10万でスタート。
【不明点】
04年度のアフィリ売り上げ未入金分が100万あり、これを1/1時点のB/Sの「売掛金」に入れたい。
会計ソフトの繰越金額設定でこの金額を入れるのだが、反対側(負債)の勘定科目がわからない。
資産に「04年売掛金繰越額」という科目を作って-100万にしようとしましたが、
これでは12/31のB/Sにもこの科目でこの金額が残ってしまいます。
また「事業主借」も選択できません。
この場合、繰り入れる売掛金100万は「元入金」から出すという形にしても良いのでしょうか?
どうぞろしくお願いします。
686 :
682:2006/03/12(日) 19:50:36 ID:+Jeb1TVv0
頭が悪いから複式簿記が理解できない。
こんなときはずっと白色申告でいいんでしょうか?
>>687 いいよ、好きにしなよ。
1000万円くらい稼げるようになったら
税理士か記帳代行に頼んで青色申告した方が得だと思うが。
バカ公務員、バカ政治家、バカ官僚の代わりに漏れが金を使ってやる。
>>684 210万も経費にして怪しまれませんか?
できるのならしたいですけど・・・
どんなモノが経費になりますかね?
家賃・光熱費・会議費・接待交際費・取材費
>>684 私も今年初めての白色申告(事業届けは提出済み)。
計算したら、大体収入300万くらいで経費は20万もないよ・・・。
まだ申告書の提出はしてないけど、領収書ないのとかも、取材費とか
旅費交通費など経費として計上していいのかな?
領収書なかったり、事業にあんまり関係なさそうなのは全部除外して
計算したら経費ってほとんどない。
694 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/12(日) 23:44:29 ID:EPmCgJOX0
>>690だから収入自体知らせなくていいのよぉ 書かなくて良い
知らせるのは所得 経費は脳内で勝手に作っとけ 自己申告だしなぁ
これがメリットだろ 収支内訳書出も出さなくて良いよ 情報は出さなくて良い
695 :
687:2006/03/12(日) 23:56:24 ID:/s2G2il10
収支内訳書って出さなくていいのね!?知らんかった。
今ちょと調べてみたら、確かに
『「収支内訳書」は確定申告書に添付することが所得税法雑則で定められていますが、
書式は法令で定めたものより記入事項が膨大なものを要求しています。
これを提出しなかった場合には罰則規定がありません。』
て書いてあった。
確定申告書Bの収入金額もかかずに、所得金額から記入し始めるってこと
なんですね。
697 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/13(月) 06:05:36 ID:l38/RYWx0
毎月20〜25万稼いでるんだけど1回も税金払ってない…やっぱヤバイのかな?
節税は大いに結構だが
脱税はあかんで。
>毎月20〜25万稼いでるんだけど1回も税金払ってない…やっぱヤバイのかな?
「人殺したんだけど警察には黙っとる・・・やばいかな」ていうのと同じようなものだ。
700 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/13(月) 13:49:07 ID:myJQqXVu0
収支内訳書の所在地を書く欄に18文字以内ってなってるけど
DTIとか海外のサイトは長くて18文字じゃかけない場合はどうしたらいいの?
誰か教えて
701 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/13(月) 13:55:23 ID:LkAB2Gbx0
手書き
ASPなんか書かずにまとめてアフィリエイト報酬だけでいいんだよ
えっ まとめでいいんですか?
細かく聞かれませんか?(白・開業届けだす予定で120万円程度ですが・・・)
120万円程度ならバックレちゃいなよ
脱税指南はやめとけ
そうかじゃあ税金払ってくださいお願いします
707 :
697:2006/03/13(月) 17:06:04 ID:VFJ7tLns0
>>698 >>699 ぶっちゃけ…
税金の払い方が分からない…
雇われてるバイトなら
会社が勝手にやってくれるけど
今まで広告収入で税金のこと全く考えて
なかった!!!
税務署いってやり方わからないといえば教えてくれるよ。
分からないっていうか知る気ないだろ。
税務署のホームページみれば馬鹿でも分かるよ。
710 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/13(月) 20:11:32 ID:myJQqXVu0
前3年ぐらいは100万円程度の収入で無申告でした
今年から真面目に申告しようと思うんですがこれって前の分ばれちゃいます?スルーしてくれる?どっち?
確定申告は記入漏れとか無いかチェックするだけですよね?
ばれるともスルーするとも断言はできんが税務調査は7年までさかのぼるよ。
逆に言えば、過去のもんも含めて申告はできるよ。
むこうから無申告課税はあるけど、向こうに指摘されるよりはずっと安い。
ま、進めるのは過去にさかのぼって全て。あとは自己責任でどぞ。
リーマンです。
去年からアフィリエイトはじめました。
去年の収入は20万以下だったので申告は必要なかったのですが
今年は微妙に20万を超えそうな調子になってきました。
PCは去年買ったものがあります。
このPCを経費にしようと思うのですが
購入は去年なので減価償却した値段で
今年分の経費にするのでしょうか?
それとも使用割合(大体8割ほど)で
経費として計算して入れるのでしょうか?
それと本のレビューをしている場合、購入した本の代金は
全て経費として処理出来るのでしょうか?
それとも何割までとか制限などがあるのでしょうか?
というか、経費が収入を越えて赤字になるので還付などを
受けることも出来るのでしょうか?
去年買ったものを今年の経費にするなよw
>>712 去年買ったPCは去年の経費だ。
今年にはならん。
100万くらいのサーバを買ったんであれば別だが。
20〜30万程度なら、家賃+光熱費の按分でどうにでもなるだろ。
家賃+光熱費を家全体の広さに対するPC置いた部屋の割合で計算。
そこにネット代、鯖代とか積めば経費10万くらいいくんじゃね?
基本的にアフィで収入-経費=20万を切れば納税額はゼロになる。
>去年買ったPC
減価償却分は経費に入れることが可能。
購入費*0.9*0.25
> 経費が収入を越えて赤字になるので還付
大抵のアフィリエイトは源泉徴収されてないから還付は無理かと。
白の雑所得なら損益通算もできない。
>>714 いや、給与所得以外の所得が20万未満なら確定申告をしなくてもいいだけで、
課税対象ではあるよ。納税額が0になるというのは間違い。
>>715 いやまあ20万といってるから、給与所得が別にあるんだろ。
赤字なら、給与所得の源泉徴収分からはかえってくると思われ。
家で仕事してて食事代って経費にできるんですか?
できるわけがない。
719 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/14(火) 02:22:35 ID:XwN1+k8N0
開業届け出そうと思うんだえど
「ウェブサイト運営」でいいのかな もっと大きく「情報サービス業」にした方がいいのかな?
やっと終わった…
明日郵便局から出しに行くよ。
>>719 情報サービスだと逆に狭まるでしょ。
ウェブデザインとかは含まれなくなっちゃうだろうし、
普通にウェブサイト企画開発運営でいいんじゃね?
やっと書類書き終わったー
>>719 おれは「ウェブサイト運営」で出した。
要するに事業税の課税対象にならないようにつければ何でもいい。
>>341もおれの書き込みなんだけど、リンク先を見てくれ。
例えば「デザイン業」を名乗ると5%余計に取られる可能性あり。
年間290万以上、あるいはひと月にその1/12以上稼ぐとかかると県税事務所で言われた気がする。
ものの1分で提出完了
恐らくハンコとか添付書類とか重要なポイントだけ見てた感じだったな
詳しい中身とかは後で調べて怪しそうなのは呼び出しなのかな・・・
頼む 来ないでくれ!
収入150万円
基礎控除とか経費とかで75万円
納税5万円程度だったから来ないでしょ?
ね?
>>723 調査に入って追徴課税しても調査員の人件費で赤字になるよ
>>723,724
まあ小額でもこないとは言い切れないけどな。
赤字だろうが暇なら調査はいるよ。
雑のところに全部のASPを書くのでしょうか?
数百円のところから数十万のものまで沢山ありはいりきれません
それともアフィリエイトとだけ書いて合計でもいいのでしょうか
727 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/14(火) 17:33:13 ID:Lfi85VbB0
726
何も書かず金額だけでいいんだよ タコ輔
空欄でいいということでしょうか?
おれ、開業届けだすときに、素直にやってる事をはなしたら、
「”アフィリエイト”と書けば良いですよ」って言われた。
職業。
どこそれ?
田舎だとダメかなあ?
つーか、14日にもなって質問してるヤツってどうよ?
来年の申告に備えてか?
種目 (全角 5文字以内)
報酬などの支払者の氏名・名称(全角22文字以内)
所得の生ずる場所(全角28文字以内)
これってどう記入すればよいのでしょう??
733 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/14(火) 20:37:11 ID:m6j05G0e0
なんとか提出してきてオワタ。
なんか出すまでは、こっちが払うのにメンドクサイ思いしなきゃならんのだと
イライラしていたが出し終われば、偉そうな気分になってしまった。
同時に心地よかった。
今まで学生だったもんで、納税っていうのをしてる感覚なくて。
たった10万かもしれないが、俺は納税者だ。っておもた。
来年からは青色申告にして出しておいた。
青色と白色来年は選べるってことですよね?
734 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/14(火) 20:47:56 ID:53nI09Ar0
去年の年収アフィ収入のみで27万7000円なんだけど確定申告しなくていいんだよね?
やべっ印おさずに郵送しちまったw
どうなるんだろ??
>>733 学生であることと納税額が同じで親近感が沸いた。
俺も今年から開業届けを出して青色に切り替えたけど、廃業届けを出すまで青しか無理じゃない?
あと質問だけど、学生の場合保険税はどうなんだろ?
去年の収入は年間250万円で、現在親の健康保険に入ったまま。
何か対策しなきゃまずいかな?
青色申告の届けだしたなら基本的に青色申告せにゃな。
でも簡易帳簿でも10万の控除あるから得だよん。
がんばって複式帳簿で付ければ65万の控除(税金6万程度はお得)
だから、確定申告向けの会計ソフト買うといいよ。ソフト使えば
簡易帳簿ノートで付けるより楽チンだ。
739 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/15(水) 01:25:00 ID:WG+0yyNc0
>>737 はいはい、一般的に社会保険や組合健保は
扶養になれるのは「収入」130万まで。それ超えると
独自に保険に入らなきゃならん。
独自に保険といっても、アフィリエイトしかやってなきゃ、
国民健康保険にしか入れん。でも国民健康保険というのは
世帯主が代表で世帯単位ではいるもの。
だからおまえんちが、親父が世帯主なら親父に見た目は
二重に健康保険に入ってもらわにゃならん。親父の国保分
はとられないけどね。
おまえがいま実家を離れてて住民票もうつしてるなら、世
帯主はお前さんだから、独自に申し込めばいいよ。
ま、この辺は税金や確定申告とは関係ない話だが、
収入あること親にいってないならちゃんと言っとけよ。
親がお前さんの扶養控除したまんまだと親が脱税してることになるよ。
741 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/15(水) 03:03:44 ID:SxmKyc+40
>>738 簡易ソフトとなると弥生とかああいう?
何かお奨めとかあれば参考までに教えていただけませんか?
このスレ読み直せばどこかに書いてある
743 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/15(水) 03:29:42 ID:SxmKyc+40
>>733 青色申請出したなら来年は青色で申請しなければならない。
いちど青色申請したらアフィリエイトを辞めて廃業届を役所に提出するまで
収入が無い年も毎年申請し続けなけりゃならんよ。
最近弥生の社長大人気だな。
弥生は高いよ。法人向け。
やよいは安い。個人向け
>>743 色々体験版あるから使ってみるがよろし
ちなみに、やよいにしました
>>740 収入があることは言ってあるので、親は私の分の扶養控除を引いてないはずです。
特定扶養親族の控除を受けられないから、年末調整で10万以上損したと言ってたと思います。
組合健保は、文句を言われたら何とかすればいいだろう、
って親が言ってたのでそのままです。
740さんの話からすると独自で入らなくてはまずいのですね。
ところで子息に収入や所得があることは保険側(保険庁?組合健保?)に伝わるものなのでしょうか?
あと一年の学生であることと、世帯主が親なので、できれば面倒な手続きは避けたいところなのですが。
>>749 子息の収入が伝わるか、ってのは、残念ながらわからないと思うよ
多分伝わらないと思うけど、絶対とは言えない
でも、収入があるなら、自分も世帯主になって、国民健康保険に入ると良いと思うよ
別に同じ場所に住んでるから世帯がひとつとは限らないし、実際俺も嫁も両方世帯主
基本的に、ばれる前にやって置いた方が良いと思う
ばれてからだと色々とめんどくさいだろ
市役所行って相談してみるとよろし
あと、1回青色しちゃうと、廃業しないといけないと思ってるヤツ多いみたいだけども、間違いだよ
青色しちゃうと次の年も青色ってのは正しいけど、「来年は白色にしたい」って書類書けばオケ、名前は忘れちゃったけど
実際には俺は、それ書いて、去年と今年は白色にしたけど、個人事業主は廃業してない
申告したら、ついでに数年前の収入まで調べられたりしますか?
ウェブ収入じゃないけど、学生時代の後半はバイトで
年200万くらい働いていたもんでして。
学生時代のラスト2年バイトで合計400万くらい。
振込なので銀行に入ったりしてます。
当時税金なんて全く知らずでして。
学生だから扶養に入っていて、保険関係とか色々あるみたいだし。
調べられると困るし不安。
今はリーマン+アフィリエイトで、雑所得が申告ギリギリの20万程度。
勿論時効の5年だか7年だかは経過してません。
脱税が発覚しました
税務署へ通報しました
バイトで200万円は源泉取られるだろうから
寧ろお金が還ってく可能性も高くね?
あ でも親の扶養からは外れるから
バレたら親がちょっと社会保険料を追加で支払わないとダメになるのかな
親は扶養控除が一人分無くなるからそれだけではすまないし
子供も扶養の各種恩恵が無くなるわけで
そのあたりの中途半端な稼ぎがトータルで考えると一番損だと思う
扶養が外れない額に抑えるか、人並みに稼ぐかにしないと
200万なら十分人並みだろう
扶養が外れない額っていくらですか?
調べれば分かることを聞くなよ
アフィリエイト記事を書くために買った商品
ってことにすれば、買ったものは経費になるんだろうか
食い物レビューとかだと、科目は何費?
(食い物レビューって相当ヒットしないと黒字になるとは思えんのだが…。)
人と食べにいけば会議費とか交際費でもよさそうだけど
一人でレビューのためだけに食べたら販売促進費でいいのかな?
販売促進費ではないだろ…
研究費の一環として雑費に入れておけば?
>>769 いやまあ、そこはあくまで職業フリーライターだからなw
自分の職業にあわせて、うまい費目をつくるといいよ。
販促費ってのは、小売じゃないから難しいと思われ。
未成年の場合はどうすんの?
アフィリエイトで20歳で登録して、100万/年 なんだけど・・・
未成年だろうが納税義務はあるよ。
いくつで登録してようが関係なし。
768 :
766:2006/03/20(月) 15:57:10 ID:/zuXFtkf0
やっぱり年齢を偽るのはよくないか。
769 :
766:2006/03/20(月) 15:59:05 ID:/zuXFtkf0
>>767 早速の回答有難うございます。
アフィリやってるのは親に内緒ですし、税務署に一人で行くのも難ですorz
ネットで確定申告できると聞きましたが、その場合家に郵便が来るとか親にばれる要素は無いのでしょうか。
>>769 むしろ、申告すると扶養家族はずれてばれるような
772 :
766:2006/03/20(月) 16:24:39 ID:/zuXFtkf0
>>770-771 回答有難うございます。
・・・どうしよ
コレは申告しないほうがいいか。
知らん振りするとヤバいか。
まあそうすると772自身が脱税の罪に問われる。
結局ばれるよ。
774 :
766:2006/03/20(月) 17:27:17 ID:/zuXFtkf0
つまりアフィリを辞めるしかないか。
なんでかせいじゃだめなのさw
あ、年間38万未満なら課税所得内から、
細々とやったら?
過去のぶんは脱税だがw
776 :
766:2006/03/20(月) 17:49:31 ID:/zuXFtkf0
でもそうだとすると月3万か。すくね。
あー税金うざい・・・
一つのASP3万円 × 10
やっぱバレるか。
何でバレるんだろ。仕組みが知りたい。
雑所得で20万ちょっとで、控除額を差し引いたら20万以下になるんですが
この場合は申告はしなければいけないのでしょうか?
給与所得者?
>>778 20万ちょっとしか所得ないならはじめから課税所得じゃない。
控除額を差し引くって何控除を差し引いたの?基礎控除引けばすでに0だろ?
>>778 収入と所得、損金と控除の違いがわかってないんじゃないの?
平和になりましたナ
青色申告するために行うことは
事業内容(アフィ)と直接関係なくても経費になるのでしょうか?
青色申告や簿記の本を買うと新聞図書費か研修費で経費になりますか?
簿記の学校に通った場合、受講料は?
簿記の試験まで受けた場合、受験料?
青色申告するために簿記の学校通う必要があるかは甚だ疑問だが、
事業に関する確定申告に必要な経費は、事業の経費でしょ。
>>781 > 青色申告や簿記の本を買うと新聞図書費か研修費で経費になりますか?
なるよ。これは無問題。本なら新聞図書費でOK。
> 簿記の学校に通った場合、受講料は?
> 簿記の試験まで受けた場合、受験料?
これは微妙だなあ。
青色申告をする為に簿記の学校に通う必要性がないもんな。
ましてや試験まで受けるなんて。
>>775 ASPが決算のときに、誰にいくら支払ったか、正確に申告するから。
つーか、かせいじゃだめなんじゃなくて
納税しなきゃだめなだけ。
いくらでもかせいでいいだろ。
4半期の速報から予測すると今年度は
所得税だけで100万逝きそうorz
まだ20万越えてないんですけど
越えてからの疑問があるので質問します。
googleで12月分の売上はまず売掛金になりますよね?
12月末日
売掛金 / ?
1月26入金
現金預金 / 売掛金
この12月末日で確定する売掛金の相手科目は何になるのでしょうか?
売上、でしょ。俺はアドセンスはこうやって仕訳をしている。
12/31 売掛金10,000 売上10,000
1/26 その他預金10,000 売掛金10,000
1/26振込金額を確認してから、12/31にさかのぼって円での正確な売上額を書いてる。
仕訳方法の質問ってことで青色だと推測するが、普通預金は「その他預金」になるみたい。
事業の場合は当座預金を使うのがデフォってことらしい。
A8や駒など振り込み手数料がひかれる一般ASPの場合はこう。
12/31 売掛金10,000 売上10,000
2/15 諸口10,000 売掛金10,000
2/15 支払手数料210 諸口210
2/15 その他預金9,790 諸口9,790
あー。あと、課税対象になるのは1年間に入金された額ではなく、
1年間にトータルで儲かった額(売上−経費)だよ。
だから来年の2/15〜3/15に申告するのは、今年の1/1〜12/31までの
トータルで儲かった額。
今年の1/26に入金されたとしても、去年の12月に儲けたぶんは申告対象外。
>>791 課税対象(所得)は
収入(売上)−経費−控除でない?
所得(雑所得・事業所得など) = 収入-経費
*所得(給与所得) = 給与収入-給与所得控除
課税所得 = 総合課税所得の合計 - 各種所得控除
所得税 = 課税所得控除 * 税率 - 税額控除
中古PCとかでも、資産で計上しないとだめですか?
リーマンの副業でやってるんですが
タックスアンサーを見てると
>青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等に限られます。
こうあるので、個人事業者は無理ってことでしょうか?
資産で150万越えないので固定資産税は出ないのですが。
会社では、資産は器具備品という科目にしていて、
安い備品類は、事務用品費や什器備品として
処理してるのですが、同様に処理して資産扱いに
しなくても大丈夫なのでしょうか?
795 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/27(月) 20:43:16 ID:SST3tuu00
質問です。板違いだったらごめんなさい。今旦那の扶養の範囲内130万(年金と社会保険は扶養、所得税は年末調整)でバイトをしてます。
こんなわたしが、webで仕事(例えばチャットレディーとか)すると、そっちでいくら以上かせぐと税金の対象になりますか?
もしかして、バイトだったら合算になってしまうのですか??いろいろなところをのぞきましたが、結局どうなのかわかりません。
誰か解る方アドバイス下さい。
(;_;)
初めての確定申告です…
所得税150万、いつも貯金してるからあんな大金はじめて見たのに一瞬で銀行の奥にもってかれちゃった…
えーん(;_;)
ソフト開発って事業税かかりますか?
地域によってちがうのかな…
所得税27万だった・・・
たけー
アフィリエイトの情報商材を買ったりセミナー受けたりしてるんですが
経費と認められますかね・・・
しかも大阪→東京まで行ってるのでその際の交通費や宿泊費まで
計上してるんですが・・・
税務署に電話したところビミョーなお返事でした
>>796 地域による差異はないと思います。第一種の請負業になるのかなぁ。
詳しくは県税事務所に聞いてみるのがイイ!税務署じゃないよ県税事務所だよ。
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a3.html 7月と11月に1/3の額(50万円)ずつ、来年申告の税金の先払い請求が来るから要注意ナリ。
>>797 その税金のおかげで助かる人たちもいるハズ。未来を担う子供たちも学校に行ける。
君は素晴らしいことをした!世の中の役に立ててよかったジャマイカ
>>798 領収証があるぶんは、とりあえず全額経費で申告して様子を見るのもいいかも。
んでもし駄目出しされたとしても、加算される税金なんてごくわずかでしょ。
情報商材やセミナーはずいぶん高額ですが、本当に元を取れるほど儲かりますか?
>>795 給与所得なら合算で103万こえればだめ。
雑所得・事業所得なら単体でも38万超えればだめ。
ちなみに既にやってるバイトは給与所得ね。
>>797 3ヶ月終わった時点で単純に4倍すると、
次の所得税は100万とられるよ… orz
住民税その他あわせるといくらだよ…
800さん、アドバイスありがとうございます(>_<)
↑796です
今年は所得38万超えそう・・・
学生の身で扶養とかなんとかで親にも迷惑かけたくないから閉鎖しようかと悩む
名義を分けて家族や兄弟に割り振ったらどうだ?
収入は多いほうが親もありがたいと思うけど。
そういうのってアリなんですか?
とりあえず親に相談してみることにします
>>800 ありがとうございます。
領収証の件ですが、交通費はどうなるんでしょうか?
アフィリエイトで交通費ってのもおかしな話なんですが
セミナーへ行った際に交通費がかかってしまったもので・・・
セミナーや商材は役に立ったためしがありません。
今後は一切買いません。
年に一度くらい「どうしてもこれは」というのが
あれば別ですが。
>年に一度くらい「どうしてもこれは」というのが
>あれば別ですが。
ないから安心しろ。
Web収入板のログのほうがよっぽどためになる。
>>809 激しく同意。まとめサイト作ったらセミナーや商材の半分は滅びるか
あるいはこぴぺして有料情報商材化されるんじゃないかという悪寒
>>810 それも思ったけど仕組みよくわかんないし申告しようかと
みんな税務署いってるんだな
俺は市町村の税務課の確定申告にいった。(提出先は結局税務署だけど)
市町村の担当者だと経費とかの部分で甘いことが多いと感じる。
それに書類の担当税理士名が市町村の税務課長とかになるので、
おすみつきもらえるかんじで後でいちゃもんつけられることもないし。
いやないことは無いだろ。
国税は国税庁が調べるんだし。
郵送で提出してるのとたいして変わらん。
>>808 「旅費交通費」ですね。
経費の領収証は申告時に提出を求められないので、証明代わりに
ネットの乗り換え検索サイトを印刷して保存しておけばいいんじゃないでしょうか。
たぶん…
816 :
808:2006/03/30(木) 03:41:26 ID:pwU3tAT+0
ま、証憑というのは別に領収書じゃなくても証憑になるならなんでもいい。
去年20万以下で無申告だったのですが
今年は少し調子が出て、年間売上の見込みが30万くらいになりそうです。
消費税課税の1000万はとても無理とは思いますが
もし1000万を超えたら、の時のことを考えて
今から税抜き処理をしておくべきでしょうか?
それとも1000万が越えてから(越えそうな年から)
税抜き処理したほうがよいのでしょうか?
超えた翌々年から課税だから気にしなくてもいい
>>813 >後でいちゃもんつけられることもないし
そんなことはあり得ません。
どんな税理士が顧問にいようが税務調査はやってきます。
>>808 領収書のない交通費は出金伝票を切っておけばOK。
>>818 つーか、なんでわざわざ面倒な税抜でやる必要があるわけ?
税込でやりゃいいじゃん。
821 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/03/31(金) 08:21:17 ID:O9py4ZP/0
今30万の人が1000万ってすごい皮算用だねw
まぁ目標を持つことは良いことだ。
俺はヘタレだからハードルを高くしすぎると結果的にダメになる事が多いから
階段のように少しづつ上げるけどね。
100万/年くらいじゃわかんねーよ
会社員やりながらアフィやってます。
去年20万こえないとおもったら20万100円くらいになったんですが
今年は30万くらいいきそうなので帳簿をつけはじめてます。
今年分を申告する時、前年度分はどうしたらいいのでしょう?
100円くらいなので申告しなくてもよさそうですけど
税務署は前年度分の収入まで調べてくるのでしょうか?
あのな、経費が100円以上かかってるだろ?
収入から経費を引いた「所得」が20万円を超えてなければ
申告不要。
ウィルスバスターって、必要経費になりますか?
なるよ
>>825 経費の話は
>>826においといて仮に所得が20万100円だとすると、
申告するのは100円ではなく20万100円です。
それと給与所得を通算して所得税を算出し、その税額から給与の源泉徴収分
を差し引いた額を納税。
給与以外の総所得が20万未満なら申告しなくていいだけで、課税対象ではあります。
1円でも超えれば20万+超えた分しっかり申告しなきゃだめです。
830 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/04(火) 10:00:58 ID:HCpPr8TD0
20万100円だったら税務署も何もいわんだろw
831 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/04(火) 10:10:33 ID:kv+iirZi0
約20万の壁を越える方法を教えてください。
>>830 それがそうでもないんだな。お役所だから。
ただまあ給与のほかにちょうど20万100円儲けているという
情報つかむことはそうないだろうが。
↑本日の知ったか君
知ったかというなら根拠示せよw
知ったかと言われるのがいやなら根拠を示してレスしろよw
あぼーん
>>832 ASPがきちんと報告してれば、つかまれるんじゃね?
ASPはちゃんと決算時に報告してるよ。
外に出ていく金だもん。
他は曖昧にしても、ここだけは確実に申告してるよ。
めんどくせーから源泉にしろよ
>>839 一晩で禿げ上がるほど同意。
マジでめんどくせえ。
アマゾンは源泉してる。
リンクシェアは消費税つけるくらいなら、源泉徴収もしろといいたい。
月3万越えは源泉とかにすれば、振込み手数料すこしは浮くだろうにねー。
企業で経理やってるんだが簿記資格無し。
これくらいだと、自力で確定申告できないもんだなぁ。
843 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/09(日) 14:22:09 ID:ggVijzDt0
ちょっと聞きたいことがあるのですが
アマゾンで儲けた分については、税金収めなくていいのですか
あぼーん
優雅さの例がパチンコとは、泣けるねぇw
847 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/10(月) 11:36:51 ID:HwTeGXg80
現在学生でアフィ収入が月150万前後あります。
これって、会社にしたほうが節税できると思うんですが
来年に大企業に内定が決まっています。
就職先にばれずに、確定申告することは可能だと過去ログにあったと思うのですが
就職先にばれずに会社を作る事って可能ですか?
>>847 会社にしたほうが節税できるという根拠は?
会社興せばかかるのは税金だけじゃないぞ。
849 :
847:2006/04/10(月) 15:47:22 ID:HwTeGXg80
所得税・法人税・住民税の合計を考えたとき
個人事業主より法人のほうが税率が低くなりますよね?(所得が年間2000万前後の場合)
>会社興せばかかるのは税金だけじゃないぞ。
これは、会計の手間と経費とかでしょうか?
特に銀行から融資を受けたり、信用アップなどということは考えず、
節税のためだけに会社を作ろうと考えてたのですがあさはかですかね・・
親名義の会社で設立すれば?
副業禁止の企業だったらクビになっても文句言えないよ。
在学中に会社設立して大手証券会社にいった奴がいるけど、
どうやって折り合いを付けてるかは知らないな。
社長を別に立てて全株所持とかだった気がするけど。
学生で月150万あっても何に使うんだろ。
アフィに気づくのがあと2年くらい早かったら
月40万くらいいけたかもしれんが
もしそうなってたらそれくらいで満足して
就活もろくにせず不安な招来過ごしてたかも。
内定おめ。
40万で就職しないのはいくらなんでもやばすぎるなw
>>849 今年の税制改正で
個人事業法人成りの節税は一部封じられてしまうのでご注意を。
白色だったら楽だよ。
領収証とってメモしておくだけ。
控除がないのを差し引いても白色のほうがいいと思う。
経理の知識があれば別だけど。
856 :
847:2006/04/11(火) 21:07:58 ID:mnidGg3m0
みなさん、レスありがとう
>>850 親名義かぁ、ちょっと相談してみるかな・・
>>851-852 すべて、株につぎ込んでます。
月150万でも検索エンジンに依存しまくってるので、翌日から0円になる可能性もあるしね・・
>>853-855 まだ時間はあるので、本色々読んで勉強してみることにしますー、ありがとう
「日本一わかりやすい・・・」本を読んだのですが、
具体的なことが分からなかったので教えてください。
(この本を買ったのが失敗だったことはこのスレで分かりました)
・白色申告にする予定なのですが、このままだと扶養範囲を越えてしまうので
秋頃にはアドセンスの報酬受け取りを「保留」にしようと思うのですが
この行為は問題ないですか。
・経費として思いつくものが殆ど無いので、できれば電気代や暖房用の灯油代の一部を
計上したいのですが、それらは主人名義の口座から引き落とされています。
調べたら、その場合は計上できないと説明しているサイトと、
財産は夫婦共有だからOKとするサイトがありました。これはどちらでしょうか。
・このスレの前の方にも書いてありましたが、白色は事業登録をしなければならないのですよね?
もし来年、納税するほど報酬がない場合はすぐに事業登録を取り消しできるのですか?
それでまた、再来年登録とか・・・怒られそうで怖いのですが。
長文すみません。
>>857 俺のわかる範囲でレス。
(1)普通は発生主義といって、入金がまだでも売上(アフィリ報酬)が発生した時点で課税対象になる。
でも、白色申告の場合は現金主義:入金されたぶんを売上=課税対象とすることが出来るので、保留はOK。
(2)一部は経費に計上できると思います。
他に経費にできそうなのは、プロバ代、サーバ・ドメイン代、ソフト、書籍、文房具とかかな。
今回買って失敗した「日本一わかりやすい・・・」の代金も経費にできる。
レベルの高いところでは、賃貸なら家賃の一部、持ち家なら固定資産税の一部もいけるらしいが。
割合については税務署に聞きに(交渉に)行くべし。
税務署は怖いところじゃないよ。普通のオッサンがいるだけ。
(3)事前の申請が必要なのは、青色申告のほうです。白は届出不要。
申告は、年間トータルの利益、経費、控除なんかをバーンと書くだけです。
正直に申告するつもりならばビビルことは何もないですよ。今からならゆっくり準備できます。
俺も初めて申告したときはわけも無く緊張したけど、終わってみれば呆気なかったですね。
(1)(3)了解しました。
(2)プロバ・ソフト代等、それらを一年分足しても3万弱にしかならなくてorz
せめて電気代でもと思いましたが、やっぱり税務署に聞くのが一番なんですね。
今は分からないことだらけで頭の中で申告のイメージが掴めずパニックでした。
分かりやすい説明ありがとうございました。
>>859 ちなみに、アフィリエイト収入は給与所得じゃない(通常
雑所得か事業所得)から、いわゆるパート減税(103万)の
対象ではなく、基礎控除額の38万を超えると、旦那さん
の配偶者控除の対象から外れます。
38万を超えても配偶者特別控除の対象にはなりますが、
これもパートの141万ではなく76万を超えると対象外に
なります。
この点間違えないようにね。
あと税制上の扶養(あなたの場合は配偶者控除)と、
健保や厚生年金の扶養の限度額もそれぞれちがうので
一応把握しといたほうがいいでしょう。給料の扶養手当・
家族手当てについても会社によって規定が違います。
まあいわなきゃばれないかもしれませんが。
861 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/15(土) 15:40:18 ID:6ZO1dAJQ0
アフィで儲かるようになったら、会社にした方がいい(会社にするほど儲かってるサイトなんてそんなに無いと思うけど)。
詳しい説明は省くが、3割は税金が安くなる。
ただし、会社にすると税理士を使わないといけなくなるので、
「税理士の費用<会社にしたお陰で浮く税金」にならないと意味が無い。
一般的に年間700〜800万円利益を超えたら法人成りした方がいいといわれている。
でも来年(今年?)から役員報酬の給与所得控除が一部認められなくなるらしい。
あと、税金関連は知らないと損することって多い。
やはりデカくなったらプロ(税理士)に相談した方がいい。
862 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/15(土) 15:54:46 ID:6ZO1dAJQ0
>>849 「節税だけのために会社を作る」ってのは大アリです。
あとサラリーマンが会社持ってちゃいけないなんてことは無いので、大丈夫です。
サラリーマンが会社を持って行けないと言うことはないが
会社によっては就職時の就業規約に兼業禁止が明記されていることがあるので
会社を作っても自分でその新会社の役員に付けないかも知らんぞ
プーかフリーターの友達でも役員にして小遣い握らせとけ。
今18歳(大学生)なのですが、アフィリエイトをはじめようと思っています。
でも確定申告のシステムがよく分かりません。
年収38万以上たまったら申告すればいいんですよね?
具体的にはどのようにすればいいのですか?
>>865 ググれ
ここはお前のなんでも相談室じゃない
儲かってからきなさい
868 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/16(日) 23:43:57 ID:GOGgoF/i0
これからアフィをはじめるって、年38万円超えるのも大変ですよ。
月3万円コンスタントにアフィで稼ぐサイトなんて、全体から見れば少ないですから。
あと、年100万円ぐらいまでは黙っててもばれないよ(他に収入がなければ)。
税務署だって忙しいんだし、成果が見込めない相手に税務調査なんてしない。
ばれないこともある、だろw
870 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/17(月) 00:11:04 ID:LAnNVs9X0
バレてもたいしたことないw
学生だからばれるわけないwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
税金払うやつは馬鹿だねwwwwwwwwwwwwwww
学生だとばれないなんて根拠無いけど?
脱税の時効は7年。ばれれば加算税がつくほか、
延滞税も年利でつくから、頑張って払ってねー。
7年分まとめてになると軽く年収超えるよん。
873 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/17(月) 11:26:01 ID:bqSZ5PBW0
税金というのは、当たり前だが正しく申告した方がいいようにできている。
「無申告がバレたからちゃんと申告する」だと、毎年正直に申告してる人がバカを見るからね。
↑でも言ってるように、加算税もしくは重加算税(要するにちゃんと申告しなかった罰金)+延滞金(年14%の暴利)、7年までさかのぼって追徴されるから下手すると本来の税の2倍収めるハメになることもある。
874 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/17(月) 11:53:37 ID:+K6ozTsx0
最近じゃヤフオクでも年100万の利益を申告しなかっただけでも調査が入る時代。
特に関西は半端無く厳しいから注意した方が良い。
特別な表彰制度ができてから、さらに税務職員はやる気マンマンですよ。
875 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/17(月) 16:20:40 ID:bqSZ5PBW0
ま、オクは納税の意識低いからね。
「なんで個人でやってて税金払わなきゃならんのだ」って。
本当は個人でも利益が出れば納税の義務があるんだけどね。
オクの無申告もかなり税務調査入ってるみたいだよ。
だってこんなアシの付きやすい商売ないもんね。取引内容が一目瞭然だし。
876 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/04/17(月) 17:46:21 ID:CnGrZQXG0
HYIPやオートサーフはどんな申告になるのですか?
やった人います?
税理士や担当者によって解釈違う気がする。
税は、この「税理士や担当者によって解釈違う」というのが困る。
追徴とかどうなってんの?
「当時の担当者が問題無いって言ったんだよ!」
「当時、経費に認められたんだよ!」
とかあるの?
税理士は担当者でもないしねー。
> 当時、経費に認められたんだよ!
そういうのはある。年によって特別控除とかあるから。
もちろん後から税金がかかることもない。
例えば今パソコンを買うと、30万以下なら経費、
超えたら資産になるが、4〜5年前に特別控除があって、
100万以下まで経費にできた年があった。
医療費10万軽く越える俺が医療費控除の確定申告するとして
その際にアフィ収入22万くらいがばれるんでしょうか。
20万すれすれとか手間の方が大きいなぁ・・・。
20万自体がたんなる猶予だからね。
給与所得以外の総所得が20万未満だと源泉徴収・年末調整
していれば申告しなくても何も言われないだけで、
その20万が非課税なわけではない。
商品紹介のHPやってるんだが 自分で購入したものレビューしたりするとき
消耗品費で処理してるんだが、これをオクで売るときは
売るときに一度購入価格(?)で仕入れに振り替えるか
もしくは購入までさかのぼって消耗品費を仕入れに直さないといけないのでしょうか?
転売するなら最初から消耗品ではないのでは
>>882 転売っていうのか・・・?自分で買ったものをレビューしてるから消耗品だとおもう
んだけど・・・
消耗品なら消耗すればいいだけ。
転売目的なら仕入れ。
>>884 いや、それはわかるんだけど、消耗品として購入して、経理上も消耗品として処理
しているんです。それを売る場合の話です。
>>885 > 消耗品として購入して、経理上も消耗品として処理 しているんです。
だから、それが間違い。仕入れとして処理せし直せ。
もう締めてしまった(昨年購入分)なら、仕入れ0の売却で、全額所得扱い。
>>886-887 去年購入でもう確定申告してますんでそのままいきます。
ありがとうございました。
就活系HPやってるんですが
学生とかにインタビューするときに
喫茶店や飯屋を利用すると
そこでの飲食代は
会議費とかでいいのですか?
>>889 うちはそういうの接待費にしてるけど・・・
取材費でもいいよ
>>889 まあ少額なら会議費が妥当だろ。
ついでに、その学生にちょこっと小遣い渡して
1万円くらいの領収証(但し書きは情報提供料としてとかで)を
書いてもらえば最強。
ま、脱税は自己責任でよろしく。
脱税の話なんか誰もしてないのに、
突然脱税の方法語り始めて自己責任とかほざく奴。
明らかに教唆だw
重加算税
なんか強そうな響きだ
仮に30万くらいで申告するの面倒だから
支払い停止にして5年後くらいに
150万で申告するとだめですか?
発生主義とかいうので。
つまり白色ならokでしょうか。
>>895 言ってる意味が良くワカランが、
毎年30万円収入があるように申告してれば
税金は1円も払わないでいいわけよ、わかる?
で、1年で150万円収入があったら10万円くらい税金がかかる。
ニートじゃないんだから、定職のほかに30万、だろw
主婦で一年間のアフィリエイトの収入が25万くらいだったら確定申告する必要はないですが、
住民税申告する場合(非課税証明書が必要なため)、雑所得25万ですか?それとも事業所得25万?
あるいは、所得0でいいんですか?
事業でも雑でもどっちでもいいけど、所得税で税務署に申告書だしたほうが楽なんじゃない?
住民税は均等割りや所得割で控除額ちがうし、自治体によっても
基礎控除額変わってきたりするんじゃないのかな。あくまで住民税だけ
出したいなら市役所・町村役場に聞きにいきなさい。
所得0ってことにはなりません。
>>900 アフィリエイト25万だけで、どんだけの経費かかるんだよw
>>898 確定申告じゃないほうの市役所とかに申告するほうも 経費があるなら帳簿つけないと
だめだよ、ってかそういわれた。ないなら純粋に収入があったのを全部所得にしないと
いけないそうで。
岡山県総社市の税務課の人そうですよね?間違いないって大声でいいきりましたよね。
903 :
898:2006/04/28(金) 01:20:56 ID:cf0Iq4hD0
レスありがとうございます。
経費は、せいぜい振込み手数料の1000円くらいです。
所得が38万以下は確定申告は不要ということは、「申告をしなくていい」 or
「申告をした場合でも所得額をゼロとしていい。(所得25万と申告しなくていい)」という意味なのかな?
と思ったもので・・・。
でも、違うみたいですね。
申告をするなら、所得0ではなくてきちんと25万と申告します。
そして住民税申告ではなく、雑所得25万で確定申告した方が簡単そうですね。
>>903 正しくは課税所得が0になるから申告しなくてもいい。
所得は収入から経費を引いたもの。
課税所得は所得から所得控除(基礎控除38万など)を差し引いたもの。
申告しなくていいだけで、非課税証明ほしいなら申告すればいい。
申告すれば自動的に住民税にもデータが横流しされる。
>>903 確定申告ができるならそちらをしたほうがいいですね。
確定申告は所得が少なければしなくていいのですが、住民税のほう所得0でもしないと
いけないので、どっちにせよ申告はしないといけないとおもいます。
家賃だけでも25万円分くらい
軽く経費にできると思うんだが。
250万くらいの家賃で10%案分か?
908 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/01(月) 06:44:37 ID:0JLSddH/0
てかさ、会社員だと20万まで、無職だと38万まで。
そいで、所得が年、100万あれば、家族や友人に給与という形で、非課税枠で分散させて、
税金対策はよくある話だときくけど、どのへんまで認められるのかな?
さすがに、1000マンも年間雑所得があって、何十人に振り分けて、非課税枠を利用は、通らないだろうけど。
2〜3人に手伝ってもらってるということなら、通常とおるものなんかな?
ただし、家族や友人の口座にふりこんかないと証明ができないけど。
税務所からお尋ねキタ━(゚∀゚)━!!!!
>>906 アフィリエイトの家賃なんて10%按分がいいとこだろw
>>908 家族なら、青色なら青色事業専従者給与、白色なら事業専従者控除に
限られ、青色なら事前の手続き必要だよ。
家族以外の給与なら源泉徴収して税務署に払わなきゃダメ。
勉強して頑張って収めてねー。
実家のヒキ妹にサイト作り手伝わせて、外注費で処理してるけど専従者にするメリットって??
あ、妹は個人事業主で申告させてます。
>>912 重加算にならないことw
個人事業主は同一生計に給与は払えない。
外注費にしたからって認められるわけないだろ。
調査が入った時点でたっぷり加算税払え。
ま、わざわざ実家っていってるのは生計が一ではないってことなんじゃね?w
>>913,914
ありがと。
私は結婚していて、実家とは飛行機に乗って行き来する距離なので
妹とは全く生計が別なんだけど、だめなのかな('A`)
ちなみに、妹はチャットレディもしてて、私より前から個人事業主として
確定申告してる。
>>915 法律的には別生計で問題ないだろうけど、親族に払うと税務署ともめるもとになる。
同一生計の定義は一つ屋根の下である必要はないから、払ってる給料によって同一生計とみなされるかもしれない。
もめたくないなら、法人化するのが一番いい。
新会社法でのLLPを作れば、定款で報酬の配分も自由に決められるし
税は個人にかかる(本人と妹とそれぞれ控除が掛かる)からいいかもね
定款は途中で書き換えられる
設立時に6万円掛かるが。
今日から新会社法か。LLP面白そうだな。
漏れもLLP興味ある。
配当を調整(つまり簡単に利益調整できる)して節税できるものなのか。
課税回避を目的としたLLP設立は脱税と同じで罪になる
(企業の利益をLLPに移し、LLPの損を企業に移し法人税を逃れるなど)
まだ前例はないけれど、税務調査が入ったり重加算税を課されても文句は言えない
青色申告は自分には難しそうなので、とりあえず来年は白色申告ってのを
してみようと思うんですが、38万円分は無条件に非課税って事でいいんですか?
例えば今年のアフィリ収入が100万円とすると、68万円に対して課税されるという意味?
申告の本を買ったのですがあまりに基本な事なのか、明記されてなくて・・・すみません。
>68万円に対して
62万円の間違いです。それと他に収入はありません。
>>922 収入と所得の違いはわかるか?
38万円は所得税の基礎控除。ちなみに住民税の基礎控除は33万円。
所得が33万円以下なら非課税。
38万円以下なら住民税のみ課税。
38万円超なら課税。
税務署から電話が来た。
「昨年の9月から源泉が収められていないようですが?」
とのことだった。
昨年9月に会社を辞め、自分で法人化した。
だから9月以降分は自分の会社から源泉を収めている。
その旨伝えると「社名を教えてください」とのこと。
たいした話じゃないけど、
税務署ってこまけーな。
なんかあったらすぐバレルな。
926 :
922:2006/05/07(日) 14:46:34 ID:6em/J/Lc0
ありがとうございます。
サーバー代は親が払っていますし、サイト内容も経費の掛かる様なものではないので
頑張って書籍代とかインク代とかを差し引いても、収入100万だと収益が98万くらいです。
そうすると僕の場合は、所得税・住民税の課税対象額は、
それぞれ98万-38万と98万-33万の分に掛かって来るということで良いですか?
何か、だんだん分かってきたような気がします!
>>926 サーバー代、回線代、電気代、家賃
も払えば課税額が減る上に親も助かるし自分的にも自信がつく、マジオススメ。
928 :
926:2006/05/07(日) 15:39:14 ID:6em/J/Lc0
ありがとうございました。色々工夫してみます。
>>920 利益、損失を移転してたら、そりゃ脱税だろう。
投資目的のLLP設立してLLPで運用、LLPにたんまり利益溜め込んで再投資すればメリット高いなぁと思ってる。
法人口座と個人口座ってやっぱ法人口座の方が監視されているのかな?
法人じゃないけど法人口座持ってるんだけど
脱税の相談するなw
>>926 親が払っていようがいまいが経費にしろ
電話代、電車代、いくらでも経費はかかっているだろ
よく考えろ
933 :
926:2006/05/09(火) 16:03:02 ID:NPQLDWXj0
親名義で契約している固定電話代や電気代が、
親名義の口座から引き落とされていても大丈夫ですか?
サイト運営に、交際費も掛かってないし名刺も要らないし家賃もなし。
慣れないと、経費って思いつかないもんですねorz
>>933 当然親が払っててもアフィリエイトにしか使ってなくて、お前が払ってるんだよな?ならできるよ。
935 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/10(水) 18:04:20 ID:mUj+A8i50
>>933 年2回ぐらい知り合いが結婚式を挙げたことにするとか、
意味もなくスイカにチャージするとか、
頭をひねりだして経費を生み出すんだよ、わかった?
それは脱税だろw
たいした稼げもないくせに脱税の事なんか考えるなw
938 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/11(木) 18:36:51 ID:LFg4xsPt0
アフィリエイト収入だけで生活しているネオニートです。年間収入が700万を
超えたのですが、税金はいくら程度でしょうか? 経費はほとんどありません。
>>938 今年からいきなり収入があったのか。去年は?
>>939 なかなか詳しいとみた。
できればもっとkwsk。
例えば、稼いだ後にそれらは計上できる物なんですか?
法人化する予定だから経費に
ってあり?
もっと数十万単位で計上する方法無いかな?
942 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/12(金) 06:50:33 ID:ODFFhAte0
>>939 賃貸で住んでいれば経費に計上できたのでしょうが、マンションが自己名義。
水道光熱費、通信費等も微々たる額だし、それらを収入の経費と計上できるほど
アフィリエイトとして使っていないのが現状です。放置しているだけで収入が
あるので。
>>940 今年に入ってから。去年はアフィリエイト収入無し。
>>941 経費ってのは実際にかかったお金しか計上できないよ。
つーか、経費ほとんどかかってないなら、税金取られたって
純利はでかいんだから、うだうだせずに払うが吉。
ただ、基礎的な節税の知識はみにつけとけ。
脱税と節税のボーダーラインをしっかりしとかないと、
重加算税とかでかくなるよ。
>>942 強いて言うなら、年度内に備品調達しとくといいよ。
PC新調とか、本棚・デスク・チェア一新とか。
945 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/12(金) 12:23:26 ID:ODFFhAte0
>>944 >PC新調とか、本棚・デスク・チェア一新とか。
サンキュー。
>>945 PCは高額なものは、すぐに全額経費にはできず、
資産となって減価償却分しか経費計上できないからね。
ひとまずの目安は10万円。
ぽん、と初年度でほったらかしにしても700万稼げる仕組み作るとはなかなか凄いな。
今後何年も収入が出続けるなら法人化もいいけど2〜3年で廃れる手法だったら
なんとか正社員に就職して安定収入+副業に切り替える方がいいかもしれんな。
忙しくない正社員で給料安くても、安定2〜300万+700万か。
副業が目減りしても路頭に迷うこともないし。
ほとんどほっといていいなら、仕事してても収入が減るわけじゃないんだしな。
そんな俺はリーマン300万+副業30万くらい。
アフィの方はほっといたらどんどん収入落ちるから痛い。
仕事帰ってからの遊び時間が減って何のための小遣い稼ぎなのやら・・・。
小遣い稼ぎのための小遣い稼ぎ
949 :
税理士見習い:2006/05/13(土) 14:25:29 ID:fEc0J4mj0
>>938 700万円の所得ね。控除は基礎控除のみ。社会保険控除なしで計算。
所得税 79万5000円
住民税 52万6000円
個人事業税 20万5000円
合計 152万6000円
※定率減税は去年までのもので計算
税務署に申告するかは本人の判断。
しかし申告せずに税務署にバレたら、(重)加算税+延滞税で下手すると2倍。
7年前までさかのぼって追徴課税。
アフィはアシ付きやすいよ。
法人化した方がいいかもね。会社にすると3割ぐらいは税金安くなるから。
951 :
税理士見習い:2006/05/13(土) 21:03:34 ID:fEc0J4mj0
利益出てからじゃ駄目だよ。税金安くなるのはあくまで法人設立した日からだから。
ちなみに700万円の所得で法人化した場合の税金は、
89万7000円(利益を全て役員報酬として受け取った場合)
同じ700万円の稼ぎでも、個人だと152万6000円 、法人だと89万7000円。4割も税金安い。
会社作るのに制限は無いからね。アフィだけの収入だって立派な会社だ。
詳しいことは「法人成り」てググってくれ。
ある程度利益が出るようになったら、会社作って節税する。これ常識。
>>951 じゃあ一発屋は大変だね。
無収入の人の口座に300万ずつ振り込んで
後で手渡しで返してもらったら報酬の経費になる?
3年前から申告やってて当時申告のやり方分からず税務署員の言うがまま
青色申告しました。経費は正直に通信費だけしか書いてない為かなりの
税金を盗られました。(専業で自宅でやってます)
僕は鴨です。本当にありがとうございました。
所得税、申告所得税年2回、住民税、健康保険(年35万)、個人事業税年2回、
半分ぐらい持ってかれた上に開業届け出してない為、屋号は自分の名前w
つーか足りないぶんは勝手にもってくくせに
多目に払っても自動で返さないってムカつく
>>955 あまり収入は無いだろうとおもってはじめたのに思ったより収入が出て
申告しなければならなくなった場合(それも12月くらいとかで急に収入が出て)
青色申告は出来ないってことですか?
957 :
税理士見習い:2006/05/14(日) 20:15:52 ID:hvUVj6BO0
その年の申告を青色申告にしたい場合は3月15日までに届けないと駄目。
今年はもう締め切りすぎてるから、今からってのは無理。
最近、ネットがらみの税務調査が増えたね。
オークションとかアフィリエイトとか、ネットがらみの脱税を調査する部門が国税局にある。
警視庁のサイバーポリスみたいなやつね。
みんな趣味の延長でやってるから納税の意識が低いんだよね、税金払って無くてもバレないだろ、って。
でもアフィの場合、アフィ管理会社が経費として個々のサイト管理者に支払ってるわけで、税務署にはいくら貰ってるかバレバレ。
>>957 口座名しか教えてないアフィの場合でも、
税務署は口座名から、氏名住所を割り出して
課税してくるものなのでしょうか
959 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/14(日) 20:59:32 ID:hvUVj6BO0
>>958 もちろんです。税務署は銀行の口座の入出金も個人情報も調べることができます(銀行側はこれを拒否することができません)。
目を付けられたら税務署から連絡があります。
後は税務調査を受けて証拠となるもの(パソコンとか通帳とか)を持って行かれて、後ほど修正申告となります。
もちろんこの場合は、正規の税金よりも、罰金として多くの税金(加算税+延滞税)を支払うことになります。
利益確定ってどの時点?
法人口座から個人口座へ入れた時点?
それならプールして先延ばししとけばいい?
>>960 法人税の方が税金高い。
さらに、個人に振り込んだとき取られていいことない。
このスレっていい人多いよな
結局日本法人作るからダメなのかな?w
>>960 税金の計算は基本的に発生主義だからそんなの通用しない。
(個人小額の白色の場合は現金主義もできるが)
確定申告の写しって何ですか?
控えのことですか?
それともコピーしたもの?
970 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/15(月) 17:26:01 ID:eT5FZKOR0
正直言って、年間60万ぐらいの収入なら、
経費(光熱、PC等)とか引くから、
確定申告しなくても、問題ないよね?
>>970 他に収入が無くて、60万から経費差し引いて38万切るならしなくてもいい。
光熱費は全額は経費に計上できないからね。
他に収入あるなら、給与所得以外のものが20万を超えるのなら
確定申告しなきゃダメ。
青色申告が今年もうできないのなら、アドセンスの報酬は来年まで貯めておいた方が吉?
>>973 でも没収される可能性もある訳だし、どうすれば良いんだろ?
来年に回すと250万ぐらいになるんだけどこの程度なら回す意味ない?
975 :
970:2006/05/15(月) 18:49:16 ID:eT5FZKOR0
>>971 申告しなかったらどうなるの?
もしかして逮捕?
>>974 没収されたら損金計上。
発生主義なら来年にまわすことなど出来ない。
>>975 正しい税金の不足分+重加算税+延滞税が取られます。
親に溜まっていた家賃を払った
あり?
やっぱ1500万で無申告はまずいかなぁとおもいはじめた
980 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/16(火) 01:54:56 ID:mg1iy+IKO
無申告ってバレないの?
ばれるよ。きっかり5年後に w
商店みたいな未法人の法人口座って、プールしてるとどうなる?
ここは脱税スレか?w
この板自体、税務署がたまにチェックしているから安心汁!
AQに稼ぎを隠し続ける覚悟がいるけど>980
自己破産しても税金だけは免除されんからな。この意味をよく理解しないと。
法人なら法人税、法人県民税、市町村税の3つの修正申告+加算税+延滞税
に加え、青色申告取り消しによる繰越欠損金が認められなくなり、その分も
過去にさかのぼって余分に税金を支払わなければならなくなり、上記3つの
上にまだ更に加算税と延滞税が発生する。また個人への延滞税+加算税も
発生。その他、修正申告を税務署への修正申告した1ヶ月以内に支払わない
とまた延滞税が加わる事になる。
言ってくれる所は良いが、期限を過ぎて言ってくる場合もあり、かなり混沌とする。
一回くると破産寸前まで追い込まれかねない。
>>978 家賃は1/10程度しか経費に出来んよ。
>>982 税務署からすると、寝かせてとったほうがまとめてがぽり税金取れるからね。
どうせ手間かけるなら、そうするよ。もちろん5年前のだけじゃなくて、5年前から
5年分全てね。
当然請求された年の年収なんて軽く超える税金が課せられる。
で、税金は自己破産したってなくなんないから、それを延々と払い続けなけれ
ばならない。分納するにしても年利14%。踏み倒そうとしても給与なり資産なり
を差し押さえされる。
つまり、何年も無申告だとそんじょそこらの借金より怖いことになるってこと。
申請すると会社に連絡いきますか?個人です。
権力 国税局>税務署>銀行
年収500の高額アフリエイタである。払っていないのなら今行け!!
俺のようにならないために・・・。
サラリーマンは会社(税金自動天引)というバリケードで守られているが
一歩外へでると裸である。
その裸のゼニは全て見透かされています。
昔はイーバンク→郵貯プールが普通だったけど今は民営化。
腹黒い豚が民営化反対といっていたのもこの大きな理由。
あなたも高額アフリエイタならhtml知識だけでは絶対生きていけない。
裸のゼニがどれだけ怖いか俺も始めて知ったよ。。。
>990
普通徴収に○ 住民税が変わらなければ○。
俺は税理士と個人契約している。地獄を見たからね。。。
ネットバブル時、稼いだ香具師はもうすでにロックオンされてます。
そのうち「事業内容のお尋ね」が封筒できます。なにがお尋ねだろうね。。
知っててお尋ねしてるんだ。。。w;
ちなみに税務署(敵)税理士
993 :
クリックで救われる名無しさんがいる:2006/05/16(火) 11:51:00 ID:MH3NgPLz0
>>申請すると会社に連絡いきますか?個人です。
サラリーマンで副業(アフィ)が会社にバレたくないってケース?
確定申告の欄に「給与から差引き」「自分で納付」ってあるから、後者にチェック入れれば大丈夫。
副業の分の所得税も住民税も自分で納めることが可能。
地域によって国税の監視の強さって変わる?
ヤクザの多い沖縄なら大丈夫?
払う方に80%傾いています。
誰か新スレをたてて渡しを後押ししてください
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。